2019年审计局深化改革工作进展情况汇报

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2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划

2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划

全文共计3145字2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划根据区政府工作部署,现将我局2019年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。

一、2019年上半年工作总结2019年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,以促进发展为第一要务,以推动改革为首要目标,努力创新审计方式方法,健全完善审计工作机制,提升审计结果运用效能,为政府工作平稳运行作出了积极贡献。

(一)党建工作情况。

一是根据区委“两学一做”、“六个年”等活动安排,分别成立了2019年度党建、党风廉政等工作领导小组,研究制定了2019年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划,主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书,细化各节点各人员各项任务。

二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求,扎实开展各节点各步骤各项工作。

三是结合工作实际,建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等12项制度,并统一装订上墙。

四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度,截至5月底,已组织召开支部委员会5次、支部党员大会3次、支部书记讲党课2次、专题民主生活会1次、专题组织生活会2次、党员民主测评1次,指派干部参加学习培训30人次,组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动5次。

(二)业务工作情况。

1.财政财务收支审计工作。

一是开展了2019年度区本级预算执行情况审计工作,将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,推动建立
1。

县审计局某年度全面深化改革工作总结

县审计局某年度全面深化改革工作总结

实践能力不强
部分审计人员缺乏实践经验,处 理实际问题能力有待提高。
学习能力较弱
部分审计人员学习能力较弱,对 新知识和技能的掌握不够迅速。
审计管理体制需完善
制度建设不完善
审计管理体制的制度建设尚不完善,存在漏洞和 不足之处。
内部管理不规范
内部管理流程不规范,影响审计工作的规范性和 效率。
监督机制不健全
推进审计技术创新
探索信息化审计手段
01
积极推广信息技术在审计工作中的应用,提高审计工作的信息
化水平。
创新审计方法
02
鼓励审计人员探索新的审计方法和技术,提高审计工作的效率
和准确性。
加强技术培训与交流
03
组织审计人员参加技术培训和交流活动,提升技术应用能力。
完善审计管理体制
健全内部管理制度
完善审计工作的各项内部管理制度,确保工作有序、规范开展。
审计结果运用
01
02
03
问题整改落实
加强对审计发现问题整改 的跟踪督促,推动相关部 门认真整改问题,落实整 改措施。
移送处理及时
对于涉嫌违纪违法的问题 ,及时移送有关部门处理 ,发挥了审计的监督和震 慑作用。
信息公开透明
逐步推进审计结果公开, 增强审计工作的透明度和 公信力,促进了社会监督 和舆论监督。
监督机制不健全,导致审计工作中存在一定的风 险和隐患。
04
下一步工作计划
加强审计队伍建设
提升审计人员素质
通过培训、交流等方式,提高审计人员的业务水平和综合素质, 确保审计工作的质量和效率。
完善人才引进机制
积极引进高素质、专业化的人才,优化审计队伍结构,提升整体工 作能力。

审计管理改革 情况汇报

审计管理改革 情况汇报

审计管理改革情况汇报尊敬的领导:根据公司领导的要求,我对审计管理改革的情况进行了汇报。

审计管理改革是公司发展的关键环节,也是我们不断提高管理水平、推动企业发展的重要举措。

在过去一段时间内,我们对审计管理进行了全面的调查和研究,并采取了一系列改革措施,以期提高审计管理的效率和水平。

首先,我们对原有的审计管理制度进行了全面梳理和分析,发现了一些存在的问题和不足之处。

针对这些问题,我们制定了相应的改革方案,包括完善审计管理流程、优化审计管理制度、强化内部控制等方面。

通过这些改革措施,我们加强了对审计工作的监督和管理,提高了审计管理的科学性和规范性。

其次,我们加大了对审计管理人员的培训力度,提高了他们的专业水平和管理能力。

我们组织了一系列的培训活动,包括邀请外部专家进行培训讲座、组织内部人员进行经验交流等。

通过这些培训活动,我们不仅提高了审计管理人员的专业素养,还增强了他们的团队意识和执行力,为审计管理改革提供了有力的保障。

此外,我们还加强了对审计管理信息化建设的投入,推动审计管理工作向数字化、智能化方向发展。

我们引进了一系列先进的信息化技术和管理工具,包括审计管理系统、数据分析工具等,提高了审计管理的效率和精度。

通过信息化手段,我们实现了审计管理工作的全面监控和实时反馈,提高了审计管理的科学性和透明度。

综上所述,通过一段时间的努力,我们对审计管理改革取得了一定的成效。

但是,我们也清醒地认识到,审计管理改革是一个系统工程,需要持续的努力和改进。

我们将进一步加强对审计管理改革的领导和组织,完善审计管理制度,加强内部控制,提高信息化水平,不断提高审计管理的科学性和规范性,为公司的可持续发展提供有力的支撑。

最后,我们将继续密切关注审计管理改革的进展情况,及时总结经验,不断完善工作,确保审计管理改革取得更大的成效。

谢谢大家!。

2019年度审计整改工作报告

2019年度审计整改工作报告

2019年度审计整改工作报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我代表公司审计部,向大家汇报2019年度审计整改工作情况。

在过去的一年中,我们兢兢业业、努力拼搏,圆满完成了审计任务,同时也取得了显著的整改成果。

一、审计总结2019年,我们严格按照审计计划,对公司各项业务进行了全面审计。

通过审计,我们发现了一些问题,主要集中在资金使用、内部控制、财务报表等方面。

审计报告已经向领导层提供,并在领导的指导下,我们着手进行整改。

二、整改措施1. 资金使用问题在审计中发现,公司部分资金使用不够合理,存在浪费现象。

为此,我们提出了详细的整改方案,包括加强预算管理、建立资金监管制度等,确保资金使用的合理性和高效性。

2. 内部控制问题审计中发现内部控制存在薄弱环节,容易引发风险。

我们已经着手加强内部控制制度的建设,完善审批流程、加强权限管理、提高信息系统的安全性,以确保公司内部控制的有效性。

3. 财务报表问题在审计中,我们发现公司的财务报表存在一些错误,主要涉及数据录入和计算方法。

我们已经对相关人员进行了培训,制定了更加严格的报表审核机制,以确保财务报表的准确性和真实性。

三、整改成果经过一年的努力,我们取得了明显的整改成果。

首先,公司的资金使用更加合理,预算执行率得到提升,财务状况稳步改善。

其次,内部控制得到了加强,相关风险得到了有效控制。

最后,财务报表的准确性和真实性得到了进一步的提升,得到了外部审计机构的认可。

四、对未来的展望在新的一年,我们将继续加强审计工作,深入挖掘潜在问题,为公司的健康发展提供有力支持。

同时,我们也将继续完善审计整改工作,建立更为科学的内部管理机制,确保公司的各项业务运转更加顺畅。

最后,感谢公司领导对审计工作的大力支持,也感谢各位同事在审计整改过程中的辛勤付出。

让我们携手努力,共同创造更加辉煌的明天!谢谢大家!(签名)[你的名字]公司审计部日期:[报告日期]。

2019-年度审计整改工作报告范文-易修改word版 (7页)

2019-年度审计整改工作报告范文-易修改word版 (7页)

2019-年度审计整改工作报告范文-易修改word版
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年度审计整改工作报告范文
审计工作质量直接关系到后一阶段审计整改工作的进行,年度审计整改工
作报告怎么写?下面是小编整理的年度审计整改工作报告范文仅供参考。

年度审计整改工作报告范文【1】
对X年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市政府领导高度重视。

今年8月,市政府召开了审计整改专题会议,研究部署整改工作,要求各
部门、各单位建立整改工作责任制,认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。

市政府各分管领导对多项审计结果做出批示,牵头召开了由相关部门参加
的整改工作协调会议,要求各部门、各单位重视审计意见和建议,强化落实整改。

市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见,并按照市政府有关要求,采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式,督促被
审计单位认真整改审计查出的问题。

同时,为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》,切实加强本市审计整改工作,加大跟踪检查工作力度,市审计局制定了审计整
改检查办法,规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。

有关部门和单位认真执行审计决定,积极研究审计意见和建议,及时制订
整改方案,切实采取各项有效措施,不断加强审计整改工作。

审计整改工作成效总结汇报

审计整改工作成效总结汇报

审计整改工作成效总结汇报审计整改工作成效总结汇报尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XXX,自去年开始负责公司的审计整改工作,现在向大家汇报一下我们的工作成效。

一、工作内容审计整改工作是在审计发现问题后,提出整改措施并跟踪整改执行情况,确保问题得到解决,风险得到控制的工作。

我们的任务包括:整理审计发现的问题清单、制定整改方案、督促各部门按照整改方案整改、检查整改结果,并向领导报告整改情况。

在整改工作中,我们注重与被审计部门的沟通配合,既要敢于揭示问题,又要尊重被审计部门的合理需求,确保整改工作的顺利推进。

二、工作成效1.效率提升我们对整改工作进行了科学化管理,制定了明确的整改进度计划,并严格按照计划实施。

通过与被审计部门沟通,明确了整改时间节点,并逐一落实。

采用各种工具和手段,如会议、报告、通知等,督促各部门落实整改措施。

通过这些努力,我们成功地完成了100%的整改工作,将审计发现的问题整改到位。

2.问题解决我们对审计发现的问题进行了细致的分析和研究,深入挖掘了问题的原因,并提出相应的整改方案。

针对严重的问题,我们直接找到问题的责任人进行沟通,要求其立即采取措施进行整改。

通过我们的努力,绝大部分问题得到了解决,并且在整改过程中发现了一些潜在的问题,我们也及时提出整改意见,避免了后续风险的发生。

3.风险控制审计整改工作的目的是为了控制风险,确保公司的正常运营和可持续发展。

我们着重对审计发现的重大风险进行了跟踪整改,确保风险得到及时控制。

通过对整改结果的检查,我们发现了一些风险控制措施的不足,及时提出了改进建议,并协助相关部门完善风险控制措施,提升了公司的风险防范能力。

4.团队建设在整改工作中,我们注重团队建设,通过团队的力量来提高工作效率和质量。

我们建立了严格的工作分工制度,明确每个人的职责和任务,保证整改工作的顺利进行。

我们注重团队合作,相互支持、互相帮助,遇到问题时积极沟通、协作解决。

通过以上的努力,我们的团队进一步凝聚了力量,提高了整改工作的质量和效率。

最新-县审计局2019年工作总结2019年工作安排02019 精品

最新-县审计局2019年工作总结2019年工作安排02019 精品

县审计局2019年工作总结2019年工作安排2019年我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十七大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。

按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。

进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康习水、和谐习水作出了巨大的努力。

现将一年来的工作情况总结如下一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

一抓好党员、干部学习教育。

为了深入贯彻十七大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十七大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到四渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

二抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。

支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;三开展好党的基层组织建设年活动。

及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。

审计深化改革工作情况汇报

审计深化改革工作情况汇报

审计深化改革工作情况汇报一、工作背景近年来,我国经济社会发展迅猛,审计工作也得到了空前的发展和重视。

随着改革不断深化,审计工作也在不断向前推进,取得了一系列显著成绩。

同时,新时代对审计工作提出了更高要求,需要审计工作加强创新,不断完善工作机制和方法手段,更好地服务于国家治理体系和治理能力现代化。

为此,审计工作必须深化改革,不断提高工作水平和效能。

二、工作思路近年来,我部深入贯彻落实党中央和国务院的决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极推动审计工作改革,努力提高审计质量和效能。

在工作的开展中,我们坚持以下工作思路:1.把握新时代要求,推动审计工作改革。

审计工作要立足新时代要求,不断提高工作水平和效能,服务于国家治理体系和治理能力现代化。

2.注重创新举措,推进审计工作改革。

审计工作要不断推进体制机制改革、方法手段创新,推动工作的科学化、规范化和智能化。

3.深入实际,突出问题导向。

审计工作要贴近经济社会发展实际,深入调研,积极发现和解决存在的问题,为政府决策和改革发展提供有力支撑。

4.加强党的领导,保持工作稳定。

审计工作要坚决贯彻落实党中央的决策部署,加强党的建设,保持工作的稳定持续。

三、工作目标根据党中央和国务院的决策部署,结合审计工作的实际,我们确立了以下工作目标:1.加强审计监督,保障国家财政安全。

2.推动审计体制改革,提高审计工作水平和效能。

3.深化审计工作方法手段改革,提高工作智能化水平。

4.深入调研,提出具体改革建议,为国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

四、工作措施为实现以上工作目标,我部采取了一系列具体措施:1.严格依法履职,加强审计监督。

我部坚决依法履职,严格监督国家财政收支情况,保障国家财政安全。

2.积极推进审计体制改革。

我部在审计体制改革方面,不断加大投入,推动审计制度建设,提高审计工作水平和效能。

3.深化审计工作方法手段改革。

我部加大对审计工作的科学化、规范化和智能化的推进力度,不断完善审计工作方法手段。

最新---市--区审计局2019年工作的工作总结 精品

最新---市--区审计局2019年工作的工作总结 精品

**市**区审计局2019年工作的工作总结二○○四年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神,积极实践三个代表重要思想,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。

现总结汇报一、各项任务完成情况今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。

我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。

在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。

一、围绕经济中心,切实加强审计监督。

按照全面审计,突出重点的总体要求,年初,我们确定了四个突破的审计工作思路,即一是审计质量有所突破;二是审计执法工作有所突破;三是审计意见和决定落实工作有所突破;四是审计信息化建设有所突破。

按照这一思路,经过大家的共同努力,我们现已完成审计项目单位41个,占全年项目任务的100。

通过审计查出违规行为金额790万元,管理不规范资金2445万元,违纪资金上交财政35万元。

二、因地制宜,做好重点村建设。

在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查,与该村能人、土专家座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。

一是为该村新建的金叶希望小学捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路15公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。

三、档案管理工作受到上级的表彰。

我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间,组织各组室对2001年来的审计档案进行了整理。

我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员,来我局举办培训班,对审计人员进行培训,千方百计克服档案工作中遇到的困难,共整理2001年来的文书档案305件,业务档案78卷,其中,2001年11卷,2019年30卷,2019年37卷。

审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划

审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划

审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划2019 年上半年,在市委、政府及市委审计委员会的正确领导下,在自治区审计厅、银川市审计局的精心指导下,我局全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、自治区第十二次党代会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实市委、政府和上级审计机关工作部署,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。

现将工作情况报告如下:一、上半年工作总结2019 年上半年,围绕上级审计机关计划安排和全市中心工作,我市 2019 年审计工作计划经市委审计委员会第一次会议审议通过。

本年度共安排审计项目 33 个,其中:自治区审计厅 2019 年度统一组织审计项目 4 个,财政预算执行情况审计项目 10 个,领导干部经济责任审计项目 12 个,政府投资审计项目 6 个,财务收支审计 1 个。

截止目前,审计工作正按计划有序推进。

一是抓好机关党建工作,转变审计工作新思路。

今年以来,我局进一步增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全市经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以新时代党的建设为统领,围绕市委、政府工作中心推动审计工作。

扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育和“学习贯彻支部条例,总结谋划党建工作”、“新起点新征程新辉煌”、“扫黑除恶我支持我参与”、“创建全国文明城市我引领我承诺”等主题党日活动,持续增强“四个意识”,坚定自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

全面落实从严治党主体责任,强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人,开展了签订党风廉政目标责任书活动,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。

历次审计问题整改情况汇报

历次审计问题整改情况汇报

历次审计问题整改情况汇报近年来,我公司一直重视内部审计工作,不断加强对各项业务流程的监督和检查。

在历次审计中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改和改进。

现将历次审计问题整改情况进行汇报如下:一、2018年审计问题整改情况在2018年的审计中,我们发现了部分部门在财务报销、采购流程等方面存在一些问题。

主要包括审批流程不规范、票据管理不严谨、财务数据录入错误等。

针对这些问题,我们立即成立了整改小组,制定了整改方案,并进行了全面的整改工作。

我们对审批流程进行了优化和规范,加强了票据管理和财务数据核对工作,确保了财务数据的准确性和合规性。

二、2019年审计问题整改情况在2019年的审计中,我们主要发现了人力资源管理方面存在的一些问题,包括员工考勤管理不规范、薪酬发放不及时、员工培训计划执行不到位等。

针对这些问题,我们采取了一系列措施进行整改。

我们对员工考勤管理流程进行了优化,引入了考勤管理系统,加强了薪酬管理和发放流程,完善了员工培训计划,并加强了培训执行的监督和检查。

三、2020年审计问题整改情况在2020年的审计中,我们发现了信息安全管理方面存在的一些问题,主要包括网络安全防护不到位、数据备份不及时、信息系统权限管理不规范等。

针对这些问题,我们立即成立了信息安全整改工作组,对信息安全管理制度进行了修订和完善,加强了网络安全防护措施,规范了数据备份流程,强化了信息系统权限管理,并进行了相关人员的培训和教育。

四、2021年审计问题整改情况在2021年的审计中,我们主要发现了销售管理方面存在的一些问题,包括销售数据统计不准确、销售合同管理不规范、售后服务流程不完善等。

针对这些问题,我们及时召开了销售管理工作会议,对销售数据统计流程进行了优化,加强了销售合同管理和售后服务流程的监督和检查,确保了销售管理工作的规范和有效进行。

综上所述,我公司在历次审计中发现的问题,我们都能够及时进行整改和改进,确保了各项业务流程的合规性和规范性。

审计局2019年年终工作总结

审计局2019年年终工作总结

审计局2019年年终工作总结以下是为大家整理的关于工作总结的文章,希望大家能够喜欢!2019年,我局在省审计厅和市委、市政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十五届六中全会、全省审计工作会议和市委、市政府工作会议精神,围绕经济建设和政府工作中心,坚持“全面审计、突出重点”的方针,不断加大审计工作力度,努力提高审计工作质量和效率,积极发挥审计监督的职能作用,使以“转变作风、塑好形象年”活动为主题的争先创优工作、队伍自身建设、文明单位建设等各项工作都取得了较好的成绩。

完成了省厅和市委、市政府交办的各项工作任务。

一、年各项工作完成情况(一)圆满地完成了各项审计任务,审计工作取得新进步。

年初,我们按照市委、市政府和省厅的要求,制定了全年审计项目计划17项89个被审计单位。

年11月,根据我局审计工作的实际,对本年度的审计项目计划进行了调整,调整后年审计项目计划为64个被审计单位。

截止年12月20日,省定审计项目12个,28个被审计单位已全部完成,市定审计项目预计12月末全部完成。

目前,我局共审计完成60个单位,查出违纪违规资金6540万元,应收缴违纪违规资金126万元,已收缴83万元。

向上级审计机关和本级政府提交审计报告56篇,发出审计信息66篇,已发信息是去年同期的116%,审计信息被省级采用9篇,被市级采用21篇,信息采用率为45.5%。

1.预算执行审计。

今年,我们进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,取得了较好的成绩。

在组织实施审计中,我们学习借鉴了审计署财政司和湖北省公安县审计局的先进经验,以“大财政”审计为统领,结合开展专项资金审计、行业审计和经济责任审计,坚持“全面审计、突出重点”的方针,除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参与组织预算执行的税务部门,又侧重延伸审计了7个预算单位的财务收支、12个执收执罚单位执行“收支两条线”、4个单位的专项资金、基金征收和使用管理、35个纳税户的缴税情况,增强了预算执行审计的覆盖面和完整性。

市审计局年度工作总结报告

市审计局年度工作总结报告

市审计局年度工作总结报告尊敬的市领导、各位专家、各位代表:市审计局在过去的一年里,在市委市政府的正确领导下,紧密团结,扎实工作,完成各项审计工作任务,体现了市审计事业的良好发展势头。

现将市审计局2019年度工作总结报告如下:一、工作总体情况市审计局在2019年度,认真落实市委市政府发展改革、财政、审计等方面的政策和决策,紧密围绕市委市政府的中心工作,全面完成了各项审计工作任务,提高了审计工作的质量和效益。

主要工作如下:1、财政出资设立文化产业园项目审计:对市财政出资设立的文化产业园项目进行了审计,发现项目建设管理与财务支出存在的问题,提出了整改意见,促进项目顺利建设。

2、县级财政重点支出项目审计:对15个县级财政重点支出项目进行了审计,发现项目管理和财务支出存在的问题,提出了意见,促进财政支出合理规范。

3、固定资产保障金和资产管理情况审计:对市、县两级固定资产保障金及资产管理情况进行了审计,发现存在的问题和隐患,提出了完善管理制度和规范操作程序的建议,促使固定资产的使用和管理更加合理。

二、工作成效1、改善了预算执行情况。

通过对财政出资设立文化产业园项目的审计,对项目建设管理和财务支出提出了完善意见,有效改善了预算执行情况。

2、创新了审计业务方式。

在15个县级重点支出项目的审计过程中,将“三重合一”的管理机制运用到审计中,为省财政部门提供了精准的财务支出数据,为县级财政项目的后续审计工作提供了重要的参考。

3、强化了风险分析和控制。

通过对固定资产保障金和资产管理情况的审计,深入分析和评估了风险因素,提出了完善的管理措施和制度,进一步加强了固定资产管理的风险分析和控制。

三、存在的问题和建议市审计局在2019年度审计工作中,仍存在以下问题:1、人员力量不足。

市审计局审计人员数量不足,这对制定审计计划、完成审计任务等方面构成一定的难题。

2、工作流程不够规范。

部分审计工作流程中,出现的规章制度不健全,操作程序随意的现象,这已经成为制约审计工作有效开展的主要瓶颈之一。

审计局审计创新管理年总结范文

审计局审计创新管理年总结范文

审计局审计创新管理年总结范文近年来,随着社会的不断发展,各行各业的工作也在不断的进行着创新和改革。

作为审计工作的主管部门,审计局也在不断的进行着创新管理工作,不断提高自己的水平,适应时代的需求。

在2019年,审计局的工作有了不少的进展,下面我就来总结一下。

一、采用新的工作方式在2019年,审计局采用了新的工作方式,例如电子监管、电子审计等。

这些工作方式的采用,不仅提高了审计局的工作效率,减少了人工智力的投入,而且还使审计局的工作更加精确、更加科学。

同时,审计局还采用了大数据,以更好的数据来进行分析和统计,使得审计工作更加精确。

这些新的工作方式的采用,大大提高了审计局的工作效率,充分发挥了审计局的作用。

二、制定新的工作标准为了更好的适应时代的需求,审计局制定了一系列的新的工作标准。

这些标准主要是针对审计人员的工作要求,包括工作流程、工作标准、审核方法等一系列细则。

这些标准的制定不仅帮助审计人员更好地履行职责,而且也为专业人员提供了更好的工作基础。

三、加强培训工作为了更好的适应时代的需求,审计局加强了培训工作,通过开展各种各样的培训活动,从而提高专业人员的素质和能力。

这些培训活动主要是从政策法规、业务流程、人员素质等方面进行的。

四、完善内部管理体系为了更好的协调各种各样的工作,审计局完善了内部管理体系,通过完善内部制度的建设和改进,使得各个部门的运作更加有效和合理。

同时,改进了审计工作体制,将审计工作与领导干部的考核制度相结合,使得领导干部更加重视审计工作的重要性,为审计工作创造了有利的发展环境。

总之,2019年,审计局的工作取得了显著的进步,通过采用新的工作方式、制定新的工作标准、加强培训工作、完善内部管理体系等一系列工作,审计局不断提高了自己的水平,使得审计工作更加精确、更加科学,更好地服务于社会的发展。

希望在未来,审计局能够在不断创新和改进的基础上,为实现中国的梦想做出更加积极的贡献。

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20XX年审计局深化改革工作进展情况汇报审计局深化改革工作进展情况汇报
XXXX年,X区审计局结合自治区党委十一届六次全体会议精神,认真落实《X区XXXX年深化改革实施方案》要求,不断强化审计监督与服务,促进全区经济和社会的健康发展。

一、深化改革成效
充分发挥审计监督职能作用是全面深化改革的内在要求。

今年以来,X区审计局依法履行职责,坚持改革创新,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,在规范我区财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用,取得了一定成效。

一是坚持围绕中心、突出重点的原则,制定我局年度审计项目计划,强化对中央和自治区重大政策落实情况的跟踪审计、深化财政审计、推进政府投资审计,深入揭示体制机制方面的问题,推动深化改革和政策落实。

在项目的组织实施上,注重加强审计项目计划统筹和融合,不断创新审计组织方式,提升审计工作效果。

在项目安排上控制和压缩审计项目数量,科学制定审计任务。

全年计划安排审计项目XX个。

其中:财政及部门预算执行审计项目X项,领导干部经济责任审计X 项,工程项目投资审计X项,专项资金审计调查X项。

截止目前,完成审计项目X个,查出违规行为资金X万元,管理不规范资金XXXX 万元;提出要求规范和纠正的审计建议和意见XX条;上报各类审计信息XX余篇。

二是按照重点部门、重点领域、重点岗位及经济业务
繁杂的单位优先安排审计的原则,共安排经济责任审计项目X项,已完成X项,较好地促进了领导干部树立正确的权力观和政绩观,发挥了经济责任审计在领导干部监督管理中的重要作用;三是将重大政策措施落实情况跟踪审计工作作为重点工作,实行常态化管理。

组织对区属各职能部门落实政策情况、重点建设项目的落地、重点资金保障以及简政放权、职能转变等方面的跟踪审计。

通过审计,推动中央关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实。

目前已完成区属XX个职能部门、XX余项政策措施落实情况跟踪审计;四是围绕加快城市建设,积极跟进X区重点项目审计,完成工程结算审计XX项、招标控制价审计XX项,节约建设资金XXXX万元。

参与政府XX万元以下工程项目采购议价监督XX项。

二、特色亮点工作
一是强化审计项目管理,准确把握新常态。

按照重点部门、重点领域、重点岗位及经济业务繁杂的单位优先安排审计的原则,合理安排审计项目,将所有审计项目纳入“一盘棋”通盘考虑,做到审计内容上相互呼应,实施时间上前后衔接,确保审计全覆盖;二是转变审计监督理念,充分发挥服务职能作用。

审计过程中,着眼于体制性、机制性问题的发现,更加注重提出切实可行的审计意见和建议,促进全区经济和社会健康发展;三是找准审计工作方向,把握审计工作重点。

紧紧围绕国家决策部署,将重大政策措施落实情况跟踪审计工作作为重点工作,实行常态化管理。

已对区属XX个职能部门、XX余项政策措施落实情况进行了跟踪审计,并按时完成审计结果月报工作;四是注
重审计能力提升,强抓干部队伍建设。

XXXX年选派X名审计干部参加了审计署组织的为期三个月的审计业务脱产培训、选派X名干部参加了审计业务外出培训,并计划年底再选派X-X名干部参加审计署业务培训。

通过各类培训,不断提升审计队伍综合素质。

三、存在的问题
一是审计人员素质与现代审计的要求还有一定差距。

审计理念相对滞后,审计人员知识结构单一,复合型人才较少;二是审计工作创新还需进一步加强,投资审计、经济责任审计制度方法尚需完善;三是新技术新方法在审计应用上尚有较大的空间,加快实现由传统审计向现代审计的转型,需要做深入的理论研究和探讨。

四、今后努力方向
一是加大对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计力度,推进政策措施贯彻落实。

加强对区发改局、建设局、民政局、财政局、农牧水务局等主要部门相关政策措施落实情况的审计监督,及时发现和纠正审计查出的问题;二是加大预算执行和其他财政收支审计力度,推进财政资金审计全覆盖。

依据新修订的《预算法》,以构建财政审计一体化为思路,以全部政府性资金为主线,以财税体制改革、专项资金分配、增量资金使用、存量资金盘活与项目资金整合、政府性债务为重点,认真开展年度预算执行和其他财政收支审计;三是深化领导干部经济责任审计,推动履职尽责。

进一步完善经济责任审计的内容、方法、重点和评价体系,将各部门落实勤政廉政情况作为经济责任审计的重要内容,优质高效完成经济责任审计项目;四是。

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