康管理体系文件有效版本清单(程序)
职业健康安全管理体系审核要点与取证方法 GBT28001-2011

取证证据
1) 目标、管理方案,检查考核记录:
2) 定期/不定期/例行安康检查表及监视和测量数据收集的结果记录: 3) 重大风险特性实时监测记录(如:人工挖孔有害气体监规IJ/在易燃易爆场所作业动火前的
浓度监测/试吊等); 4) 法规、标准执行情况检查记录:
5) 监测设备栓定、校准记录、台胀;
4) 查阅向供方和合同方通报相关信息的证据,及采购信息中对有关安康的要求内容是否到
位。
4. 4. 7 应急准备和晌应
审核要点
1) 是否识别和针对潜在的紧急情况制定了应急晌应程序(预案)或计划:程序内容是否充分、
恰当,并满足现行适用法律法规的要求(如:消防法/应急预案管理办法/法定传染病等法规); 2) 各项应急准备是否到位:是否考虑了有关相关方需求,并在可行的情况下考虑了有关相 关方的参与(如在同一施工现场的"甲方代表,监理"或"应急服务机构〈医院/疾病中心/消防中心/ 建设主管部门/安监部门/环境监测等>"、相邻组织或居民); 3) 是否定期对应急预案进行了测试、演练或培训!、评审、必要的修订: 4) 当紧急情况发生后.是否按己制定的应急预案作出晌应? ~iiE证据
部相关方有关安康方面的要求、抱怨是否及时处置,且合理。
取证证据
1) 有关内外沟通信息、协商的规定:
2) 员工参与和商讨安康事务的会议记录、简报:
3) 与不同层次的 2-3 名员工交谈,了解是否知道"参与的安排/安康事务代表是谁" 4) 与承包方和相关方就安康事宜沟通/协商的文件、记录、信访/答复函件。
4) 管理方案文件及拙准记录:
5) 管理方案更新、评审、修订记录:
6) 管理方案实施监视考核记录。
程序文件(三体系,含环境、健康)

大福泵业
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
审核人:文
批准人:林发明
日期:2010/01/03
2010年01月03日发布 2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布
程序文件目录
Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序
Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序
Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-08采购控制程序
Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/TZDF.QEO.C-10生产(运行)过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/TZDF.QEO.C-12部审核控制程序
Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序。
ISO45001文件控制程序

文件控制程序(ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018)1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制,确保文件的有效性和适用性,确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件,防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制,包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作;负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件:a)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标;b)质量、环境和职业健康安全手册;c)标准规定和公司需要的程序文件;d)为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件;e)记录。
5.1.2 技术文件:a)产品的设计图纸;b)产品的工艺文件;c)产品的技术标准;d)产品使用说明书;e)作业指导书、检验规程;f)其它(包括EHS方面的技术文件)。
5.1.3 外来文件:a)法律法规 (如:国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规,产品涉及的国际、国家和行业等标准);b)来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为:企业代码文件类别(QM---质量手册,EHSM---环境和职业健康安全手册)5.2.1.3 程序文件编号方法为:XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号(01-99)企业代码文件类别(QP---质量程序文件,EHSP---环境和职业健康安全程序)5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为:RG —XX —XX序列号部门类别(如QA、HR、ENG等)文件类别(规范/规章/办法)5.2.3 外来文件的标识方法为:WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别(M管理,T技术,S标准,D图纸,O其它)来源类别(如某一供方、顾客等)部门类别(如QA、HR、ENG等)文件类别(外来文件)5.2.4 文件和记录的代码缩写a)质量手册— QM b)环境和职业健康安全手册— EHSMc)质量程序文件— QP c)环境和职业健康安全程序— EHSPd)作业指导书— WI e)检验规范— CSf)制度/规章/办法— RG(Regulation)f)质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)

X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明:内含20个程序文件,WORD版,可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行,确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本,特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件:要求组织维持和控制的信息及其载体;3.2文件化信息:组织需要控制并保持的信息及其载体;3.3 受控文件:指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件;3.3 非受控文件:除受控文件外之文件,如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件;4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写,审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件

QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号:第6版修改状态:第0次修改受控标识:20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录:文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
有效质量管理体系文件清单

A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号:01
质量管理体系文件:文件控制程序

文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制,并确保使用现场均能得到最新有效的版本,防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张(含照片)、电子媒体(硬盘、光盘等)、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为:a)第一层次:质量手册。
b)第二层次:程序文件。
c)第三层次:各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d)第四层次:表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为:a) 受控:对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控:对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为:内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制,管理者代表审核,总经理批准;4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制,分管领导审核,管理者代表或总经理批准;4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写,分管领导校对及审核,管理者代表批准;4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写,部门负责人校对及审核,分管领导批准;4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的,所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下:1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明:a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行;b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式,即质量手册:QM;程序文件:C;质量记录:QR;管理文件:GL;江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为:JUST;c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式,修改状态采用数字0、1、2……表示,文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件;质量记录不实行版次控制,当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ:SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。
本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。
本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。
通过修订,使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,适应局本部组织机构和职责的调整,增强了与项目标准化管理文件的接口关系。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)

******有限公司程序文件汇编文件编号:版本:受控状态:分发号:持有人:依据标准:IATF 16949:2016汇编: 审核: 批准:发布日期:2016-12-31 实施日期:2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注:本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合

EHS(环境、健康、安全的英文首字母缩写)编辑EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写。
EHS管理体系是环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合。
EHS管理体系只是EHS管理知识的一小部分。
中文名EHS外文名EHS来源Environment、Health、Safety管理体系环境管理体系和职业健康安全管理作用环境、职业健康安全目录1. 1作用2. 2方案3. 3主要内容4. 4含义5. 5承诺作用编辑EHS方针是企业对其全部环境、职业健康安全行为的原则与意图的声明,体现了企业在环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。
因此可以说EHS方针是企业在环境、职业健康安全保护方面总的指导方向和行动原则,也反映最高管理者对环境、职业健康安全行为的一个总承诺。
EHS方针也是企业环境、职业健康安全领域一切活动的驱动力,涉及所有为组织或代表组织工作的人员,并可为公众所获取。
一个积极的、切实可行的EHS方针,将为企业确定环境、职业健康安全管理方面总的指导方向和行动准则,并为建立更加具体的环境、职业健康安全目标指标提供一个总体框架。
方案编辑EHS管理体系的目标指标是针对重要的环境因素、重大的危险因素或者需要控制的因素而制定的量化控制指标。
目标指标可以是保持维持型的指标,如,控制年度工伤率在千分之几以下。
也可以是改进提高型,如,将某种资源的利用率提高多少个百分点。
管理方案是指实现目标指标的具体行动方案。
主要内容编辑1、工厂平面图、营业执照;2、建筑安全合格证/消防安全合格证;3、工厂应急程序(地震,火灾,化学品泄露,污水泄露);4、消防疏散演习记录;5、公司的健康安全委员会架构及健康安全政策;6、急救员证/药物清单及使用记录;7、注册安全工程师证书;8、工伤处理程序及记录;9、特种设备使用许可证/检验合格证;10、特种作业操作证(电工、焊工、高处作业等)特种设备操作许可证(叉车驾驶员、锅炉操作工、电梯操作工、行车操作工等);11、食堂卫生许可证/厨工健康证;12、环保文件/环评报告/排污许可证;13、危险废物转移单/危险废物运输商资格证/危险废物处理商资格证;14、饮用水测试报告/车间空气噪音测试报告//污水测试报告;15、工人平时常规体检报告/相关工人的职业病健康体检报告;16、一些化学品的MSDS;17、化学品储存记录等等。
《管理体系文件现行有效版本清单》

文件编号
ZSH/QEM ZSH/QCP/04-01 ZSH/QCP/04-02 ZSH/QCP/04-03 ZSH/QCP/05-01 ZSH/QCP/05-02 ZSH/QCP/05-03 ZSH/QCP/05-04 ZSH/QCP/06-01 ZSH/QCP/06-02 ZSH/QCP/06-03 ZSH/QCP/06-04 ZSH/QCP/06-05 ZSH/QCP/06-06 ZSH/QCP/06-07 ZSH/QCP/06-08 ZSH/QCP/07-01 ZSH/QCP/07-02 ZSH/QCP/07-03 ZSH/QCP/07-04 ZSH/QCP/07-05 ZSH/QCP/07-06 ZSH/QCP/07-07 ZSH/QCP/07-08 ZSH/QCP/07-09 ZSH/QCP/07-10 ZSH/QCP/07-11 ZSH/QCP/07-12 ZSH/QCP/07-14
更 改记录
A
B
C
第 1 页,共 5 页
最新修订时间:2006-11-20
备注 D
合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本 合订本
ZSH-00-01 ZSH-00-02 ZSH-00-03 ZSH-00-04 ZSH-00-05 ZSH-00-06 ZSH-00-07 ZSH-00-08 ZSH-00-09 ZSH-00-10 ZSH-00-11 ZSH-00-12 ZSH-00-13 ZSH-00-14 ZSH-00-15
版次 发行部门 发行时间
浙 江 三 花 制冷集 团 有 限 公 司QJ/Fra bibliotek4-02/04
JNP01 《文件控制程序》

ID号:28342914 受控文件提起: 刘晶;校对: 孙志韬;审核: 郑伟,王飞5;标准化: 刘晶;会签: 董兆洪,程怀保,陈锦荣,包祖跃,黄浩,徐玉祥,姜建波,苏峰,陶锐,王博敏,王良,王永军,巫贤明;批准: 程文安;发布目标: 刘晶归档日期:2011-10-23 11:38:36 编码:编码:济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称文件控制程序版本 2 页码 1 OF 9 文件编号JNP01 生效日期2011年6月1日发文范围:管理部 财务部 安环办 公共事务中心 技术部 生产物流部 人力资源中心 品质保证部 基建工程部冲压厂 焊装厂 涂装厂 总装厂 受 控印 章受控收 文部 门编制目的:对与管理体系有关的文件进行有效控制,确保与管理体系运行有关的各场所均能使用相应文件的有效版本。
试行效果:会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期3401 管理部 巫贤明/20110528 3409 人力资源中心 王博敏/20110528 3402 财务部 淦家阅/20110528 3411 品质保证部 韩高强/20110529 3403 安环办 董兆洪/20110528 3412 基建工程部 包祖跃/20110528 3404 公共事务中心 徐玉祥/20110528 3414 冲压厂 陶 锐/ 20110528 3405 保卫部 兰建军/20110529 3415 焊装厂 陈锦荣/20110529 3406 技术部 王 良/ 20110529 3416 涂装厂 王 飞/20110530 3407 装备工程部 姜建波/20110528 3417 总装厂 苏 峰/20110529 3408 生产物流部 姜建波/20110530编制 韩高强 审核郑 伟 批准 程文安日期20110527 日期20110528 日期 20110530修订历史:章节 修订状态 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期 换版历史:1、2009年3月26日,正式发布第0版。
三合一管理体系《程序文件》2011版

南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P-00—2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准:GB/T 19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001受控:分发号:编制: 曲桂英审核: 潘一鸣批准: 黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。
4 程序4.1 文件分类4.1.1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。
4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录;4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录;4.1.4国家、省、市有关法律、法规、标准。
4.2 文件的编号4.2.1管理手册编号:a) 手册的编号方法:LZ / IMS – D - ××××4.2.2程序文件编号:4.2.3管理文件(支持性文件):发布年号 版本号手册代号 企业代号发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G;作业文件I 文件代号 企业代号4.2.4记录编号:LZ / R × - ×× - ××4.3 文件的编写、审核、批准 4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准,综合管理部负责登记发放;4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写,各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放。
职业健康安全管理体系程序文件

职业健康安全管理体系程序文件一、危险源辨识与风险评价程序1.目的辨识及评价公司范围内的职业安全健康危险源,评价其危险程度,判定出重大危险,从而进行有效控制。
2.范围本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。
3.职责3.1管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。
3.2安全处具体负责危险源辨识及风险评价工作。
3.3各部门、各单位负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。
4.工作程序4.1职业安全健康危险源的辨识和风险评价4.1.1辨识职业安全健康危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业安全健康危险为依据。
4.1.2辨识职业安全健康危险源的方法详见“职业安全健康危险源辨识与风险评价报告”。
依据有关的法律、法规及有关规定和标准,对照公司的生产特点,确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全健康危险源。
4.1.3职业安全健康危险源辨识与风险评价由安全处负责,各部门、各单位派员参与。
4.2重大职业安全健康危险源的辨识与风险评价4.2.1采用“职业安全健康危险源辨识与风险评价报告”中所述方法,对职业安全健康危险源进行辨识与风险评价,确定出重大职业安全健康危险。
4.2.2重大职业安全健康危险源的辨识与风险评价由安全处组织进行。
4.2.3重大职业安全健康危险源的辨识与风险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。
4.2.4公司每年应进行至少一次职业安全健康危险源和重大职业安全健康危险源的辨识和风险评价。
4.2.5职业安全健康危险源和重大职业安全健康危险源的辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。
4.3职业安全健康危险记录公司应建立并维持辨识和评价职业安全健康危险源和重大职业安全健康危险源的记录,并保持记录的更新。
5.相关文件职业安全健康危险源辨识与风险评价报告6.相关记录危险源辨识与风险评价记录表重大危险清单危险源统计表重大危险清单二、法律、法规识别确定程序1.目的为了获取、更新、识别适用于本公司的职业安全健康法律、法规、标准及其它要求,特制定本程序。
安全、环境与健康(HSE)管理体系+程序文件
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安全、环境与健康(HSE)管理体系程序文件xx公司企业标准Q/XX?xx.21,42-20xx安全、环境与健康(HSE)管理体系受控类别:文本编号:20xx-10发布 20xx—11实施xx公司标准化委员会发布集团公司《安全、环境与健康(HSE)管理体系程序文件》实施发布令本公司企业标准《安全、环境与健康(HSE)管理体系程序文件》(编号:Q/XX?xx。
21,42)共22个程序文件,经修订现批准予以发布.自20xx年11月起实施。
xx公司管理者代表:xx二OXX年十月《HSE程序文件》修改明细表文件号版本修改码修改内容批准人/日期安全、环境与健康(HSE)管理体系程序文件目录序号标准号程序文件 1Q/XX?xx。
21-20xx 危害辨识与风险评价程序 2 Q/XX?xx.22—20xx 环境因素识别与影响评价管理程序 3 Q/XX?xx。
23—20xx 法律法规识别、获取和评审管理程序4 Q/XX?xx。
24—20xx 职业卫生管理程序5 Q/XX?xx。
25-20xx 环境保护管理程序6 Q/XX?xx。
26—20xx 消防管理程序7 Q/XX?xx。
27-20xx HSE培训管理程序 8 Q/XX?xx。
28—20xx 项目HSE策划管理程序 9 Q/XX?xx。
29-20xx 项目工程施工管理程序 10 Q/XX?xx。
30—20xx 设备(设施)管理程序 11 Q/XX?xx.31-20xx 承包商管理程序12 Q/XX?xx。
32—20xx 供应商管理程序(idt Q/XX?106.35) 13Q/XX?xx.33-20xx 检查和监督管理程序 14 Q/XX?xx.34—20xx 变更管理程序15 Q/XX?xx.35-2002 应急管理程序16 Q/XX?xx。
36—20xx 事故处理和预防管理程序 17 Q/XX?xx。
37—20xx 不符合纠正与预防管理程序 18 Q/XX?xx.38-20xx 隐患治理程序19 Q/XX?xx。
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6
EHS02-01
环境因素和危险源的识别与评价程序
A/0
2010.08.01
EHS部
7
EHS02-02
法律、法规和其他要求控制程序
A/0
EHS部
8
EHS02-03
应急准备和响应控制程序
A/0
EHS部
9
EHS02-04
事故(事件)报告、调查与处理管理程序
A/0
EHS部
10
EHS02-05
职业健康管理程序
环境、职业健康管理体系文件有效版本清单
类别:程序文件编号:
序
文件编号
文件名称
版次
发布日期
编制部门
1
Q02-01
文件控制程序
A/2
质量管理部
2
Q02-02
记录控制程序
A/2
质量管理部
3
Q02-03
培训控制程序
A/2
质量管理部
4
Q02-13
内部审核控制程序
A/2
质量管理部
5
Q02-14
管理评审控制程序
A/2
23
EHS02-18
24
EHS02-19
废水管理控制程序
A/0
EHS部
17
EHS02-12
空气污染防制管理程序
A/0
EHS部
18
EHS02-13
固体废弃物管理程序
A/0
EHS部
19
EHS02-14
能源、资源管理程序
A/0
EHS部
20
EHS02-15
噪声控制管理程序
A/0EHS部21EHS02-16相关方管理程序
A/0
EHS部
22
EHS02-17
A/0
EHS部
11
EHS02-06
安全管理程序
A/0
EHS部
12
EHS02-07
目标指标和管理方案控制程序
A/0
EHS部
13
EHS02-08
环境和安全监视测量控制程序
A/0
EHS部
14
EHS02-09
不符合和纠正预防措施控制程序
A/0
EHS部
15
EHS02-10
信息交流控制程序
A/0
EHS部
16
EHS02-11