标准执行情况检查表(标准化办公室)

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安全标准化检查表

安全标准化检查表

公司级安全检查表
车间级安全检查表
工段(班组)级安全检查表检查人:检查时间:
管理人员巡回安全检查表
安全设施设备安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
季节性安全检查表
夏季四防安全检查表
冬季四防安全检查表
日常综合安全检查表
日常巡查安全检查表
压力容器、锅炉安全检查表
危险化学品安全检查记录表
厂房、建构筑物安全检查表
防尘防毒安全检查表
节假日安全检查表
电气设备(专业)安全检查表
压力容器、压力管道安全检查表
危险化学品安全检查表
危险化学品储罐区防火安全检查表
机械设备安全检查表
监测仪表安全检查表
厂房、建筑物安全检查表
11.1.3安全检查台账填写部门:年度:
序号受检部门检查内容检查日期检查结果要求整改完
成日期
检查人
实际完成
日期
复查验
收人
备注。

工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)

工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)

工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)受检项目:(59项)序号检查项目检查内容评价需要说明的问题符合不符合1地基、基础设计设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定地基处理是否符合JGJ79等相关强制性条文的规定桩基础设计是否符合GB50007、GB50011等相关强制性条文的规定地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求2设计荷载设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定3抗震设防抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定抗震设防烈度的确定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定4建筑形体及其构件布置的规则性建筑形体的规则性判定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定结构体系布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定非结构构件的抗震设计是否符合GB50011等相关强制性条文的规定框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定5结构材料抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011等相关强制性条文的规定结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011等相关强制性条文的规定6地震作用和抗震验算地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011等相关强制性条文的规定考虑不利地段影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定7混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定7混凝土结构相关强制性条文的规定框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定8砌体结构墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定构造柱(芯柱)的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定楼(屋)盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定9底部框架-抗震墙砌体房屋结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定10多、高层钢结构制性条文的规定房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定11超限高层建筑结构属于超限高层建筑工程的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层建筑工程抗震设防专项审查施工图设计文件是否依据超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见进行设计如项目所在地有地方标准,是否符合强制性条文要求12计算书完整性和准确性,包括结构整体计算和特殊构件验算是否进行了必要的计算分析计算输入是否正确合理计算分析是否正确合理计算结果是否正确应用复杂结构是否采用多个模型计算13特殊构件的分析、设计与构造特殊构件的分析、设计与构造,如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求如有一点不合格,即为不符合14设计文件签章注册结构工程师在结构设计文件上签章情况是否符合有关法规规定15签署授权书、承诺书设计单位法定代表人是否签署授权书,设计项目负责人是否签署承诺书结果统计符合项/不符合项注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

2016工程建设强制性标准执行情况检查表

2016工程建设强制性标准执行情况检查表

2016 工程建设强制性标准执行情况检查表3检表4-1工程建设强制性标准执行情况检查表(安全部分)评价符合基本符合不符合备注检查内容检查项目监理单位行为员监员监安、格安、行安、执总人总人全,全,全安求安求安部要部要部应制监则制监则理应理应位理相编工细编监相位监相到监合定施施定施施规明实目合到目合没目符规明实规明实真按文理项符备项符备项不按文理行按文理认未全监定施施批划未审规又、理,制监则严未组格组织审组织审查织查,认真审查部到项全位总配目情监监备况理及安到位情况明理理则审的查织的术者工否程织工计全施项案合制组施设安措专方符强检表4-2严格落实消防安全制 度和措施 施工区(包括加工 区)、办公区、生活区 合理配备消防器材 彩板房达到标准规 定高层建筑设置满足消 防要求的水源 执行动火审批手续, 落实动火监护措施。

按安全标志布置总平 面图设置安全标志检表 4-3现场防火 9 制定冬季防火措施, 成品养护和彩板房内 严禁明火取暖。

检表4-4检表4-5齐前有全针进,作业起重钢丝案。

进行验位具锚置符使用符合合规合理定、设要缆计,规钢定丝,绳索吊索安全系数起重吊装递看人到合员地听扣耐到,说1力指确明分挥保、书信铺司施工机具施梯带人,员人按员吊写查,用动填检录。

专。

电并实记棚置护、收落写护设监具验,填防备量,闸手装电。

防的不换动用业志限钢滑成事有无全、应用(木的、齐具长类穿刨使能)锯持绝 拉、显扬导向 冷杆明卷式方筋箱,保护电源焊机符合护,接头合要5m ,气全。

放不应有工对行安全靠,力方性检装装。

行工 木置置平严禁多打眼电料棘动防施专载装关完线穿良工Ⅰ定钢护应记封钢止有措用空电开罩次做缘械防业标经拉防业的使次触动线一且绝使按 机置作示应被,作员机二防自二机,线超使气火圈瓶放措机容性取收超全打地。

筋设拉指绳与角。

焊人焊有和用、焊求把得瓶,明震炔平晒桩内导,验有筋栏有,闭筋断,具电压,电。

度保, 符于m 齐存用施针进,。

sop标准化作业检查表

sop标准化作业检查表

sop标准化作业检查表Standard Operating Procedures (SOPs) are crucial for ensuring smooth and efficient operations in any organization. These standardized procedures help employees understand their roles and tasks, ensuring consistency in performance and quality. Therefore, having a standardized SOP checklist is essential for conducting regular audits and inspections to identify any deviations and areas for improvement.规范操作程序(SOP)对于确保任何组织的运营顺利高效至关重要。

这些标准化程序帮助员工理解自己的角色和任务,确保绩效和质量一致。

因此,拥有标准化的SOP检查表对于定期进行审计和检查以识别任何偏差和改进空间至关重要。

A well-designed SOP checklist should cover all essential tasks and procedures that need to be followed in a particular process or operation. It should be comprehensive enough to ensure that no crucial steps are missed, yet not so overwhelming that employees feel burdened by its complexity. The checklist should be easy tounderstand, with clear instructions and requirements for each task, making it user-friendly for all employees involved.一个设计良好的SOP检查表应涵盖在特定过程或操作中需要遵循的所有重要任务和程序。

标准办公室卫生检查表

标准办公室卫生检查表

标准办公室卫生检查表办公室卫生检查表。

办公室卫生是一个组织或企业的形象和员工健康的重要保障,因此定期进行办公室卫生检查是非常必要的。

下面是一份标准办公室卫生检查表,供大家参考和使用。

一、办公室整体环境。

1. 办公室内是否有异味?2. 办公室内是否有明显的垃圾堆积?3. 办公室内地面是否清洁干净?4. 办公桌、椅子、文件柜等办公家具是否整洁无尘?二、办公室卫生设施。

1. 卫生间内是否有清洁剂、手纸、洗手液等卫生用品?2. 卫生间内地面、马桶、洗手台等是否干净整洁?3. 卫生间内是否有异味?4. 饮水机、咖啡机等设备是否定期进行清洁和消毒?三、办公室垃圾处理。

1. 垃圾桶是否定期清理?2. 垃圾分类是否得当?3. 是否有定期清运垃圾的服务?四、办公室空气质量。

1. 是否定期开窗通风?2. 是否有空气净化设备?3. 是否有植物或空气清新剂?五、员工个人卫生。

1. 员工是否定期进行个人卫生保健知识培训?2. 员工是否有定期身体检查?3. 员工是否有按时更换工作服或者定期清洗工作服的习惯?六、办公室杀菌消毒。

1. 是否有定期对办公室进行杀菌消毒?2. 是否有定期对办公用品、办公设备进行清洁消毒?七、办公室卫生管理。

1. 是否有专门负责办公室卫生管理的人员?2. 是否有定期进行办公室卫生检查和评估?3. 是否有建立健全的办公室卫生管理制度和标准操作流程?以上是一份标准办公室卫生检查表,希望各位单位和组织能够认真对待办公室卫生问题,定期进行检查和整改,共同营造一个清洁、整洁、舒适的办公环境,为员工的健康和工作效率提供保障。

同时也希望各位员工能够自觉遵守卫生规定,保持个人卫生,共同维护良好的办公环境。

中小企业安全生产标准化实施检查表

中小企业安全生产标准化实施检查表
检查各级人员风险管控制定的落实情况。
3
落实班后和夜间检查巡查。
检查记录。
4
按规定报告安全生产风险。
检查记录。

占用堵塞消防通道。
检查消防通道是否存在占用、堵塞的情况。
检查跨越消防通道的管道、桥架、电缆的高度;检查跨越消防通道的电缆、管道的保护措施。
2
生产场所应满足两个安全出口,安全出口应畅通、设置为平开门、并与疏散方向一致。
检查使用材料。
检查设计文件。
杜绝发生“三合一”情况。
4
企业要与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。安全生产管理协议,或者承包合同、承租合同要规定企业安全生产工作统一协调、管理义务。企业要定期对承包单位、承租单位进行安全检查,发现安全问题要及时督促整改。
检查文件。
检查双方隐患排查和整改记录。
检查安全出口的类型和数量。
检查安全出口标识。
检查安全出口启闭情况。
3
门窗等处安装的铁栅栏、广告牌等遮挡物不得影响逃生;疏散楼梯不得被占用(堆放杂物)、堵塞。
检查门窗的完好性。
检查门窗周围的占用、堵塞情况。
4
作业场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
检查设置的火灾自动报警系统的设置。
检查火灾自动报警系统的运行和使用情况。
检查日常检查维保情况。

厂房(仓库)的安全管理
1
厂房(仓库)使用符合安全标准和设计要求,根据厂房(仓库)的火灾危险性,采取有效措施消除易燃易爆建构筑物危险,提升火灾预警能力。
检查设计文件与厂房(仓库)的实际建设情况。
检查采取的消除易燃易爆建构筑物危险的措施。

工程建设强制性标准执行情况检查表格

工程建设强制性标准执行情况检查表格

.....检表 4-1工程建设强迫性标准执行状况检查表〔安全局部〕评价检查工程检查内容根本不备注切合切合切合监理单位行为工程监理部安全总监切合相应要求,人员配工程监理部装备安全备到位1工程监理部安全总监切合相应要求,人员配√总监及到位状况备没到位工程监理部安全总监不切合相应要求按规定编制、审批安全文明施工监理规划、安全文明施工监理规监理实行细那么,并严格执行2划、监理实行细那么的按规定编制、审批安全文明施工监理规划、√编制审批内容的执行监理实行细那么,但执行不仔细状况未按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实行细那么,又未执行组织审察施工组织设计中的安全技术举措严格组织,仔细审察3或许专项施工方案是组织审察√否切合工程强迫性标未组织审察准状况严格对分包单位的安全生产允许证及资质对分包单位的安全生进行核查对分包单位的安全生产允许证及资质核查4产允许证及资质核查√粗心状况对分包单位的安全生产允许证及资质没核查严格按规定对要点部位、要点工序实行安全对要点部位、要点工旁站监理对要点部位、要点工序实行安全旁站监理不5序实行安全旁站监理√到位状况对要点部位、要点工序没有实行安全旁站监理安全文明施工问题通知单签发手续齐备,问安全文明施工问题通题整顿结果的复查实时,资料齐备6知单签发及安全文明安全文明施工问题通知单签发手续不全,问施工问题整顿结果的题整顿结果的复查资料不全√复查状况不按规定签发安全文明施工问题通知单,问题整顿结果不复查.....检查工程管理制度7机构设置分担保理施工组织设计8专项施工方案安全技术交底检查内容综合状况安全生产规章制度和安全操作规程。

安全生产责任制及查核。

安全目标。

安全文明施工质量标准化达标。

安全生产文明施工管理机构设置和专职安全生产管理人员装备。

建设工程推行施工总承包的,分包合同中明确各自的安全生产方面的权益、义务。

施工组织设计中安全技术举措拟订、审批、会签,内容拥有针对性、指导性。

安全标准化安全检查表

安全标准化安全检查表

×××××××专项安全检查台帐检查类别:压力容器单位:负责人:压力容器专项安全检查表日期:检查人员:××××××××综合安全检查台帐检查类别:综合检查单位:负责人:日期:检查人员:日期:检查人员:日期:检查人员:××××××××季节安全检查台帐检查类别:单位:负责人:防暑降温、防冻保暖安全检查表日期:检查人员:×××××××专项安全检查台帐检查类别:危险化学品单位:负责人:危险化学品安全检查表日期:检查人员:×××××××专项安全检查台帐检查类别:安全装置单位:负责人:日期:检查人员:日期:检查人员:××××××××专项安全检查台帐检查类别:厂房建筑单位:负责人:厂房建筑安全检查表日期:检查人员:××××××××专项安全检查台帐检查类别:防尘防毒单位:负责人:防尘、防毒安全检查表日期:。

企业安全生产标准化检查表

企业安全生产标准化检查表
在存在危险因素的场所和设备设施,设置明显的安全警示标志,警示、告知危险种类、后果及应急措施;
十、
危险源辩识与风险控制
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作;
辩识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案.
2。风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别;
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
建立安全费用使用台账.
六、
装备设施
1。设施设备
具备满足安全生产需要的设施设备,并符合相关安全规范和技术要求;
按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材;
按规定对设施设备进行定期检验,检验证书合法有效;
④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌.
2。设施安全管理
规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理,有明确的安全制度,并严格落实;
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
一、
安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2。中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3.年度计划
①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。
七、
安全技术管理
1。施工组织设计
制定施工组织设计编制、审核、批准制度;
施工组织设计中有明确的安全技术措施;
按程序进行审核、批准;

班组标准化检查表

班组标准化检查表

班组标准化检查表 Final approval draft on November 22, 2020班组标准化检查表JL-SG-042年月日夜班当班班长:;检查人:。

总扣分:。

是否交班班组整改:是□否□。

白班当班班长:;检查人:。

总扣分:。

是否交班班组整改:是□否□。

中班当班班长:;检查人:。

总扣分:。

是否交班班组整改:是□否□。

填表说明:1、接班人员检查交班人员卫生执行情况,检查后在检查人栏签上检查人名字,并记录扣分。

2、检查人签完字后,交班班长在当班班长栏内签名,并让班员整改存在的问题。

3、交班组员未整改时,接班组员要整改,并在“是□否□”后注明“接班人员整改”字样。

4、对检查出存在的问题,交班组员不整改的,按实际考核分数的3倍处罚。

生产管理部调度室卫生检查确认单JL-SG-056 年月日显示器是否有手印、污渍、灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电脑显示器四周及背面是否有灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□显示器是否放置端正。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□主机箱是否有灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□键盘是否有污渍、灰尘等。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□鼠标是否有污渍、灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□鼠标垫是否有污渍、灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□音响表面是否有污渍、灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□音响放置是否端正。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□共五台电脑,以上检查项目每一处不合格扣2分。

电话本体是否有污渍、灰尘等。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话听说筒是否有污渍、灰尘等。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话线是否有打结。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话线是否有污渍、灰尘。

夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□调度电话台面是否有污渍、灰尘等。

强制性标准执行情况检查表

强制性标准执行情况检查表
□符合
□不符合
7
防水材料
不同材料分别不少于1个材料进场批次。
检查方法:检查产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告。
评价判定原则:产品的合格证书、进场检验或产品性能检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
依据:《地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)》第3.0.7、4.3.15、4.4.7条。
依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。
□符合
□不符合
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
植筋记录、锚固力检测报告各不少于1份
检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。
评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
检查方法:检查试桩记录和成桩记录、设计图纸。
评价判定原则:未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的。判定为“不符合”。
依据:《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.3.1、9.3.2条。
□符合
□不符合
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录分别不少于1份
检查方法:检查混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。
评价判定原则:1、未按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录;2、记录不规范的。判定为“不符合”。
依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第7.1.5、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7条。《大体积混凝土施工规范(GB50496-2009)》第6.0.1、6.0.2、6.0.5、6.0.6条。

安全标准化检查表

安全标准化检查表

安全标准化检查表综合部分二、现场生产安全检查(必检)1、生产运行系统(必检)1.1工艺流程图及工艺参数安全检查表1.2生产操作运行治理安全检查表(必检)二、现场生产安全检查(必检)检查单位:检查时刻:年月日检查负责人:2、炼油企业设备安全检查(必检)2.1通用塔类设备安全检查表(必检)受检单位:表-22012.2 通用炉类安全检查表(必检)2.3 通用换热器安全检查表(必检)2.4液氨贮罐安全检查表2.5催化裂化反应器、再生器安全检查表(必检)受检单位:表-22052.6通用反应器安全检查表2.7压力容器安全检查表(必检)2.8离心式压缩机安全检查表2.9往复式压缩机安全检查表(必检)2.10汽轮机安全检查表(必检)2.11通用压缩机组安全检查表(必检)2.12螺杆式压缩机安全2.13风机安全检查表2.14离心泵安全检查表(必检)2.15蒸汽往复泵安全检查表2.16电动往复泵安全检查表2.17通用机泵安全检查表2.18空冷器安全检查表2.19烟气轮机安全检查表(必检)2.20套管结晶器安全检查表2.21真空回转过滤机安全检查表(必检)2.22板框式过滤机安全检查表2.23管道及安全附件安全检查表2.24除焦系统安全检查表2.25石蜡成型机安全检查表2.26防雷安全检查表(必检)3、储运系统安全检查(必检)3.1油品罐区安全检查表(必检)3.2液化石油气球罐区安全检查表(必检)3.3铁路装卸栈台安全检查表(必检)3.4油品码头安全检查表3.5液化石油气站安全检查表(必检)。

公司制度执行力检查表

公司制度执行力检查表
7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件,检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻,做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责,提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度

4安全生产法律法规标准规范执行情况和适用情况检查表

4安全生产法律法规标准规范执行情况和适用情况检查表
2013.12.31
2014.5.1
国家标准
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
32
建筑灭火器配置设计规范
GB50140.2005
2005.7.15
2005.10.1
国家标准
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
33
建筑灭火器配置验收及检查规范
GB_50444.2008
2008.8.13
2008.11.1
安全阀安全技术监察规程
TSG_ZF001.2006
2006.10.27
2007.1.1
行业标准
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
61
特种设备作业人员考核规则
TSG Z6001—2013
2013.1.16
2013.6.1
行业标准
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
62
安全阀安全技术监察规程2009年1号修改单
2011.5.3
2011.7.1
部门规章
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
50
关于公布特种设备作业人员作业种类与项目目录的公告
质检总局2011年第95号公告
2011.6.30
2011.7.1
部门规章
生产部、品管部、开发部
□是□否
□是□否
51
压力容器定期检验规则
TSG_R7001.2013
2013.1.16
闽安委办[2014]59号
2014.7.17
2014.7.17
地方行政法规
公司各部门
□是□否
□是□否
21
企业安全文化建设导则

工程建设强制性标准执行情况检查表

工程建设强制性标准执行情况检查表

(七)砌体工 程
38 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 39 灰缝厚度及砂浆饱满度 40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 41 刚筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
(八)实体质 量抽测
42
钢筋位置、数量、保护层度:使用钢筋扫描仪现场 抽测
43 混凝土构件强度:是有混凝土回弹仪现场抽测 44 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 45 预制承重构件安装
10 砂浆试块抗压强敌试验报告及统计评定 (二)施工试 验报告 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢筋焊接(焊接)质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 水泥及外加剂、混泥土及砂浆、钢筋及连接接头、 16 砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、 紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 17 桩基试装、成桩记录 18 (三)施工记 录 混泥土施工记录、混泥土冬期施工温控记录、大体 积混泥土施工温控记录
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目 检查内容 一、工程资料 1 2 3 (一)原材料 、成哦、半成 品、构配件 4 5 6 7 8 9 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 砖、砌块、填充强砌块、后置埋件 预拌混泥土、砂浆 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 预制构件及预应力混泥土锚具、夹具 防水材料 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力机桩身 完整性检验报告 混泥土试块抗压强度试验报告及统计评定 评 符合 价 不符合 备注
19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 20 预制构件、钢筋构件吊装记录 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度 检验记录
22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 23 结构实体检验记录
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实施情况符合要求。
新产品标准化审查管理办法
QG/HSF 18.03-2004
实施情况符合要求。
职业健康安全管理手册
OHSM/HSF 001-2004
实施情况符合要求。
职业健康安全管理体系程序文件
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实施情况符合要求。
标准执行情况检查表
BR—07
No.02
部门
标准化办公室
标准化员工作标准
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实施情况符合要求。
干部职工通用工作标准
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实施情况符合要求。
方针目标管理标准
QG/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
标准执行情况检查表
BR—07
No.01
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年5月15日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
标准化员工作标准
QZ/HSF 02.03.01-2004
实施情况符合要求。
干部职工通用工作标准
干部职工通用工作标准
QZ/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
方针目标管理标准
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实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
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实施情况符合要求。
标准化管理标准
实施情况符合要求。
方针目标管理标准
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新产品标准化审查管理办法
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实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
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企业标准编号和格式规定
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干部职工通用工作标准
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方针目标管理标准
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实施情况符合要求。
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标准执行情况检查表
BR—07
No.05
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年7月15日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
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实施情况符合要求。
标准执行情况检查表
BR—07
No.06
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年7月30日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
标准化员工作标准
QZ/HSF 02.03.01-2004
实施情况符合要求。
BR—07
No.12
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年10月30日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
标准化员工作标准
QZ/HSF 02.03.01-2004
实施情况符合要求。
干部职工通用工作标准
QZ/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
标准执行情况检查表
BR—07
No.11
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年10月15日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
标准化员工作标准
QZ/HSF 02.03.01-2004
实施情况符合要求。
BR—07
No.07
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年8月15日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
QZ/HSF 02.02.08-2004
实施情况符合要求。
标准化员工作标准
QZ/HSF 02.03.01-2源自04实施情况符合要求。干部职工通用工作标准
QZ/HSF 02.01-2004
QZ/HSF 02.03.01-2004
实施情况符合要求。
干部职工通用工作标准
QZ/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
方针目标管理标准
QG/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
QG/HSF 18.01-2004
方针目标管理标准
QG/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
QG/HSF 18.01-2004
实施情况符合要求。
标准化管理标准
QG/HSF 18.02-2004
实施情况符合要求。
新产品标准化审查管理办法
职业健康安全管理手册
OHSM/HSF 001-2004
实施情况符合要求。
职业健康安全管理体系程序文件
OHSM/HSF 001~016-2004
实施情况符合要求。
标准执行情况检查表
BR—07
No.04
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
检查人
陈炜
检查日期
2004年6月30日
标准名称
标准编号
检查结果
标准化办公室主任工作标准
实施情况符合要求。
方针目标管理标准
QG/HSF 02.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准体系自我评价规定
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
QG/HSF 18.01-2004
实施情况符合要求。
标准化管理标准
QG/HSF 18.02-2004
实施情况符合要求。
新产品标准化审查管理办法
QG/HSF 18.03-2004
实施情况符合要求。
职业健康安全管理手册
OHSM/HSF 001-2004
实施情况符合要求。
职业健康安全管理体系程序文件
OHSM/HSF 001~016-2004
实施情况符合要求。
标准执行情况检查表
BR—07
No.08
部门
标准化办公室
负责人
贺敏杰
QG/HSF 17.01-2004
实施情况符合要求。
企业标准编号和格式规定
QG/HSF 18.01-2004
实施情况符合要求。
标准化管理标准
QG/HSF 18.02-2004
实施情况符合要求。
新产品标准化审查管理办法
QG/HSF 18.03-2004
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