建设工程专项资料检查表

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建设工程项目检查表

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表1. 项目基本信息- 项目名称:- 项目地址:- 项目负责人:- 施工单位:- 监理单位:- 建设单位:- 开工日期:- 完工日期:2. 施工现场管理- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志?- 施工现场是否有专门的施工人员管理和指挥?- 施工现场是否有合理的布局和道路通行?- 施工现场是否设置了临时设施(如临时办公室、临时仓库等)?3. 施工材料和设备- 施工材料是否符合规定标准?- 施工材料是否按照规定存放和保管?- 施工设备是否符合安全要求?- 施工设备是否定期维护和检修?4. 施工质量控制- 施工过程中是否进行了必要的质量检测和控制?- 施工过程中是否有专人负责质量管理?- 施工过程中是否按照设计图纸和规范进行施工?- 施工过程中是否及时处理施工中出现的问题和质量缺陷?5. 安全生产管理- 施工现场是否设置了必要的安全设施(如防护网、安全帽等)?- 施工现场是否有专门的安全管理人员?- 施工过程中是否进行了安全教育和培训?- 施工过程中是否有安全事故记录和处理?6. 环境保护管理- 施工现场是否进行了环境影响评价?- 施工现场是否有环境保护设施(如垃圾箱、污水处理设备等)?- 施工过程中是否按照环境保护要求进行施工?- 施工过程中是否对环境进行了污染防控?7. 工程进度管理- 施工进度是否按照计划进行?- 施工过程中是否存在进度延误的情况?- 施工过程中是否存在工期压缩的情况?- 施工过程中是否存在工序顺序错乱的情况?8. 工程支付管理- 施工单位是否按照合同约定的支付方式进行申请?- 施工单位是否按照合同约定的工程进度进行支付?- 施工单位是否按照合同约定的质量要求进行支付?- 施工单位是否按照合同约定的支付时间进行支付?以上是建设工程项目检查表的一些基本内容,具体可以根据实际情况进行调整和补充。

建设项目施工现场资料管理检查表

建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
(8)
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整,项目状态是否每月更新;工程检查资料问题整改是否及时有效;
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步;是否按合同约定资料套数整理,资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册,并进行阶段性汇总;
5

测量放线安全功能检测资料
(6)
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效;
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效;蓄水、淋水试验记录(结构层、防水层)填写是否符合现场施工;
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测,是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表(3月份)
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位

资料室
硬件设施
(4)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4

前期手续及施工管理文件
(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件,土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审(含各专项审核)☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录,钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效,复试报告是否及时、有效,试验代表数量是否与实际相符;

工程建设重点问题专项整治检查表

工程建设重点问题专项整治检查表
符合□不符合□
3
依法落实全员安全生产责任制,建立健全安全风险管控体系,依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。
符合□不符合□
4
加强事故信息报送,严格落实事故直报制度,严格执行紧急信息报送时限规定,不瞒报、谎报或拖延不报。
符合□不符合□
5
落实有限空间专项整治、清单化管理
符合□不符合□
6
有限空间作业整治
符合□不符合□
51
防火门已装闭门器;按规定设置消防应急照明灯具并保证正常。
符合□不符合□
52
灭火器定期检查,压力在绿色区域;消防枪消防水带等完好,定期检查。
符合□不符合□
53
易燃易爆化学品定点正确存放和安全使用
符合□不符合□
54
在明显位置张贴出租房消防安全提示、出(承)租人消防安全职责及疏散通道示意图
符合□不符合□
20
作业平台存放零散物件及时清理
符合□不符合□
21
从事安装、维修作业时,操作人员佩带工具袋
符合□不符合□
22
操作人员进行安全技术交底
符合□不符合□
23
忽视警告标志或警告信号
符合□不符合□
24
操作证上岗
符合□不符合□
25
施工现场人员戴安全帽
符合□不符合□
26
动火作业整治
电焊作业人员持证上岗
符合□不符合□
40
瓶内剩余气体的压力符合要求(氧气瓶不低于0.3MPa,乙炔0.05MPa)
符合□不符合□
41
各种气瓶标明标准色标
符合□不符合□
42
气瓶间距大于5米又采取隔离措施
符合□不符合□
43
气瓶距明火大于10米又采取隔离措施

工程资料检查表

工程资料检查表
工程资料检查表
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
检查项目
检查内容
评价
存在问题
符合
不符合
原材料、成品、半成品、构配件进场报验及复验
1
地下防水材料:合格证、进场检验记录、复检报告
2
钢筋:合格证、出厂检验报告、进场检验记录、复检报告
3
预拌混凝土:合格证、氯离子碱总含量计算书及检测报告等
4
预拌砂浆:合格证、进场检验记录、复检报告
9
电气:电线、开关、插座、配电箱等合格证及复验报告
10
水暖:管道、阀门、散热器等合格证及复验报告
方案
11
施工组织设计编制、审批及执行
12
冬季施工方案编制、审批及执行
13
沉降观测方案编制、审批及记录
施工试验
14
地基强度或承载力检验报告、试桩报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
15
钢筋连接工艺试验报告
26
阀门试验记录;水压试验记录(包括风机盘管);管道(设备)冲(吹)洗记录
27
室内排水(雨水)管道灌水试验记录;管道通水试验记录;室内排水管道通球试验记录;地漏及地面清扫口排水试验记录
28
室内消火栓试射记录
29
电气绝缘电阻测试记录;电气接地电阻测试记录(包括幕墙);漏电开关模拟实验记录
30
电气照明通电试运行记录;电气照明(动力)全负荷试运行记录
质量验收记录
31
基坑、边坡工程验收记录
32
地基验槽检查验收记录;地基验收记录录;地基处理记录;
33
桩位偏差、桩顶标高验收记录
34
分部(子分部)工程质量验收记录

建设工程质量、安全、环保检查系列表格

建设工程质量、安全、环保检查系列表格
10
9
在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时,要采用洒水降尘措施。楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土,要采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。
10
10
当风力达到4级以上时,要暂停土方、外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业。
4
11
要专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地并采取围档、遮盖等防尘措施。
施工
单位
(1)施工总承包单位和分包单位(包括劳务、专业承包)取得安全生产许可证,项目经理、安全员、特种作业人员持证上岗、到位履职情况;(2)建立健全各项安全生产管理制度及安全管理网络,落实各级人员安全生产责任情况;(3)对进入新的岗位或者新的施工现场的作业人员,进行三级安全教育情况;(4)安全施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底、验收制度等编制、落实情况;(5)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的进场验收,施工用起重机械设备的备案及检测、验收情况;(6)建筑工程安全生产及文明施工措施费用的使用情况,向作业人员提供安全防护用具(安全帽、安全带等)情况;(7)施工现场重大危险源的辨识、登记、监控情况;(8)项目经理有关《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的执行情况。
6
2
项目部要编制施工现场扬尘污染防治专项方案,指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
6
3
安装监控系统,进出口有整齐明显的“七牌二图”。
10
4
沿工地四周按规定连续设置围墙围挡,围挡外面要有不少于50%的公益广告,门前及围挡附近要及时清扫。
10
5
专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作,出入口要设置车辆冲洗设备。
是□ 否□
6
按经审查合格图纸施工情况等

建设工程安全生产专项治理检查表

建设工程安全生产专项治理检查表

附件一建设工程安全生产专项治理检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
说明:此表仅供企业自查自纠时参考使用,企业应根据企业及现场实际对现场进行全面排查。

附件二工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
注:以上内容由项目部组织自查,需加盖项目部章上报总站
附件三工程建设强制性标准执行情况检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
5 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。

6 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况
结果统计符合项/ 基本符合项/ 不符合项施工企业
签章
注:由施工企业质量管理部门检查,加盖公司章上报总站。

资料检查住建部质量监督执法检查表

资料检查住建部质量监督执法检查表

表21受检工程基本情况表工程所在省(市、县):工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模(总面积或投资额)平方米(或万元)结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表3-1 2工程建设强制性标准执行情况检查表(工程勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2 原位测试3 室内试验4 其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6 岩土指标和承载力是否正确7 场地类别和地震液化的判定是否正确8 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10 技术文件内容是否存在重要缺漏11 是否有其他文字、数据、图纸的错误12勘察成果与实际情况的符合程度持力层13 地震效应评价结论14 地下水15 承载力和变形参数16 基坑支护参数17 文件中其他重要结论结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表3-2 3工程建设强制性标准执行情况检查表(房屋建筑工程设计部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1 地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。

2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。

3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。

4 抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。

5 建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。

工程项目质量安全专项检查表

工程项目质量安全专项检查表

工程工程质量安全专项检查表专项检查表工程所在区县:工程名称:检查组别:检查部位地基根底主体装修受检工程差不多情形表〔表一〕工程所在区(县):工程名称工程地点施工许可证号〔工程差不多情形〕开工日期形象进度建筑规模〔总面积或投资额〕平方米〔或万元〕构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位工程负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注单位名称姓名联系资质资格检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表〔表二〕序号检查项目1 施工前办理质量监视手续情形施工前办理施工图设计文件审建2查情形施工前办理施工许可(开工报设 3 告)情形单 4 按规定托付监理情形组织图纸会审、设计交底、设计位 5变更工作情形原设计有重大修改、变动的,施6工图设计文件重报审情形7单位资质情形8工程经理资格和到位情形施要紧专业工种操作人员上岗资工9格、配备及到位情形单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情形11分包合同签订、分包企业资质相符执行情形检查情况按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定托付未按规定托付按规定组织未按规定组织按要求重报审未重报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求工程经理资格符合相应要求,人员到位工程经理资格符合相应要求,但人员没到位工程经理资格不符合相应要求要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位要紧专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定按治理制度审批,并严格执行按治理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序纷乱,不按施工组织设计或施工方案执行按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同已备案按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符评价□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合12施工现场配置有满足施工的有关标准、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置□符合□差不多符合□不符合序号检查项目检查情况评价施13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情形工单位14 质量问题和质量事故处理情形15总监理工程师资格及到位情形16监理规划、监理实施细那么的编制审批内容的执行情形监理17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情形单对分包单位的资质进展核查情严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理准时,整改措施有效处理准时,但整改不到位未准时处理总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批认真进展审查不认真进展审查未进展审查严格进展核查不严格进展审查□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符位18形未进展核查严格实施见证取样制度合□不符合□符合19见证取样制度的实施情形20对重点部位、关键工序实施旁站监理情形不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合严格按检验批、分项、分部〔子分部〕□符合工程质量验收21检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收情形不严格按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收不按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查准时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□差不多符合□不符合□符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情形□差不多符合□不符合结果统计建设单位符合项/差不多符合项/不符合项施工单位符合项/差不多符合项/不符合项监理单位符合项/差不多符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情形检查表〔表三〕〔工程施工局部〕检查工程检查内容和方法评判差不不符备注符合多符合合一、工程资料技术交底、施工日1志原材料、成品、半成品、构配件质量2有证明文件和试验报告见证取样和送检记3录现场计量器具的运4行状况施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底技术交底和施工日志应记录详实构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验〔检验〕报告单,对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验,预制构件应进展构造性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验〔检验〕报告单水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。

专项整治情况检查表【模板】

专项整治情况检查表【模板】
19
建筑施工人员三级安全培训教育及建档情况
20
架子工、起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工、电工、电焊工等特种作业人员持证上岗情况
21
三类人员持证情况
22
施工企业安全生产标准化创建情况
12
起重机械资料档案管理情况
13
自专项整治以来是否发生脚手架、高支模、起重机械等坍塌事故及事故整改情况
ห้องสมุดไป่ตู้14
脚手架、起重设备租赁合同情况
15
施工现场管理情况
16
企业及项目负责人按有关规定执行带班制度情况
17
设备’定人定机定岗定责”制度落实情况
18
企业施工现场接受主管部门检查(含相关安全检查)后隐患整改情况
5
是否存在违法分包转包挂靠情况
6
监理单位监理日志及安全检查记录情况
7
高支模、脚手架、深基坑等危险性较大工程专项施工方案的编制、认证、审核情况
8
脚手架、起重机械的安装、拆卸作业专项施工方案的制定及审批情况
9
大型起重机械安装安全监控系统及应用情况
10
起重机械检测检验、定期检修、保养情况
11
脚手架、起重机械等专项应急预案、现场处置方案制定情况
专项整治情况检查表
受检建设工程项目: 建设单位: 施工单位:
监理单位: 劳务分包单位: 设备租赁单位:
序号
检查项目
检查结果
说明

一般
较好

1
工程建设各方资质、证照、施工手续符合情况
2
安全生产责任制、隐患排查治理制度建立、执行情况
3
专项整治工作部署、落实情况
4
施工单位按方案要求建立专项整治工作台帐及记录情况

建设工程资料专项检查表

建设工程资料专项检查表
报审手续完整
100
评价:
建设工程开工报告
程资料专项检查表
与基础 □主体结构 □粗装修
装 □室外工程
分 值
检查要点
2
□有
□无
2
□有
□无
4
□有
□无
2
□有
□无
日期: □精装修 □屋面工程
得分
检查结果
4
□有
4
□有 □无
4
□有 □无
2
□有
□无 □有缺失 □有缺失
□无
10
□有
□无
2
□有
2
□有
2
□有
□无 □无 □无
开工前报审业主方,总监编 10 制、企业技术负责人审批,
业主项目部
技术设计图纸和说明
地形测量和拨地测量成果报告 当地相关行政部门许可文件(人 防、环保、交通、园林、市政、 卫生、通讯等) 建设工程规划许可证及附件 建设工程开工审查表 建设工程施工许可证
监理规划 监理项目部
监理项目部
监理实施细则
施工组织设计
施工准备阶段
图纸会审纪要
总包项目部 工程定位测量资料 施工现场质量管理检查记录
建设工程资料专项检查
单位名称:
项目目前阶段
涉及分部工程: □地基与基础 □主体结 □节能工程 □机电安装 □室外工程
项目阶段 相关部门/内容
检查内容
项目建议书及审批意见
可行性研究报告及审批意见
建设用地规划许可证及附件
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件、 地震调查
初步设计图纸和说明
施工准备阶段
基本十二章节齐全
专业监理编制,总监审批;

建设工程项目消防专项检查表

建设工程项目消防专项检查表

建设工程项目消防专项检查表项目名称地址
施工图审查合格书
编号消防设计审查意见书编号
工程类别
□新建□扩建□改建
( 平面布置调整□装饰装修□改变用途□建筑保温)
基本情况建筑类型:建筑面积:
建筑高度:建筑层数:地上层;地下层主要消防设施:
建设单位(盖章)项目负责人及联
系电话
设计单位(盖章)项目负责人及联
系电话
施工单位(盖章)项目负责人及联
系电话
监理单位(盖章)项目负责人及联
系电话
第三方技术服务机构(盖章)
项目负责人及联
系电话
检查内容检查情况
建设工程开工前是否取得消防设计审查合格意见□符合□不符合□不涉及具体问题:
工程建设过程中发生重大消防变更,建设单位是否重新申请
消防设计审核□符合□不符合□不涉及具体问题:
特殊建设工程未经消防验收或消防验收不合格是否投入使用□符合□不符合□不涉及具体问题:
其他建设工程消防验收抽查不合格是否停止使用□符合□不符合□不涉及具体问题:
其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内是否申报消
防验收备案□符合□不符合□不涉及具体问题:
是否严格按照经审查合格的施工图进行施工□符合□不符合□不涉及具体问题:
是否违反国家消防技术标准强制性要求进行施工□符合□不符合□不涉及具体问题:
其他情况
1。

质量检查表

质量检查表
(监理质量行为)
工程名称:
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
□符合
□不符合
2
对分包单位的资质进行核查情况
应按规定进行核查
□符合
□不符合
3
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合要求,应按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
4
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责。
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
组织和审查工程变更情况
涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
13
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程质量治理两年行动方案执行情况
巡回检查制度、内控管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
抽查结果
存在问题
1
模板及支架安装
模板及支架安装应符合规范要求,后浇带处应独立设置。
□符合
□基本符合
□不符合
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查,尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。

建设工程防震安全专项检查表

建设工程防震安全专项检查表
□是 □否
学校、医院是否提高设计地震动参数
查看抗震设计相关资料
□是 □否
检查结果
以下为选项:1.未发现问题; 2.发现问题;3.经核实,当事人不存在需要检查的内容或事项;4.当事人查无下落,通过登记的住所(经营场所)无法联系;5.当事人拒不配合检查情节严重导致无法实施检查活动;6.当事人已关闭停业或组织清算;7.其他情况。
检查项目
检查内容
检查材料
检查情况
建设工程抗震设防要求执行情况检查
建设工程是否开展地震安全性评价
查看地震安全性
评价相关资料
□是 □否
建设工程是否按照评价结果进行抗震设防或设计
查看地震安全性评价报告及抗震设计相关资料
□是 □否
建设工程是否按照地震动参数区划图确定的抗震设防要求进行抗震设防
查看抗震设计相关资料
被检查单位意见
法定代表人(负责人)签字/盖章
年 月 日
检查组员签名
年 月Байду номын сангаас日
检查组长签名
年 月 日
备注
建设工程防震安全专项检查表
检查对象名称
工程类型
地址
联系人
核查方式
□实地核查 □书面检查 □行政部门检查结果或专业意见
□检验检测 □网络监测 □委托专业机构辅助
要求提供的材料
□营业执照 □地震安全性评价报告 □施工图设计文件或说明
□其他___________________________________________________

建设工程施工阶段监理工作专项检查表

建设工程施工阶段监理工作专项检查表
2.监理取费低于《信息价格》80%、高于60%(含)的,扣10分;
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。

监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。

施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。

住建部检查建设工程施工质量检查表格

住建部检查建设工程施工质量检查表格
31
钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量能否知足要求
32
钢筋连结:检查连结方式和连结质量
33
受力钢筋地点和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定举措,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数目、保养环境、表记等
35
混凝土的外观质量和尺寸误差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸误差
按规定配置
未按规定配置
□切合
□不切合
13
工程技术标准及审察合格的施工图设计文件的实行状况
依据工程技术标准及审察合格的施工图设计文件实行
未依据工程技术标准及审察合格的施工图设计文件实行
□切合
□不切合
14
质量问题和质量事故办理状况
办理实时,整顿举措有效
未按规定办理
□切合
□不切合
监理单位
15
单位资质状况
单位资质切合相应要求
依据工程监理规范的要务实行监理
未依据工程监理规范的要务实行监理
□切合
□不切合
工程质量检测机构
28
能否高出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
高出资质范围承接任务
□切合
□不切合
29
检测报告内容及结论
检测报告完好规范,结论明确
检测报告检测项目不全,要点信息不完好,检测结论错误或不明确
□切合
□不切合
结果统计
□切合
□不切合
18
监理规划、监理实行细则的编制、审批状况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□切合
□不切合
19
对施工组织设计、专项施工方案的审察状况

建筑工程消防安全专项检查表

建筑工程消防安全专项检查表

建筑工程消防安全专项检查表
一、基本情况
1. 建筑项目名称:
2. 建设单位:
3. 施工单位:
4. 监理单位:
5. 检查单位:
6. 检查日期:
二、建筑物消防设施
1. 灭火器数量是否足够,并是否定期检验和维护?
2. 灭火器的摆放位置是否符合要求?
3. 防火门是否完好,是否能正常关闭?
4. 安全出口是否明确标识,并是否畅通无阻?
5. 消防水源是否正常供应,并是否进行定期检查和维护?
6. 灭火器的使用情况是否定期培训和演练?
三、电气设备安全
1. 电线是否敷设整齐,是否存在暴露和潜在的安全隐患?
2. 开关箱和电源插座是否安装牢固,是否存在老化和漏电现象?
3. 是否存在未经许可的乱拉乱接电线现象?
四、防火安全措施
1. 是否设置了合适的防火分区,并是否有相应的防火门?
2. 防火间距是否符合规定,是否存在堆放易燃物品的情况?
3. 检查疏散通道,是否被堵塞或积存杂物?
五、消防应急预案
1. 是否制定了消防应急预案,并是否进行培训和演练?
2. 建筑物内是否安装了火灾自动报警系统和灭火器?
3. 检查是否存在紧急疏散救生图示,并是否明确展示?
六、其他安全问题
1. 是否存在明火作业的情况?
2. 是否存在违规使用电器设备的情况?
3. 是否存在防火安全管理制度的缺失?
七、检查结果与处理意见
1. 检查结果:
2. 处理意见:
八、检查人员
1. 检查人员姓名:
2. 职务:
以上是建筑工程消防安全专项检查表的内容,根据实际情况填写并进行检查时,请务必认真检查并进行相应处理。

建设工程施工质量专项检查表

建设工程施工质量专项检查表
6
是否严格执行混凝土见证取样和送检规定,施工现场设置与施工规模相匹配符合标准要求的混凝土养护室(箱),试块浇筑日期、部位标识是否明确(是否按要求埋设二维码,是否存在假试块、代制作试块情况)。
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否对混凝土常见的麻面、蜂窝以及各类裂缝采取有效控制措施并认真贯彻落实取得实效。
8
是否存在向混凝土拌合物随意加水,未按技术要求进行混凝土养护,未按规范制取和留置同条件养护试块。
9
柱、墙与梁不同强度时,是否在交界区域采取分隔措施防止将低强度混凝土浇筑到高强度区域,分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边不应小于500毫米;后浇带等部位模板是否存在不按规范设置后拆体系。
10
监理单位履行旁站、巡查和对施工单位人员履职检查和资料台账审查是否到位。督促整改是否形成闭合。是否对混凝土试块制取履行见证,对混凝土浇筑过程进行现场旁站,对混凝土养护进行巡视等。
附表1
建设工程施工质量专项检查表
工程名称:工程进度:
建设单位:施工单位:
监理单位:混凝土厂家:
序号
检查内容
检查情况
1
建设、施工、监理企业对所属在建项目按要求开展工程是否按图施工、是否按变更后图纸施工、图纸变更流程是否规范和混凝土施工质量等自查工作。
2
建设单位是否有效督促参建各方做好施工现场安全生产、工程质量审查工作。是否对施工、监理单位机构和人员进行有效管理。认真督促监理单位履行项目施工图设计审核、设计变更、施工质量等监理职责。
3
施工单位是否严格按图施工、按规范变更设计图纸并按变更后的图纸施工情况。变更流程是否规范,是否存在未按审查合格施工图施工的情况。
4
建设项目施工、监理等单位是否到混凝土生产厂家对原材料、配合比、下料控制等进行抽查并形成抽查记录。
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单位名称:
日期:
项目目前阶段项目阶段
相关部门/内容
检查内容
分值
检查要点
得分专项施工方案10方案报审手续齐全,编制有针对性技术核定单5编号有序、有目录;签章完整
技术质量交底5有目录,交底双方签字;交底部位、工序完整无遗漏
隐蔽工程验收记录5隐蔽内容正确,隐蔽数量符合检验批数工程技术复核单
5复核内容、时间正确
有防水要求的房间淋水、蓄水试验记录
10
试验记录齐全,试验时间符合规范要求,处理意见、施工、监理单位签章完整外墙淋水试验记录10
试验记录齐全,试验时间、面积符合规范要求,处理意见、施工、监理单位签章完整
施工日志5记录完整,与检验批验收日期对应沉降观测记录
5分阶段观测,数据完整;施工、监理单位签章完整
材料质量证明文件及复试报告(吊顶、墙面、地面、细部结构等)
10材料合格证、厂家型式报告、检测报告、台账、厂家资质文件齐全,无过期;装饰装修材料消防检测报告5根据设计图纸要求进行检测,取样代表数量符合规范要求
检验批、分项工程质量验收记录10检验批填写内容符合现场情况,无错填、漏填;分项工程检查数量与检验批一致监理工程师通知单及回复情况10有汇总表,回复单在期限内回复;无遗漏监理工作月报总结
5包含工程概况,进度,采取的措施,工程质量,本月监理工作小结
100
精装修
建设工程资料专项检查表
编号:2014-涉及分部工程: □地基与基础 □主体结构 □粗装修 □精装修 □屋面工程 □节能工程 □机电安装 □室外工程
备注
编号:
2014-
建设工程资料专项检查表。

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