质量管理体系文件管理制度.doc
质量管理体系文件管理制度

【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。
【依据】《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责,适用于管理文件的管理。
【责任】质量负责人对本制度实施负责。
【内容】质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。
1、质量管理文件的分类:1.1、质量管理文件包括法规性文件(标准类文件)、见证性文件(记录类文件)两类。
1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则,阐述质量体系的构成,明确有关组织、部门和人员的质量职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。
它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方针、国家法定技术标准,以及企业质量管理制度和质量管理工作程序等规定性文件。
1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的文件,如各种质量活动和药品的记录(如图表、报告)等,记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况,是质量体系运行情况的证明文件。
2、质量管理体系文件的管理:2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件,并指导、督促制度执行,以及负责见证性文件的审核。
文件制定必须符合下列要求。
A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求,使制定各项管理文件具有合法性。
B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式,使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。
C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理,并严格按照文件管理程序制定各项管理文件,使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。
D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件,不得编制、修改,必须严格执行。
质量体系文件管理制度

质量体系文件管理制度一、前言质量体系文件管理制度是指企业为了保证质量体系文件的编制、使用、变更与废止的管理工作而制定的一系列规章制度和控制措施。
该制度旨在确保质量体系文件的准确、完整和可靠,以促进质量管理的持续改进和提高。
本文档将详细介绍质量体系文件管理制度的内容和要求。
二、范围该制度适用于企业所有部门和相关人员,包括但不限于质量管理部门、技术部门、生产部门以及与质量管理相关的外部供应商和客户。
三、定义1. 质量体系文件:指用于质量体系的建立、实施和维护的文件,包括政策、目标、程序、工作指导书、记录等。
2. 质量体系文件编制:指根据质量体系要求和相关法规法规定,以明确的方式将相关信息和规定记录于文件中的过程。
3. 质量体系文件使用:指通过适当的方式和渠道,将质量体系文件传达给相应的人员,并指导他们按照文件要求执行工作的过程。
4. 质量体系文件变更:指在需要修改、补充或删除质量体系文件内容时,经过相应的评审、批准和通知程序进行的更改过程。
5. 质量体系文件废止:指当质量体系文件已经失效、过时、或不再需要时,将其从有效文件清单中移除并进行相应的记录。
四、质量体系文件管理的原则1. 审查与修改:质量体系文件应定期进行审查和修改,以确保其与企业实际运营的一致性和有效性。
2. 文档控制:质量体系文件必须通过控制措施确保其版本的准确性和及时性。
3. 授权与培训:确定质量体系文件的编制、使用、变更和废止的授权人员,并向相关人员提供必要的培训和指导。
4. 保密与安全:质量体系文件应得到妥善保管,并防止未经授权的人员获取或篡改。
五、质量体系文件的编制与使用1. 编制质量体系文件的要求:a) 为每个质量体系文件指定一个唯一的标识符,包括文件名、版本号等信息。
b) 由专门人员负责编制和修订质量体系文件,并确保其准确、完整、易于理解和操作。
c) 根据实际需要,合理分类和归档质量体系文件,便于查找和管理。
d) 编制质量体系文件时,应采用规范化的格式和模板,确保文档的一致性和可读性。
质量体系文件管理制度

质量体系文件管理制度一、目的:规范企业质量管理文件的起草、审批等环节的管理。
二、依据:《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。
三、范围:适用于本企业质量管理体系文件的管理.四、责任:企业负责人对本制度的实施负责.五、内容:1。
质量管理体系文件是指药品经营全过程进行质量管理的各种职责、制度、规定标准、工作流程以及实施过程中形成的原始记录及原始凭证,它是质量管理体系运行的依据.2.质量管理体系文件制定原则:2.1符合相关法律法规,符合企业实际。
3。
质量管理体系文件分为四大类,即:3.1质量管理制度3。
2岗位职责3。
3操作程序3.4记录和凭证等4.各类质量管理体系文件的内容及要求4。
1质量管理制度包括药品质量体系管理制度、药品购销、培训等各项质量管理制度。
4.2岗位职责包括企业负责人、质管员、采购、验收等岗位职责。
4.3操作程序包括药品采购、验收、销售、处方审核、调配、核对、计算机系统等各项操作程序。
4.4记录包括建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录。
5。
质量管理体系文件起草与实施5.1起草质管员根据企业质量管理状况,以国家有关法律、法规及行政规章为准绳,认真起草。
5。
2修订质管员根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规的要求对质量管理文件进行修订.5。
3审批由负责人审核批准方可执行。
6。
每年底对所有文件进行整理分类,编制存档目录并归档保存,电脑系统所存文件也要用相关手段进行整理。
文件应当分类存放,便于查阅。
7。
质量管理体系文件的编订规则7.1文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号等.7.2文字应当准确、清晰、易懂。
7.3文件应当分类存放,便于查阅.7。
4质量管理体系文件编号的规则:7.4.1文件编号由4个英文字母的企业代码,2个英文字母的文件类别代码,3位阿拉伯数字文件序号编码组合而成。
详图如下:企业代码文件类别代码文件序号7.4。
质量管理文件管理制度

质量管理文件管理制度质量管理是企业持续改进和保证产品或服务质量的重要手段,而质量管理文件则是质量管理的基础文件,用于规范和指导企业各项质量管理活动。
为了确保质量管理文件的有效性和可行性,需要建立一个严格的质量管理文件管理制度,本文将针对该制度进行详细的讨论和说明。
一、质量管理文件的定义和分类质量管理文件是指规范和记录企业质量管理活动的文件,包括政策、目标、程序、指南、规程、作业指导书等。
根据质量管理文件的内容、用途和形式,可以将其分为以下几类:1. 质量管理体系文件:包括质量手册、程序文件、操作文件等,用于规范和指导质量管理体系的建立和运行。
2. 质量管理工具文件:包括质量检测记录、测试报告、流程图等,用于支持和证明质量管理活动的有效性和结果。
3. 质量管理培训文件:包括培训大纲、教材、讲义等,用于培训和提升员工的质量管理意识和能力。
4. 质量管理审查文件:包括审查记录、不符合项报告、纠正措施等,用于审核和改进质量管理活动。
二、质量管理文件的编制和审批程序为了确保质量管理文件的科学性和有效性,需要制定严格的编制和审批程序。
具体步骤如下:1. 需求确定:由相关部门或人员提出制定或修订质量管理文件的需求,并明确文件的范围和目的。
2. 编制草稿:由文件编制人员根据需求进行文件的编制工作,并形成初稿。
3. 内部审批:初稿完成后,由相关部门或人员进行内部审批,确保文件的合规性和可行性。
4. 部门协调:如有需要,可以进行跨部门的协调和沟通,以获取更多的意见和建议。
5. 高层审批:内部审批通过后,将文件提交给高层进行审批,确保文件的一致性和有效性。
6. 发布和实施:获得高层审批后,文件正式发布,并通知相关人员进行实施和遵守。
三、质量管理文件的存档和变更控制为了保证质量管理文件的完整性和准确性,需要建立健全的存档和变更控制机制。
1. 存档管理:对于所有的质量管理文件,应按照一定的分类和编号规则进行存档,并确保存档的安全性和可检索性。
质量管理体系文件管理制度

质量管理体系文件管理制度1. 引言本文档旨在建立和规范公司的质量管理体系文件管理制度。
通过明确质量管理体系文件的管理要求,确保文件的有效性和可追溯性,提高文件管理的效率和质量,以支持公司的质量管理体系的持续改进。
2. 文件管理责任2.1 所有部门需要明确质量管理体系文件的管理责任。
各部门负责人应指定专人负责质量管理体系文件的编写、审核、批准、发布和修订等工作。
2.2 公司管理层需指定一名高级质量管理人员负责整个质量管理体系文件管理的监督和协调工作,包括文件的定期评审、审核和修订等。
2.3 每个职能部门负责人需确保负责区域的质量管理体系文件的准确性和完整性,并配合相关部门完成文件的编制和修订工作。
3. 文件编制与审核3.1 各部门应按照公司规定的文件编写格式和要求,编制质量管理体系文件。
3.2 编制质量管理体系文件时,应遵守以下原则: - 确保文件的准确性、简洁性和明确性; - 核实文件编制的合法性和有效性,以确保文件能够顺利执行; - 遵循质量管理体系文件的编写流程和规定,完成文件的初稿; - 审核质量管理体系文件,确保其符合规定的格式和内容要求。
3.3 文件的审核应由专门的审核小组或人员进行。
审核人员应熟悉质量管理体系文件的要求,对文件的准确性和逻辑性进行评审。
4. 文件批准与发布4.1 审核通过的质量管理体系文件由文件编制人员提交给所在部门负责人进行批准。
4.2 批准质量管理体系文件的部门负责人应仔细查阅文件内容,确保文件的准确性和符合要求。
如有需要,可以提出修改建议,并经由编制人员进行修改。
4.3 在文件批准后,质量管理体系文件由相关部门通过内部通知或部门会议等途径进行发布。
同时,应在企业内部的质量管理平台上进行备案和公示。
5. 文件修订与废弃5.1 文件的修订需根据实际需求进行。
修订需经相关部门批准,并按照规定的流程进行执行。
5.2 如需废弃某个质量管理体系文件,需经文件编制人员提出申请,并经相关部门批准后执行。
质量管理制度文档

质量管理制度文档一、引言本质量管理制度旨在建立一套科学、系统、高效的质量管理体系,以确保公司产品及服务质量满足顾客需求及法律法规要求,持续提升顾客满意度,并在市场竞争中保持领先地位。
本制度覆盖了从质量方针制定到持续改进的全过程,通过明确各级职责、优化流程控制、强化检验测量、严格不合格品管理等措施,实现全面质量管理。
二、质量方针与目标2.1 质量方针“以顾客为中心,追求卓越品质;持续改进,满足并超越期望。
”本方针体现了公司对质量的承诺,是全体员工共同遵循的质量行为准则。
2.2 质量目标- 产品合格率≥99.5%;- 顾客满意度≥95%;- 重大质量事故为零;- 年度质量改进项目不少于5项。
三、组织架构与职责3.1 组织架构公司设立质量管理部作为质量管理的核心部门,直接向总经理汇报。
下设质量检验组、过程控制组、质量改进组及文件记录管理组等,各小组分工明确,协同工作。
3.2 职责划分- 总经理:负责质量方针的制定与批准,提供必要资源支持。
- 质量管理部:全面负责质量管理体系的建立、运行、监督与改进。
- 各部门经理:确保本部门工作符合质量管理体系要求,配合质量管理部进行质量活动。
- 员工:遵守质量管理制度,参与质量改进活动,提高个人质量意识。
四、质量文件与记录4.1 质量文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准等,确保质量活动有章可循,有据可查。
4.2 记录管理对质量活动产生的各类记录进行统一编号、归档保存,便于追溯和审核。
记录包括但不限于检验报告、校准记录、不合格品处理记录等。
五、过程控制与管理5.1 过程识别识别并确定影响产品质量的关键过程,制定详细的作业指导书和操作规程。
5.2 过程监控通过定期检查、数据统计分析等手段,对关键过程进行监控,确保过程稳定受控。
5.3 过程改进根据监控结果,及时发现并纠正过程偏差,不断优化流程,提高过程能力。
六、检验、测量与试验6.1 检验计划制定详细的检验计划,明确检验项目、标准、方法和频次。
SMQM药品质量文管理制度(可编辑).doc

SMQM药品质量文管理制度(可编辑)精选资料文件名称质量体系文件管理制度编号XXXXQM起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据年月国家食品药品监督管理总局令第号要求版本号第一版、目的:质量管理体系文件是质量管理体系运动的依据可以起到沟通意图、统一行动的作用。
、依据:根据《药品管理法》及其实施条例、新版GSP等法律法规规章制定本制度。
、范围:适用于本企业各类质量相关文件的管理。
、职责:管理部。
、规定内容:质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。
企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发统一由质管部负责各部门协助、配合及工作。
本企业质量管理体系文件分为五类:质量管理制度部门及岗位职责质量管理工作操作程序质量记录、凭证、报告、档案计算机操作规程类。
当发生以下状况时企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。
质量管理体系需要改进时有关法律、法规修订后组织机构职能变动时使用中发现问题时经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。
文件编码要求。
为规范内部文件管理有效分类、便于检索对各类文件实行统一编码管理编码应做到格式规范类别清晰一文一号。
编号结构文件编号由个英文字母的公司代码、个英文字母的文件类别代码、位阿拉伯数字的文件序号和位阿拉伯数字的年号编码组合而成详如下图:□□□□□□□□□□□□公司代码文件类别代码文件序号年号公司代码:XXXX文件类别代码:质量管理制度的文件类别代码用英文字母“QM”表示。
质量职责的文件类别代码用英文字母“QD”表示。
质量管理工作操作程序的文件类别代码用英文字母“QP”表示。
质量记录类文件类别代码用英文字母“QR”表示。
电脑标准操作程序类别代码用英文字母“SOP”表示。
质量管理体系文件管理制度

XXX医药有限责任公司文件一、目的:规范公司质量管理文件的管理,确保文件适宜、有效,通过文件的形式体现出“事事有规定,事事按规定”的制度原则。
二、依据:根据《药品管理法》及其实施条例、新版GSP等法律法规规章制定本制度。
三、范围:适用于公司质量管理体系所涉及的全部文件。
四、责任者:1、企业负责人负责质量管理体系文件的批准.2、质量负责人负责质量管理体系文件的构架、审核。
3、质管部负责质量管理体系文件的组织编写、汇总、评审、培训、管理、归档等。
五、规定内容:质量管理体系文件:是指一切由涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的,贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件.公司各类文件都有其编制规范和体例,并且均有其申请、起草、审核、执行、复印、发放、使用、修订、保管、废止和销毁的规程。
指导等应当按照质量文件管理制度、操作规程进行,统一由质量管理部负责,各部门协助配合其工作,并保存相关记录。
1、公司质量管理体系文件分为四类,即:1.1质量管理制度类,包括质量手册、规章制度;1.2 各部门及岗位职责类;1.3 质量管理操作规程类;1.4 质量记录、凭证、报告、档案类;2、当发生以下状况时,公司应对质量管理体系文件进行相应内容的定期审核、修订。
2.1质量管理体系需要改进时;2.2有关法律、法规修订后;2.3组织机构职能变动时;2.4使用中发现问题时;2. 5 经营范围有所变更时;2.6经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其他需要修改的情况。
3、文件编码要求。
为规范内部文件管理,有效分类,便于检索,对各类文件实行统一编码管理,编码应做到格式规范,类别清晰,一文一号。
3.1编号结构:文件编号开头为公司代码,由4位大写的汉语拼音字母组成、之后由2位拼音字母组成文件类别代码、紧随其后的是3位阿拉伯数字的文件序号、最后是4位阿拉伯数字组成的年号、2位数字版本号。
详如下图:DHYY—ZD—001—2014-01公司代码—文件类别代码—文件序号—年号-版本号注:本公司代码为DHYY3.2文件类别代码:a。
质量管理文件管理制度

质量管理文件管理制度一、目的质量管理文件是企业质量管理体系的重要组成部分,它对于规范企业的质量管理活动、确保产品和服务质量具有重要意义。
为了确保质量管理文件的系统性、完整性、准确性和有效性,特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有与质量管理相关的文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等。
三、职责分工1、质量管理部门(1)负责制定和修订质量管理文件管理制度。
(2)组织相关部门和人员编写质量管理文件。
(3)对质量管理文件进行审核和批准。
(4)监督质量管理文件的执行情况,并对执行过程中发现的问题进行协调和处理。
2、各部门(1)按照质量管理部门的要求,参与质量管理文件的编写工作。
(2)负责本部门质量管理文件的执行和管理。
(3)对本部门质量管理文件的执行情况进行自查,并将自查结果反馈给质量管理部门。
四、质量管理文件的分类1、质量手册质量手册是企业质量管理体系的纲领性文件,它阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
2、程序文件程序文件是质量手册的支持性文件,它规定了为完成某项质量活动所遵循的途径和方法。
3、作业指导书作业指导书是程序文件的细化和补充,它针对具体的作业活动,详细规定了操作步骤、技术要求、检验标准等。
4、质量记录质量记录是质量管理活动的证据,它记录了质量管理活动的过程和结果。
五、质量管理文件的编号为了便于管理和检索,对质量管理文件进行统一编号。
编号规则如下:1、质量手册:QM 企业代码版本号2、程序文件:QP 企业代码程序文件序号版本号3、作业指导书:WI 企业代码部门代码作业指导书序号版本号4、质量记录:QR 企业代码部门代码质量记录序号版本号六、质量管理文件的编写1、编写原则(1)符合性原则:质量管理文件应符合国家法律法规、行业标准以及企业的实际情况。
(2)系统性原则:质量管理文件应涵盖企业质量管理的各个方面,形成一个完整的体系。
质量管理文件的管理制度

质量管理文件的管理制度质量管理文件的管理制度(通用7篇)在当今社会生活中,各种制度频频出现,制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的质量管理文件的管理制度(通用7篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
质量管理文件的管理制度1一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件,具体由办公室负责。
二、对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定、登记。
三、本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。
四、凡正式文件在经登记后由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,分送领导和承办部门阅办,重要文件或急件应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。
五、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
质量管理文件的管理制度21、学校各部门对学校以上文件的收发,传递,阅办,保管,存档要有专人,做到“三勤”:勤催办,勤检查,勤回收。
各部门、年组取的文件要有专人保管,并按要求定期交回。
2、收发文件有登记。
收到上级文件后,由专人拆封,认真核对份数,统一编号,及时登记;向下发文时,明确份数,严格履行发文登记(签字)手续。
3、传阅文件有专夹。
做到及时,准确,去向清楚;达到“三不”:批阅不积压,承办不横传,传阅范围不扩大。
4、借阅文件有手续。
借阅秘密文件要严格履行领导签批,本人(借阅者)签字手续,阅后及时归还。
5、缴毁文件有清单。
对清缴上来的文件,按规定该存档的存档,该上缴的上缴,该销毁的销毁,无论是存档,上交或是销毁,都必须分类列出清单备查。
6、存放文件有专柜。
需要继续保存的文件,要设专柜专人分类保管,存放文件的室内要有昼夜值班人员,确保文件管理安全。
公司质量体系文件管理制度

公司质量体系文件管理制度一、总则为规范公司质量体系文件管理,提高文件管理效率和文件使用价值,确保公司质量体系文件的完整性、准确性、及时性、方便性和保密性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与质量体系文件有关的管理工作。
三、文件编制1. 公司质量体系文件应按照国家法律法规、行业标准以及公司内部管理体制的相关规定编制。
2. 编制文件时,应注明文件的标识代码、名称、版本号、起草单位、制定日期、修订日期等信息。
3. 文件修改或修订时,应标明修订的时间、内容、原因等,并由相应主管部门负责人或授权人签字确认。
四、文件的保管与归档1. 公司质量体系文件应按照一定的分类和编号进行保管,并建立文件档案馆进行统一管理。
2. 文件的保管期应根据文件属性、重要程度和需要审查的周期性等因素确定,并建立档案管理制度。
3. 文件的归档应按照文件的编号、名称、起草单位、载体属性等进行分类,并建立档案检索系统,以方便日常使用和查找。
五、文件的传阅和使用1. 公司质量体系文件应严格控制传阅范围和传阅时限,确保文件的安全性和保密性。
2. 文件传阅应按照规定的程序和流程进行,并由相关部门或人员签字确认。
3. 文件使用时,应根据文件的实际需要和权限进行,不得随意更改、复制和外传,确保文件的完整性和准确性。
4. 文件的使用人员应对文件的内容负有保密责任,不得私自泄露文件信息。
六、文件的修订和废止1. 公司质量体系文件需要修订时,应征求相关部门的意见,进行合规审查,并按照修改程序进行修订。
2. 文件修订时,应注意保持文件的连续性和一致性,避免出现矛盾和冲突的情况。
3. 文件废止时,应及时公布,通知相关部门,并进行文件的归档和销毁工作。
废止后的文件不得再用于相关工作。
七、文件管理的责任1. 公司各级部门负责人应加强对质量体系文件管理的监督和管理,确保相关文件的及时更新和有效使用。
2. 文件管理工作由专门的文件管理部门负责,并建立文件管理制度和标准,对文件的编制、修改、传阅、使用等进行全面监督和管理。
质量管理文件管理制度

质量管理文件管理制度质量管理是一个组织中至关重要的一个方面,它能够确保产品或服务的质量达到预期标准。
而为了有效管理和控制质量管理文件,建立一套完善的质量管理文件管理制度是非常重要的。
本文将就质量管理文件管理制度展开论述。
一、概述质量管理文件是指用于规范和引导质量管理活动的文件,包括质量手册、程序文件、工艺规范、作业指导书等。
质量管理文件的管理对于确保组织的质量管理体系的顺利运行和持续改进至关重要。
二、质量管理文件的编制质量管理文件应根据国家和行业标准,结合组织的实际情况,制定相应的编制流程。
一般而言,编制质量管理文件应包括以下几个步骤:1. 确定编制的范围和目标:明确需要编制的文件的范围和目标,确定需要覆盖的质量管理活动。
2. 收集相关资料和信息:收集与质量管理活动相关的标准、规范、法律法规等相关资料,以及组织内部的相关文件和数据。
3. 编写和审核:根据收集到的资料和信息,编写质量管理文件的内容,并经过内部审核,确保内容的准确性和可行性。
4. 批准和发布:将编制和审核通过的质量管理文件提交给负责人或管理层审批,并按照规定的流程进行发布。
三、质量管理文件的分类与编号为了方便管理和查找,质量管理文件应按照一定的分类和编号原则进行管理。
一般来说,可以按照以下方式进行分类:1. 质量手册:质量手册是质量管理文件中的核心文件,它概述了组织的质量管理体系、政策、目标和职责等内容。
2. 程序文件:程序文件是规范和指导质量管理活动的文件,包括质量管理程序、作业程序、检测程序等。
3. 工艺规范:工艺规范是确定产品或服务质量的要求和要点,包括工艺流程、工艺参数、检验标准等。
4. 作业指导书:作业指导书是对具体工作任务和操作的指导文件,用于保证工作按照标准和程序进行。
质量管理文件的编号应根据一定的原则,例如按照文件类型、部门、日期等进行编号,以确保文件的唯一性和易于管理。
四、质量管理文件的变更控制为了保证质量管理文件的有效性和时效性,必须建立健全的质量管理文件变更控制制度。
2023年质量体系文件管理制度(精选6篇)

2023年质量体系文件管理制度(精选6篇)质量体系文件管理制度11.目的建立文件与资料管理制度,规范质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁的管理,确保文件的有效性和相宜性。
2.依据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品流通监督管理方法》、《药品经营质量管理规范(国家食品药品监督管理总局令第13号)》及附录。
3.适用范围本制度适用于公司质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁等。
4.职责4.1质量管理部负责组织制订质量管理体系文件,并指导、监督文件的执行;4.2文件运用部门、人员严格按本制度进行文件的运用。
5.内容5.1公司质量体系文件由质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、进货评审、内审等组成;5.2编制质量管理文件时遵循以下原则:5.2.1合法性原则:质量管理文件应符合国家法律、法规以及部门规章和有关政策;5.2.2好用性原则:与企业经营规模、经营范围、经营方式相适应,与企业组织机构、人员岗位设置、设施设备、计算机系统的设置相吻合,与企业经营和质量限制的实际流程一样、好用;5.2.3高效性原则:在合法及好用原则前提下,管理要求适当高法定标准,采纳先进科学的管理方法和手段,提高工作效率,推动企业不断改进和提高;5.2.4强制性原则:供应必要的人力、财力、物力和措施,有必要的奖惩措施和办质量体系文件管理制度2一、体系文件的构成及分类生产、研发一级文件二级文件三级文件四级文件对物业管理企业而言,公司的管理体系,基本可由以下四个子系统构成:质量、环境管理体系;营销管理体系;人事行政管理体系;财务管理体系。
其分别对应企业的生产、研发;营销;人事;财务五种基本职能。
文件体系分四个层次,管理手册为一级文件,程序文件为二级文件,工作手册为三级文件,企业标准为四级文件。
二、体系文件运用指南我司供应的质量、环境管理体系文件是将质量管理体系与环境管理体系整合后形成的。
药品批发企业质量管理体系文件管理制度

一、目的:为加强企业质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、发布、保管、销毁等过程管理,规范企业经营过程各环节的质量管理,特制定本制度。
二、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及相关法律法规。
三、适用范围:适用于本企业质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、发布、保管、销毁等过程的管理。
四、责任:质量管理部负责组织文件的起草、修订、印制、保管、发布、发放收回、销毁等工作;质量负责人负责文件的审核;企业负责人负责文件的批准;各部门配合质量管理部进行文件的起草、修订工作。
五、内容:1.定义1.1.质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的管理文件。
1.2.质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可起到沟通意图、统一行动的作用。
1.3.企业应对质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、印制、发布、存档、销毁等实施控制性管理。
质量管理部负责组织文件的起草、修订、印制、保管、发布、发放收回、销毁等工作;各部门配合质量管理部进行文件的起草、修订;质量负责人负责文件的审核,企业负责人负责文件的批准。
2.本企业质量管理体系文件的分类2.1.质量管理制度;2.2.部门和岗位职责;2.3.操作规程;2.4.档案、报告、记录和凭证等。
3.文件系统编码:为规范文件管理,有效分类,便于检索,对各类文件进行统一编码管理,所有质量管理文件,做到格式规范,类别清晰,一文一号。
编码方法:采用“企业代码-文件类型代码-文件序号-版本年号序号”格式 3.1.企业代码:用hrxxl 表示。
3.2.文件类型代码:1)质量管理制度的文件类别代码:用ZD 表示; 2)质量职责的文件类别代码:用ZZ 表示; 3)操作规程的文件类别代码:用GC 表示; 4)质量记录的文件类别代码:用JL 表示。
3.3.文件序号:按文件类别分别用3位阿拉伯数字表示,从001开始顺序编号;文件编号一经启用,不得随意更改,如需更改或废止,应按文件管理修改的规定进行。
质量部文件管理制度

质量部文件管理制度第一章总则第一条为了规范质量部文件管理工作,提高管理效率和工作质量,保证公司质量管理体系的有效运行,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有质量部门的文件管理工作。
第三条质量部文件包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、检验标准、记录表、报告、计划、规程等。
第四条质量部文件应当遵循“科学、严谨、规范、公开、有效”的原则,确保文件内容准确、完整、清晰、实用。
第五条质量部文件应当建立文件编写、审核、批准、发布、修订、废止等完整的质量文控程序,明确各岗位的职责和权限。
第六条质量部文件主要由质量部门负责编写,必须经过相关部门的审核、批准后方可发布和执行。
第七条质量部文件应当按照建立、实施、维护、审核和改进的原则进行全面管理,并定期进行评审。
第八条任何部门的工作文件如果涉及到质量问题,必须与质量部门进行协商和审查后才能发布。
第九条质量部文件的废止需经质量部门负责人批准,并通知相关部门进行公告,同时应当对废止文件进行备份和存档。
第十条质量部门应当保密质量文件的内容,不得私自外传或提供给未经授权的人员。
第二章文件编写第十一条质量部文件的编写应当具备如下基本要求:(一)内容准确,描述清晰,表述规范;(二)结构合理,章节分明,便于阅读和理解;(三)格式规范,文字流畅,用词得体,避免使用口语化的表达;(四)必要时应当附带相关的图表、图纸、图片等说明资料,以便读者理解。
第十二条质量部文件的编写必须经过以下程序:(一)确定文件编写计划和编写人员;(二)收集相关资料和信息,进行资料梳理,明确文件内容;(三)撰写初稿,经过讨论、修改和完善;(四)进行内部审核,确保内容准确无误;(五)提交给主管领导审批;(六)根据审批意见进行修改和完善;(七)最终确定并发布文件,并通知相关部门。
第十三条编写质量部文件时,应当特别注意以下几点:(一)内容要符合公司的管理理念和质量标准,具有指导性和操作性;(二)尽量避免使用模糊、笼统的表述和措辞,减少歧义和漏洞;(三)必要时应当引用相关法律法规或国家标准,确保文件的合规性。
质量管理体系(架构)及相关管理制度文件

质量管理体系(架构)及相关管理制度文件一、质量管理体系架构为确保产品和服务的质量能够持续改进和符合客户期望,公司特制定以下质量管理体系架构,以确保质量管理工作的有效开展。
1. 质量管理体系的基本原则质量管理体系的实施应遵循以下基本原则:(1)客户导向:以满足客户需求为中心,不断提高产品和服务的质量水平;(2)全员参与:所有员工都应对质量管理体系进行有效的参与和支持;(3)过程管理:从流程和过程入手开展管理,不断优化和改进流程;(4)持续改进:质量管理体系应不断进行改进和提升,以适应市场和客户需求的变化;(5)数据驱动:以数据和事实为依据进行决策和改善;(6)系统性管理:将质量管理作为一个系统来进行规划和管理。
2. 质量管理体系的组成部分质量管理体系主要包括以下组成部分:(1)质量方针和目标:明确公司质量管理的基本方向和目标;(2)质量手册:包括质量管理体系的相关文件和流程说明;(3)程序文件:包括各项质量管理程序的编写和实施文件;(4)记录文件:包括各项质量管理活动的记录和信息。
3. 质量管理的主要流程公司的质量管理体系主要包括以下主要流程:(1)需求管理:通过市场调研和客户需求分析,确定产品和服务的需求;(2)设计和开发:确保产品和服务的设计和开发符合客户需求和标准;(3)采购和供应:确保原材料和服务的采购和供应符合质量管理体系的要求;(4)生产和运营:确保生产和运营过程中的质量控制和改进;(5)检验和测试:确保产品和服务在交付前进行有效的检验和测试;(6)客户服务和投诉处理:确保客户在使用过程中的服务质量和投诉处理的效率。
二、质量管理制度文件基于以上质量管理体系的架构,公司特制定以下管理制度文件,以确保质量管理工作的规范和有效开展。
1. 质量方针和目标文件公司应明确质量管理的基本方向和目标,包括:(1)质量方针:明确公司质量管理的基本原则和指导思想;(2)质量目标:明确公司质量管理的具体目标和指标。
质量管理体系文件管理制度

文件目录质量管理体系文件管理制度质量管理体系文件操作规程文件发放(回收)登记表文件销毁申请表5. 10文件的发放及回收:质量管理部负责文件的发放及回收,质量管理体系文件在发放时应填写《文件发放(回收)登记表》,对于修改及废止的文件及时回收,发放、回收记录由质量管理部负责控制和管理;5.11已废止的文件或者失效的文件除留档备查外,不得在工作现场出现,质量管理部负责文件的销毁工作,销毁文件申请人须填写《销毁文件申请表》经批准后对文件进行销毁,销毁人做好《销毁文件登记表》。
5. 12质量管理体系文件的控制规定:5. 12. 1确保文件的合法性和有效性,文件发布前应得到批准;12. 2确保符合有关法律法规及规章;5.12.3各类文件应标明其类别编码,并明确其适用范围;5. 12. 4对记录文件的控制,应确保其完整、准确、有效;应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格按照规定开展工作。
5. 13质量管理体系文件的执行规定:5. 13. 1质量管理制度、操作规程、岗位职责下发后,质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习,并与文件执行日期统一执行,质量管理部门负责指导和监督。
5. 13. 2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。
XXXXX文件发放(回收)登记表编号:XXXXX 公司文件销毁申请表编号:销毁原因: 申请人:日期:文件保管部门意见:签名:日期:质量副总意见:签名:日期:总经理意见:签名: 日期:1.目的:规范质量管理体系文件的编制/审核/分发/修订,确保文件的有效性和适宜性。
2.依据:根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。
3.范围:适用于本企业质量管理体系文件的管理。
4.职责:4.1质量管理部负责文件编制计划、审核、收发、管理、保管、销毁及文件执行情况的监督;2公司各部门负责人负责本部门文件的起草及本部门文件的保管;5.内容:5.1质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的系列文件。
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3质量管理体系文件管理制度1
文件名称质量管理体系文件管理制度页数5
文件编号THDB-QM-003-2014 版本号B/0
起草人:审核人:批准人:
日期:年月日日期:年月日批准日期:年月日
颁发部门:质量管理部生效日期:
变更记录时间:------- 变更原因:-------
定义:质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中记录的,贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的文件。
目的:质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图,统一行动的目的。
范围:本制度适用于本企业各类质量相关文件的管理。
责任:本企业各项质量管理文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁统一由质量管理部负责,各部门员工协助,配合其工作。
内容:
1 本企业质量管理体系文件分为四类,即:
1.1质量管理规定制度类;
1.2质量管理岗位职责类;
1.3质量管理工作程序类;
1.4质量记录类。
2 修改与修订的条件:遇有以下情况时,可以修改或修订。
2.1质量管理体系需要改进时;
2.2有关法律、法规修订后;
2.3组织机构职能变动时;
2.4使用中发现问题时;
2.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以其他需要修改的情况。
3 文件编码要求
3.1为规范内部文件管理,有效分类,便于检索,对各类文件实行统一编码管理,编码应做到格式规范,类别清晰,一文一号。
3.2编号结构
3.3文件编号由4个英文字母的企业代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号加4位阿拉伯数字的年号编码组合而成,详见如下:
□□□□□□□□□□□□□
公司代码文件类别代码文件序号年号
3.4企业代码如“通化东宝”代码为“THDB”;
4 文件类别:
4.1质量管理规定制度的文件类别代码,用英文字母“QM”表示;
4.2质量管理岗位职责的文件类别代码,用英文字母“QD”表示;
4.3质量管理工作程序的文件类别代码,用英文字母“QP”表示;
4.4质量记录的文件类别代码,用英文字母“QR”表示。
5 文件序号:质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字,从“001”开始顺序编码。
6 文件编号的应用
6.1文件编号应标注于各“文件头”的相应位置;
6.2质量管理体系文件的文件编号一经启用,不得随意变动,每个文件的编号应与系统编号一一对应;
6.3每个文件的编号均有专一性,在其生效期内不变,在其作废后也不得被其它文件再次启用;
6.4文件新订或换版后,新增的文件编号,使用前需由文件的起草人在文件起草或修订前,填写文件编号申请表,向编号管理部门申请发给。
6.5纳入质量管理体系的文件,必须依据本制度进行统一编码或修订。
7 文件的结构与格式
7.1文件由表头和正文两部分构成;
7.1.1文件的首页应有页眉表格,它包括标题、文件编号、页数、起草、审
核与批准的人员和日期、生效日期、版本号、变更记录时间、变更原因;
7.2版号:
7.2.1表示文件版序(修订状态)和修改状态。
用“□/□”表示,前一个“□”表示版序,用大写字母表示,新制订时用“A”表示,以后每次全面修订换版时用“B”、“C”、“D”……依次递增表示,后一个“□”表示在同一版序文件,不同页码修改次数,用
阿拉伯数字表示,新制订(或修订)用“0”表示,以后每次修改按“1.2.3.……”递增,至全面修订换版序号时为止;
7.2.2标准文件统一用A4纸打印或复制,标题采用黑体小四号字体,正文采用黑体小四号字,1.5倍行间距,于左侧活页装订。
8 文件的审批
8.1 审核
8.1.1文件编制(或修订)的初稿,首先由起草部门负责人对文件进行初审,再由编(修)人根据文件内容所涉及的部门,组织以传阅或会议的形式进行会审;
8.1.2会审后,由编(修)人与会审部门对文件会审意见逐条确认并修改(如需再次会审,仍执行会审程序)后,一并交给由文件管理部门审核文件形式及制定程序是否符合要求;
8.1.3文件审核定稿后,由质量负责人审核。
8.2批准
8.2.1审核通过的文件,由质量负责人签字批准并注明日期,签署生效日期,定稿,准予颁布,并返回质量管理部安排印制。
9 文件的印制
9.1文件经批准后,各种标准文件的复制,在公司统一复制;各种记录根据实际情况及内容由办公室送印刷厂印刷;
9.2送印刷厂印刷的文件,由办公室交给制定部门校对两次以上,清样完全无误,由质量管理部相应管理人员确认无误并签字后方可允许印刷。
10 颁发
10.1文件由质量管理部颁发,并在文件生效之日前发放;
10.2分发的文件应是按规定程序和标准印制、签章生效的文件;
10.3文件的分发有登记记录;
10.4临时需用文件的人,不得随意借用他人文件复印,应到文件管理部门办理手续,临时领(借)用;
10.5文件破损,无法使用时,由文件管理部门办理更换手续,破损文件销毁;
10.6文件丢失须由丢失人向文件管理部门提出处理意见,文件管理部门对文件丢失人做出处理和处分,并根据丢失情况补发文件。
11 文件的归档
11.1文件的归档部门为质量管理部;
11.2所有文件的原件及其附件和附录必须及时归档备查;
11.3文件归档后要及时填写“文件归档记录”。
12 文件的回收
12.1作废的文件由文件管理人员填写“文件发放与回收记录”。
13 文件的作废和销毁
13.1文件编制(或修订)、打印过程中的草稿及其复制品,回收的旧版文件(归档壹份)和其它的废文件应予销毁,并填写“文件销毁审批记录”。
14 文件的培训
14.1新文件必须在文件执行之日前,由文件的执行部门组织对文件的使用和执行(操作)人进行培训;
14.2培训人一般为文件的制定人、审核人或批准人;
14.3培训应有记录,记载培训人、培训时间、内容、效果,受训人应签字;
14.4应保证文件的使用人均受到有效的培训。
15 文件的执行与检查
15.1文件必须由经培训考核合格的人员使用。
使用者在实际使用过程中,随时检查文件的适用性,若有不适之处,立即停止使用,及时上报相关部门;
15.2在药品经营中执行文件的每项行为均应有记录,以便追溯与药品经营质量有关的全部重要活动。
16 文件的管理
16.1文件经制定、审核、批准后,原版文件交由文件管理人员并填写“文件归档记录”同时列入文件清单中,为防止文件的丢失,需将所有文件存入U 盘、移动硬盘中,以U 盘、移动硬盘贮存的文件也应进行标识。
16.2需临时借阅文件的人员,填写“文件借阅、记录表”经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件,借阅者在指定日期归还文件,到期不归还,由文件管理人员收回,原件一律不外借,防止文件丢失或损坏;
16.3文件管理人员在每次内部自检(或审计)前,全面检查各类在用文件的有效性,核查各使用者手中文件,发现问题及时处理。
17 文件引用的管理
17.1文件引用时,不加年代号。
例如:质量管理控制操作规程中引用文件编码登记表(THDB-QR-015),可不加年代号。
18 文件首页格式
文件名称页数
文件编号版本号B/0
起草人:审核人:批准人:
日期:年月日日期:年月日批准日期:年月日
颁发部门:生效日期:
变更记录时间:变更原因:。