差旅费报销单excel表格模版
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差旅费报销单Excel模板(1)
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其 他 小 计 出差预借款额
1035.00 0.00
舟山市普陀区东极海运有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门: 出差人 月 目 1 13 1 13 公司机务科 谢伟东等十人 起 时 地 点 沈家门 长沙 月 目 时 出差地点 终 地 点 沈家门 11 8 13:30 沈家门 车 机 船 费 84.00 329.00 事 应 金 由 补 额 报 项 报销日期: 2016/1/28 本地出差及油费 目 张 数 1 金额
住 宿 费 邮 电 费 市内交通费 销 办 公 费 单 业务招待费
汽油
据 小 住勤补贴 计 车船机票张数 天 每天补助 2 元, ¥: 单位负责人: 部门负责人: 413.00 合计补助 1,448.00 项目负责人: 0.00 0.00 元 报 销 人 :
5
Hale Waihona Puke 1035.00报销合计(大写): 壹仟肆佰肆拾捌 元 整
差旅费报销单EXCEL模板-最新版

差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额
最新差旅费报销单模板【excel表格模板】
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合 计
合
计 ¥ 退回款或补款金额 ¥ 部门主管: 财务主管: 总经理: 共附单据 张
预借金额
人民币(大写)叁仟伍百元整 应退金额 应补金额
实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助 车船飞机费 市内交通费往返天数 住宿 Nhomakorabea 其他 合计
出差报销单
姓 名 工作部门 出差地点 交通费 住宿费 伙食补贴 出差日期 往返天数 其 他 合 计
地点 天数标准 金额 天数 标准
金额
出差事由 发生费用
员工差旅费报销单表格
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出差Байду номын сангаас:
出纳:
支付方式:
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期: 2020/11/30
单位:元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额(大写)
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门: 销售部
出差人员:
出差起止日期自:
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由: 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称: 开户银行: 中国建设银行 银行账户: 6000 0000 0000 0000 000 备 注: 需转账请填写银行账号(金额由财务确认填写)
总经理:
财务负责人:
会计审核:
部门负责人:
1200.00 借款人:
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销单Excel模板
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差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据 张
差旅费用报销单据excel模板
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出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人
差旅费用报销表格 - 差旅费报销明细表
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零
小写:
¥0.00
备注:出差发生金额折合为人民币报销(境外出差应当保留外币兑换凭证,作为实际外币兑换所使用的汇率证明,若没有,则以第 一张外币发票的日期汇率为准)。
报销人:
部门长:
食堂确认:
申请日 期:
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
出差行程 简述
(含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等)
出差日期
起止地点
实际发生 费用明细
小计(RMB)
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
-
-
-
-
-
其他费用 -
费用小计 (RMB)
-
-
合计(RMB)
大写:
零
小写:
¥0.00
备注:出差发生金额折合为人民币报销(境外出差应当保留外币兑换凭证,作为实际外币兑换所使用的汇率证明,若没有,则以第 一张外币发票的日期汇率为准)。
报销人:
部门长:
食堂确认:
申请日 期:
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
பைடு நூலகம்
出差行程 简述
(含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等)
出差日期
实际发生 费用明细
起止地点
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
其他费用
费用小计 (RMB)
-
小计(RMB)
-
-
-
-
-
-
-
合计(RMB)
大写: