小学年度经费预算报告

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小学财务总结报告6篇

小学财务总结报告6篇

小学财务总结报告6篇篇1一、引言在过去的一年中,我校财务部门在学校领导的正确指导下,在全校教职工的大力支持与配合下,经过部门全体人员的共同努力,圆满完成了各项工作任务。

本报告将对我校财务部门过去一年的工作进行全面总结,并分析存在的问题,提出改进意见,以供领导和教职工参考。

二、工作回顾1. 财务预算管理本年度,我校财务部门严格按照学校制定的财务预算方案执行,确保了各项开支的合理性和规范性。

同时,根据学校发展需要,及时调整预算方案,优化了资源配置,提高了资金使用效率。

2. 收入管理我校财务部门通过多种渠道积极组织收入,包括学费、住宿费、教材费等。

在收入管理过程中,严格遵守国家相关政策,确保收入的合法性和合规性。

同时,积极与相关部门沟通协调,提高了收入的管理效率。

3. 支出管理在支出管理方面,我校财务部门始终坚持勤俭节约的原则,合理安排各项支出。

在保证教学质量和学校运行的前提下,尽量压缩不必要的开支,降低了学校运营成本。

4. 资产管理我校拥有丰富的资产资源,包括教学设备、图书资料、体育器材等。

财务部门定期对这些资产进行清查和盘点,确保资产的安全和完整。

同时,根据学校发展需要,及时提出资产购置和更新计划,为学校教学和科研提供了有力保障。

5. 风险管理面对复杂的经济环境,我校财务部门高度重视风险管理。

通过建立完善的风险预警机制和应对措施,确保了学校财务的安全和稳定。

在遇到突发事件时,能够迅速反应,将损失降到最低程度。

三、存在的问题及改进意见1. 预算管理不够精细尽管我校财务部门在预算执行方面取得了显著成绩,但仍有改进空间。

建议进一步细化预算科目,提高预算的准确性和科学性。

同时,加强预算执行的监督力度,确保各项开支的合理性和规范性。

2. 收入来源单一目前,我校的收入主要依赖于学费和住宿费等传统渠道。

建议积极开拓新的收入来源,如增加校企合作项目、开展社会服务等途径,提高学校的收入水平。

3. 资产管理存在漏洞尽管我校的资产管理已经取得了显著成果,但仍存在一些漏洞和不足。

小学2023年财务预算方案

小学2023年财务预算方案

小学2023年财务预算方案一、预算目标小学2023年财务预算的目标是实现财务健康稳定发展,确保教育教学质量,并在有限的资源下提供优质教育服务。

具体目标如下:1. 实现收支平衡,确保财务稳定。

2. 解决教学和学校发展的紧迫问题,如设施维护、教学资源更新等。

3. 提高教育教学质量,为学生提供更好的教育环境和服务。

4. 加强与家长、社会伙伴的合作与沟通,共同营造良好的教育氛围。

二、收入预算1. 学费收入:根据学校的学生人数和学费规定,预计2023年小学学费收入为XXX万元。

2. 政府拨款:按照政府教育经费分配计划,预计2023年政府拨款为XXX万元。

3. 捐赠与赞助款项:通过与家长、企业等合作,积极争取赞助和捐赠款项,预计2023年捐赠与赞助款项为XXX万元。

4. 其他收入:包括校企合作、校内商铺租金、培训班等其他经营性收入,预计2023年其他收入为XXX万元。

三、支出预算1. 教职员工工资:根据教职员工人数和工资调整幅度,预计2023年教职员工工资支出为XXX万元。

2. 学校运营费用:包括办公用品、水电费、通讯费等日常运营支出,预计2023年学校运营费用为XXX万元。

3. 教学资源更新与维护:包括图书购置、实验室设备更新、电脑维护等教学资源支出,预计2023年教学资源更新与维护支出为XXX万元。

4. 学校设施维护与改善:包括校舍维护、设备维修、校园环境改善等支出,预计2023年学校设施维护与改善支出为XXX万元。

5. 教育教学改革与研究:用于推动教育教学改革、教师培训和教学研究的支出,预计2023年教育教学改革与研究支出为XXX 万元。

6. 其他支出:包括会务费、差旅费、宣传费等其他支出,预计2023年其他支出为XXX万元。

四、风险管理在编制财务预算过程中,需要考虑到可能存在的风险,并制定相应的风险管理措施:1. 经费缺口风险:在预算编制时合理预留一定的经费缓冲,以应对收入不达预期或支出超出预期的风险。

学校经费预算报告

学校经费预算报告

学校经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。

校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

*****小学****年*月**日学校经费预算报告[篇2]一、收入预算我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报尊敬的领导:根据学校要求,我特向您汇报我校小学经费情况。

在过去的一年里,我校小学经费得到了有效的使用和管理,各项支出都得到了合理的安排和控制。

以下是我校小学经费情况的详细汇报:首先,我校小学经费主要分为教学经费、后勤经费和设备购置经费三个方面。

教学经费主要用于教学设备的购置、教师工资的发放以及教学活动的开展。

在过去的一年里,我们严格按照教育部门的要求,合理分配教学经费,确保了教育教学工作的正常开展。

后勤经费主要用于学校的日常运行和维护,包括食堂、保洁、安保等方面的支出。

设备购置经费主要用于购置新的教学设备和维护学校基础设施的支出。

其次,我们在教学经费的使用上进行了精准的安排和控制。

我们根据学校的实际情况,合理安排教师工资和教学设备的购置,确保了教学设备的更新和教师工资的按时发放。

同时,我们还加强了对教学经费的监督和审计,确保了教学经费的合理使用和安全管理。

再次,后勤经费的使用也得到了有效的管理和控制。

我们严格按照后勤经费的预算安排,确保了学校后勤工作的正常开展。

同时,我们还加强了对后勤经费的监督和审计,杜绝了后勤经费的浪费和滥用。

最后,设备购置经费的使用也得到了合理的安排和控制。

我们根据学校的实际需求,合理安排设备购置经费,确保了学校设备的更新和维护。

同时,我们还加强了对设备购置经费的监督和审计,杜绝了设备购置经费的浪费和滥用。

综上所述,我校小学经费得到了有效的使用和管理,各项支出都得到了合理的安排和控制。

我们将继续加强对小学经费的管理和监督,确保小学经费的合理使用和安全管理。

同时,我们也将不断改进小学经费管理的制度和机制,提高小学经费的使用效益,为学校的发展做出更大的贡献。

谨此汇报。

敬上!。

中小学年度财务分析报告(3篇)

中小学年度财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言本报告旨在全面分析我校在2021年度的财务状况,总结过去一年的财务成果,查找存在的问题,为今后的财务管理和决策提供依据。

报告将从收入分析、支出分析、资产负债分析、成本效益分析等方面进行详细阐述。

二、收入分析(一)收入构成2021年度,我校总收入为XXX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业收入XXX万元,占比XX%;其他收入XXX万元,占比XX%。

1. 教育事业收入教育事业收入主要包括学费、住宿费、书本费等。

2021年度教育事业收入XXX万元,同比增长XX%。

其中,学费收入XXX万元,住宿费收入XXX万元,书本费收入XXX万元。

2. 其他收入其他收入主要包括捐赠收入、租赁收入、培训收入等。

2021年度其他收入XXX万元,同比增长XX%。

其中,捐赠收入XXX万元,租赁收入XXX万元,培训收入XXX万元。

(二)收入增长原因分析1. 学费标准调整:根据国家相关政策,我校在2021年对学费标准进行了适当调整,使得学费收入有所增长。

2. 优质教育资源吸引:我校在教育教学、师资力量、校园环境等方面具有较强的竞争力,吸引了大量学生和家长,从而带动了教育事业收入的增长。

3. 捐赠和培训业务拓展:我校积极拓展捐赠和培训业务,通过与社会各界的合作,实现了其他收入的增长。

三、支出分析(一)支出构成2021年度,我校总支出为XXX万元,较上一年度增长XX%。

其中,人员经费XXX万元,占比XX%;公用经费XXX万元,占比XX%;专项经费XXX万元,占比XX%。

1. 人员经费人员经费主要包括工资、福利、社会保险等。

2021年度人员经费XXX万元,同比增长XX%。

2. 公用经费公用经费主要包括教学设备、办公设备、水电费等。

2021年度公用经费XXX万元,同比增长XX%。

3. 专项经费专项经费主要用于学校建设和维修、教育教学改革、科研活动等。

2021年度专项经费XXX万元,同比增长XX%。

(二)支出增长原因分析1. 人员经费增长:随着教职工人数的增加和工资水平的提升,人员经费呈现出稳步增长的趋势。

小学经费开支情况汇报

小学经费开支情况汇报

小学经费开支情况汇报
尊敬的领导:
我校小学经费开支情况汇报如下:
一、教育教学经费。

今年,我们学校在教育教学经费方面进行了合理的分配和使用。

其中,教学设
备更新和维护占用了一定的经费,但这也是为了保障教学质量和教学环境的需要。

另外,我们还加大了对教师培训的投入,希望能够提升教师的教学水平和专业素养。

同时,我们也注重对学生的学习辅导和课外活动的开展,为学生提供更多元化的学习机会和资源。

二、校园建设经费。

在校园建设方面,我们主要集中在校园环境的美化和设施的完善上。

今年,我
们进行了校园绿化和美化工程,增加了校园的绿化面积和植被种植,让学生们在美丽的校园环境中学习和生活。

同时,我们也对校园设施进行了维护和更新,确保学生们在安全、舒适的环境中学习和生活。

三、教育改革发展经费。

教育改革发展经费主要用于学校教育改革和发展项目的实施。

今年,我们学校
积极探索教育教学改革的新路径,加大了对课程改革、教学模式创新等方面的投入。

同时,我们也加强了与社会各界的合作和交流,为学校的发展注入了新的活力和动力。

四、其他经费支出。

除了以上三个方面的经费支出外,我们学校还对其他方面的支出进行了合理安排。

比如,学生的营养餐补助、校车运营费用、教职工福利待遇等方面的支出都得到了合理的安排和使用。

总体来说,我校小学经费开支情况合理、科学,各项经费支出都得到了妥善安排和使用。

我们将继续秉承节约用钱、合理用钱的原则,确保每一分经费都能够为学校教育事业的发展和学生的成长发挥最大的作用。

谨此汇报,如有不妥之处,还请领导批评指正。

小学经费预算计划及执行情况分析

小学经费预算计划及执行情况分析

小学经费预算计划及执行情况分析小学经费预算计划及执行情况分析随着社会经济的发展和教育的进步,小学的教育事业也日渐发展,小学经费的预算计划和执行情况越来越受到关注。

作为公立学校,小学的经费来源主要有政府拨款和社会捐赠,经费的使用范围包括办学设备、教材、教育培训等方面。

为了更好地管理经费,提高小学教育的质量和效率,需要制定科学合理的预算计划和严格的执行情况分析。

一、小学经费预算计划1、小学经费预算的目的和意义小学经费预算是指固定时间内、在固定的经费筹措条件下,以小学教育机构为单位,根据教育实践、经验和具体情况,预测和计算教育经费的需求,合理安排和分配教育经费的活动。

此外,它还是全面贯彻财政预算管理制度,保证小学的教育质量,提高教育教学管理水平,实现课堂教育到经费投入的有机衔接的保证。

2、小学经费预算的程序和基本要素首先,需要了解小学教育的实际经费需求,并通过调查研究、分析比较等方法提前对经费做出预测,然后制定具体的预算计划。

在计划制定过程中,要考虑以下基本要素:(1)预算时间:经费预算的时间一般为一学年或一个财年。

(2)预算编制:经费预算的编制一般由校长和财务主管部门统筹协调,全面考虑近几年的经验和实际情况,编制出具体的预算计划。

(3)预算内容:预算内容应包括支出预算和收入预算两个方面,根据经费用途划分经费种类。

(4)预算对象:小学教育机构应是预算的对象,预算应根据校际和学科特点、进修课程、对学科开展各类学习和研究等因素,预测其成本和收益。

3、小学经费预算的制定原则经费预算计划要遵循以下原则:(1)科学和合理原则:在预算期内,量化明确预算目标,以确定经费的总量和分配、使用原则。

同时,要把方案和安排与目标相匹配,并注重对费用的合理管理。

(2)合法和规范原则:预算应遵循国家与运用规定,按照财务预算制度执行。

(3)可行和灵活原则:预算制定时,要符合实际情况,注重实施性和灵活度,同时保证在不超预算的基础上,尽量实现预算目标。

小学公用经费年度总结

小学公用经费年度总结

一、前言随着国家对教育事业投入的不断加大,我校公用经费逐年增加。

为了更好地发挥公用经费的使用效益,确保资金合理、合规、高效使用,我校认真贯彻落实上级有关政策,严格执行财务管理制度,现将我校2021年度公用经费使用情况总结如下:二、公用经费使用总体情况1.经费来源2021年度,我校公用经费主要来源于上级财政拨款、教育事业附加费、社会捐赠等渠道。

其中,上级财政拨款为XX万元,教育事业附加费为XX万元,社会捐赠为XX万元。

2.经费支出2021年度,我校公用经费支出共计XX万元,主要用于以下几个方面:(1)教育教学支出:XX万元,包括教学设备购置、教学用品采购、教师培训、教研活动等。

(2)学生资助支出:XX万元,用于资助家庭经济困难学生,确保他们顺利完成学业。

(3)后勤保障支出:XX万元,包括水电费、物业管理费、食堂开支等。

(4)校园建设支出:XX万元,用于改善校园设施,提升学校办学条件。

三、公用经费使用特点1.规范使用,专款专用我校严格执行公用经费使用规定,确保专款专用。

各项支出严格按照预算执行,定期进行财务审计,确保资金使用安全。

2.注重效益,提高资金使用效率在公用经费使用过程中,我校注重提高资金使用效益。

通过优化支出结构、加强预算管理、规范采购流程等措施,确保资金用在刀刃上。

3.公开透明,接受监督我校公用经费使用情况定期在学校公示栏进行公示,接受师生、家长和社会各界的监督。

同时,积极配合上级审计部门开展审计工作,确保经费使用公开透明。

四、存在问题及改进措施1.存在问题(1)公用经费预算编制不够精细,部分项目预算执行率较低。

(2)公用经费使用过程中,存在部分项目开支不合理现象。

2.改进措施(1)加强预算管理,提高预算编制水平。

在编制预算时,充分考虑学校实际需求,合理分配经费,确保预算执行率。

(2)强化审计监督,规范经费使用。

定期开展内部审计,发现问题及时整改,确保经费使用合规。

(3)加强宣传教育,提高师生、家长和社会各界对公用经费使用的关注度,形成共同监督的良好氛围。

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报尊敬的领导:我向您汇报我校小学经费情况。

今年,我校小学经费情况总体稳定,但也存在一些问题和困难。

首先,让我们来看一下我校小学的经费收入情况。

根据财务部门的统计数据显示,今年我校小学的经费收入主要来源于政府拨款、学杂费和其他捐赠。

其中,政府拨款是我校小学经费的主要来源,占比超过60%。

学杂费和其他捐赠也为学校经费提供了一定的支持。

但是,由于学校所在地区经济发展水平不高,政府拨款有限,学杂费缴纳率不高,其他捐赠也相对较少,导致我校小学的经费收入总体偏低。

其次,我校小学的经费支出情况也值得关注。

根据财务部门的数据显示,今年我校小学的经费支出主要用于教师工资、教学设备购置、校园建设和学生福利。

其中,教师工资占据了经费支出的大部分,这也充分体现了学校对教师的重视和支持。

然而,由于经费收入有限,导致学校在教学设备购置、校园建设和学生福利方面的投入不足,影响了学校教学质量和学生的学习环境。

再者,我校小学的经费使用情况也存在一些问题。

在经费使用方面,学校存在一些不规范的现象,例如部分经费使用缺乏明确的规划和监督,导致了经费的浪费和不合理使用。

同时,学校在经费使用上也存在一些盲目跟风的情况,缺乏科学的决策和评估,导致了经费的不合理分配和使用。

最后,我校小学的经费情况需要引起重视。

为了解决学校经费不足的问题,我们需要采取一系列措施,例如加大对政府拨款的争取力度,提高学杂费的缴纳率,积极开展募捐活动等。

同时,学校也需要加强对经费的管理和监督,确保经费的合理使用和最大化发挥效益。

综上所述,我校小学经费情况总体稳定,但也存在一些问题和困难。

希望领导能够关注我校小学的经费情况,给予支持和帮助,共同努力,为学校的发展和教育事业做出更大的贡献。

谢谢!。

小学财务工作报告五篇

小学财务工作报告五篇

小学财务工作报告五篇各位老师:受学校校委会委托,现在我向本次大会作学校20—年财务运行情况,和学校财务收支情况的报告,请各位予以审议。

20_年是学校全面发展的一年,学校教育、教学质量,学校管理等各方面,在20_年取得显著成绩的基础上,又创辉煌,再次荣获市小学素质教育综合考核优秀奖。

这是我们在学校校长室领导下,学校各部门,在座的各位共同努力的结果。

我们作为学校的后勤,财务部门,一年来,严格执行上级的各项财务政策、法规和制度。

财务人员平时注意加强自身的学习,学习最新的财务政策、法规,积极参加上级组织的业务培训,努力提高自身业务素质,工作能力。

财务管理上,学校严明收费纪律,严格执行收支支两条线管理制度。

学校所收的每一分钱都缴入市财政支付中心,纳入财政统一管理。

学校所支出的每一张票,都必须有经办人,证明人签名,经校长一支笔审批后报销。

财务人员严格把好财务政策关,完善手续关,认真做好年初预算、年终决算工作,千方百计,多渠道,积极争取各项经费,开源节流,做好校长的参谋,学校后勤、财务人员、认真细心做好服务工作,严格按照财务制度和财务纪律报账、结算,一年中没有出现任何差错,得到了上级主管领导的肯定。

下面我将学校20_年1-10月收支情况向大会汇报如下:一、总收入:772.85万元其中,(一)财政拨款:715.98万元1.用于人员经费601.63万元2.公用经费30.15万元(其中幼儿园2.76万元)3.食堂改造,多功能报告厅专款21.2万元4.幼儿园加固工程63万元(二)事业收入53万元(全是幼教经费,今年幼教全年收84.78万元)(三度他收入:3.87万元5主要是:1.本校区土地租金,6.镇拨黄小妹11月工资3.食堂下脚处理费等)二、总支出:797.40万元L)工资福利支出(工资)382.38万元(二)公用经费支出70.28万元其中:办公费28.01万元电费0.43万元邮电费1.63万元差旅费3.10万元维修费10.62万元培训费8.73万元招待费2.75万元幼教支出10.47万元工会支出5.14万元(三)对个人和家庭补助支出:269.63万元其中:离休费:15.70万元退休费:186.53万元抚恤金:24.94万元遗嘱补助:17.56万元住房公积金:13.78万元(四)其他基本性支出75.11万元其中:⑴支食堂改造、幼儿园加固工程等,计73.47万元;⑵支购置设备(摄像机等)1.64万元。

小学财务状况分析报告(3篇)

小学财务状况分析报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国教育事业的不断发展,小学教育作为基础教育的重要组成部分,其财务状况的稳定和健康发展对于保障教育教学质量、提高学生综合素质具有重要意义。

本报告旨在通过对某小学近三年的财务状况进行全面分析,揭示其财务管理的现状、存在的问题以及改进措施,为学校未来的财务管理提供参考。

二、财务状况概述(一)收入情况1. 政府拨款:近三年,该校政府拨款逐年增长,主要得益于国家财政对教育事业的重视和投入。

政府拨款占学校总收入的比例逐年上升,成为学校收入的主要来源。

2. 学费收入:学费收入相对稳定,但随着物价上涨和居民收入水平的提高,学费收入占学校总收入的比例有所下降。

3. 社会捐赠:近年来,该校通过开展公益活动、加强与校友和社会各界联系,社会捐赠收入逐年增长,成为学校收入的一个重要补充。

(二)支出情况1. 人员经费:人员经费包括工资、福利、社保等,占学校总支出的比例较高。

随着教职工人数的增加和工资水平的提高,人员经费支出逐年增加。

2. 教学经费:教学经费包括教材、教学设备、教学软件等,占学校总支出的比例逐年上升。

随着教育信息化建设的推进,教学经费支出增长较快。

3. 办公经费:办公经费包括办公用品、水电费、物业管理费等,占学校总支出的比例相对稳定。

4. 其他支出:其他支出包括校舍维修、设备更新、科研经费等,占学校总支出的比例逐年上升。

三、财务状况分析(一)收入分析1. 政府拨款增长稳定:政府拨款增长稳定,保障了学校基本运行。

2. 学费收入占比下降:学费收入占比下降,表明学校对学费的依赖程度有所降低。

3. 社会捐赠增长迅速:社会捐赠增长迅速,为学校发展提供了有力支持。

(二)支出分析1. 人员经费占比高:人员经费占比高,说明学校教职工数量较多,工资水平较高。

2. 教学经费增长迅速:教学经费增长迅速,表明学校重视教育教学质量,加大了教育投入。

3. 办公经费稳定:办公经费稳定,说明学校管理规范,成本控制较好。

4. 其他支出逐年上升:其他支出逐年上升,说明学校在基础设施建设、设备更新等方面投入加大。

小学财务预算方案(三篇)

小学财务预算方案(三篇)

小学财务预算方案一、预算收入:4574201、义务教育经费补助:3174002、幼儿保教费:3、学生伙食费(专项):1300004、住宿费:100205、其它:二、预算支出:4537401、日常运作费用(水、电、通讯等):120002、办公费(办公用品等):400003、业务费(教育、教研、培训活动、差旅、或其它活动):300004、基础设施建设(含校园绿化美化):100005、教学仪器、图书购置:317406、维修(维护):100007、领导行政岗位津贴、补助,班主任补助:400008、福利费(指幼儿班提成):50009、劳动性补助(夜餐、加班等):3000010、接待费:4000011、镇级集中支付经费(单位社保、公积金、党报党刊等):6000012、学生伙食费及附属支出(专项):13000013、其它(未属以上项或难辨清所属项):15000本预算为财务工作开展的参考,并非绝对依据,在实际工作中合理调整。

校长(签名):报账员、教师代表(签名):学校(盖章):年月日小学财务预算方案(二)一、收入预算我校预计学年总收入____元,其中财政拨款____元,学前班收费收入____元,上学年结余--____元,实际可使用经费____元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:1、办公费____元2、水电费____元3、报杂____元4、考绩奖____元5、招待费____元6、维修费____元7、工资福利支出____元其中:代课工资____元,津贴补助____元8、其他____元以上总预算支出约____元。

小学财务预算方案(三)1、支出预算:1)房、水、电:约____万/年2)人员支出:Ø财务部:1+____人—约2.8+____万/年(含补贴和志李秀君____万/年)Ø综合部:____人—约____万/年Ø创新大厦科技服务平台事业部:____人—约____万/年Ø企业咨询事业部:____人—约____万/年Ø政府咨询事业部:____人—约____万/年Ø投融资咨询事业部:____人—约____万/年Ø顾问费用:约____万/年3)管理费用:约____万/年4)业务费用:约____万/年合计。

小学经费投入情况汇报

小学经费投入情况汇报

小学经费投入情况汇报
近年来,我校小学经费投入情况得到了较大的改善和提升。

在学校领导的正确指导下,学校各项经费得到了合理分配和有效利用,为学生提供了更好的学习环境和更多的学习资源。

首先,学校对教学设施的投入得到了明显增加。

近年来,学校对教学楼、实验室、图书馆等教学设施进行了全面的改造和升级,提高了教学设施的整体水平。

特别是图书馆的建设,学校投入了大量的经费购买了大量优质图书,为学生提供了更多的阅读资源,丰富了学生的课余生活。

其次,学校对师资队伍的投入也得到了加强。

学校加大了对教师的培训力度,提高了教师的教学水平和专业素养。

同时,学校还加大了对教师的奖励力度,鼓励教师积极参与各项教育教学活动,激发了教师的工作热情,提高了教学质量。

另外,学校还注重对学生的资助和帮扶。

学校设立了助学金、奖学金等多种资助制度,对家庭困难学生进行资助,帮助他们顺利完成学业。

同时,学校还加大了对学生活动的经费投入,丰富了学生的课外生活,提高了学生的综合素质。

最后,学校对校园环境的投入也得到了提升。

学校加大了对校园环境的美化和绿化工作,使校园环境更加整洁、优美,为学生提供了更好的学习和生活环境。

综上所述,学校小学经费投入情况得到了较大的改善和提升,为学生提供了更好的学习环境和更多的学习资源。

学校将继续加大对小学经费的投入,不断提高教学质量,为学生的健康成长提供更好的保障。

小学财务决算分析报告(3篇)

小学财务决算分析报告(3篇)

第1篇一、前言本报告旨在对XX小学在XX年度的财务状况进行全面的决算分析,通过对各项财务数据的梳理、对比和分析,总结XX年度财务管理的成效与不足,为学校下一年的财务管理提供参考和改进方向。

二、财务决算概况1. 收入情况XX年度,XX小学总收入为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业收入为人民币XX万元,占总收入的XX%;附属单位收入为人民币XX万元,占总收入的XX%;其他收入为人民币XX万元,占总收入的XX%。

2. 支出情况XX年度,XX小学总支出为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业支出为人民币XX万元,占总支出的XX%;附属单位支出为人民币XX万元,占总支出的XX%;其他支出为人民币XX万元,占总支出的XX%。

3. 结余情况XX年度,XX小学年终结余为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业结余为人民币XX万元,占总结余的XX%;附属单位结余为人民币XX万元,占总结余的XX%;其他结余为人民币XX万元,占总结余的XX%。

三、收入分析1. 教育事业收入分析教育事业收入是学校收入的主要来源,本年度教育事业收入较上一年度有所增长,主要得益于以下几个方面:(1)学费收入增长:随着我国教育事业的不断发展,家长对教育的重视程度不断提高,学费收入有所增长。

(2)政府补助增加:本年度,学校获得政府补助XX万元,较上一年度增长XX%,有力地支持了学校的日常运转。

(3)其他收入增长:学校积极开展校内外活动,举办各类培训班,收入有所增长。

2. 附属单位收入分析附属单位收入主要包括校办产业收入和租赁收入。

本年度,附属单位收入较上一年度有所下降,主要原因是校办产业效益不佳,租赁收入减少。

四、支出分析1. 教育事业支出分析教育事业支出是学校支出的主要部分,本年度教育事业支出较上一年度增长XX%,主要表现在以下几个方面:(1)人员经费增长:随着教职工人数的增加,人员经费有所增长。

小学年度经费预算报告

小学年度经费预算报告

小学年度经费预算报告一、收入预算我校预计本学年收入(学前班收费)120XX元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费20XX 元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费20XX元,临时代课费3000元。

(三)、活动费支出20XX元。

“六﹒一”节活动费1000元,其他活动费1000元。

(四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。

(五)、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

鸭池镇岩头小学20XX年3月3日[篇2]一、收入预算我校预计本学年财政拨款467250元,实际可使用经费共467250 元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、办公支出60000元。

(二)、基础建设支出、25000元。

(三)、活动费支出20XX元。

(四)、设备购置费(购置课桌、黑板等)20XX0元。

(五)、电费、电信费、水费、50000元。

(六)、维修费、劳务费、20XX0元。

(七)、培训费、50000元以上总预算支出约470000元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)经费预算报告经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。

校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。

其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。

详细如下:一、宣传海报印制经费60元——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。

3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。

用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。

内层:20元。

共计30元2、“宣传活动经费”。

小学经费预算报告

小学经费预算报告

小学经费预算报告小学经费预算报告范文一、基本情况我校属农村完全,现有在职教职工人数31人,其中专任教师30人,现有教学班11个,在校生293人。

二、预算支出情况1、商品和服务支出96500元,其中:办公费21000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3000元、邮电费1000元、取暖费22000元、差旅费4000元、维修费18500元、培训费4000元、专用材料费3000元、商品和服务支出2000 元。

2、其他资本性支出14000元,其中专用设备购置费8000元,其它支出6000元。

三、预算编制情况及时编制、上报了预算,预算编制数字准确,科目使用规范。

未出现数字错误、逻辑混乱、丢漏项等错误问题。

四、预算执行的总体进展情况不存在擅自变更预算科目,随意调整预算,虚报冒领资金等问题。

能够严格执行支出标准,对年度预算有计划的执行。

资金的使用符合实际需要,能较好的保障教学需要。

帐务处理规范,核算内容完整,科目使用准确,票据合法有效,业务内容真实,建立健全了财务管理制度,并建立校代会来理财,建立了固定资产管理制度。

五、年度经费实际使用效果经费充分保障了学校教学条件不断的改善,办公设施也得到了充分利用,购建的固定资产无质量问题。

校舍维修支出保障了学校未出现危房问题。

煤、办公耗材等用量比较合理,教职工非常满意经费的使用结果,社会上也对学校逐步改善的教育环境大加赞赏。

长底乡金沙小学小学经费预算报告 [篇2]县教育局:根据县教育的安排,本学期丁寨中小学的中学部和小学部实行分开管理,共同发展。

但由于种种原因,小学部各方面一直投入严重不足,各种办公设备几乎为零,以致于小学部工作正常运转困难。

因当时中小学部还未分开管理,2015秋一起预算时未作考虑,因此现特申请追加以下采购项目,以解决我部办公燃眉之急,预计采购打印机、复印机、签到机、无线话筒各一台;电脑两台。

妥否,请批示!专此请示。

丁寨中小学(小学部)2015年3月11日小学经费预算报告范文 [篇3]自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。

小学2023年度财务分析报告

小学2023年度财务分析报告

小学2023年度财务分析报告引言概述:小学作为教育机构,财务分析报告对于了解学校的经济状况和运营情况至关重要。

本文将对小学2023年度的财务状况进行分析,以便更好地了解学校的财务状况和发展趋势。

一、收入情况1.1 学费收入:学费收入是小学的主要收入来源之一。

根据2023年度的财务报告,小学学费收入总额为X万元,同比增长X%。

这主要归因于学生人数的增加和学费的适度上涨。

1.2 政府拨款:政府拨款是小学的另一个重要收入来源。

根据财务报告,2023年度政府拨款总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于政府对教育行业的支持力度加大,为小学提供了更多的经费支持。

1.3 捐赠收入:捐赠收入是小学的额外收入来源。

根据财务报告,2023年度捐赠收入总额为X万元,同比增长X%。

这主要得益于学校积极开展公益活动,得到了社会各界的支持和捐赠。

二、支出情况2.1 教职工工资支出:教职工工资是小学的主要支出之一。

根据财务报告,2023年度教职工工资支出总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于学校招聘了更多的教职工以满足学生人数的增加。

2.2 教学资源支出:教学资源支出是小学的另一个重要支出。

根据财务报告,2023年度教学资源支出总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于学校更新了教学设备和购买了更多的教学资源,以提升教学质量。

2.3 建筑设施支出:建筑设施支出是小学的长期投资支出。

根据财务报告,2023年度建筑设施支出总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于学校进行了新建和维修工程,以提供更好的学习环境。

三、资产状况3.1 资产总额:根据财务报告,小学2023年度的资产总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于学校的收入增加和资产管理的有效性提高。

3.2 固定资产:固定资产是小学的重要资产之一。

根据财务报告,2023年度固定资产总额为X万元,同比增长X%。

这主要是由于学校进行了新建和维修工程,增加了固定资产。

3.3 流动资产:流动资产是小学的流动性较高的资产。

小学2023年度财务分析报告

小学2023年度财务分析报告

小学2023年度财务分析报告一、引言本报告旨在对小学2023年度的财务状况进行分析和评估,以便为学校的财务决策提供参考。

通过对财务报表和相关数据的分析,我们将对学校的资产、负债、收入和支出等方面进行详细的解读和评估。

二、财务状况概述1. 资产总额根据小学2023年度财务报表,学校的资产总额为X万元。

其中,固定资产占比为XX%,流动资产占比为XX%。

资产总额相较于去年有所增长,主要得益于学校的资产管理和投资策略的有效实施。

2. 负债总额小学2023年度负债总额为X万元,主要包括短期负债和长期负债。

负债总额相较于去年有所增加,这可能是由于学校在扩大规模和改善设施方面的借款增加所致。

3. 净资产小学2023年度净资产为X万元,净资产同比去年有所增长。

净资产是学校财务稳定性和偿债能力的重要指标,增长表明学校财务状况良好。

三、收入分析1. 学费收入小学2023年度学费收入为X万元,占总收入的XX%。

学费收入相较于去年有所增长,这可能是由于学校学生人数的增加或学费调整所致。

2. 政府拨款小学2023年度政府拨款为X万元,占总收入的XX%。

政府拨款是学校收入的重要来源之一,其增加可能是由于政府对教育事业的支持力度加大。

3. 其他收入小学2023年度其他收入为X万元,占总收入的XX%。

其他收入包括捐赠、赞助、租金等,其增加可能是由于学校积极开展校外活动和资源利用的增加。

四、支出分析1. 教职工工资小学2023年度教职工工资支出为X万元,占总支出的XX%。

教职工工资是学校最主要的支出项目之一,其增加可能是由于教职工人数的增加或工资调整所致。

2. 设备采购小学2023年度设备采购支出为X万元,占总支出的XX%。

设备采购是学校的重要支出项目,其增加可能是由于学校设备更新和升级的需求。

3. 教育资源购买小学2023年度教育资源购买支出为X万元,占总支出的XX%。

教育资源购买包括图书、教辅资料等,其增加可能是由于学校教育质量提升的需要。

2021年老庄小学度教育经费支出总结

2021年老庄小学度教育经费支出总结

老庄小学201*年度教育经费支出总结镇原县太平镇崇老庄小学201*年度教育经费执行情况总结一、学校简介我校始建于1936年,占地总面积6825平方米,建筑面积780平方米,其中教学及教学辅助用房690平方米,生活服务用房90平方米。

学校现有教职工9人,学生100人,图书1413册,课桌凳150套。

二、教育经费执行情况(一)、总收入428096元,其中财政补助收入428096元。

(二)、总支出428096元。

、商品和服务支出办公费16279元,印刷费5200元,水费800元,电费11000元,邮电费1200元,取暖费10000元,交通费201*元,差旅费2300元,维修费30000元,培训费5633元,招待费2253元,劳务费10000元,其他商品和服务支出(师生奖励)3000元。

、其他资本性支出13000元。

其中办公设备购置费10800元,其他资本性支出2200元,购买电子图书一套。

三、我校系灾后重学校,学校本身就有灾后重建前期费用债务50000多元,加之,在去年两基迎国检工作中,我校又是县上定点的迎检单位,先后购置了一系列办公设备,并对校园进行了绿化、硬化和美化,对教室进行了粉白和文饰布置,先后支出50多万,县教体局先后解决了一部分,但是欠账仍然较大。

四、今后的工作思路、加强财务工作管理,合理利用好上级部门下达的教育经费,确保正常教学经费支出和学校常规工作不受影响。

、多渠道争取资金,尽快化解学校债务。

12年3月18日扩展阅读老庄小学201*年度教育经费支出总结镇原县太平镇崇老庄小学201*年度教育经费执行情况总结一、学校简介我校始建于1936年,占地总面积6825平方米,建筑面积780平方米,其中教学及教学辅助用房690平方米,生活服务用房90平方米。

学校现有教职工9人,学生100人,图书1413册,课桌凳150套。

二、教育经费执行情况(一)、总收入428096元,其中财政补助收入428096元。

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小学年度经费预算报告
小学年度经费预算报告
一、收入预算
我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。

(三)、活动费支出2000元。

(四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。

(五)、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

各种支出
凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混

的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

2015年3月3日
小学年度经费预算报告[篇2]
一、收入预算
我校预计本学年财政拨款467250元,实际可使用经费共
467250()元。

二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、办公支出60000元。

(二)、基础建设支出、25000元。

(三)、活动费支出2000元。

(四)、设备购置费(购置课桌、黑板等)20000元。

(五)、电费、电信费、水费、50000元。

(六)、维修费、劳务费、20000元。

(七)、培训费、50000元
以上总预算支出约470000元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的
要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

各种支出凭
证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目
都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的
现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

大庙集镇中心小学
2015年9月3日
小学年度经费预算报告[篇3]
一、收入预算
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(三)、商品和服务支出**。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教
职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。

校园建设及
维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。

各种支出凭证
都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),
一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用
款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

小学年度经费预算报告[篇4]
自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施
素质教育铺平了道路。

经过一年多的`运行,现将2015年学校在经
费保障、资金管理以及存在的问题,汇报如下:
一、指导思想
以县教育局《2015年教育工作要点》和我校《学校工作计划》
为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育
内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校
硬件建设,提升服务育人意识。

突出创建节约型学校,开源节流,
勤俭办学。

严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学
和谐发展再上新台阶提供后勤保障。

二、具体工作
1、加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。

2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支,合理安排资金使用计划。

年初,先由总务处根据上年开支情况
制定经费预算报告,再由教代会讨论、决策,以增强学校财务管理
的透明度。

本年预算,商品和服务支出计5万元,基本维修建设支
出3万元,人员支出4万元。

3、本学年的重点工作。

首先,学校的教学楼楼顶漏水,线路老化,为保障教育教学的正常开展,经校委会研究通过,今年要维修教学楼并对老化线路进行
改造,维修费用预计3.16万元。

其次,双休、节假日安全护校值班。

自今年春季全省教育工作会议后,规范办学行为,杜绝节假日、双休日补课情况。

经校委会研
究双休日、节假日均有校委会成员带领值班。

一年按九个月上课时间、三个月假期计算,每人每天按10元、计算,安全值班费达
7000元;再加上班主任费8000元;人员支出预计1.5万元。

再次,教育教学设备、技术装备更新,随着教育工作示范镇复评、规范化学校创建标准的提高与农村远程教育工程的实施,学校现有
教学设备、配置已远达不到标准。

因此,我们在保证房屋维修与基
本办公的前提下,挤出资金逐步配置实验器材、音像教材,购置部
分微机,改善教师办公及学生学习条件。

第四,加大教师培训力度。

随着教育新形式的发展,在教师中也存在着几种矛盾:素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的
矛盾,学科教师不配套,特别是地方课程、综合实践活动课不配套
的问题,教师工作懈怠、倦怠问题等。

因此,需要教师参加省市县
的各种教学活动与培训,以及校本培训,让教师在培训中接受教育
新理念的熏陶,经受教育改革的洗礼,从而提高对教师职业的认识,提高自身业务水平,提升课堂效益。

通过部分教师的转变来带动全
体教师,鞭策后进,来改变学校教学现状,达到教育最大化效益。

最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。

整修学校西侧下水沟,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有
生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位
的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。

4、加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。

我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,克服重“钱”轻“物”的思想,摸清家底,完善资产档案,充分利用好现有的教学
设备,发挥更大的效益。

严格按照上级文件规定收费。

严格杜绝中
途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。

在过去的2015年,我校经费基本满足了办公支出;在2015年,我们更觉资金紧张。

我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好学校工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进学校各方面工作又好又
快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

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