供应商资质审核表

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供应商资质审核表格样板

供应商资质审核表格样板

供应商资质审核表格样板1. 供应商基本信息
2. 公司背景信息
3. 资质要求合规性评估
4. 资金实力评估
5. 供应商评价
6. 备注
{备注内容}
以上是供应商资质审核表格样板,用于评估供应商和审核其资质情况。

根据具体的评估情况,在每个表格中填写相应的信息,并进行符合要求的勾选。

评估结果将有助于确定是否与该供应商建立业务合作关系。

请注意,此资质审核表格仅供参考,具体评估指标和要求可以根据实际情况进行调整和补充。

欢迎使用本样板并祝您顺利完成供应商资质审核工作!。

供应商资质审查表(模板)

供应商资质审查表(模板)

供应商资质审核表有限公司部门供应商名称:_________________________________ 日期:_______________目录第一章机构与组织 ................................................................................................. - 1 -1.1、公司名称:......................................................................................................................... - 1 -1.2、公司注册地址:................................................................................................................. - 1 -1.3、公司办公地址:................................................................................................................. - 1 -1.4、公司注册日期:................................................................................................................. - 1 -1.5、公司法人:......................................................................................................................... - 1 -1.6、公司营业执照:................................................................................................................. - 1 -1.7、公司简介:......................................................................................................................... - 1 -1.8、公司组织关系图:............................................................................................................. - 1 -第二章财务资料 .................................................................................................................... - 2 -2.1、注册资本:......................................................................................................................... - 2 -2.2、财务状况:......................................................................................................................... - 2 -2.3、开户行证明及银行资信等级............................................................................................. - 2 -第三章人力资源 .................................................................................................................... - 3 -3.1、人员情况:......................................................................................................................... - 3 -3.2、主要部门联系人:............................................................................................................. - 3 -3.3、技术人员资质:................................................................................................................. - 3 -3.4、技术人员资质证书:......................................................................................................... - 3 -3.5、公司资质证书:................................................................................................................. - 3 -第四章项目情况 .................................................................................................................... - 4 -4.1、业绩案例:......................................................................................................................... - 4 -4.2、公司代理产品资质............................................................................................................. - 4 -第五章服务支持 .................................................................................................................... - 5 -5.1、服务团队:......................................................................................................................... - 5 -5.2、服务响应及保障机制:..................................................................................................... - 5 -第六章审查结论 .................................................................................................................... - 6 -6.1、审查结论综述:................................................................................................................. - 6 -6.2、审查人员签字:................................................................................................................. - 6 -第一章机构与组织1.1、公司名称:1.2、公司注册地址:1.3、公司办公地址:1.4、公司注册日期:1.5、公司法人:身份证复印件1.6、公司营业执照:营业执照扫描件加公章1.7、公司简介:1.8、公司组织关系图:2.1、注册资本:__________万元2.2、财务状况:单位:万元2.3、开户行证明及银行资信等级3.1、人员情况:职工总数:_____人销售人员:_____人技术支持人员:____人3.2、主要部门联系人:3.3、技术人员资质:3.4、技术人员资质证书:★证书复印件★技术人员社保证明3.5、公司资质证书:可提供体系认证、集成等各文件证书★证书复印件第四章项目情况4.1、业绩案例:近二年业绩案例★提供合同复印件(摘录合同重要章节信息即可)4.2、公司代理产品资质★提供代理资质证件复印件第五章服务支持5.1、服务团队:5.2、服务响应及保障机制:第六章审查结论6.1、审查结论综述:6.2、审查人员签字:。

(完整版)供应商审核表

(完整版)供应商审核表
12.合格实验室的文件要求
13.外观批准报告(AAR),如果适用
14.生产件样品,组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法,有没有形成书面文件?车间是否按照规定实施?
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件?
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准,如果被要求
4.设计fmea,如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料,性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员,或者工位人员变动是否有质量控制办法?
有质量办法,且按规定执行,并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时,有无相关处理流程?
有相应的管理流程,且能提供台帐记录,和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法?
有内部管理规定,且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时,有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善,且完全按程序要求执行(订单下达前需要会签)
3.无相关程序,但实际作业流程能保障(如生产跟踪单注明)
评分
综合得分:
审查人:审查日期:
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1

供应商资质报审表

供应商资质报审表

单位资质报审表
工程名称:毕节一中新校区编号:DWZZBS-008
本表由承包人填报,一式四份,经监理机构审批后,监理一份,承包人三份。

单位资质报审表
工程名称:毕节一中新校区编号:DWZZBS-009监理机构:贵州建工监理咨询有限公司
内容:为保证原材料的质量,我部对本工程施工用钢材的生产供应厂家经过慎重比较,拟选择市场信誉好、生产能力强、质量信得过的“水城钢铁(集团)有限责任公司”、“四川省达州钢铁集团有限责任公司”、“四川德胜集团钢铁有限公司”、“湖南冷水江钢铁有限责任公司”作为钢材供应商。

现将各单位资质证书上报贵司,请求批示意见,谢谢!
附件:1、水城钢铁(集团)有限责任公司资质证明文件(共5页);
2、四川省达州钢铁集团有限责任公司资质证明文件(共4页);
3、四川德胜集团钢铁有限公司资质证明文件(共4页);
4、湖南冷水江钢铁有限责任公司资质证明文件(共6页)。

本表由承包人填报,一式四份,经监理机构审批后,监理一份,承包人三份。

单位资质报审表
工程名称:拓海.中央公园(一期)工程编号:
本表由承包人填报,一式四份,经监理机构审批后,监理一份,承包人三份。

单位资质报审表
工程名称:拓海.中央公园(一期)工程编号:
本表由承包人填报,一式四份,经监理机构审批后,监理一份,承包人三份。

单位资质报审表
工程名称:毕节一中新校区编号:DWZZBS-011。

食品行业供应商评审(审核)表

食品行业供应商评审(审核)表

3.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序,并依照程序实 施
3.3 使 用 食 品 厂 允 许 使 用 的 清 洁 消 毒 剂 ( GB-2760 附 录),具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存
3.0 清洁卫生 3.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理 (SSOP:卫生标 3.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求,且应
2.0 虫鼠害防控 2.5 厂房内、外部没有鼠害活动迹象。 2.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内 包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵
2.7 足够的虫鼠害防治器材,且放置有效、不易损坏 (厂房内、外)
3.1 制定完整的SSOP程序,具有明确的操作步骤。 如不具有SSOP程序,则应但具有相类似的文件体系。
要求的原料、成品具备相应的场所。
7.9 保留产品储存、运输记录,以证明符合蒙牛的要求
7.10 所有的产品须托盘化,并采取合适的方式进行清 洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。
7.11制定对供应商的审核、评估体系
*7.12 液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程 序
*7.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变 时,能及时通知蒙牛
作规范) 4.1.7 建立卫生检查程序,每月对基础设施进行卫生检 查,同时应记录检查及整改情况。
4.2 员工卫生管理 4.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求
4.2.2 员工具备健康证
4.3 具备足够的洗手设施,且在明显处张贴洗手示意 图,应有药品配置,清洗效果应良好。
4.4 每月至少进行一次GMP评估
5.11 建立开机、更换产品时的质量控制程序,以确保 此阶段的产品质量
5.12 建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划,并 依照计划实施

供应商资质评估表

供应商资质评估表

供应商资质评估表供应商资质评估表供应商名称:评估日期:评估人员:一、企业基本情况1. 供应商名称:2. 注册资本:3. 企业类型(国有/民营/外资):4. 企业规模(员工数量):5. 经营范围:6. 成立时间:7. 厂区面积:8. 所属地区:二、经营情况1. 最近三年营业额:2. 最近三年盈利情况:3. 主要客户:4. 主要产品或服务:5. 企业发展规划:三、质量管理体系1. 是否拥有ISO 9001:2008质量管理体系认证?2. 具体质量管理措施:3. 是否有质量检测设备和实验室?4. 是否定期进行质量管理体系审核和改进?四、供货能力1. 供货能力(按月或按年):2. 是否能够接受大规模订单?3. 交货准时率:4. 是否具有备货能力?5. 供货渠道和物流管理情况:五、合作历史1. 和贵公司合作过的时间和产品/服务:2. 合作过程中质量问题和处理方式:3. 合作过程中是否有不良记录?六、信誉和声誉1. 是否具有良好的商业信誉?2. 是否有参加行业协会或获得荣誉称号?3. 是否有相关行业的认可或评定记录?七、企业社会责任1. 是否遵守法律法规?2. 是否有环境、健康、安全等相关认证?3. 是否有参与社会公益活动?八、其他补充说明经过评估,供应商在以下方面表现得较好:1. 企业基本情况良好,具备一定的规模和实力;2. 质量管理体系完善,具备一定的质量保证能力;3. 供货能力强,具备满足大规模订单的能力;4. 合作历史良好,没有不良记录;5. 具有良好的商业信誉和声誉;6. 公司社会责任意识较强。

综上所述,根据评估结果,本公司认为该供应商资质合格,并具备与其合作的条件。

但仍建议在日后的合作中,加强监督和管理,确保供应商始终保持良好的供货能力和服务质量。

评估人员签名:。

医疗器械)供应商及采购商资质审查表

医疗器械)供应商及采购商资质审查表

供应商及采购商资质审查表
填表日期:企业名称类别□器械生产企业企业地址□器械经营企业许可证号到期期限
执照注册号注册资金
经营或生产范围经营方式
拟供应品种
法定代表人传真
联系人联系电话
销售人员身份证号
对该企业
的资信调查情况(规模、信誉等)税务登记证号码:有□无□
企业规模:一般纳税人□小规模纳税人□
医疗器械抽查情况:未被抽查□被抽查无不合格□抽查不合格次重大质量事故:无□有□(次)
经办人签名:日期:
业务部意见该企业质量信誉好该企业品种齐全
该企业供货能力强该企业产品市场需求大
该企业有我公司所需品种该企业产品价格有优势
签名:日期:
质管部意见实地考察:不需要□需要□(考察时间:)该企业证照资料符合规定,经审核合格。

该企业证照资料不符合规定,经审核不合格。

签名:日期:
财务部意见该企业财务相关资料符合规定,经审核合格。

该企业财务相关资料不符合规定,经审核不合格。

签名:日期:
质量负责人意见审核合格。

审核不合格。

签名:日期:
总经理意见同意作为供货方。

不同意作为供货方。

签名:日期:。

供应商现场审查表

供应商现场审查表

检验结果有完整记录和保存;
来料控制水平
5
3分:具备部分来料检验标准和作业指导书,检验员掌握检验操作,有部 分检验记录;
0分:无来料检验标准及作业指导书,检验员不会检验操作或者无检验
员,无检验记录;
质量体系
(35分)
供方品质实力对比
5
3-5分:品质部门组织构架、岗位职责完善,人员配置齐全; 1-2分:品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商;
0-2分:人员结构和整体素质与要求略有差距;
5分:员工工作有序,精神饱满,干劲足; 5 3-4分:员工工作较为有效,精神状态良好;
0-2分:员工工作状态差;
4分:高层对与本公司的合作非常重视,直接负责合作对接; 4 2-3分:高层对与本公司的合作重视度良好;
0-1分:高层对与本公司的合作重视度差;
合作意愿(8分)
3-5分:关键工序有明确标识,企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好,员工培训、设备校正、保养符合要求; 0-2分:关键工序无明确标识,且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好;
不合格品控制
3-5分:建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作,现场的不合格品
5
5
进行整改,同时对整改结果进行验证并可追溯;对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施;
0-2分:无相关品质整改流程及纠正预防措施;
10分:总产能大,供应本公司的产能充足;
10
5-9分:总产能较大,供应本公司的产能基本满足要求; 3-4分:总产能一般,供应本公司的产能存在一定差距;
0-2分:供应本公司的产能存在较大差距;
供应商名称

工程材料供应商资质审批表(1)

工程材料供应商资质审批表(1)

监理工程师意见:
专业监理工程师: 日 业主意见: 期: 年 月 日
总监理工程师 日 期: 年 月 日
业主代表: 日 附注:本表根据《深圳市监理规程》11.1 制定
深圳市建设局、深圳市档案局监制
期:



工程材料供应商资质审批表
GD2101016□(SZ)
工程名称:龙华新区 2012 年城市和社区绿道工程
致:深圳市华园建设监理有限公司(监理机构) 我方承包工程中的
合同号:
市政道路工程采用彩色透水砖 230×115×60mm 、平道牙 495×200×80、立 深圳市美路宝环保彩砖有限公司; 供货,请予以审应商
承包单位: 项目经理: 日 附件: 材料供应商资质证书。 期:
深圳市骏基建设工程有限公司



供货方式说明: 选用深圳市美路宝环保彩砖有限公司为我方施工过程中彩色透水砖(230×115×60mm) 、平道牙 (495×200×80) 、立道牙(495×300×150)材料供货合作单位。

供应商现场审核表

供应商现场审核表

供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。

通过现场审查,可以确保供应商符合质量和合规要求,并为采购组织提供可靠的合作伙伴。

这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息,以便评估供应商的能力和可靠性。

在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下,供应商现场审核变得尤为重要。

通过对供应商进行现场检查,采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息,从而更好地评估供应商是否符合要求,并及时发现潜在的问题和风险。

此外,供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。

通过收集详细的现场审核数据,采购组织可以比较不同供应商之间的差异,为合作伙伴选择提供依据,并在合同谈判中提出合理的要求和期望。

综上所述,供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。

它不仅能够提供供应商的全面信息,还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。

供应商基本信息:供应商名称:记录供应商的全名或公司名称。

供应商编号:分配给供应商的唯一标识符。

供应商地址:记录供应商的详细地址。

供应商资质:营业执照号码:提供供应商的营业执照号码。

注册资本:记录供应商注册资本的金额。

成立日期:记录供应商成立的日期。

产品和服务:供应产品/服务:列出供应商提供的具体产品或服务。

产品/服务描述:描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。

产品/服务批准或认证:记录产品或服务所获得的批准或认证情况。

质量管理体系:ISO认证:记录供应商是否获得ISO认证。

质量管理体系描述:描述供应商的质量管理体系。

设备和设施:主要设备清单:列出供应商所拥有的主要设备清单。

生产设备维护记录:记录供应商对生产设备进行维护的记录。

人员和组织:主要管理人员:记录供应商的主要管理人员和职位。

员工培训记录:记录供应商员工接受的培训情况。

现场安全和环境:现场安全:描述供应商对现场安全的管理措施。

环境保护:描述供应商对环境保护的管理措施。

供应商资格评审表

供应商资格评审表

供应商资格评审表(总包类)评审时间供应商名称提供的产品及服务服务区域范围拟合作项目授权联系人职务联系电话实际承包人联系电话项目经理联系电话项目经营管理模式□直属项目管理(公司直接经营、投资、管理项目)□完全承包项目管理(个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任)□部分承包项目管理(公司投资并承担主要经济责任,项目经理承担部分经济责任)评审内容阶段纬度指标3分标准情况描述权重评分评审部门初审阶段信誉有无不良记录三年内在当地无媒体曝光不良记录、无严重法律纠纷、未被政府部门重罚---有一项不合格直接淘汰招标采购部资质资质等级符合本项目的资质要求---招标采购部工程业绩公司三年内同类业绩近两年负责过2个以上知名楼盘的施工;或近两年与知名房地产企业有过合作;服务区域范围基本覆盖全国主要城市10% 招标采购部拟派项目经理三年内住宅业绩近两年负责过1个以上知名楼盘的施工;或近两年与知名房地产企业有过合作;20% 招标采购部获奖情况拟派项目经理获奖情况近三年获得市级以上文明标准至少1次20% 招标采购部财务状况近三年经审计的财务报表主营业务收入大于等于承接项目合同额的5倍;无不良贷款或或有负债;利润情况良好,具有持续经营能力。

10% 财务管理部承建能力拟派项目经理每年住宅在建面积近两年住宅在建面积不少于10万平米或不少于2个项目30% 招标采购部项目经理公司现有满足以下要求的项目经理数量三年内担任过1个5万平米以上的住宅项目的项目经理不少于5个10% 招标采购部总分100% 初审总分分招标采购部经办人签字、负责人审核考察评审阶段对资料的符合性检查与提供资料相符,没有弄虚作假--- 考察组成员合作意愿重视程度公司管理层接待考察人员,并有较强的合作意愿5% 考察组成员公司对项目部的支持公司是否调动全公司内必要资源对项目部进行支持有实际支持案例5% 考察组成员拟派项目经理/(实际承包人)负责的现场考察安全文明现场基本整洁,材料堆放基本整齐,安全保护措施基本到位,标牌基本清晰,基本无安全隐患15% 考察组成员质量工程实体质量达到国家相关规范标准、有实测实量30% 考察组成员劳务队伍劳务队伍关系基本稳固,基本没有经济诉讼案10% 考察组成员进度有详细的进度计划及保障进度的具体措施10% 考察组成员成品保护有成品保护的基本措施5% 考察组成员资料配备有专职的资料员,资料管理规范,分类清晰,完整5% 考察组成员拟派项目经理综合评价专业能力、组织能力、协调能力、沟通能力等基本能满足项目要求10% 考察组成员用户访谈以往工程的业主、监理访谈,对于质量安全、管理、配合、响应程度、信誉、诚信等基本无不良评价5% 考察组成员总分100%考察评审总分分考察组成员签字组员所在部门负责人审核城市公司总经理审批说明:1.供应商资格预审分为二阶段,初审总分大于等于60分,才进入考察评审阶段。

(完整版)供应商审核表.docx

(完整版)供应商审核表.docx

供应 商 审核表 ( 经 营 管 理 )注:得分 =标准分值×评价档;评价档分为: 1 档 =100%:认为优良,要继续保持; 2 档=80%,认为良好,但有改善空间; 3 档=60%,认为一般,强烈要求改善; 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构,且至少明确设计、工艺,标准化三大部分的职能,各岗位职责明确研发人员是否配置合理?是 2否具有相应的资质?3是否具有基本的研发手段?贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位?能否提供 4行业内排名数据 (第三方机构统计)?是否有相关地区, 行业荣誉证 5书主要已(拟)供货产品是否真 6有相应的专利证书?研发资 主要已(拟)供货产品的历史71源与能供货情况如何?力有三维设计能力,且采用pro-E ,评价档为 1 档;有三维设计能力,但 没有采用 pro-E ,评价档次为 2 档;至少有 cad ,评价档为 3 档有企业信誉见证资料,有国家级地 区,行业荣誉证书,评分档为1 档1.主要产品有发明专利, 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利,评价为 2 档3.无专利,评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货,评价为 1 档2.有过供货历史记录,但现在未供货,须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证,包括产 主要已(拟)供货产品在行业品技术等级,资质、可靠性等, 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证,评价不 可?得高于 2 档,且评价为 2 档,需要届时说明原因 1.配备齐备,且设备先进,评价为 1 档2.配备齐备,且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求, 评价为 2 9档备资源是否齐全?3.达不到产品研发设计的基本要求,评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备,满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验,性能试验,功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有,记录详实,且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录?评分主要已(拟)供货产品是否具1备产品标准资料?产品是否符合标准?是否具有产品型式试验的相2应标准文件?1.符合,包括国家标准、行业标准、企业标准,评价为 1 档2.不符合,评价为 4 档1.有,内容详实合理,可操作性和可试验性强,评分档为 1 档2.有,内容详实,可操作性和可实验性一般,评分档为 2 档3.有,内容一般,评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实,没有遗漏理?型式试验,常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整,记录保存,且产品试验记录必合理?须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定,且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料(参数)要求?研发设计过程中,关键技术久方法简捷有效,易于操作,且攻不破时,是如何有效处理容易受控,研发过程控制程序的?是否有相应的研发过程完善控制程序?1.有标杆研究对象,且能详实的标杆研究资料,评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象?是否能提供产品图册和主要8已(拟)供货产品的样品?是否能提供产品图册和主要9已(拟)供货产品的样品?是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施?评分为 1 档2.有标杆研究对象,且能提供标杆研究的基本资料,评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象,评价为 3 档1.能,评价档为 1 档2.不能,评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品,评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品,评价档为 2 档3.不能,评价档为 1 档1.有,且完全按程序要求执行(更改后会进行型式试验、会签)2.有但不够完善,且完全按程序要求执行(订单下达前需要会签)3.无相关程序,但实际作业流程能保障(如生产跟踪单注明)综合得分:审查人:审查日期:序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针,编制质量有质量方针和目标,可操作的计划11计划并具体的实施?安排,定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解,对应的结果评价?价和追溯,后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证,其他通过任意一个is14969 体系认证?即可有专门部门。

供应商资质能力调查审核表

供应商资质能力调查审核表

上海XX实业股份有限公司供应商资质能力调查表(适用于生产型企业)供方名称(公章):_______________________供方类别:_______________________供应品种:_______________________具体地址:_______________________供方联络人:_______________________电话:_______________________邮编:______________________________时间:_______________________供方填表承诺我公司诚信经营,所填内容完全属实,如有虚假愿承担法律责任。

法定代表人签字(加盖公章):1、本表由供方认真、如实填写,一经发现内容失实,将取消评审或供货资格。

2、收到本调查表后,请在三天内填好,并发回蓝思科技采购部门。

3、本调查表(含附件)均需盖公司公章,附件包括但不限于以下文件:①供应商主体资质证明(营业执照副本、税务登记证副本(国\地税)、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书、开户许可证等);②质量\环境\职业健康体系认证证书及特殊行业技术资格认证证书(如安全生产许可,化学品运输经营许可、特种行业认证等);③上年度审计报告/财务报表;④公司大门、整体布局、生产车间、IQC、仓库、办公室、主要设备等照片十张以上。

附表一、供方基本情况调查表企业概况1.企业名称:。

2.生产所在地:。

3.注册资金:。

4.企业性质:。

5.员工总数:。

其中:技术/质量人,管理人,熟练工人,高级技工人。

6.企业占地面积:M2,厂房面积M2,空闲厂房面积M2。

7.流动资金:。

8.固定资产万元。

9.海外子公司家。

海外资产万元。

10.国内子公司家。

子公司。

主导产品1. 2.3. 4.主要客户1. 2.3. 4.经营现状1.总资产万元,其中固定资产为万元,资产利用率为,负债率为。

2.银行贷款信用等级:口A级口AA级口AAA级口其他3.上年度销售收入:万元,利润:万元。

危化品供应商安全资质审核表

危化品供应商安全资质审核表

危化品经营许可 证
非药品类易制毒
化学品经营备案 证明
备注
直接从危化品生产单位购买时,可免填此栏目
生产单位名称
单位地址
营业执照
生产单 位安全
资质
组织机构代码
安全生产许可证 危险化学品登记

化学品安全标签
非药品类易制毒 化学品生产备案
证明 MSDS
运输单位名称
道路运输营运证
供应商 运输安 全资质
1
车辆号牌
**********公司
危化品供应商
供应商名称 供应化学品名称 化学品浓度等特性
供方联系人 采购方联系人
审核项目
经营ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ位名称
证书编号
审核原因 是否易制毒
有效期限
单位简称
□新增 □变更 □复评供应商
是否剧毒
联系方式
联系方式
是否原件
是否覆盖所 需服务项目
结论
单位地址
经营单 位安全
资质
营业执照
组织机构代码
是否原件
是否覆盖所 需服务项目
结论
审核 结论
采购部意见 安环部意见
签名: 签名:
日期: 日期:
供应商 运输安
审核项目
全资质 道路运输经营许
1
可证
驾驶员资格证
押运员资格证
运输单位名称
道路运输营运证
供应商 运输安 全资质
2
车辆号牌
道路运输经营许 可证
驾驶员资格证
押运员资格证
安全生产标准化
体系 认证 情况
OHSAS18001 ISO9001 ISO22000
ISO14001
证书编号
其他 资料
有效期限

供应商资质审查表格模版

供应商资质审查表格模版
是否具备有效的合法经营许可证
合法经营许可证号
许可证有效期
是否存在法律诉讼/纠纷
6.供应商财务状况
近三年财务报表
是否独立审计
审计机构
审计意见
7.供应商业绩评价
项目名称
项目类型
合同金额
履约评价
8.供应商风险评估
风险类型
风险等级
风险说明
供货能力风险
质量稳定性风险
法律合规性风险
质审查表格模版
1.供应商基本信息
供应商名称
供应商地址
供应商联系人
联系电话
2.供应商注册信息
注册号
注册日期
注册地址
企业类型
注册资本
3.供应商经营情况
经营范围
主营产品/服务
年营业额
近三年营业额趋势
主要客户
4.供应商质量管理体系
是否具备质量管理体系认证
体系认证标准
认证有效期
最近一次审核
审核结果
5.供应商法律合规性
9.结论
根据以上审核结果,供应商是否符合我方的要求:
- [ ]符合要求
- [ ]部分符合要求
- [ ]不符合要求
审核人员签名:________________日期:________________
请妥善保管此供应商资质审查表格,并妥善保管相关资料。

供应商现场审核表

供应商现场审核表
2)生产管理


企业的生产环境是否适合生产,如果对环境有特殊要求(如温度、湿度等) 企业是否进行控制?
是否米取适当的措施避免生产过程中产生污染和交叉污染?
生产工具、产品摆放是否整齐有序,地面是否清洁,通风设施、消防设施是 否完好?
仓储区内是否有“二防”(防鼠防虫防蝇)设施
所有的生产操作是否均有经过批准且是现行版本的操厂名称:
工厂地址:
供货产品:
审核人员:
陪同人员:
审核日期:
参考医学
、审核内容:
1)供应商基本情况和体系运行情况
基本情况
营业执照口生产许可证口
GMP证书口 药包材注册证(包材适用)口
体系认证情况
体系名称
有效期
质量体系
食品体系
环境体系
其他
综合评价
较好□
待完善口
较差 口
整改期限
所有的检验操作是否均有经过批准且是现行版本的操作规程?
检验记录填写是否规范?
是否制定相应的文件以明确不合格品的处理程序?
是否制定纠正预防措施?
是否有最近三年上级主管部门抽查检验报告?
主要检验设备是否疋期进仃检疋/校准?
综合评价较好口待完善 口
较差口
、主要不符合问题及改善建议:
序号
主要不符合问题
改善建议
生产记录填写是否规范?
生产设备是否定期清洗保养?
车间生产人员卫生情况是否符合要求?
综合评价较好口
待完善□
较差□
3)质量管理
是否定期对管理体系进行审核?
参考医学
质量部门疋否与生产部门相互独立?
是否有足够具有资质的人员参与质量管理工作?
是否具有经批准的合格供应商名录,并按此名录定期对供应商进行审核?

生产厂商、供应商资质报审表(定稿)

生产厂商、供应商资质报审表(定稿)
生产厂商/供应商资质报审表
编号
表B2-31
工程名称
日 期
致(监理单位):
经考察,我方认为拟选择的(生产厂商/供应商)具有承担本工程的主体结构(材料名称)供应能力,并能保证本工程项目按合同的约定进行供应。请予以审查和批准。
附:1、招标/比选文件
招标/比选结果
3、招标/比选过程情况书面报告
4、参与招标/比选生产厂商/供应商资质材料
生产厂商/供应商
资质
供应材料名称及型号
使用部位
施工单位名称:项目经理(签字):
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师(签字):
日期:
总监理工程师审批意见:
总监理工程师(签字):
日期:
建设单位工程一部审核意见:
建设单位安质部审核意见:
建设单位分管领导审批意见:
建设单位分管领导(签字):日期:
注:本表由承包单位填报,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

供应商审核表

供应商审核表
有科学可靠的标识管理方法,且能有效追溯
7
在最终检验和测试后,是否对产品质量有保护的措施?
有对可销售产品的质量管理方法,保护措施有效
8
有方法和手段,控制产品的搬运,存储,防护和交付,以保证产品的质量?有相关的流程吗?
有内部管理流程,明确搬运,存储,防护和交付过程的质量要求,且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员,或者工位人员变动是否有质量控制办法?
有质量办法,且按规定执行,并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时,有无相关处理流程?
有相应的管理流程,且能提供台帐记录,和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法?
有内部管理规定,且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时,有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致,且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确,清晰?
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为?现场次序如何?
物料占道,设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器,
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定?
4
检验记录文件内容是否完整,合理?
型式试验,常规试验等有原始记录保存,且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等(参数)要求?
有完善的管理规定,且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中,关键技术久攻不破时,是如何有效处理的?是否有相应的研发过程控制程序?
有明确的新产品标识方法,且有具体实例
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******有限公司
供应商资质审核表
填写日期: 编号:
供应商名称
工厂类型
个体户 小规模纳税人 一0-100人 100-500人 500-1000人 1000人以上
工厂地址
法人代表
注册资金
业务联系人
职务
电话
生产交期
10-15天 15-20天 20-25天 25-30天 30天以上
签名
质量部
作为合格供应商 作临时供应商 作潜在供应商
签名
其它部门
作为合格供应商 作临时供应商 作潜在供应商
签名
总经理意见
作为合格供应商 作临时供应商 作潜在供应商
签名
工厂可提供的资料:
营业执照 组织机构代码证 税务登记证 生产许可证
产线数量
年产值
工程师
来料IQC
生产线IPQC
终检FQC
产品检测报告
原材料检测报告 成品检测报告
检测设备仪器
设备名称
数量
设备名称
数量
设备名称
数量
设备名称
数量
各部门意见
采购部
作为合格供应商 作临时供应商 作潜在供应商
签名
工程部
作为合格供应商 作临时供应商 作潜在供应商
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