来料检验管理程序

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1.0目的

对来料(含原材料、外购件、外协件)进行检验,以验证来料是否满足规定要求,防止不良材料流向生产。

2.0范围

适用于所有来料的进货检验。

3.0职责

3.1 质量部

3.1.1 负责确认来料品名规格、包装等,并按相关标准对关键性能进行检验;

3.1.2 负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。

3.1.3 负责对特殊来料(如:新材料、新供方首样、老供方首样)进行全检,并按相关标准进行测试、试验;

3.1.4 对来料进行检验状态标识,将检验结果明确标识在来料最小包装上,同时填写相关检验记录表格;

3.1.5 完成送检物料的合格与不合格的判定,提供《进货检验报告》

3.1.6 按时完成周、月、年报表,工作总结等;

3.1.7 领导安排的其他工作。

3.2 原材料仓库

3.2.1 负责接收质量部判定合格的物料。

3.2.2负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验;

3.2.3 负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。

3.3采购部

3.3.1 负责进厂物料的报检工作。

3.3.2 负责对IQC检验合格的产品办理入库手续;

3.3.3 负责对IQC检验不合格来料的处理。

5.0 相关文件

MP/WY24《不合格品管理程序》

MP/WY12《采购控制程序》

MP/WY29《供应商管理程序》

MP/WY33《仓库管理程序》

《(进货)检验标准》、《IQC检验作业指导书》、《抽样标准》、《客户特殊要求》

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