费用报销单模板
费用报销单模板
行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
费用报销单模板
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名:__________________________ 报销日期:___________________部门:__________________________ 提交日期:___________________职位:__________________________费用明细:-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额(元)备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字:________________________审批:-------------------------------------------------------------------------------部门经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理:___________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项:1. 请将费用报销单逐级上报,确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模板大全
费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板:1. 公司费用报销单模板:```公司名称:___________ 报销单编号:__________ 部门:______________ 报销日期:__________报销人员:____________ 报销事由:__________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```2. 出差费用报销单模板:```出差费用报销单出差地点:_______________ 报销日期:__________报销人员:_______________ 部门:_____________出差事由:_______________交通费用:序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用:序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费:序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计:_________________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```3. 日常费用报销单模板:```日常费用报销单报销日期:__________ 报销人员:____________ 部门:______________ 报销事由:____________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```以上是一些常见的费用报销单模板,您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。
费用报销单(模板)
报销日期:年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见:
总经理(签字)
分管负责人(签字)
报销人(签字)
报销金额合计
¥
核实金额(大写):拾万仟佰拾元角分¥
借款数:应退金额:应补金额:
审核:出纳:
费用报销单
报销日期:年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见:
总经理(签字)
分管负责人(签字)
报销人(签字)
报销金额合计
¥
核实金额(大写):拾万仟佰拾元角分¥
借款数:应退金额:应补金额:
审核:出纳:
费用报销单
报销日期:年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见:
总经理(签字)
分管负责人(签字)
报销人(签字)
报销金额合计
¥
核实金额(大写:拾万仟佰拾元角分¥
借款数:应退金额:应补金额:
审核:出纳:
费用报销单模板
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元,补助元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。