审计负责人授权委托书
授权委托书_委托审计(2篇)
第1篇委托人:(姓名)身份证号码:____________________受托人:(姓名)身份证号码:____________________鉴于委托人因工作繁忙或其他原因,无法亲自对(具体事项,如:公司财务报表、个人财产状况、项目审计等)进行审计,现委托受托人代为进行审计工作。
为明确双方的权利和义务,特订立本授权委托书。
一、委托事项1. 受托人接受委托,对委托人提供的(具体事项)进行审计,包括但不限于:(1)审查委托人提供的财务报表、会计凭证、会计账簿等财务资料的真实性、准确性、完整性;(2)评估委托人的财务状况、经营成果和现金流量;(3)对委托人的内部控制制度进行评价;(4)对委托人的资产、负债、权益进行核实;(5)对委托人的业务流程进行审查;(6)其他委托人要求的审计事项。
2. 受托人有权根据审计需要,要求委托人提供必要的资料和说明,委托人应予以配合。
二、委托权限1. 受托人有权根据审计目的,查阅委托人的财务报表、会计凭证、会计账簿等财务资料,以及与审计事项相关的其他资料。
2. 受托人有权对委托人的业务流程、内部控制制度进行审查,并提出改进建议。
3. 受托人有权根据审计结果,向委托人提出审计报告,包括但不限于:(1)审计意见;(2)审计发现的问题及原因分析;(3)改进建议;(4)其他需要说明的事项。
4. 受托人有权在必要时,聘请其他专业机构或人员协助完成审计工作。
三、双方义务1. 委托人义务:(1)向受托人提供真实、完整、准确的审计资料;(2)保证提供的审计资料不侵犯第三方的合法权益;(3)配合受托人完成审计工作,包括但不限于提供必要的资料和说明;(4)对受托人在审计过程中发现的问题,及时采取措施予以整改。
2. 受托人义务:(1)按照审计准则和职业道德规范,独立、客观、公正地进行审计;(2)保守委托人的商业秘密和隐私;(3)对审计过程中发现的问题,及时与委托人沟通,并提出合理建议;(4)在完成审计工作后,向委托人提交审计报告。
公司审计授权委托书范本(2篇)
第1篇委托人:(公司名称)住所:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)委托事项:一、委托事项概述根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,为保障公司财务报表的真实、准确、完整,维护公司及股东的利益,经公司董事会研究决定,授权委托以下机构或个人对公司进行审计。
二、委托审计机构或个人委托审计机构:(审计机构名称)住所:(审计机构地址)联系电话:(审计机构联系电话)三、审计范围1. 审计公司2022年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 审计公司2022年度的内部控制制度及执行情况。
3. 审计公司2022年度的经营状况、投资情况、融资情况等。
4. 审计公司2022年度的关联交易、重大合同、资产处置等情况。
5. 审计公司2022年度的税务情况。
6. 审计公司2022年度的其他重要事项。
四、审计期限审计期限为自审计机构或个人接受委托之日起至2023年X月X日。
五、审计费用1. 审计费用总额为人民币______元。
2. 审计费用支付方式:按审计进度分期支付。
3. 审计费用支付时间:自审计机构或个人出具审计报告之日起X个工作日内支付。
六、审计报告1. 审计机构或个人应在审计期限届满后X个工作日内,向委托人提交审计报告。
2. 审计报告应包括以下内容:(1)审计概况:审计目的、审计范围、审计方法、审计期间等。
(2)审计结论:对财务报表的真实性、准确性、完整性进行评价。
(3)审计发现的问题及建议:对审计过程中发现的问题提出整改建议。
(4)审计意见:对财务报表的真实性、准确性、完整性发表审计意见。
七、保密义务1. 审计机构或个人应严格遵守保密义务,未经委托人同意,不得向任何第三方泄露审计过程中的信息。
2. 审计机构或个人应对审计过程中获取的委托人商业秘密予以保密。
八、违约责任1. 如审计机构或个人未按约定完成审计工作,委托人有权要求其承担违约责任。
代理财务审计委托书
代理财务审计委托书尊敬的先生/女士:感谢您选择本公司作为您的财务审计代理。
为了确保我们能够准确、高效地履行这一职责,特向您提供以下代理财务审计委托书,以明确双方的权责关系。
一、委托项目您授权本公司代理完成以下财务审计项目:1. 审计目标:对贵公司(以下简称“委托方”)的财务状况、业务运作和财务报表的真实性进行审计。
2. 审计范围:审计包括财务报表、会计记录、财务政策和程序以及其他相关财务信息。
二、工作职责本公司将按照相关法律法规、行业准则和职业道德的规定,履行下列代理财务审计的工作职责:1. 独立性:本公司将独立地开展审计工作,并避免任何利益冲突的情况。
2. 审计程序:本公司将根据审计目标和范围,制定并执行审计程序,包括但不限于审核财务报表、核查会计记录、采集证据、分析数据等。
3. 协助:委托方应积极提供相关财务信息、会计记录和其他必要的文件和资料,以便本公司履行审计职责。
4. 报告:本公司将根据审计结果,编制审计报告并向委托方提供。
三、保密责任双方应对审计过程中所涉及的全部信息保守秘密,并严禁将相关信息披露给未经授权的任何第三方。
保密期限自双方解除合作关系之日起终止。
四、费用支付委托方应按照约定支付相应的服务费用。
具体费用标准和支付方式将由双方在后续协商中确定。
五、违约责任任何一方违反本委托书的约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的全部损失。
六、期限与终止本委托书自双方签字之日起生效,并持续有效期为_____年。
如双方需终止本委托书,应提前以书面方式通知对方。
本委托书以中文书写,一式两份,双方各持一份。
任何修改或附加条款应经双方共同签署的书面协议确认。
特此委托!委托方(盖章):日期:代理方(盖章):日期:。
审计授权委托书范本
审计授权委托书范本篇一:审计授权委托书审计授权委托书***审计局:本授权委托书声明,(委托单位法定代表人姓名)系(委托单位名称)的法定代表人,现授权委托(委托人姓名)为我(委托单位名称)的代理人,以本公司名义负责(送审项目名称)工程竣工决算审计,代理人在竣工决算审计中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,均予以承认。
特此委托授权委托单位(盖章):法定代表人:委托日期:年月日篇二:审计委托授权书五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算审计授权委托书致:五矿建设(营口)恒富置业有限公司:本授权委托书声明:我王常玉(姓名)系营口华林给水设备空调安装工程有限公司(施工单位名称)的法定代表人,现授权委托王宝林(姓名)项目经理(在本单位职务)为我公司合法代理人,就五矿·铂海湾五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算、审计,以本公司的名义签署、处理与之有关的一切事宜,我单位均予以承认。
代理人无权进行在委托。
特此委托。
代理人(签字):性别:男年龄:41身份证号码:210811xxxxx31 职务:项目经理联系电话:1360xxx6857施工单位:营口华林给水设备空调安装工程有限公司法定代表人:(签字或盖章)日期:XX年9月17日工程竣工结算资料报送承诺书五矿建设(营口)恒富置业有限公司:结算资料进行如下郑重承诺:一、在本工程的结算审计过程中,我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场,核对资料等相关审计工作,保证审计工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责(详见资料移交清单)。
若存在弄虚作假及违法违纪等行为,我们应承担相应的经济责任和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门,审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。
并承诺:1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏,我们将放弃遗漏资料部分的结算金额;2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量,我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
审计授权委托书
审计授权委托书委托方(甲方):________________地址:________________法定代表人:________________受托方(乙方):________________地址:________________法定代表人:________________鉴于甲方委托乙方进行________________的审计工作,为明确双方的权利和义务,确保审计工作的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、委托审计事项甲方委托乙方对________________进行审计,并出具审计报告。
二、审计权限1. 乙方有权要求甲方提供审计所需的全部资料,包括但不限于财务报表、账簿、凭证、合同、协议等。
2. 乙方有权对甲方的财务状况、经营成果、现金流量等进行审查,对内部控制制度的建立健全和执行情况进行评估。
3. 乙方有权根据审计工作的需要,对甲方的相关部门和人员进行询问、调查,并要求甲方配合提供必要的协助。
三、审计期限本次审计工作的期限为自本协议签订之日起至________________止。
四、审计费用及支付方式1. 审计费用为人民币________________),包含乙方为完成本次审计工作所需的一切费用。
2. 甲方应在审计报告出具后________________向乙方支付审计费用。
五、保密条款1. 甲乙双方应对在审计过程中了解到的对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露或用于其他用途。
2. 本协议终止后,保密义务仍继续有效。
六、违约责任1. 如甲方未按照本协议的约定提供审计所需资料或配合乙方进行审计工作,乙方有权顺延审计期限或解除本协议,甲方应承担由此产生的全部责任和损失。
2. 如乙方未按照本协议的约定完成审计工作或出具审计报告,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿由此造成的损失。
七、争议解决如甲乙双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
被抽查到审计要授权委托书
授权委托书
尊敬的审计部门:
您好!我单位在此就近期即将进行的审计工作,授权委托贵部门对我单位的财务报表、财务凭证及相关财务资料进行审查。
一、授权依据
根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,我单位自愿接受审计部门的审计监督,并依法履行审计配合义务。
现就审计事宜授权委托贵部门进行。
二、审计范围
本次审计范围包括我单位近年来财务报表、财务凭证、财务账目、资金管理、资产管理等方面的情况。
具体审计内容以审计部门确定的审计方案为准。
三、审计权限
1. 贵部门有权查阅、复制我单位的财务报表、财务凭证、财务账目、相关文件资料等。
2. 贵部门有权向我单位相关人员询问与审计有关的事宜。
3. 贵部门有权对审计过程中发现的问题进行调查、核实。
4. 贵部门有权提出审计意见和整改建议。
四、审计期限
审计期限为自审计通知书送达之日起至审计工作完成之日止。
五、审计配合义务
1. 我单位将全力配合贵部门的审计工作,提供真实、完整、准确的财务报表和相关资料。
2. 我单位将指定专人负责与贵部门沟通联系,确保审计工作的顺利进行。
3. 我单位将认真履行审计整改责任,对审计部门提出的审计意见和整改建议予以整改。
六、其他事项
1. 审计过程中,贵部门应遵守国家法律法规,保守审计秘密。
2. 审计部门与我单位应共同维护审计工作的公正、公平、公开。
3. 如审计过程中出现争议,双方应友好协商解决,必要时可依法解决。
授权人:(签字)
单位名称:
单位地址:
联系电话:
年月日。
公司审计授权委托书范本
公司审计授权委托书范本尊敬的XX审计事务所:根据我国《审计法》及有关法律法规的规定,为了保证我公司财务报表的真实性、准确性和完整性,现决定委托贵事务所对我公司进行审计。
特此致函,就本次审计的相关事宜予以明确。
一、审计目的本次审计的主要目的是对我公司20XX年度的财务报表进行审查,确保其真实、准确和完整,评估公司财务状况、经营成果和现金流量,以及揭示公司经营活动中可能存在的问题。
二、审计范围1. 财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。
2. 财务报表相关的会计记录、账簿、凭证等财务资料。
3. 公司内部控制制度及其执行情况。
4. 公司资产、负债及所有者权益的实际情况。
5. 公司经营活动、投资活动和筹资活动等方面的相关信息。
三、审计期限本次审计的审计期限为20XX年1月1日至20XX年12月31日。
四、审计费用1. 审计费用为人民币XX万元整。
2. 审计费用支付方式:按照双方约定的付款进度支付。
五、审计报告1. 审计报告应当真实、公正地反映审计结果,符合《审计准则》的要求。
2. 审计报告提交时间为审计工作完成后15个工作日内。
3. 审计报告提交方式:书面报告一份,电子版本一份。
六、其他事项1. 贵事务所应按照我国《审计法》及有关法律法规的规定,独立进行审计,不受任何单位和个人干涉。
2. 贵事务所应保守审计过程中获取的商业秘密,不得泄露给第三方。
3. 若在审计过程中遇到重大问题,需及时与我公司沟通,共同研究解决办法。
4. 本次审计的结果将作为我公司内部管理、改进经营和财务管理的重要依据。
5. 本委托书自双方签字盖章之日起生效,有效期至审计报告提交之日止。
特此致函。
敬请予以关注。
委托人(盖章):地址:联系电话:联系人:法定代表人(或授权代表):签署日期:20XX年XX月XX日。
审计业务授权委托书模板
审计业务授权委托书模板如下:致:XX审计事务所根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,现将我公司(以下简称“委托方”)的审计业务委托给贵事务所办理。
现将有关事宜明确如下:一、审计对象和内容1. 审计对象:委托方的财务报表及财务状况、业务活动、内部控制和风险管理等方面。
2. 审计内容:对委托方的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及对委托方业务活动、内部控制和风险管理的审计。
二、审计时间和范围1. 审计时间:审计业务授权自签署之日起至审计报告出具之日止。
2. 审计范围:委托方的全部财务报表及财务资料、业务活动、内部控制和风险管理等方面。
三、审计费用1. 审计费用为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 审计费用支付方式:委托方在签署本授权书之日起【】个工作日内,将审计费用支付至贵事务所指定的银行账户。
四、审计报告1. 审计报告应当真实、准确、完整地反映审计结果,并对审计过程中获取的信息保密。
2. 审计报告出具后,委托方应按照法律法规的要求及时对外公开。
五、授权期限本授权书自签署之日起至审计报告出具之日止。
六、其他事项1. 委托方应配合贵事务所进行审计工作,提供必要的审计资料和便利条件。
2. 委托方对审计过程中提供的资料和信息承担真实性、准确性和完整性的责任。
3. 如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本授权书一式两份,委托方和贵事务所各执一份。
授权人(签名):____________单位名称(盖章):____________日期:____年__月__日附件:授权人身份证明复印件注:本模板仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整。
在签订审计业务授权委托书时,请务必遵守相关法律法规,确保审计工作的合法、合规进行。
审计项目负责人委托书范本
审计项目负责人委托书范本尊敬的XX审计事务所:根据我国审计法律法规和相关规章制度,为确保审计工作的独立性、客观性和公正性,经过充分协商,我方决定委托贵所为我们的审计项目提供专业服务。
现将项目的基本情况和相关事宜明确如下:一、项目基本情况1. 项目名称:XX公司2021年度财务报表审计2. 项目编号:XX2021-0013. 审计对象:XX公司4. 审计范围:对XX公司2021年度财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
5. 审计目的:验证XX公司2021年度财务报表的真实性、合规性和有效性,出具审计报告。
6. 审计时间:自双方签订合同之日起至2021年12月31日止。
二、委托事项1. 贵所应按照审计法律法规和相关规章制度,独立、客观、公正地对XX公司2021年度财务报表进行审计。
2. 贵所应派出具备相应资质和经验的审计团队,负责项目的实施和协调。
3. 贵所应根据审计结果,出具真实、完整的审计报告,并对审计报告的真实性、准确性承担法律责任。
4. 贵所应协助我方解决审计过程中可能出现的争议和问题,提供专业的意见和建议。
5. 贵所应按照双方约定的时间和方式,向我方提交审计报告和相关资料。
三、委托费用1. 双方根据审计工作量和难度,协商确定审计费用为人民币XX万元整(大写:人民币陆拾万元整)。
2. 审计费用包括但不限于审计人员工资、差旅费、资料费等。
3. 审计费用支付方式:自合同签订之日起,我方按照贵所提供的收费标准,分期支付审计费用。
四、保密条款1. 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人信息等,应予以严格保密。
2. 保密期限自合同签订之日起算,至审计报告提交之日止。
五、违约责任1. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
如一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
2. 若贵所未按约定时间完成审计工作,应按照逾期天数向我方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=审计费用×逾期天数×1%。
审计授权委托书范本
审计授权委托书范本篇一:审计授权委托书审计授权委托书***审计局:本授权委托书声明,(委托单位法定代表人姓名)系(委托单位名称)的法定代表人,现授权委托(委托人姓名)为我(委托单位名称)的代理人,以本公司名义负责(送审项目名称)工程完工决算审计,代理人在完工决算审计中所签署的一切文件和处置与之有关的一切事务,均予以承认。
特此委托授权委托单位(盖章):法定代表人:委托日期:年月日篇二:审计委托授权书五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算审计授权委托书致:五矿建设(营口)恒富置业:本授权委托书声明:我王常玉(姓名)系营口华林给水设备空调安装工程(施工单位名称)的法定代表人,现授权委托王宝林(姓名)项目领导(在本单位职务)为我公司合法代理人,就五矿·铂海湾五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算、审计,以本公司的名义签署、处置与之有关的一切事宜,我单位均予以承认。
代理人无权进行在委托。
特此委托。
代理人(签字):性别:男年龄:41身份证号码:210811xxxxx31 职务:项目领导联系:1360xxx6857施工单位:营口华林给水设备空调安装工程法定代表人:(签字或盖章)日期:XX年9月17日工程完工结算资料报送许诺书五矿建设(营口)恒富置业:结算资料进行如下郑重许诺:一、在本工程的结算审计进程中,咱们将踊跃主动配合相关审计部门及机构勘探现场,查对资料等相关审计工作,保证审计工作的顺利进行。
二、咱们对报送的与审计相关的“工程完工结算书”及“工程完工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责(详见资料移交清单)。
假设存在弄虚作假及违法违纪等行为,咱们应承担相应的经济责任和法律责任。
三、保证完工结算资料一次性送至审计部门,审计部门在完工结算审计进程中再也不同意任何经济性资料。
并许诺:一、如在审计进程中发觉所提交的“工程完工结算资料”存在遗漏,咱们将舍弃遗漏资料部份的结算金额;二、如在审计进程中发觉所提交的“工程完工结算书”存在漏项和少计工程量,咱们将舍弃漏项和少计工程量部份的结算金额。
跟踪审计负责人授权书
尊敬的[跟踪审计负责人姓名]:根据我国《审计法》及相关法律法规的规定,为了确保[公司/机构名称]跟踪审计工作的顺利开展,提高审计工作效率和质量,经[公司/机构名称]董事会/管理层研究决定,特授权[跟踪审计负责人姓名]担任[公司/机构名称]跟踪审计负责人,具体授权内容如下:一、授权范围1. [跟踪审计负责人姓名]作为[公司/机构名称]跟踪审计负责人,负责组织、协调、指导、监督和检查公司内部跟踪审计工作。
2. [跟踪审计负责人姓名]有权对公司各部门、各分支机构的财务状况、经营管理活动、内部控制等进行审计。
3. [跟踪审计负责人姓名]有权对公司员工进行审计调查,包括但不限于询问、查阅、复制相关资料等。
4. [跟踪审计负责人姓名]有权根据审计需要,对公司内部管理制度、流程、操作等进行审查和评价。
5. [跟踪审计负责人姓名]有权对审计中发现的问题提出整改意见,并监督整改措施的落实。
二、授权期限本授权书自签署之日起生效,有效期为[授权期限],到期后如需继续授权,需重新办理授权手续。
三、授权职责1. [跟踪审计负责人姓名]应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,认真履行跟踪审计职责。
2. [跟踪审计负责人姓名]应加强审计队伍建设,提高审计人员的业务素质和职业道德。
3. [跟踪审计负责人姓名]应定期向[公司/机构名称]董事会/管理层报告审计工作情况,及时反馈审计中发现的问题。
4. [跟踪审计负责人姓名]应加强与各部门、各分支机构的沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
5. [跟踪审计负责人姓名]应妥善保管审计资料,确保审计工作的保密性。
四、授权监督1. [公司/机构名称]董事会/管理层对[跟踪审计负责人姓名]的授权工作实施监督,确保授权事项的合法、合规。
2. [跟踪审计负责人姓名]应定期向[公司/机构名称]董事会/管理层汇报审计工作情况,接受监督。
五、其他事项1. 本授权书一式两份,[公司/机构名称]和[跟踪审计负责人姓名]各执一份。
审计法人授权委托书
审计法人授权委托书是指由法人的法定代表人或者负责人,为了使其他人在法人的授权范围内代表法人行事,而向被授权人发出的书面授权文件。
本文将为您详细介绍审计法人授权委托书的书写要点。
一、授权背景首先,需要在授权委托书中明确授权的背景。
例如,法人因业务需要,需委托其他单位或个人代为办理某项审计业务,以确保审计工作的顺利进行。
二、授权主体授权委托书应当明确授权主体的名称、住所地、法定代表人或者负责人等信息。
例如:授权主体:×××有限公司住所地:××省××市××区××路××号法定代表人:张三三、被授权人授权委托书应当明确被授权人的姓名或名称、联系方式等信息。
例如:被授权人:李四联系方式:×××××××××四、授权范围授权委托书应当明确授权范围,包括授权事项、授权地域、授权期限等。
例如:1. 授权事项:代表授权主体参加×××项目的审计工作,包括但不限于审计报告的编制、审计过程中与相关单位的沟通协调等。
2. 授权地域:中华人民共和国境内。
3. 授权期限:自授权委托书签署之日起至×××项目审计工作结束之日止。
五、授权方式授权委托书应当明确授权方式,例如全权授权、特定授权等。
例如:本授权委托书为全权授权,被授权人李四在授权范围内行使的一切权利和义务,均由授权主体×××有限公司承担。
六、授权效力授权委托书应当明确授权效力的起始时间,即授权委托书签署之日起生效。
例如:本授权委托书自签署之日起生效。
七、其他事项授权委托书还可以包含其他需要明确的事项,如授权主体的签名、盖章、授权证书的附页等。
八、附件如有需要,授权委托书可以附上相关附件,如授权主体的营业执照、法定代表人或负责人的身份证明等。
审计授权委托书范本(2篇)
第1篇委托人(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________受托人(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方需要对其财务状况进行审计,为确保审计工作的顺利进行,甲方现授权乙方对其财务报表进行审计。
为此,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、审计范围1. 乙方应按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的要求,对甲方的财务报表进行审计。
2. 审计范围包括但不限于以下内容:(1)资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表的编制是否符合会计准则的要求;(2)财务报表的真实性、公允性、合规性;(3)内部控制制度的建立健全及执行情况;(4)财务报表披露的充分性、及时性;(5)其他甲方要求乙方审计的事项。
二、审计期限1. 乙方应在接到甲方审计通知之日起____个工作日内完成审计工作。
2. 如遇特殊情况,乙方应提前____个工作日向甲方提出延期申请,经甲方同意后,方可延期。
三、审计费用1. 审计费用由甲方支付,具体金额由甲乙双方协商确定。
2. 审计费用支付方式:______(现金、银行转账等)。
四、保密义务1. 乙方在审计过程中,对甲方提供的财务资料和业务信息负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。
2. 审计结束后,乙方应将审计过程中获取的资料归档,妥善保管。
五、审计报告1. 乙方应在审计期限届满后____个工作日内,向甲方提交审计报告。
2. 审计报告应包括以下内容:(1)审计意见;(2)审计过程中发现的问题及建议;(3)其他需要说明的事项。
公司审计授权委托书范文
公司审计授权委托书尊敬的XX审计机构:根据我国《审计法》及有关法律法规的规定,为确保我公司财务报表的真实性、准确性和完整性,现委托贵机构对我公司进行审计。
特此致函,就本次审计的相关事宜予以明确:一、审计范围与内容1. 审计范围:本次审计范围包括我公司2021年度财务报表、相关财务凭证、账簿及其他与财务状况有关的资料。
2. 审计内容:包括但不限于我公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制是否符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求;财务报表所反映的财务状况、经营成果和现金流量是否真实、准确、完整;公司内部控制制度的有效性;公司财务报表中存在的重大不确定性事项等。
二、审计时间1. 审计起始日期:2022年4月1日。
2. 审计结束日期:2022年5月31日。
三、审计机构义务1. 贵机构应按照审计计划进行审计,确保审计工作的高效、公正、客观。
2. 贵机构在审计过程中应严格遵守审计职业道德和保密原则,确保审计过程中获取的信息不被泄露。
3. 贵机构应根据审计结果,向我公司出具真实、准确的审计报告。
四、审计费用1. 审计费用为人民币XX万元整。
2. 审计费用的支付方式及时间:在审计报告出具后,我公司按约定支付审计费用。
五、其他事项1. 本次审计工作为我公司内部需求,审计结果仅作为我公司内部管理决策依据,不作为其他任何单位和个人的决策依据。
2. 如有需要,我公司愿意提供其他相关资料,以协助贵机构完成审计工作。
3. 本委托书自双方签字盖章之日起生效,至审计工作完成之日终止。
敬请予以关注并按照本委托书的要求进行审计。
敬请审阅,期待贵机构的回复。
此致敬礼!XXX公司法定代表人(或授权代表):日期:2022年3月31日附件:1. 公司营业执照复印件2. 公司财务报表及财务凭证等相关资料3. 审计费用支付凭证4. 其他相关资料。
授权委托书委托审计
授权委托书本人(以下简称“委托人”),因需要对(以下简称“被审计单位”)的财务状况、经营成果和现金流量等进行全面审计,特此委托具有专业资质的会计师事务所(以下简称“受托人”)进行审计。
现就双方的权利、义务和责任事项达成如下协议:一、审计事项1. 受托人应按照中国注册会计师审计准则的要求,对被审计单位的财务报表进行审计,并出具审计报告。
2. 受托人应对被审计单位的内部控制进行评价,并对其有效性出具评价报告。
3. 受托人应对被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等事项进行审查,并对其真实性、合法性和准确性发表意见。
4. 受托人应根据委托人的要求,提供与审计相关的其他服务。
二、审计费用1. 委托人应支付受托人审计费用,具体金额和支付方式由双方协商确定。
2. 审计费用包括但不限于审计人员的人工费、差旅费、材料费等。
3. 受托人在提供审计服务过程中发生的其他费用,需经委托人同意后方可支付。
三、审计期限1. 受托人应自协议签订之日起,按照双方约定的期限完成审计工作。
2. 如遇特殊情况,受托人应及时通知委托人,并商定延期事宜。
四、保密事项1. 受托人应对在审计过程中获取的商业秘密、个人隐私和其他敏感信息予以保密。
2. 受托人不得将审计过程中获取的信息用于任何非审计目的,不得向任何第三方披露。
3. 受托人在保密期限内不得泄露审计报告内容,除非受到法律、法规的要求或委托人的授权。
五、审计报告1. 受托人应向委托人提交审计报告,并对审计报告的真实性、合法性和准确性承担责任。
2. 受托人应在审计报告上加盖会计师事务所公章和审计人员签名,以证明其合法有效性。
3. 受托人应根据委托人的要求,提供审计报告的副本或复印件。
六、违约责任1. 受托人未按照约定完成审计工作,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 受托人未履行保密义务,导致委托人遭受损失的,应承担赔偿责任。
3. 委托人未按照约定支付审计费用,应承担违约责任,并支付违约金。
企业财务审计授权委托书
企业财务审计授权委托书致:财务审计机构尊敬的先生/女士:我代表本公司(以下简称“委托方”)与贵机构(以下简称“审计机构”)就本公司的财务审计事宜进行商讨,并荣幸地向贵机构发出本授权委托书。
本授权委托书旨在确保审计工作的顺利进行,并明确双方责任和义务。
一、背景信息1. 委托方名称:(委托方公司名称)2. 审计机构名称:(审计机构公司名称)3. 审计周期:根据委托方的要求和需要进行财务审计的期间,具体如下:- 审计期间起始日期:- 审计期间终止日期:二、委托内容1. 审计范围:审计机构将对委托方在上述审计期间内的财务状况、业务活动和财务报表进行全面审计,并按照相关法规和国际审计准则出具审计报告。
2. 审计工作安排:审计机构将根据委托方的财务数据和相关文件,进行审计程序和工作调度。
审计机构可以派遣适当数量和资质的审计人员到委托方所在地进行实地调查和数据核查。
3. 遵循准则:审计机构将严格按照适用的审计准则进行审计工作,包括但不限于国家法规和相关监管机构的要求。
4. 报告:审计机构将在审计工作完成后,向委托方提交正式的审计报告,其中包括财务状况、业务活动和财务报表的审计结果和建议。
三、委托方职责1. 提供文件和信息:委托方将向审计机构提供委托方的财务数据、文件和信息,并确保其真实、准确和完整。
2. 协助审计工作:委托方将积极配合并提供必要的协助,确保审计机构能够顺利进行审计工作。
委托方将保证审计人员的进入相关场所和接触相关人员,并提供所需的文件和信息。
四、机构职责1. 独立性保证:审计机构将保持独立性并不受任何利益冲突或外界干扰影响,以确保审计工作的客观和公正。
2. 保密:审计机构将严格遵守与委托方的审计工作相关的保密义务,不得向任何第三方透露或泄漏与审计工作相关的任何信息。
3. 审计报告:审计机构将及时提交审计报告,确保其准确、完整和符合相关的审计准则。
五、费用与支付1. 费用协商:具体的审计费用将由双方在签订本授权委托书前进行协商,并确认费用清单。
委托第三方审计的授权书
兹有我方(以下称“委托方”),全称为[委托方全称],注册地址为[委托方注册地址],法定代表人为[委托方法定代表人姓名],根据我国《审计法》及相关法律法规的规定,现授权[第三方审计机构名称](以下称“受托方”),全称为[受托方全称],注册地址为[受托方注册地址],法定代表人为[受托方法定代表人姓名],对我方[委托审计的具体项目,如:财务报表审计、内部控制审计等]进行审计。
一、授权事项1. 受托方对我方财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等,并对审计过程中发现的重大问题提出意见。
2. 受托方对我方内部控制进行审计,评估内部控制的有效性,并提出改进建议。
3. 受托方对我方其他相关事项进行审计,如合规性审计、风险管理审计等。
二、授权期限本授权书自签署之日起生效,有效期为[授权期限,如:一年],到期后自动失效。
如需延长授权期限,委托方需提前[提前通知期限,如:一个月]以书面形式通知受托方。
三、授权权限1. 受托方在授权范围内,有权要求委托方提供与审计事项相关的资料、文件、凭证等,委托方应予以积极配合。
2. 受托方有权对委托方的内部控制制度、财务报表编制方法等进行审查,并有权要求委托方进行必要的调整。
3. 受托方有权对委托方的经营情况进行调查,包括但不限于访谈、现场检查等。
4. 受托方有权对委托方的审计报告进行编制,并向委托方提出审计意见。
四、保密义务受托方在执行审计任务过程中,应严格遵守保密原则,对委托方的商业秘密、财务数据等保密信息予以保密,未经委托方书面同意,不得向任何第三方泄露。
五、责任承担1. 受托方在执行审计任务过程中,因故意或重大过失造成委托方损失的,应承担相应的法律责任。
2. 受托方在执行审计任务过程中,如因委托方提供的资料不真实、不完整或存在误导,导致审计结果出现偏差,委托方有权要求受托方重新进行审计,并承担由此产生的费用。
六、其他事项1. 本授权书一式两份,委托方和受托方各执一份,具有同等法律效力。
委托审计授权书
委托单位:[委托单位名称]法定代表人:[法定代表人姓名]身份证号码:[身份证号码]联系电话:[联系电话]受托单位:[受托单位名称]法定代表人:[法定代表人姓名]身份证号码:[身份证号码]联系电话:[联系电话]鉴于委托单位[委托单位名称](以下简称“委托人”)因业务需要,特委托受托单位[受托单位名称](以下简称“受托人”)对其财务报表进行审计,现将有关事项授权如下:一、审计范围1. 对委托人截至[审计截止日期]的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 对委托人[审计期间]的财务状况、经营成果和现金流量进行审查。
3. 对委托人内部控制制度的有效性进行评价。
二、审计权限1. 受托人有权查阅、复制委托人的财务凭证、账簿、报表等财务资料。
2. 受托人有权要求委托人提供必要的解释和说明。
3. 受托人有权对委托人的财务状况、经营成果和现金流量进行询问和调查。
4. 受托人有权根据审计需要,聘请专家或外部机构提供协助。
三、审计程序1. 受托人将按照中国注册会计师审计准则的要求,独立、客观、公正地开展审计工作。
2. 受托人将采用适当的审计方法,包括但不限于抽样检查、分析程序、询问等。
3. 受托人将对委托人的内部控制制度进行评价,并提出改进建议。
四、审计报告1. 受托人将在审计完成后,出具书面审计报告,内容包括但不限于审计意见、审计发现、改进建议等。
2. 审计报告应真实、准确、完整地反映委托人的财务状况、经营成果和现金流量。
3. 审计报告将提交给委托人,并由委托人负责对外披露。
五、保密义务1. 受托人对其在审计过程中获取的委托人商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。
2. 受托人不得泄露、使用或允许他人使用上述保密信息,除非得到委托人的书面同意。
六、责任承担1. 受托人应按照约定的时间完成审计工作,并保证审计报告的真实性、准确性和完整性。
2. 如因受托人原因导致审计报告存在错误,受托人应承担相应的法律责任。