公司采购管理规定

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公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

一般制度是怎么制定的呢?下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】,希望可以启发、帮助到大家。

采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明,要求供货方提供证件包括:供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件,已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等,严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产,应向厂家索取当批的检疫证明原件,检疫票上证章齐全;检查原料是否新鲜,肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性,具有相应肉的气味,水产品无腐烂气味,新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购,严格要求进货渠道,严防农药超标蔬菜,蔬菜要整洁、新鲜、无杂质,保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购,严格要求进货渠道,供货的豆制品厂家已取得生产许可证(QS),进货产品保证当天生产,不粘,无异味,色泽正常,无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道,确定为合格供方的单位发现不合格产品时,坚决退货,情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货,合格入库,有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用,车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品,应当用密闭(有通气孔)专用容器盛装;食品装车后,除能加锁密闭的运输车外,要人不离车;运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开;易腐食品(豆制品和肉类制品等)运输要使用冷藏车。

公司采购管理办法【10篇】

公司采购管理办法【10篇】

公司采购管理办法【10篇】公司采购管理办法(篇1)一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

回复1:采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

公司采购采购监督管理制度

公司采购采购监督管理制度

一、总则第一条为规范公司采购活动,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,防止腐败行为,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括原材料、设备、办公用品等。

第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、采购职责第四条公司采购部负责采购活动的组织、协调和监督管理。

第五条各部门根据实际需要提出采购申请,经部门负责人审批后报采购部。

第六条采购部负责采购计划的制定、供应商的选择、合同的签订、验收和付款等工作。

三、采购流程第七条采购申请1. 部门根据实际需求填写采购申请单,经部门负责人审批后报采购部。

2. 采购部对采购申请进行审核,确定采购方案。

第八条供应商选择1. 采购部根据采购需求,通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商。

2. 供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和优质的产品或服务。

第九条合同签订1. 采购部与供应商签订采购合同,明确采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

2. 合同签订前,采购部应进行合同审查,确保合同条款合法、合规。

第十条验收1. 采购部负责组织验收,确保采购物品符合合同约定。

2. 验收不合格的物品,采购部应与供应商协商处理。

第十一条付款1. 采购部根据合同约定和验收结果,办理付款手续。

2. 付款前,财务部应进行审核,确保付款手续合法、合规。

四、监督管理第十二条采购部应建立健全采购监督机制,对采购活动进行全过程监督。

第十三条公司内部审计部门负责对采购活动进行定期或不定期的审计。

第十四条公司应建立健全投诉举报制度,对违反本制度的行为进行查处。

五、附则第十五条本制度由公司采购部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。

出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为,加强供应商管理,提高采购效率,保障公司利益,依据相关法律法规及公司内部管理规定,制定本规定。

第二条本规定适用于公司的采购活动,包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,遵循市场竞争的原则,维护公司的合法权益和形象。

第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者,负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。

第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度,定期评估供应商的综合能力,确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。

第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化,在保证产品质量和供应周期的前提下,追求采购成本的最低化。

第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行:1. 制定采购计划:采购部门根据公司的业务需要和预算计划,制定采购计划,并报相关部门审批。

2. 选择供应商:采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式,选择供应商。

3. 签订合同:采购部门与供应商进行合同洽谈,并最终签订采购合同。

4. 履行合同:采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务,并进行验收。

5. 采购结算:采购部门根据合同约定,按时付款给供应商。

第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度,灵活运用采购方式。

但必须保证公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法性和合规性。

第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段,提高采购活动的自动化程度,提高采购效率。

采购信息应在公司内部进行共享,方便相关部门掌握采购情况。

第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力,符合相关法律法规的要求。

采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务,对供应商进行分类管理。

第十一条采购部门应建立供应商评估制度,对供应商的综合能力进行定期评估,包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证公司采购的透明、公开和公正,提高公司采购的效率和效益,促进公司的可持续发展,依据国家相关法律法规和公司发展需要,制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动,包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则,坚持经济、合理和合法的原则,注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑,实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规,遵循行业规范和道德规范,不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序,采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动,不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理,包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等,以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度,实施采购合同管理制度和供应商管理制度,落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险,采取风险评估、风险防控和风险管控等措施,确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设,推动采购信息的共享和交流,提高采购创新和效率,促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组,负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理,人员配备应当充足,工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划,依据公司的经营需求和采购预算,制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估,确定潜在的供应商和合作伙伴,建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准,明确采购要求和采购评价的指标,确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警,及时发现和解决采购活动中的风险和问题,确保采购的安全和稳定。

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

公司采购管理规定

公司采购管理规定

公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的:为了规范公司采购行为,保障公司利益,提高采购效率,订立本规定。

1.2 适用范围:本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。

二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前,需书面确认并提交给采购部门。

2.1.2 采购部门接到采购需求后,应对其合理性和紧急性进行认真评估,并提出采购计划。

2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库,并对供应商进行定期评估,评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。

2.2.2 采购部门在选择供应商时,应依据评估结果进行选择,并与供应商签订合同时,明确双方权益和责任。

2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度,确保采购合同的合法性和有效性。

2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息,并由相关部门负责人签字确认。

2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后,应将相关材料提交至公司领导进行审批。

2.4.2 公司领导在审批过程中,应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估,并对决策结果进行审批。

2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。

2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况,确保供货质量、交货期等符合合同要求。

2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后,应按合同商定支出货款。

2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理,并适时反馈给采购部门和相关部门。

三、考核标准3.1 采购计划精准性:按时提交采购计划,计划内容精准全面,确保采购的适时性和充分性。

3.2 供应商选择与评估:建立供应商数据库,定期进行评估,评估结果与供应商选择一致。

3.3 合同管理:采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求,确保合同的合法性和有效性。

公司采购流程管理规定新

公司采购流程管理规定新

公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程,提高采购效率,降低采购风险,特制定本公司采购流程管理规定。

本规定适用于公司所有采购活动,并与相关法律法规、公司内部制度相一致。

二、采购需求确认阶段1.采购需求提出:各部门根据业务需求提出采购需求,包括物品、数量、规格、质量要求等,并填写采购需求单。

三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查:采购部门负责对供应商的资质进行审查,包括营业执照、资金状况、产品质量等,并记录详细的审查结果。

2.供应商评估:采购部门制定供应商评估标准,对符合资格的供应商进行评估,如供货能力、价格、售后服务等,评定综合得分,并形成评估报告。

3.供应商选定:根据评估报告,采购部门选定合格供应商,并与其签订采购合同或协议。

四、采购实施阶段1.采购方案制定:采购部门根据采购需求和已选定供应商,制定采购方案,包括采购数量、交付时间、价格等,并通知相关部门。

2.采购订单发布:采购部门根据采购方案,将采购订单发送给供应商,并抄送相关部门人员,以确保订单的准确性和及时性。

五、采购合同管理阶段1.合同审查:采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审,确保合同内容符合法律法规和公司规定。

2.合同签订:经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订,并确保所有签约方的意愿和权益。

六、验收与支付阶段1.采购物品验收:收到采购物品后,采购部门组织相关部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合合同要求,如有问题,及时提出整改要求。

2.采购结算:采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门,由财务部门进行结算并支付供应商款项,确保合同履行的及时性和准确性。

七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理:采购部门需建立异常情况处理机制,在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况,及时采取措施进行处理,并上报给公司高层进行决策。

2.风险控制:采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化,并制定风险控制策略,防范采购风险,确保采购活动的合规性和稳定性。

公司自行采购管理制度

公司自行采购管理制度

一、总则
第一条为规范公司自行采购工作,提高采购效率,确保采购质量和成本控制,根
据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门在日常运营中,按照规定权限和程序自行采购货物、工程和服务。

第三条公司自行采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则,确保采购活动
的合法合规。

二、采购范围及权限
第四条采购范围:公司自行采购主要包括办公用品、低值易耗品、设备、原材料、工程和服务等。

第五条采购权限:
(一)部门负责人:负责本部门日常办公用品和低值易耗品的采购,审批权限为5000元以下;
(二)采购部:负责公司大宗采购、工程和服务采购,审批权限为5000元以上;
(三)总经理:负责重大采购项目的审批,审批权限为5000元以上。

三、采购流程
第六条采购计划:各部门根据实际需求,编制采购计划,经部门负责人审批后,
报送采购部。

第七条供应商选择:采购部根据采购需求,选择合适的供应商,进行询价、比价
和议价。

第八条采购合同签订:采购部与供应商签订采购合同,明确双方权利和义务。

第九条采购验收:采购部组织验收小组,对采购物品进行验收,确保物品质量符
合要求。

第十条付款结算:采购部根据合同约定,办理付款手续。

四、采购监督管理
第十一条公司设立采购监督管理小组,负责对采购活动进行监督检查。

第十二条采购监督管理小组对采购活动进行定期或不定期的检查,发现问题及时处理。

第十三条采购人员应遵守职业道德,不得利用职务之便谋取私利。

五、附则
第十四条本制度由公司采购部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度(精选6篇)采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

公司采购管理制度(通用5篇)

公司采购管理制度(通用5篇)

公司采购管理制度(通用5篇)公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业,自觉维护企业利益,努力提升采购材料质量,降低采购成本。

2.加强学习,提升认识,加强法治观念。

3.廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5.工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提升工作效率。

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度关于采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的关于采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

2、负责制定采购计划,执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有两个以上的供应商提供报价,并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估,与供应商进一步协商最终价格,但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不能与请购单完全一致的,经审核,差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息,建立供应商信息档案,了解最新的市场趋势和最低价格,实现最优采购。

4、清廉的原则(1)自觉维护企业利益,努力提高进货质量,降低进货成本。

(2)诚实自律,不收受礼品、贿赂、邀请,不主动联系供应商。

(3)严格执行采购制度和程序,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

(5)工作认真细致,无失误,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标,由采购、财务等相关部门共同参与一段时间(一年或半年)确定供应商和价格,签订供应协议,简化采购流程,提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的商品,除了缩短招标间隔外,还需要随时掌握市场情况,调整采购价格。

6、审计监督原则:采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。

对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为,公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚,甚至追究其法律责任。

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的:为加强采购计划管理,规范采购,保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品(以下简称购进物品)的采购。

三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度;2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度;3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品(材料)的采购,非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有三家以上的供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价,并进一步与供应商协商最终价格,临时紧急采购货物除外。

2、一致性原则:买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作,以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,保证生产经营的持续稳定,根据有关法律、法规,制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购,不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的收购。

第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。

采购供应部负责采购原料粮食,仓库部负责采购辅助材料和包装材料,物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。

在特殊情况下,经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应的变化,保证质量合格、价格低廉、供应及时。

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

采购的管理制度

采购的管理制度

采购的管理制度采购的管理制度(通用7篇)在社会一步步向前发展的今天,人们运用到制度的场合不断增多,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。

那么制度的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的采购的管理制度(通用7篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

采购的管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

否则,财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

公司采购管理规定范文(二篇)

公司采购管理规定范文(二篇)

公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规,保障公司资金使用的合理性和效益性,同时促进供应商合作的健康发展,提高公司的采购效率和竞争力。

1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购决策2.1 决策权限(1)采购金额低于5000元的,由相关部门负责人决策;(2)采购金额在5000元至1万元之间的,由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策;(3)采购金额超过1万元的,需经过公司采购委员会审批。

2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求,合理选择符合资质要求的供应商。

选择供应商时,应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素,并遵守公平竞争原则,避免任何形式的垄断和不正当竞争。

2.3 采购合同与供应商签订采购合同前,应进行充分的合同谈判,确保合同条款明确、合理、合法。

采购合同应明确双方的权益和责任,保障公司的利益不受损害。

三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后,应及时确认采购需求的准确性和合理性,并形成采购计划。

3.2 采购流程(1)采购申请:相关部门向采购部门提交采购申请,包括采购物品、数量、规格、预算等信息。

(2)供应商选择:采购部门根据采购需求,选择合适的供应商,并邀请供应商参与竞标或报价。

(3)谈判和评审:与供应商进行合同谈判,并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。

(4)合同签订:确认供应商后,与供应商签订采购合同,并明确合同条款和付款方式。

(5)发货和验收:供应商按合同要求发货,采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。

(6)付款和结算:财务部门根据采购合同支付供应商相关费用,并做好账务清算。

3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度,及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。

相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请,财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

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公司采购管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
公司采购管理办法
第一章总则
第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。

采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。

第二章工作职责
第三条行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。

其主要职责包括:
(一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定;
(二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。

(三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。

(四)完成公司领导交办的其他采购工作。

第三章公司采购项目范围
第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):
(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。

(二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。

(三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。

(四)公司领导认定需采购的其他项目。

第四章公司采购方式和工作流程
第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。

(一)现金方式
借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。

正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。

经总经办审核签字后才能借款。

可采用此种方式采购的条件如下:
1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的;
2、采购支付方式为支票付款的;
3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的;
4、只能从唯一供应商采购的;
5、发生不可预见的特殊情况,不能从其他供应商采购的;
6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求,需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。

7、专项项目财务核实的。

个人先行垫付方式:是指由个人先行付款采购的方式。

采用此种方式采购的条件如下:
1、公司日常办公采购或费用较低的;
2、公司领导临时通知进行的采购工作。

第六条公司采购工作流程(见下表)。

公司采购工作流程
(二)转账方式:
按照现金方式流程进行,在最后结算冲账的时候,按照提供的转账账户,公用账户对公公用账户转账。

如需公对私转账,按照财务相关制度进行。

(三)采购完成,采购人员需持发票、入库单、购销合同、支出单、钉钉采购审批。

第七条请购的规定及申请流程
(一)请购的规定
请购:是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求,向上级部门,或采购部提出请求的过程。

1、办公用品每月领用办公用品需提前钉钉审批,每月25日由各部门指派人员统一申请,部门经理和行政经理通过后方可领用(请各位领导注意把控办公用品的节约成本)。

2、请购1000元以内的物品,申请必须提前5个工作日提出;
3、请购1000元以上的物品,申请必须提前10个工作日提出;
4、行政部人员进行采购工作,如公司无法统一采购的急需品或特殊品,可经行政部经理同意后授权部门自行购买,但必须将采购单及所有采购报价报告提前备案。

5、保管员验收签字后,财务方可付款,并以请购单做入库登记。

(二)询价及其规定
1、询价时应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称,了解请购物资相关的要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3、对于紧急请购项目应优先处理;
4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价,应确定三家以上厂家或服务商的价格进行对比,原则上不通过其代理或各种中介机构询价;
5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报基本情况;
7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力,具有提供我公司所需物资的能力;
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

第五章公司采购的监督与管理
第八条公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。

其主要内容包括:
(一)有关采购工作各项规定的执行情况;
(二)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;
(三)其他应当监督检查的内容。

第九条公司采购应严格按照批准的预算执行。

第十条在公司采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。

第六章附则
第十一条本管理办法由公司行政部解释和修订。

第十二条本管理办法自下发之日起实施。

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