费用报销单(多种费用,大小写自动计算,2种风格)
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费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元)日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
公司费用报销单
费用报销单
报销日期: 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计(小写):
报销金额合计(大写):
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期: 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计(小写):
报销金额合计(大写):
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
报销日期: 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计(小写):
报销金额合计(大写):
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期: 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计(小写):
报销金额合计(大写):
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
费用报销单表格
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人张
姓名姓 名
职 别
出差事由
出纳复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人张
姓名姓 名
职 别
出差事由
出纳复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
费用报销单(付款凭证)
补领金额
(大写):人民币壹仟叁佰壹拾元整 (小写):¥
退还金额
(大写): (小写):¥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核:
集团副总经理审核:
会计审核:
副董事长审核:
董事长审批:
财务副总/财务总监签字:
出纳签字:
精心搜集整理,只为你的需要
费用报销单(付款凭证)
经办人/报销人姓名:所属公司:
费用归属部门:费款)收款人全称:
账号(汇款): 开户行(汇款)
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
(大写):人民币壹仟叁佰壹拾元整 (小写):¥
减:预支备用金
(大写): (小写):¥
(大写):人民币壹仟叁佰壹拾元整 (小写):¥
退还金额
(大写): (小写):¥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核:
集团副总经理审核:
会计审核:
副董事长审核:
董事长审批:
财务副总/财务总监签字:
出纳签字:
精心搜集整理,只为你的需要
费用报销单(付款凭证)
经办人/报销人姓名:所属公司:
费用归属部门:费款)收款人全称:
账号(汇款): 开户行(汇款)
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
(大写):人民币壹仟叁佰壹拾元整 (小写):¥
减:预支备用金
(大写): (小写):¥
费用报销单(word编辑版)
xx科技有限公司
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
费用报销单
总经理:部门总ห้องสมุดไป่ตู้(主管):部门主管(区域经理):领款人:
**********设备有限公司
付(借)款 申 请 单
申请部门
申请人
申请日期
年月 日
会 计
第一
付(借)款事由
建议支付日期
年 月 日前
付款方式: □现金 □支票 □转账□电汇
出纳
付款金额
大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥
是否有发票
是□否□
备 注
收款单位银行资料
开户名
开户行
银行账号
注:1、付款方式请划“√”选择,付款方式以银行结算为主,现金只限小额结算; 2、本单内容应填写完整,不符合要求的不予结算支付。
3、有合同(订单)的请按合同(订单)号码及对应金额; 4、备注栏为特殊需要说明的内容。
总经理:部门总监(主管):部门主管(区域经理):财务主管:
*********有限公司
费 用 报 销 单
报销人
部门
年 月 日
财务
主管
费用项目
用途描述
金额(元)
票据数量
会计
出纳
费用合计
大写:万仟佰拾元角分 ¥
报销人领款
大写: 万 仟佰拾 元角分
备注
原借款单据号
借款金额
应退余款
报销人退款
大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
1、若是招待费,须注明招待日期、招待什么公司人、共几人用餐、陪客户几人,核销按公司相应标准核销。 2、差旅费核销须填写差旅费用明细表。
*********有限公司
差旅费报销明细表
报销人
部 门
出差事由
报销日期
年月日
出 发
**********设备有限公司
付(借)款 申 请 单
申请部门
申请人
申请日期
年月 日
会 计
第一
付(借)款事由
建议支付日期
年 月 日前
付款方式: □现金 □支票 □转账□电汇
出纳
付款金额
大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥
是否有发票
是□否□
备 注
收款单位银行资料
开户名
开户行
银行账号
注:1、付款方式请划“√”选择,付款方式以银行结算为主,现金只限小额结算; 2、本单内容应填写完整,不符合要求的不予结算支付。
3、有合同(订单)的请按合同(订单)号码及对应金额; 4、备注栏为特殊需要说明的内容。
总经理:部门总监(主管):部门主管(区域经理):财务主管:
*********有限公司
费 用 报 销 单
报销人
部门
年 月 日
财务
主管
费用项目
用途描述
金额(元)
票据数量
会计
出纳
费用合计
大写:万仟佰拾元角分 ¥
报销人领款
大写: 万 仟佰拾 元角分
备注
原借款单据号
借款金额
应退余款
报销人退款
大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
1、若是招待费,须注明招待日期、招待什么公司人、共几人用餐、陪客户几人,核销按公司相应标准核销。 2、差旅费核销须填写差旅费用明细表。
*********有限公司
差旅费报销明细表
报销人
部 门
出差事由
报销日期
年月日
出 发