物资和服务采购管理办法
物资设备和服务采购管理办法
物资设备和服务采购管理办法物资设备和服务采购管理办法是指在采购过程中,根据相关法律法规和采购规定,对物资设备和服务的采购、审核、合同签订及履约等方面进行管理的规范性文件。
旨在保障采购公平、公正、公开,确保单位采购的物资设备和服务质量,有效利用单位的财政资金。
下面将详细介绍物资设备和服务采购管理办法的主要内容。
一、采购组织1.设立采购管理机构:明确采购部门,并制定采购管理机构职责、权限和组织结构。
2.建立采购项目库:对于常见的物资设备和服务项目,建立采购项目库,包括项目名称、规格型号、采购方式等,便于后续的采购计划编制和统筹管理。
二、采购程序1.采购方案编制:根据单位需求和采购预算,制定采购方案,包括采购目标、采购方式、采购条件、采购范围等内容,并经相关部门审核。
2.采购公告发布:对于需要公开招标采购的项目,发布采购公告,明确采购项目的基本情况、招标条件、报名方式等,确保公开、公平。
3.供应商选择和评审:根据采购方式,择优选择供应商,对供应商进行资格审查、业绩评估等工作,确保供应商的能力和信誉。
4.投标文件评审:对投标文件进行评审,包括商务和技术评审,评估投标供应商的方案、资质、技术要求等。
5.中标结果公示:公示中标结果,明确中标供应商的名称、中标价格以及合同履行要求等,确保公示透明。
6.合同签订和履约管理:与供应商签订合同,并进行履约管理,包括验收、付款、验收合格证明等,确保合同执行和履约质量。
三、采购控制和监督1.预算控制:明确采购预算的分配、支出方式,合理控制采购费用,并进行预算执行情况的监控。
2.合同管理:建立健全合同台账,及时跟踪合同履约情况,确保供应商按照合同要求提供物资设备和服务。
3.采购记录和档案管理:建立采购记录和档案,包括需求确认记录、采购计划、采购公告、评审意见等,便于后续审计、监督和查询。
以上是物资设备和服务采购管理办法的主要内容。
通过严格按照采购程序,公开透明地进行供应商选择和评审,合理控制采购费用,建立健全的合同台账和采购档案,可以提高采购的效率和质量,保障单位的正常运转和发展。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程,提高采购效率,确保采购质量,制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程,并提出一些管理办法,以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤:1. 需求确认在物资采购开始之前,首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书,包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析,并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略,采购部门将寻找潜在的供应商,并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后,采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后,将签订正式的采购合同,并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订,采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调,确保物资按时到达,并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后,采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库,不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性,企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度,明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现,以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法一、引言物资和服务采购是组织内部日常运营的重要环节,为了规范采购过程,确保采购的物资和服务的质量和合规性,制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于组织内部的物资和服务采购活动。
三、采购流程1.需求确认:–部门主管或申请人提出采购需求,并在采购申请单上详细填写所需物资和服务的相关信息(包括规格、数量等)。
–采购部门对采购需求进行确认,核实相关信息,并判断是否需要其他部门的协助。
2.编制采购计划:–采购部门根据需求确认结果,编制采购计划,明确采购目标、时间和预算等信息。
–采购计划需经部门主管审批后方可执行。
3.招标/报价:–采购部门根据采购计划,选择合适的供应商进行招标或报价。
–招标或报价文件中需明确物资和服务的规格、数量、价格和交付时间等信息。
–招标或报价的供应商需要提供相关资质文件,并参与评标或比价的过程。
4.评标/比价:–采购部门组织相关人员对接收到的招标或报价文件进行评标或比价。
–评标或比价的标准需提前确定,并在评标或比价过程中进行公正、公平的处理。
5.供应商选择:–评标或比价后,采购部门根据评标或比价结果,选择最佳的供应商。
–供应商选择需进行内部审批,并签订采购合同。
6.采购合同签订:–采购部门与选定的供应商签订采购合同。
–合同中需明确物资和服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。
7.采购执行:–采购部门监督供应商按照合同要求交付物资和服务。
–需确保物资和服务的质量和合规性。
8.验收与付款:–采购部门对供应商交付的物资和服务进行验收,确保其符合合同要求。
–验收合格后,采购部门按照合同约定的付款方式将款项支付给供应商。
四、采购管理责任1.部门主管负责对本部门的采购需求进行确认,并审批相关申请。
2.采购部门负责组织编制采购计划、招标/报价、评标/比价以及与供应商的合同签订和采购执行等工作。
3.财务部门负责采购付款的审批和执行。
4.物资归口管理部门负责对采购的物资进行存储、分发和管理。
物资与服务采购管理办法
物资与服务采购管理办法一、背景与目的物资与服务采购是企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了提高采购效率、规范采购行为,制定一套科学、合理的物资与服务采购管理办法至关重要。
本文档旨在明确并规范企业的物资与服务采购流程,确保采购的品质、价格和交付满足企业的需求。
二、适用范围本管理办法适用于企业内部对物资和服务进行采购的全部环节。
无论采购金额大小,无论是直接采购还是招标采购,都必须遵守本管理办法。
三、采购责任和权限1.采购部门:负责制定采购计划,依据企业需求进行物资与服务的采购工作。
2.部门负责人:负责提出采购需求,并对采购计划进行审批。
3.采购主管:负责协助采购部门进行需求分析、供应商评估、合同谈判等工作。
4.采购人员:负责具体的采购操作,包括询价、比价、招标等。
四、采购流程1.需求申请:各部门根据实际需求提出采购需求,并填写采购需求申请表,包括物品名称、数量、规格等信息,并经部门负责人审批。
2.供应商评估:采购部门对已有供应商进行评估,并编制供应商清单。
对新供应商,采购部门应进行评估和考察,确定其能力和信誉度。
3.询价比价:采购人员向供应商发送询价函,询价函中应包含采购物品的详细要求,并要求供应商提供相应报价。
采购人员根据报价进行比较,选择性价比最优的供应商。
4.合同签订:采购人员与供应商协商谈判,达成一致后签订采购合同。
合同中应明确物品的名称、数量、价格、交付方式、付款方式等重要条款。
5.发货接收:供应商按合同约定交付物品,采购人员进行验收,确保物品符合要求。
6.付款结算:采购人员按照合同约定付款方式和时间进行付款结算。
五、采购控制和监督为了确保采购的透明度和合规性,采购过程需进行控制和监督,具体措施如下:1.采购记录:采购部门和采购人员需详细记录每一笔采购的信息,包括供应商名称、物品名称、数量、价格、采购时间等。
2.采购审计:定期对采购过程进行审计,确保采购的规范性和合法性,并发现和纠正问题。
3.风险管理:针对可能存在的风险,制定相应的控制措施,确保采购过程的合规性。
公司物资与服务采购管理办法
企管法规处2018年发布物资与服务采购管理办法(制度编号:9)1适用范围本办法规定了AAA 公司(以下简称公司)物资与服务采购管理的内容及要求。
本办法适用于公司及所属各分公司。
控参股公司物资与服务采购管理参照本办法执行。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本文件。
2.1《AAA 公司物资采购管理办法》(AAA 物采〔2009〕431号)2.2《AAA 有限公司物资供应商管理办法》(AAA 物采〔2010〕9号)2.3《AAA 有限公司招标管理办法》(AAA 物采〔2013〕12号)2.4《AAA公司工程建设管理手册》(油销字〔2011〕88号)3术语和定义本文件采用以下定义:3.1物资:是指公司工程建设和经营管理所需采购的原材料、低值易耗品、辅助材料、设备、配件及工具等,不包含用于再流通的非油商品和油气资源。
3.2服务:是指公司工程建设和经营管理过程中所需的服务,包括勘察、设计、施工、监理、PMC、设备安装服务,油品仓储、运输服务,清罐服务,信息技术开发、维修外包业务服务,咨询(管理咨询、法律咨询、技术咨询等)、审计、评估、保险、广告、委托代理、责任管理、承包管理等服务,办公场所、车辆租赁服务,装修及物业管理服务等。
3.3采购:是指通过招标、竞争性谈判(磋商)、询价、单一来源或网络采购等方式确定供应商(服务商)和采购合同实质性条款,并以购买、开发、委托等方式获取物资和服务的“买”的行为,不包含转让、租赁、出售、拍卖、处置等“卖”的行为。
3.3.1 物资采购:是指公司工程建设、经营管理、日常办公等所需的物质形态的采购。
3.3.2 服务采购:是指公司工程建设和经营管理过程中所需的工程勘察、设计、施工、监理、PMC,技术开发及维修业务外包、咨询、审计、评估、保险、广告、委托代理和办公场所、车辆租赁服务等非物质形态的采购。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法物资和服务采购管理办法》第一章总则本办法旨在规范公司各类物资和服务采购流程,明确采购范围和方式,保证采购质量,提高资金使用效益。
本办法遵循竞争、择优和效益原则,确保公开、公平、公正的采购过程,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。
第二章组织机构与职责本章规定了物资和服务招标与采购领导小组及职责和招标与采购工作小组及职责。
招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长,成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成,负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。
招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长,公司党总支纪律委员行使独立监督权,不行使表决权,成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。
其主要职责是审核各二级单位提交的年度采购预算报告和项目申请,审核二级单位招标文件和方案,对投标人的资格资质进行审查和考察,组织实施开标、评标、定标等招标活动,签发招标项目的中标通知书,组织合同文本会审,负责与学校归口管理部门沟通对接,包括采购结果公示、采购项目备案、采购合同签订等,负责招标文件和合同归档保管。
第三章适用范围本章规定了物资和服务采购的适用范围,包括物资类和服务类。
物资类包括设备设施、生产物资、办公物资、劳保用品等,服务类包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营(含食堂档口)、委托代理等。
本办法严格遵守中华人民共和国招标投标法、招标与采购管理办法(暂行)等有关法律法规,结合公司实际情况制定,旨在规范公司采购流程,保证采购质量,提高资金使用效益。
第十四条为开标、评标和定标的规定。
评审方法包括最低评标价法、综合评分法以及其他法律法规允许的评审方法。
如果投标人对招标文件提出质疑,招标与采购工作小组将接受答疑并回复。
评标结束后,评审小组成员将在现场评分汇总表和会议纪要上签字,以确认招标结果。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法第一章总则第一条目的。
为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程,明确采购范围和方式,落实监管职责,保证采购质量,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法(暂行)》等有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条原则。
采购应该公开、公平、公正,遵循竞争、择优和效益原则,确保品质,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。
第三条含义。
本办法所称采购,是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。
第四条适用范围。
(一) 物资类1.设备设施:主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等;2.生产物资:主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等;3.办公物资:主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等;4.劳保用品:主要包括工作服和各类劳保物资。
(二) 服务类。
主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营(含食堂档口)、委托代理等。
第二章组织机构与职责第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。
公司成立招标与采购领导小组,下设招标与采购工作小组。
招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长,成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。
负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。
第六条招标与采购工作小组及职责。
招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长,公司党总支纪律委员行使独立监督权,不行使表决权,成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。
公司招标采购事宜暂归口财务部管理,履行招标与采购工作小组的具体职责,其主要职责是:(一) 审核各二级单位提交的年度采购预算报告和项目申请;(二) 根据项目采购需求,审核二级单位招标文件和方案;(三) 对投标人的资格资质进行审查和考察;(四) 组织实施开标、评标、定标等招标活动;(五) 签发招标项目的中标通知书;(六) 组织合同文本会审;(七) 负责与学校归口管理部门沟通对接,包括采购结果公示、采购项目备案、采购合同签订等;(八) 负责招标文件和合同归档保管。
政府采购货物和服务招标投标管理办法doc24)
政府采购货物和服务招标投标管理办法doc24)正文:第一章总则第一条为了规范政府采购当事人的采购行为,加强对政府采购物资和服务招标投标活动的监督治理,爱护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益,依据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法)和其他有关法律规定,制定本方法。
第二条采购人及采购代理机构(以下统称“招标采购单位”)进行政府采购物资或者服务(以下简称“物资服务”)招标投标活动,适用本方法。
前款所称采购代理机构,是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。
第三条物资服务招标分为公布招标和邀请招标。
公布招标,是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。
邀请招标,是指招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商,并以投标邀请书的方式,邀请其参加投标。
第四条物资服务采购项目达到公布招标数额标准的,必须采纳公布招标方式。
因专门情形需要采纳公布招标以外方式的,应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。
第五条招标采购单位不得将应当以公布招标方式采购的物资服务化整为零或者以其他方式规避公布招标采购。
第六条任何单位和个人不得阻止和限制供应商自由参加物资服务招标投标活动,不得指定物资的品牌、服务的供应商和采购代理机构,以及采纳其他方式非法干涉物资服务招标投标活动。
第七条在物资服务招标投标活动中,招标采购单位工作人员、评标委员会成员及其他相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。
供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的,能够申请其回避。
第八条参加政府采购物资服务投标活动的供应商(以下简称“投标人”),应当是提供本国物资服务的本国供应商,但法律、行政法规规定外国供应商能够参加物资服务招标投标活动的除外。
外国供应商依法参加物资服务招标投标活动的,应当按照本方法的规定执行。
第九条物资服务招标投标活动,应当有助于实现国家经济和社会进展政策目标,包括爱护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业进展等。
电力有限公司物资(服务)采购管理办法
xxx电力有限公司物资(服务)采购管理办法第一章总则第一条为了规范xxx电力有限公司(以下简称“公司”)物资采购管理工作,特制定本办法。
第二条本办法规定了公司采购需求及计划、招标采购管理、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理等要求。
第三条本办法适用于公司及所属公司的物资(服务)采购管理。
第四条本办法所称的“招标采购”是指金额在50万以上(含50万元)的物资(服务)采购方式。
“竞价比选”是指金额在10万元以上(含10万元)至50万以内的物资(服务)采购方式。
直接委托是指金额在10万元以内的物资(服务)采购方式。
自营项目金额在50万以上(含50万元)的物资(服务)采购采用“竞价比选”方式采购。
第二章管理职责第五条公司总经理。
主要职责是:(一)负责审批采购需求计划;(二)负责审批招标文件;(三)负责会签招标文件和报价;(四)负责审批合格供方。
第六条技术工程部为非行政办公类物资(服务)采购管理的归口管理部门,工程项目负责人招标采购管理;造价管理员负责工程方面竞价比选和直接委托采购管理;技术工程管理员/规划管理员负责供电业务、营销业务方面竞价比选和直接委托的采购管理。
主要职责是:(一)招标采购管理;(二)竞价比选采购管理;(三)2000元(不含2000元)以上、10万元以下非行政办公类物资(服务)直接委托采购管理;(四)非行政办公类物资(服务)供应商管理工作。
第七条办公室为行政办公类物资(服务)采购管理的归口管理部门,主要职责是:(一)2000元(含2000元)以上,10万元以下的行政办公类物资(服务)直接委托采购管理;(二)2000元以下低值易耗品及各类物资的直接委托采购管理;(三)行政办公类供应商管理。
第八条各部门主要职责是:提出部门采购需求,提供采购技术要求和相关资料,参与会签采购计划,参与供应商初步评价和年度评价。
第三章管理内容与要求第一节管理流程与范围第九条本办法应依据的流程。
采购需求及计划管理流程(见附件1)招标采购管理流程(见附件2)竞价比选管理流程(见附件3)直接委托管理流程(见附件4)供应商管理流程(见附件5)第二节采购需求及计划管理第十条公司物资(服务)采购实施计划管理,由办公室资产管理员组织实施。
物资(服务)采购管理暂行办法20170712
物资(服务)采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司采购管理,规范采购行为,保障生产经营活动所需物资及服务的正常持续供应,降低采购成本,提高资金使用效益,促进廉政建设,现结合工作实际,制定本暂行办法。
第二条采购原则公司物资(服务)采购应当遵循询价比价原则、价优者得原则、一致性原则、廉洁原则、招标采购原则。
(一)询价比价原则。
采购总额超过2万或以上物资(服务),采购必须由三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信和客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,体现公开、公平、公正;临时应急购买的物品除外,或以实际情况批示执行。
(二)价优者得原则。
对供应商及其提供的物资(服务)的报价进行全面、充分比对后,在同等条件下,优先选择综合价格水平最低、最具性价比的供应商及其提供的物资(服务)。
(三)一致性原则。
采购人员采购的物资(服务)必须与请购单位所列的要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购单位要求或成本过高的情况下,采购人员必须及时反馈信息供请购部门更改或作参考,如确因特定条件数量不能完全与请购请示一致的,经报批后执行。
(四)廉洁原则。
采购人员要自觉维护公司利益,努力提高采购物资质量,降低采购成本,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(五)招标采购原则。
凡大宗或经常使用的物资,都应通过询价对比或招标的形式,由请购单位、行政部、财务部、技术研发部等相关部门共同参与,选定固定长期合作的供应商,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物资,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
第三条为提高采购效率与加强监督,采购工作的各个流程、阶段应该分别由请购部门、行政部、财务部、技术研发部等各个部门进行管理与执行。
第四条本办法适用于集团公司各事业体系与部门。
第二章采购方式及适用的物资(服务)第五条单一来源采购(一)符合下列情况之一的货物或者服务,可以采用单一来源方式采购:1. 只能从唯一供应商处采购的;2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购的。
物资设备和服务采购管理办法
物资设备和服务采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范物资设备与服务采购行为,提高采购资金的使用效率,保障学校教育事业持续、健康地进展,促进党风廉政建设,根据《中华人民共与国政府采购法》、《中华人民共与国招标投标法》等有关法规、制度规定,结合我校物资采购工作的实际,制定本办法。
第二条本办法适用于校内使用事业经费进行的物资设备与服务项目采购活动。
要紧包含教学科研设备、实验设备(含软件)、图书电子资源、办公设备、后勤服务专用设备与大批量的通常物资的采购,与除货物与工程以外的服务学校所需的其他采购对象。
第三条国有资产管理处是物资设备与服务采购工作的组织实施及管理部门,并按学校招投标管理委员会授权设立“物资设备与服务采购招标管理办公室”,负责物资设备与服务采购中的招投标具体组织管理工作。
实行企业化管理的校内单位,其物资设备与服务采购应参照本办法制定相应的制度,报学校审批后执行。
第四条物资设备与服务采购活动应当遵循公开、公平、公正与诚实信用、廉洁奉公原则。
第五条学校物资设备与服务采购应严格按照批准的预算执行。
第六条物资设备与服务采购要紧以集中采购的形式进行。
第七条在学校的采购活动中采购人员及有关人员与供应商有利害关系的,务必回避;供应商认为采购人员及有关人员与其他供应商有利害关系的能够申请其回避。
第八条学校的采购活动同意学校监督部门、上级主管部门与社会各界的监督检查。
第二章采购方式与具体范围第九条学校物资设备与服务采购方式务必严格按照政府采购使用的方式确定,具体分为:(一)公开招标一次性采购金额在10万元及以上的物资设备与服务,应依照《西南财经大学招投标管理办法》,通过公开招标的方式进行采购。
校内各单位不得将应招标采购的物资或者服务化整为零或者者以其他任何方式规避招标采购。
(二)邀请招标符合下列情形之一的物资设备与服务,能够依照《西南财经大学招投标管理办法》与本办法,通过邀请招标的方式进行采购:1.具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的;2.使用公开招标方式的费用占学校采购项目总价值的比例过大的。
物资采购制度和管理办法(精选9篇)
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算,商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品,以及采用实际成本核算材料、商品的企业,将本科目改为“1201在途物资”科目,并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算,商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品,以及采用实际成本核算材料、商品的企业,将本科目改为“1201在途物资”科目,并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中,一般企业不设“物资采购”这个科目,直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会,很多场合都离不了制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法(精选9篇),欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
物资采购制度和管理办法有哪些
物资采购制度和管理办法有哪些摘要本文将介绍物资采购制度和管理办法的相关内容。
物资采购是组织内部必不可少的一项工作,在确保供应链畅通和合理采购成本方面起到至关重要的作用。
了解和落实物资采购制度和管理办法,对于企业来说具有重要的意义。
一、物资采购制度的目的物资采购制度是为了规范企业内部的采购活动、保障企业正常运营和提高运营效率而建立的一套规章制度。
物资采购制度的目的主要包括以下几个方面: 1. 确保物资采购过程公正、透明,遵守相关法律法规和企业内部规定。
2. 确保物资供应的稳定性和及时性,保证企业生产经营的正常进行。
3. 降低采购成本,提高采购效率,优化供应链管理。
二、物资采购制度的要点物资采购制度主要包括以下几个要点: 1. 采购需求确认:明确采购需求的目的、数量、质量要求等,并进行核准和备案。
2. 采购计划编制:根据采购需求,制定详细的采购计划,包括采购时间、采购方式、采购渠道等。
3. 供应商筛选:通过招投标、询价等方式选择合适的供应商,并进行评估和筛选。
4. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利、义务和责任,并确认质量、价格、交付期限等相关条款。
5. 供货管理:监督供应商按合同要求供货,并进行验收和入库。
6.付款管理:按合同约定和供货实际情况进行付款,并做好相应的财务核算和跟踪。
7. 供应商绩效评估:对供应商的供货质量、供货稳定性、交货期等进行评估和考核,为下次采购提供参考依据。
8. 采购文件管理:建立健全的采购档案管理制度,保留相关采购文件和资料。
三、物资采购管理办法为了规范物资采购活动和提高管理效率,企业还需要制定具体的物资采购管理办法。
以下是一些常见的物资采购管理办法: 1. 采购预算管理:根据企业的财务状况和运营需求,制定合理的采购预算,控制采购成本。
2. 采购流程管理:明确采购流程和各环节的责任人,确保采购活动按照规定流程进行。
3. 内部审批管理:对重要的采购决策进行内部审批,确保采购活动的合法性和合规性。
物资和服务采购入围管理办法
物资和服务采购入围管理办法引言物资和服务采购入围是一个重要的环节,它对于保证采购过程的公平、公正、公开至关重要。
为了规范物资和服务采购入围的管理,本文档制定了相应的办法。
一、适用范围本办法适用于所有涉及物资和服务采购入围的机构和单位。
二、入围条件1.具备法定资质:入围的供应商或服务商必须具备合法的营业执照或服务资质,且营业执照的经营范围要包含所申请的物资或服务内容。
2.信誉良好:供应商或服务商应该具备良好的信誉,没有违法记录或不良行为。
3.技术能力:供应商或服务商必须具备相关的技术能力,能够提供高质量的产品或服务。
4.资金实力:供应商或服务商应具备一定的资金实力,能够保证履行合同,并提供必要的售后服务。
三、入围流程1.资格预审:采购机构将根据入围条件对供应商或服务商进行资格预审。
供应商或服务商需要提交相关的资格证明文件,包括但不限于营业执照、法人代表身份证明、技术资质证书等。
2.技术评审:符合资格预审条件的供应商或服务商将进入技术评审环节。
采购机构将根据采购需求和预先设定的评审标准对供应商或服务商的技术能力进行评估。
3.商务谈判:通过技术评审的供应商或服务商将进入商务谈判环节。
采购机构将与供应商或服务商协商具体的合同条款和价格,以确定最终入围名单。
4.入围公示:最终确定的入围名单将在采购机构的官方网站或指定的媒体上进行公示,以确保公开透明。
四、入围管理1.有效期限:入围资格的有效期限一般不超过一年。
在有效期限内,入围供应商或服务商可以参与采购项目的投标,并享有优先评审的权利。
2.入围变更:如果入围供应商或服务商发生了资质变更、违法记录或重大信誉问题等情况,采购机构有权取消其入围资格,并对其采取相应的处理措施。
3.入围奖励:为鼓励入围供应商或服务商提供优质的产品或服务,采购机构可以给予其一定的奖励或优惠政策。
五、附则1.本办法的解释权归采购机构所有,采购机构有权根据实际情况对办法进行修订和补充。
2.本办法自生效之日起执行,之前采购项目的入围管理按照原有规定执行。
物资采购管理办法【精选10篇】
物资采购管理办法【精选10篇】物资采购管理办法精选篇1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,业务部相关人员在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资和服务采购管理制度
物资和服务采购管理制度物资和服务采购管理制度是用于规范采购行为、保障物资和服务的正常供应、降低采购成本的管理制度。
以下是物资和服务采购管理制度的示例:一、目的为规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门在生产经营活动中所需物资及服务的采购。
三、职责权限1.公司董事长负责采购管理制度的审批;2.公司财务部负责采购管理制度的制订;3.产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1.询价比价原则:物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外;2.供方评定原则:采购人员不得参与物资检查验收;3.职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;4.一致性规定,采购的物品必须与请购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5.秉公办事,维护公司利益原则。
五、采购方式1.集中采购:对于量大、通用性高且较重要的物资,可采用集中采购方式进行采购;2.零星采购:对于量小、零星且急需的物资,可采用零星采购方式进行采购;3.长期协议:对于一些长期稳定需求的物资,可与供应商签订长期协议,保证长期供应;4.竞争性谈判:对于某些特定需求的物资或服务,可采用竞争性谈判方式进行采购。
六、采购流程1.需求分析:由需求部门提出书面申请,写明所需物品的名称、规格、型号、数量等要求;2.询价比价:采购部门根据需求分析结果,向多家供应商发出询价单,并收集报价单,进行比价和综合评估;3.签订合同:经过比价和综合评估后,与选定的供应商签订正式的采购合同;4.验收入库:收到供应商发货后,由仓库管理员对物品进行验收和入库;5.结算付款:根据合同约定的结算方式和付款条件,由财务部门进行结算付款。
七、监督与考核1.监督部门:公司审计监察部门负责对物资采购管理制度的执行情况进行监督检查;2.考核标准:根据供应商供货质量、交货期、价格优惠等指标对供应商进行评价和考核;3.考核结果的应用:考核结果作为供应商选择的重要依据,对于不合格的供应商应取消其供货资格。
物资及服务采购管理制度
物资及服务采购管理制度1. 引言物资及服务采购是组织运作中不可或缺的一部分,对于组织的正常运转和发展至关重要。
通过建立物资及服务采购管理制度,能够规范采购过程,确保采购活动的透明度、公正性和效率,降低采购风险,保障组织的利益。
2. 目的和适用范围本制度的目的是规范物资及服务采购流程,明确各环节的职责和权限,提高采购工作的规范性和效率。
适用于组织内所有物资及服务采购活动,对于采购金额较大或涉及重要物资及服务的采购,可根据情况制定相应的特殊规定。
3. 采购计划3.1 采购需求的确认根据组织的实际需求,各部门负责提出采购需求,并明确物资或服务的具体要求,包括数量、质量、规格、交付时间等。
采购需求应经相关部门批准后,提交给采购部门。
3.2 采购预算的编制采购部门根据各部门提供的采购需求,编制采购预算,并提交给财务部门进行审核和批准。
采购预算应包括物资或服务的金额、预计采购时间和供应商选择原则等内容。
3.3 采购计划的制定采购部门根据采购预算和采购需求,制定年度、季度或月度的采购计划,并征询相关部门的意见。
采购计划应包括物资或服务的名称、数量、预计采购时间、供应商选择原则和交付要求等内容,并报经领导批准后执行。
4. 供应商选择4.1 供应商资格审查采购部门根据采购计划,对潜在供应商的资格进行审查,包括供应商的注册资格、信誉记录、质量管理体系等方面。
供应商资格审查结果应经采购部门记录并报经质量部门的确认。
4.2 供应商评价采购部门应对已有供应商进行定期评价,包括交货准时率、产品质量、服务质量等指标。
评价结果应经采购部门记录,并作为选择供应商的参考依据。
4.3 供应商选择原则供应商选择原则应综合考虑供应商的资质、价格、交货能力、产品质量、售后服务等因素,并与相关部门达成共识。
采购部门应对供应商选择原则进行说明,并将选择结果通知相关部门。
5. 采购过程5.1 采购方式的选择根据采购金额和采购需求的紧急程度,采购部门应选择适当的采购方式,包括公开招标、邀请招标、询价比价和单一来源等方式。
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物资和服务采购管理办法第一章总则第一条目的。
为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程,明确采购范围和方式,落实监管职责,保证采购质量,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法(暂行)》等有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条原则。
采购应该公开、公平、公正,遵循竞争、择优和效益原则,确保品质,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。
第三条含义。
本办法所称采购,是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。
第四条适用范围。
(一)物资类1. 设备设施:主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等;2. 生产物资:主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等;3. 办公物资:主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等;4. 劳保用品:主要包括工作服和各类劳保物资。
(二)服务类。
主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营(含食堂档口)、委托代理等。
第二章组织机构与职责第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。
公司成立招标与采购领导小组,下设招标与采购工作小组。
招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长,成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。
负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。
第六条招标与采购工作小组及职责。
招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长,公司党总支纪律委员行使独立监督权,不行使表决权,成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。
公司招标采购事宜暂归口财务部管理,履行招标与采购工作小组的具体职责,其主要职责是:(一)审核各二级单位提交的年度采购预算报告和项目申请;(二)根据项目采购需求,审核二级单位招标文件和方案;(三)对投标人的资格资质进行审查和考察;(四)组织实施开标、评标、定标等招标活动;(五)签发招标项目的中标通知书;(六)组织合同文本会审;(七)负责与学校归口管理部门沟通对接,包括采购结果公示、采购项目备案、采购合同签订等;(八)负责招标文件和合同归档保管。
第七条定价工作小组及职责。
各二级单位应根据实际需要成立定价工作小组。
定价工作小组由二级单位负责人、采购人员、财务部派员、后勤处负责纪检的相关人员组成。
组长由二级单位负责人或副职担任。
对采购物资和服务的安全、质量和价格工作负总责。
主要职责是:(一)负责审核供应商的有效资质证明,包括营业执照、卫生许可证、生产许可证、动物产品检疫合格证明和其他国家规定的食品安全证明等;(二)负责在物资采购前的市场调查和询价工作,制作价格明细表,并根据供应商报价情况进行对比分析,协商确定价格。
大宗物资每月询价定价一次,其他物资视采购周期进行询价定价。
坚持货比三家,严格质量标准,确保价廉物美;(三)负责本单位相关具体规章制度和工作流程的制定,并每月对供应商的供货质量、服务态度、诚信守法等进行综合评价。
第八条二级单位职责。
各二级单位的主要职责是:(一)根据实际需求,制定并提交年度采购预算和项目实施的具体方案;申购单位应指定1-2 名采购人员负责提交采购项目预算申报、编制采购需求、进行市场调研、可行性论证、并参与或列席采购评审;(二)负责组织项目的前期论证和立项审批的准备工作;(三)向招标与采购工作小组提出招标采购申请,需与供应商签订年度供货协议的采购项目,应提前2 个月提出申请;临时需求采购项目,应提前1个月提出申请;(四)参与招标与采购技术答疑和现场考察;(五)参与开标与评标过程;(六)负责审核合同技术及服务相关条款;(七)负责有关中标项目的竣工验收;(八)负责采购到货物资的仓储保管和台账管理。
第九条根据招标与采购工作实际需要,由公司招标采购工作小组负责组建招标与采购项目评标委员会(谈判小组、磋商小组、询价小组等),其成员人数为五人或以上单数,必要时,邀请相关技术、经济等方面专家参与。
第三章限额标准及采购方式第十条限额标准。
根据学校现行规章制度和管理要求,凡未纳入学校归口职能机构管理的采购事项,均应纳入本办法采购的范围。
一、物资类(一)设备设施。
根据《仪器设备采购细则》(湖大行字﹝2017﹞17 号)单项或者批量采购预算在20 万元(含)以上的,主要包括设备设施维修服务、零配件更换及改造升级等,纳入学校相关归口管理部门集中采购;采购预算在 2 万元(含)至20 万元的,通过竞价采购系统实行网上竞价采购。
(二)生产物资类项目。
单项或者批量采购预算在20 万元(含)以上的,由学校相关归口管理部门集中采购;若学校归口管理机构不予受理的,由公司组织采购;单项或者批量采购预算在20 万元以下的,按如下办法管理:1. 学生食堂大宗物资采购。
除大米、面粉、油类、鲜肉、冻货、鲜禽六类明确由相关归口管理部门集中采购外,其余不予受理的物资由公司组织采购,确定合格供应商。
餐饮原材料具有品种较多、价格随季节波动、单次采购量小但采购频率较多等特点,其每次采购可在合格供应商中进行市场询价后,选择质量优、价格低的供应商实施采购。
全年单项累计5 万元(含)以上、20 万元以下,纳入公司招标管理,5 万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。
2. 宾馆和其他单位大宗生产物资项目,根据上年实际采购情况核定,全年单项累计采购量估算价在5 万元(含)以上、20 万元以下的,由公司组织招标采购。
5 万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。
3. 绿化项目(含花卉苗木等原材料采购)和零星维修原材料采购,单项或者批量采购预算在20 万元以下的,由公司组织招标采购;绿化项目采购预算在20万元(含)以上的,若学校归口管理机构不予受理的,由公司组织专业实施。
5 万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。
4. 办公物资和劳保用品。
单项或者批量采购预算在 5 万元(含)以上、20 万元以下的,由公司组织招标采购;5 万元以下的由二级单位与公司财务部协商确定。
、服务类单项或者批量采购预算在20 万元(含)以上的,由学校相关归口管理部门集中采购;若学校归口管理机构不予受理的,由公司组织采购。
单项或者批量采购预算在5 万元(含)以上、20万以下的,由公司组织采购,5 万元以下的由各二级单位与公司财务部协商确定。
第十一条招标采购方式。
公司组织招标采购的方式主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购、单一来源采购。
必要时,公司可委托代理机构组织采购。
(一)公开招标。
是指依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参与投标的采购方式。
(二)邀请招标方式。
是指依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商,并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。
(三)竞争性谈判。
是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购的项目进行谈判,供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
(四)竞争性磋商。
是指磋商小组与符合条件的供应商就采购项目进行磋商,供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价,采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
(五)询价方式。
是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购询价通知书,要求供应商一次报出不得更改的价格,采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
询价小组可采用现场报价、电话咨询和网上询价等方式,对不少于3 家供应商进行询价,并根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。
(六)单一来源采购。
是指采购人从某一特定供应商处采购的方式。
第四章招标采购程序和合同签订第十二条招标采购程序。
招标采购遵循“申请-审核-审批-采购实施”的顺序原则,在申请未得到招标与采购领导小组组长审批同意不得先行采购。
各二级单位根据采购预算及市场调研情况(品牌、型号、性能指标、价格、质保等),科学合理编制采购需求及采购项目预算,提交招标与采购工作小组审核同意后,编制采购文件,发布招标采购信息,接受供应商报名并考察,组织开标、评标、定标活动,发布中标结果公告,签发中标通知书,签订采购合同,组织现场勘查和项目验收(详见附件:物资和服务采购招标工作流程)。
第十三条归口招标采购申请部门。
(一)公司本部日常办公用品、工装、清洁用品、饮用水、植物租摆、各类表单、杂志、印刷品、企划用品、劳保用品、办公设备维修服务及耗材、电脑及其配件和软件等,由办公室提出采购申请;(二)各二级单位办公用品、消耗材料、低值易耗品、维修材料、清洁用品、工装、电脑及零配件和软件、设备设施维修服务以及汽车定点维修项目、委托服务项目、租赁项目、文化项目、项目外包、合作经营、律师服务等,由各二级单位提出采购申请;(三)汽车和设备设施等固定资产专项采购,由各二级单位提出需求申请;(四)学生食堂主辅原材料的采购,由饮食服务中心提出需求申请;(五)苗木花卉的采购和绿化项目的实施,由物业管理公司提出需求申请;(六)财务类服务如审计、评估等服务采购,由财务部提出需求申请;(七)人事派遣类和劳务外包类服务事项,由人力资源管理部提出需求申请。
第十四条开标、评标和定标。
评审方法可分为最低评标价法、综合评分法及其他法律法规允许的评审方法。
投标人对招标文件提出的质疑,由招标与采购工作小组接受答疑并回复。
评标结束后,评审小组成员在现场评分汇总表和会议纪要上签字,对招标结果予以确认。
评标结束后对中标结果公示不少于1 个工作日,然后向中标人发放《中标通知书》。
第十五条文件归档。
财务部负责对招标采购的整套文件进行整理归档。
第十六条合同签订及结算。
(一)凡公司和各二级单位实施物资和服务采购的项目,金额在5 万元(含)以上的均应签订经济合同,明确权利和义务。
金额在5 万元以下的项目,由公司招标与采购工作小组和公司财务部根据“必需、合理”的原则,确认是否签订经济合同;(二)各二级单位对其业务范围内的合同内容真实性、合理性、及技术可行性负责;(三)财务部负责合同项目预算管理,审核合同价格、付款方式、票据和原始凭证,并组织管理合同后期核算与结算工作;(四)合同义务履行完毕后,各二级单位应按照合同要求,对于需要进行验收的项目,及时组织项目竣工验收,并出具验收报告,供应商必须提供验收合格单才能到财务部办理结算。
第五章供应商管理第十七条建立合格供应商库。
对符合公司要求的供应商,财务部应建立合格供应商档案,记录供应商名称、法人代表、有效资质证明(包括营业执照、卫生许可证、生产许可证、动物产品检疫合格证明等)、经营范围、联系方式等基本信息。
第十八条合格供应商管理。
(一)坚持从国家许可的正规渠道采购原材料,不得从无经营资质的非法商贩处采购。