费用报销培训ppt课件

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费用报销规定培训课件

费用报销规定培训课件
报销支付
审核通过后,财务部门按照公司规定的支付方式 进行报销支付。
02
费用报销的具体规定
交通费用报销规定
交通费用报销标准
根据员工职级和工作需要,制定不同的交通费用报 销标准,包括公共交通、出租车、专车等。
发票要求
要求提供正规发票,发票上需注明出行日期、目的 地、交通方式等信息。
特殊情况处理
对于因公出差或紧急情况下的特殊交通方式,需事 先请示并经上级批准。
规范性原则
费用报销必须按照公司规定的 流程和要求进行,不得违反规 定操作。
费用报销的流程
员工提交费用报销申请
员工按照公司规定的格式和要求填写费用报销申 请表,并提交给上级审批。
财务审核
财务部门对申请进行审核,包括核对发票、凭证 等,确保费用符合公司规定。
上级审批
上级对申请进行审批,确认费用的合理性和真实 性。
特殊情况处理
对于因工作需要的特殊费用,需事先请示并经上级批 准。
03
费用报销的注意事项
发票的保存与提交
发票的保存
保存发票是报销的重要步骤,应 确保发票的完整性和清晰度,避 免损坏或遗失。
发票的提交
提交发票时应按照公司规定的时 间和方式进行,确保发票能够及 时得到处理。
报销时限的规定
报销时间限制
餐饮费用报销规定
80%
餐饮标准
根据员工职级和业务需要,制定 不同的餐饮费用报销标准,原则 上以经济实惠为主。
100%
发票要求
要求提供正规发票,发票上需注 明用餐日期、地点、消费明细等 信息。
80%
特殊情况处理
对于因公接待或业务需要的高档 餐饮,需事先请示并经上级批准 。
住宿费用报销规定

《费用报销PPT》

《费用报销PPT》

发放方式
工资发放以银行转账方式 发放,一旦确定,不再变改进一点,每天进步一点!
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33
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下班前30分钟为财务结账时间,不对外报销 借款支出及对外付款不受以上时间限制,可随时办理
当年发票,应在当年办理报销,跨年度的发票,不予报销
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20
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
一、财务报销管理规定
二、借款管理规定
三、专项支出管理规定 四、工资结算管理规定
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21
财务 报销 管理
2 白条票据或无财务专用章的票据
3
数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
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8
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
(二)、不予报销的单据
6 7

































填写规范及注意事项
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求:
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号,如:报账金额为12345元,则 在阿拉伯数字填写栏内填写¥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写,并在大写汉字前的每一空位上画“X”,在数字是0的位置 填写汉字“零”。例如,报账金额为¥2034.50元,则大写数字栏 内填写: X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分

财务报销流程培训PPT课件

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5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款(借款金额不可超 出本人工资,如超出需副总特批),出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款:如业务招待费、出差差旅费等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明:各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款:借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款,应按借款规定办理借支手续, 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围:专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准:此类费用一般金额较大, 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告,经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员(副)主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理(含)以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销

费用管理及报销流程讲解(PPT 43页)

费用管理及报销流程讲解(PPT 43页)
1 费用管理原则 2 费用报销流程 3 费用管理内容 4 费用报销常见问题
费用报销流程
填写报销单
领导审批
支付报销款
财务入账
财务审核
8
费用管理及报销流程
1 费用管理原则 2 费用报销流程 3 费用管理内容 4 费用报销常见问题
费用管理内容-分类 费用管理分为日常项目管理和专项审批项目管理两部分。
X

费用报销常见问题-其他重要提醒
· 报销时请确保同时提交OA系统报销单与纸质版报销单
·粘贴报销单时请粘贴A4纸左侧长边,而非上面的短边 ·粘贴发票时须严格按照粘贴单上的虚线粘贴,切勿超过A4纸大小(超出部 分请折叠整齐) ·粘贴发票时应保证能让审核人清晰分辨每张发票的日期、抬头、项目和金 额等信息 ·报销须在粘贴单上写清每一项费用类别及报销金额
费用管理及报销流程讲解 (PPT 43页)
财务管理体制
财务管理部组织架构 财务总监 财务副总监兼总经理
副总经理
副总经理
副总经理 副总经理 总经理助理
综合部
税务部 绩效部 实业部 会计部 资金部
核算部
财务管理体制(续)
财务各部门功能定位(1/2)
绩效部
➢ 建立和完善适合公司发展 的全面预算管理体系,负责 公司全面预算管理体系中的 事前预算、事中监控和事后 考核工作,发挥对经营过程 的监控作用、对业务发展和 经营决策的引导和参谋作用 。
解决办法: 手填抬头全称 “中化化肥有限公
费用报销常见问题-差旅费用报销
1.4 住宿费包含个人购买用品等
住宿费流水单中 包含非房费项目 。
请勿与房费一起 开成“住宿费” 发票。
解决办法: 迷你吧可开成“
费用报销常见问题-差旅费用报销

2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件

2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件

•引言•差旅报销基本流程与规定•公司财务管理制度概述•差旅报销实际操作指南目录•差旅报销常见问题解答•公司财务管理制度培训总结与展望培训目的和背景提高员工对差旅报销流程的认知01规范公司财务管理02降低企业成本03财务管理制度的重要性01020304保障企业资金安全提高企业经营效率塑造企业形象应对外部监管要求员工出差前需填写出差申请表,包括出差事由、时间、地点等信息,并经出差前申请审核通过后,财务部门将报销款项支报销款项支付根据出差时间和地点,员工可向财务部门申请费用预支,预支金额需经过审批。

费用预支报销申请财务部门对提交的报销单进行审核,包括票据真实性、费用合理性等。

财务审核0201030405差旅报销申请及审批流程交通费住宿费餐饮费其他费用差旅费用标准及范围报销时限及逾期处理报销时限逾期处理财务管理制度框架及内容各部门在财务管理中的职责与权限财务部门职责与权限业务部门职责与权限其他部门职责与权限财务管理制度的执行与监管财务管理制度的执行流程财务管理制度的监管机制违反财务管理制度的后果及责任追究报销单据的填写与粘贴要求粘贴规范填写完整票据应分类粘贴在报销单背面,按照先大后小、先下后上的顺序,确保粘贴平整、不超出报销单范围。

签字齐全报销单据的审核要点及注意事项审核要点注意事项报销款项的支付方式及时间支付方式支付时间一般在审核通过后的3-5个工作日内完成支付,具体时间根据公司财务管理制度而定。

报销单据遗失或损坏如何处理及时联系相关部门一旦发现报销单据遗失或损坏,应立即联系出差所在地的酒店、航空公司等相关部门,请求其提供证明或补办相关手续。

提交书面说明在无法取得相关证明的情况下,出差人员应提交一份详细的书面说明,包括遗失或损坏的单据名称、金额、时间等信息。

审批流程将书面说明及相关证明材料提交给直接上级审批,再报送给财务部门审核。

财务部门将根据公司的财务管理制度进行审批和处理。

自行承担对于未经批准的超支费用,出差人员应自行承担。

财务报销流程PPT课件

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• 招待标准 1.严格执行招待标准,每次招待费用不得超过申请单审 批的金额,凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。 2.严格控制陪客人数,原则上陪客人数不得超过客人数。
费用报销管理办法
出差申请单 招待申请单
ห้องสมุดไป่ตู้培训、会议申请表 购买办公用品申请单
员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购
费用报销管理办法
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
业务招待费报销
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差申请单》,注明事由、地点、行程、日期、 随行人员、交通工具等,经分管负责人审批后报办公室统一安排。 2.外出参加会议或培训的人员,需持总经理批示明确意见的文件、通知等 办理出差申报手续。 3.非本公司人员确因公司业务需要出差的,由相关部门提出申请,经总经 理批准后,按我公司员工出差的程序办理出差手续。
7.出差人员对外有招待业务的,按照每招待一次扣减当天餐费 补助的50%的标准执行。
8.小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助,随出差 费用一并报销。
感谢您的观看
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
PART
03 差旅费 报销
差旅费报销
基本要求: (1)准确填写付款单位的全称及付款日期; (2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、 金额,不允许涂改,大小写必须相符; (3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专 用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖 章);
差旅费报销
(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不 清; (2)购物发票与验收单在数量、金额上不相 符; (3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位 经营范围不相符; (4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的。

财务报销流程培训图文PPT课件

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01费用报销管理办法
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
业务招待费报销
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人: 财务部
CONTENTS
目 录
一、费用报销管理办法
二、业务招待费报销
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批,超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
费用报销管理办法
员工出差
业务招待
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
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需提供明细表,注 明往返地与办事是 由,凭据实报实销
五、财务报账其他注意事项
(一)差旅费
费用标准:以经济适用的原则,选择搭乘的交通工具。
职级
市内交通 伙食补助(元/天) 飞机 高铁/动车 轮船
元/天 早餐 中餐 晚餐
高管 实报
实报
实报 实报 实报 实报 实报
一级主管 经济舱 二等座 二等舱 50
二级主管 无
01 请款时间:项目后5个工作日内 02 公务借款2000元以下由个人先垫支
借款现金金额超过5000元应提前一 03 天告知财务中心备款
当年发票应在当年办理报销,跨年 04 度的发票,一般不予报销
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二、各种单据的填写示例
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二、各种单据的填写示例
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三、报销单据的基本要求、填写规范
(一)对原始单据内容的要求
➢3.如果票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先小后大的顺序粘贴,票据比较多时可 使用多张粘贴单 。
➢4.对于比粘贴单大的票据或其他附件,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
➢5.不符合规定要求的报销单据,财务中心有权退回,要求报销人重新整理。
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三、报销单据的基本要求、填写规范
(二)对原始单据粘贴的要求及填写规范
日常费用报销培训
财务中心
陆**
目录

费用审批、借款流程、时间等规定

各种单据的填写示例

报销单据的基本要求、填写规范

特殊费用报账要求

财务报销其他注意事项
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一、费用审批、借款流程、时间等规定
请款人
部门主 管审批
财务审 核
审核未通过返回请款人
(副) 总裁审

董事长 签批
出纳付 款
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一、费用审批、借款流程、时间等规定
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五、财务报账其他注意事项
(一)差旅费
出差住宿标准
单位:元/晚
出差地区
一般员工 二级主管 一级主管 高管
北京、上海、广州、深圳、天津
成都、武汉、重庆、厦门、南京 等二线城市
一线、二线以外城市
250以内 180以内 120以内
300以内 250以内 180以内
400以内 300以内 250以内
实报 实报 实报
1.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半 天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
2.公出日和返回日的伙食补助费计算方法为:7:00前出发的补助三餐,12:00前出发的补助午餐和晚餐,17:00 前出发的补助晚餐,17:00后出发的补助没有补助;7:00前返回的没有补助,12:00前返回的补助早餐,17:00前返 回的补助早餐和午餐,17:00后返回的补助三餐。
➢5.所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改,发票 专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。 ➢6.应使用黑色中性笔以规范汉字填写单据,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔 书写,并且绝对不得涂改,经办人、请款人等信息应如实完整填写。 ➢7.不要将票据倒置粘贴;不得用订书机订票据。 ➢8.定额发票(定额住宿票,定额交通费,定额餐饮票)要用黑笔写上单位抬头,开具日 期,乘车区间等信息,不得空白,定额发票需盖单位公章。
二等座 三等舱 40
一般员工 无
二等座 三等舱 30
12 24 24 12 24 24 12 24 24
长途交通标准:①6h以下:火车硬座,动车(含高铁)二等座,大巴;②6h以上:火车硬卧, 22:00-07:00之间在途时间超过3h的也可以搭乘火车硬卧,动车二等座、大巴。③18-30h:飞机经 济舱。根据物价变化每年以实际情况调整。
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五、财务报账其他注意事项
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三、报销单据的基本要求、填写规范
(二)对原始单据粘贴的要求及填写规范
➢1.票据性质分类粘贴。对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、车辆行驶费、 油费、住宿费、差旅交通费等等,按照类别分别粘在粘贴单上。报销差旅费的车票必须按出差 时间把火车票,汽车票按顺序贴好。 ➢2.将票据整理后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单内侧和粘贴纸的上边依次均匀排 开横向粘贴,且应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免销单据的基本要求、填写规范
(一)对原始单据内容的要求
➢5.“营改增”后,报销过程中遇到以下项目如:购买办公用固定资产,电脑耗材,广告宣 传,检验费,电信宽带,固定电话费,交通运输费,中国邮政的函件、包裹等邮件寄递物流 费用,员工外派学习的培训费用,快递费用,鉴证、认证、会展、广告宣传等等,可以取得 增值税专用发票需开具增值税专用发票。 ➢6.对于向外单位预付款的情况说明,付款的经办人负责取得相应发票平账,超过规定的时 间未取得相应发票平帐的,财务中心督促相关人员办理,及时索取发票。 ➢7.出差的人员,出差前需在钉钉里填写出差登记表,出差完后再销差,出差登记表附在付 款申请单后便于财务审核。
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三、报销单据的基本要求、填写规范
(三)票据粘贴
粘贴方向
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三、报销单据的基本要求、填写规范
(三)票据粘贴
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四、特殊费用报账要求
(一)办公用品、电脑耗材、清洁用品
办公用品清单的单个物品不含税价格必须要小于2000元,不含税单价大于等于2000元的物品只 能按固定资产报销
正规发票
物品清 单
领料单
提交财务
公司全称
明细
发料人签字
加盖发票专 加盖发票专
用章
用章
领导签字
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四、特殊费用报账要求
(二)其他需要注意的问题
1 培训费
2 营改增项

3 加班期间
费用
4 市内交通

需提交报行政中心 备案的培训项目审 批文件
培训费、广告费、 快递费、运输费、 公司的电信、网络 等
需提供《加班申请 单》,往返的交通 发票、餐票等,并 附上明细表
➢1.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 ➢2.同时具有套印全国统一发票专用章及开具单位发票专用章或财务专用单的票据;行政部门 统一印制的行政事业性收费票据;国家交通水电等部门的专用票据。 ➢3.准确填写付款单位的全称、税号、物品名称、数量、单价等。发票品名与实物品名、数量 相符;发票金额大小写一致、金额涂改的发票无效。 ➢4.从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,按票价一半予 以补贴。
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