ISO14001:2015审核准备清单 -
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录:1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的:通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核;确保新版本的环境管理体系是符合要求的,确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件,国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员:审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款:8:30-9:00过程名称:理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款:4.19:00-10:00过程名称:内部审核对应ISO :2015条款:9.210:00-12:00过程名称:环境运行过程对应ISO :2015条款:8.013:00-16:00过程名称:相关方管理过程对应ISO :2015条款:4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中,我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核,以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求,并满足相关方的需求和期望。
同时,我们将对不符合项进行报告,并提出改进建议,以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护,以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制,包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望,以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇,以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
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环境目标是否文件化?并得到批准?
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化,并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?2.是否具体和量化,并明确了负责人?
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确,本过程由管理者代表盛伟伟负责,通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统,以验证与环境管理系统要求的符合性?(查:审核实施计划,审核报告,不合格项分布表等)
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
,并对其进行了策化,详见管理评审记录
审核组长确认:
表单编号:
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
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1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局(政府职能单位)
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局(政府职能单位)
化学品仓库存放,泄漏防止,
苏州市吴中区水务局(政府职能单位)
节约用水,合规排水
苏州市吴中区供电所(政府职能单位)
节约用电
(邻近单位)
不可噪音,废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂,饮用水配送,回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人(业务往来单位)
噪音,废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商(业务往来单位)
设备尽量节能,满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者(总经理)
合法,客户满意,成本低
员工
厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜
(邻近单位)
不可噪音,废气污染
(业务往来单位)
配合处理环保相关事宜,保持厂区清洁
(业务往来单位)
取得ISO14001体系认证,符合法律法规
(第三方认证服务机构)
满足ISO14001体系要求,持续改进环境管理体系
(第三方监测机构)
配合监测
(固体废物转移处理)
配合转移,配合处理
本公司材料供应商,物流公司(业务往来单位)
环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
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ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告(要有资质的)
3、“三同时”验收报告(必要时)
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省,主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规,如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS,还有就要把所以法律法规更新到最新版本,如果当地有相关规定,请收集。
)
11、体系监控记录(平时的5S或者7S检查记录)
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划(包括关键岗位的培训计划)
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等)
18、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。
21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录(照片)。
ISO 14001:2015审核通用检查表
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审核准则:ISO14001:2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期:
受审核部门:
陪同人:
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素,这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素(见6.1.2)可能会产生不利的环境影响,有益的环境影响,及其他对组织的影响的风险和机会,环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确,或者单独分开进行明确。
合规义务(见6.1.3)可能产生风险和机会,如未能遵守(这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果)或履行超出其合规性的行为义务(可以提高组织的声誉)。
注:环境保护的其他详细的承诺可以包括:可持续资源的使用,缓解和适应气候变化,保护生物多样性和生态系统,或者其他相关的环境因素。
d)包括遵守合规性要求的承诺;
e)包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应:
----保持形成文件化信息;
----在组织内沟通;
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素?
是否有外部、内部因素的分析报告?
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望
ISO14001:2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)

环境管理体系审核事项列表(部门)no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些?是否执行?有效?6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标?目标指标可测量?目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇?目标是否有管理方案和时间表?6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发?是否考虑了相关过程的环境重要性?内审员的选择是否具有公正性?资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭?是否有内审总结报告,结果如何?9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审,查相关的评审报告,是否记录了评审结果,是否体现了污染预防和持续改进的方针?输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些?是否进行跟踪并落实?9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些?是否执行?10.1总则OK15是否发生相应的不合格,包括环境事故?10.2 不符合和纠正措施OK是,建立了内审实施计划,生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性,不符合项得到验证和关闭,并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是,上年度进行了管理评审,输入资料齐全。
提供了:评审计划、会议签到、评审输入资料,输入充分,满足要求是,提供管理评审报告,输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成,无需改进;日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是,形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》,措施已按要求执行,有效。
是,建立《目标指标与管理方案一览表》,明确各部门职能目标,并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是,由总经理负责提供相应的资源,包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門:管代 保存期限:3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些?10.3 持续改进OK保管部門:管代 保存期限:3年。
ISO14001管理评审需准备资料
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以往管理评审的跟踪措施
以往管理评审报告
决定的跟踪验证记录;
可能影响环境管理体系的变更和资源需求
各部门的建议和资源需求;
员工的建议和资源需求;
外部建议和资源需求;
改进的建议
文件的改进
架构和权责的改进
过程及控制方法的改进
作业方法的改进
ISO14001管理评审需准备资料
议题
报告人
记录及决议
审核的结果
内审报告/内审不符项分布/改进措施
外审报告/外审不符合项纠正措施
顾客审核报告/顾客审核缺失项和改进措施
环境方针
对方针评价资料(包含内外部对其建议)
环境目标完成情况
环境目标统计资料(公司总目标、各部门目标、统计汇总、原始数据)
目标分析资料(总体分析、未达成分析)
改进资料(需要调整数据及原因、未达成的纠正措施)
环境ห้องสมุดไป่ตู้案
环境方案统计资料(执行进度情况/执行效果)
环境方案调整情况;
环境方案调整(包括新的环境方案);
环境的绩效
环境因数识别及控制情况;
环境表彰资料;
环境监测报告;(废水/废气/噪音等);
废弃物处理资料;(含处理厂家资格)
预防和纠正措施
纠正措施汇总、分析和追踪情况
ISO14001准备资料清单
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消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单(如叉车、发电机、灭火器等)
32 33
化学危险品管理人员(经过培训,最好持有外训证书)
行政 行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理(MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等) 化学危险品清单 各部门按照《废弃物管理规定》,对本部门的废弃物收集容器进行标 识,并严格按照废弃物分类,进行存放,并对员工实施教育培训,使其 充分了解和明白。
部 门 完成情况 仓库 仓库 各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录(检查记录、点检记录、处理记录等 等) 设备点检保养记录(废水处理系统,空压机等大型机器)
特种设备使用安全检验 维修 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
营业执照 排污许可证 环境监测报告(废水、废气、噪音、油烟) 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单) 相关方环境信息交流表 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响 预评价及其结论; 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 三同时验收报告 废弃物处理及工业服务合同 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 环境因素调查表 适用法规清单及其他合规性评价 环境因素评价表 环境管理方案 目标完成统计 内审(计划、报告、检查表) 管理评审(计划、报告、会议记录) 消防验收证明 消防演习培训、演习(包括2014年和2015年两个年度计划及报 告) 化学泄漏培训、演习(包括2014年和2015年两个年度计划及报 告) 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录(2014年及 2015年两年的相关计划及记录)
环境管理体系认证需要的证书证件清单

环境管理体系认证需要的证书证件清单一、引言随着环境问题的不断凸显,各企业越来越重视环境管理的重要性。
环境管理体系认证成为企业提升环境管理水平的重要方式之一。
为了顺利通过环境管理体系认证,企业需要准备一系列的证书证件,本文将详细介绍环境管理体系认证需要的证书证件清单。
二、环境管理体系认证证书1. ISO14001:2015环境管理体系证书ISO14001:2015环境管理体系是全球通用的环境管理标准,企业需要通过认证机构的审核来获得该证书。
该证书是企业环境管理体系认证的核心文件。
2. 计划变更证明文件企业在认证过程中,可能需要变更某些环境管理方案和控制措施。
为此,企业需要准备详细的计划变更证明文件,以确保环境管理体系的持续改进。
3. 内部审核报告内部审核是环境管理体系的重要环节,企业需要定期开展内部审核,并准备相应的内部审核报告。
该报告记录了企业环境管理体系的运行情况和存在的问题,是认证机构审核的参考依据之一。
4. 领导层评审记录领导层评审是环境管理体系认证的重要环节,企业高层管理人员需要定期召开评审会议,对环境管理体系进行全面评估和决策。
企业需要准备详细的领导层评审记录,以示证明对环境管理体系的重视和持续改进的承诺。
5. 环境方针和目标文件环境方针和目标是企业环境管理体系的基础,企业需要制定并正式发布环境方针和目标文件,以确保所有员工都清楚地了解和遵守。
三、环境管理体系认证证件1. 环境管理手册环境管理手册是企业环境管理体系的核心文档之一,详细记录了企业的环境管理方针、目标、责任分工、程序文件等内容。
环境管理手册需要经过认证机构的审核,以确保其符合ISO14001:2015标准要求。
2. 程序文件程序文件是环境管理体系运行的操作指导文件,包括各种环境控制程序、操作规程、文件控制程序等。
企业需要准备完善的程序文件,并确保其与ISO14001:2015标准要求相符。
3. 记录文件记录文件是环境管理体系运行中的实际操作记录,包括各类检测记录、监测数据、培训记录等。
ISO14001:2015外审资料准备清单

23 2019年环境目标、指标及管理方案;
24
2019年相关方一览表; 重点施加影响相关方一览表;
25 最新宿舍(远辉、长荣)防雷检测报告&合格证(1年/1次);
26 最新厂区防雷检测报告&合格证(1年/1次);
27 最新化学品仓库防雷检测报告&合格证(1年/2次);
28 食堂油烟检测报告;
29 食堂卫生许可证; 30 废水监测报告;
绿色代表已完成 黄色代表正常进行 红色代表到期未完成,需备注具体提交日期
请确认是否需要 请确认是否需要
12 各部门环境因素识别与评价表;
13 重要环境因素清单 14 各部门风险与机遇识别评价; 15 重大风险一览表;
16
危险废弃物(固废、污泥)处理合同; 供应商资质证明;
17 危险废弃物(固废、污泥)交接处理记录、转移清单;
18 特种设备清单; 19 特种设备操作证、使用登记证-电梯; 20 特种设备操作证、使用登记证-压力容器; 21 特种设备操作证、使用登记证-叉车; 22 化学品清单;管理人员资格证书;
ISO14001外审资料清单
序号
资料名称
预计完成时间
备注
1 营业执照(三证合一)原件及复印件;
2 厂区地理位置示意图;
3 厂区平面布置图;
4 环评批复;
5 排污管网图; 6 产品工艺流程图(正单、返单); 7 主要产品生产工艺流程图及污染物产出示0 环境目标清单以及每月达成状况; 11 最新的适用法律法规及标准清单、以及合规性评价记录;
31 废气监测报告; 32 噪音监测报告(室内); 33 噪音监测报告(四周); 34 自然灾害应急演习记录; 35 应急(消防演习、化学品演习)演习方案及记录;
iso14001-2015环境体系过程清单

编制/日期:审批/日期:
ISO14001-2015
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
1
体系管理过程
管理层/安环部
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标:
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标:
1.合理处置危险废弃物的比率达100%;2火灾的发生次数为0;3厂界噪声达标排放(白60Db,夜50Db);4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%;
8.1、8.2
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标:
1.三废监测达标率100%;
9.1.1
5
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标:
1.合规性评价频次不低于2次/年;
9.1.2
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标:1.培训计划按期完成率100%;
7.2
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标:
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%;
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2
2
信息交流过程
安环部
ISO14001:2015环境管理体系管理评审资料

ISO14001:2015环境管理体系管理评审资料d)不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e)资源的充分性f)来自XXX的有关信息交流,包括抱怨g)持续改进的计划请各部门认真准备相关资料,并按时提交至总经办审核。
谢谢合作!XXX环境管理体系管理评审资料2020年)序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间:2020年10月20日地点:会议室主持人:总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审,以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件(环境管理手册、程序文件等)3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1)与环境管理体系相关的内、外部问题 2)相关方的需求和期望,包括合规义务 3)其重要的环境因素 4)风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流,包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核,谢谢合作!审核:日期。
批准:日期:)XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标,主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用,未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究,完善生产过程中的环保措施,通过定期维护和更新设备,减少环境污染的风险。
ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单

ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》,对本部门的废弃物收集容器进行标识,并严格按照废弃物分类,进行存放,并对员工实施教育培训,使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录(检查记录、点检记录、处理记录等等)二、仓库1. 化学品管理(MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等)2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录(废水处理系统,空压机等大型机器)2. 特种设备使用安全检验合格证(电梯、储气罐等)四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告(废水、废气、噪音、油烟)4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单)5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论;7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审(计划、报告、检查表)18. 管理评审(计划、报告、会议记录)五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)3. 化学泄漏培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录(上一年及今年两年的相关计划及记录)5. 垃圾桶的分类【可回收(绿色)、不可回收(黄色)、危险固废(红色)】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单(如叉车、发电机、灭火器等)8. 化学危险品管理人员(经过培训,最好持有外训证书)9. 厂区平面布置图、污水排放图。
ISO14001-2015内审检查表(按条款)

涉及条款
审核方式/检查内容
审 核 记 录
判定
6策划
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
是否策划环境管理体系过程? 是否对风险和机遇进行识别,是否策划 控制措施?实施情况如何?是否将风 险的思维融入到组织的过程中?
环境因素的识别与评价,是否考虑:
--变化,包括已计划的或新的开发、 新的或修改的活动、产品和服务;
环境目标及其实现的策划:
--环境目标的制定
--公司环境目标是否进行分解?建立 部门和岗位目标?
--查目标的实施和检查情况。
过程与活动
涉及条款
审核方式/检查内容
审 核 记 录
判定
7支持
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
资源: 资源配置情况,通过观察,交流获得资 源配置的实施证据。
是否考虑:
--现有内部资源的能力和约束;
判定
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10.1
10.2
10.2.1
管理评审
--是否按照规定的时间间隔开展评审
--评审输入信息是否充分?查阅输入文 件。
管理评审输出:是否包含了:改进 的机会;环境管理体系所需的变更;资 源需求等内容。 查:改进措施实施与验证的证据。
询问如何开展改进活动?
不合格和纠正措施 查:不合格和纠正措施的原因分析、纠 正措施的实施与验证
审 核 记 录
判定
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
策划措施是否对下列事项起到管理作 用?
--重要环境因素;
--合规性义务;
-- 中识别的风险和机会。 如何:
ISO 14001-2015 内审清单

环境管理体系
EMS建立的过程及要素间的相互作用
1.确定使用的法律法规和其他要求,
2.识别和评价环境因素,确定重大环境因素,确定环境目标。
3.将环境管理体系融入到所有业务过程中
4.确定环境职责,对环境进行过程控制。
5.通过监视、测量、分析和评价进行绩效评估。
6.对不符合采取纠正措施,评审纠正措施的有效性。
1.合规性评价频率
2.合规性文件(法规、标准、管理程序)的适用性和有效性。
3.合规性评价结果证据。
9.2内部审核
9.2.1
总则
内部审核计划
1.是否符合ISO14001-2015管理体系的要求
2.是否有效地实施
9.2.2
内部审核方案
审核方案的策划
1.审核准则及每次审核流程和范围
2.审核员的客观性和公正性
1.采取纠正不符合的控制措施。
2.采取措施的有效性的评审,以防止类似不合格再次发生。
3.文件化信息或管理程序证据。
10.3
持续改进
在增强环境绩效方面有哪些?是否确保适宜性、充分性和有效性。
1.沟通内容
2.沟通对象
3.沟通方法
7.4.2
内部沟通
内部沟通主要有哪些方面?
1.各部门的沟通
2.如何做到有助于持续改进。
7.4.3
外部沟通
外部沟通主要有哪些方面?
1.外部的沟通过程
2.遵守合规义务的要求
7.5文件化信息
7.5.1
总则
管理体系文件
1.文件化的信息包括哪些?
2.如何管理这些文件化信息?
7.支持其他管理者EMS的领导作用
5.2
环境方针
环境方针的内容
ISO9001-14001-2015内审检查表完整版

ISO9001/14001-2015质量体系内审检查表ISO9001/14001条款及要求检查内容检查记录结果判定4.1 理解组织及其环境Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?4.2 理解相关方的需求和期望Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?4.3 确定质量管理体系的范围Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?4.4质量管理体系及其过程4.4.1 Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?4.4.2 Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?5.1领导作用与承诺5.1.1总则Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;-体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维;-确保体系所需资源的可用性;-沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果;-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;-推动改进;-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
iso14001-2015行政部内审检查表
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评价
5.是否明确各类监测的记录
负责对工现场进行日常环境检查
需求
《能源使用统计表》
6.是否规定监测设备的校准
法律法规及其他要求控制程序每季
和维护及其记录
度上网查询一次
7.有否定期评审法律法规符
合性的程序
1.有否关于不符台、纠正措施
■OK□NG
的程序
纠正措施控制程序
提供有环境纠正措
效的管控,包括文件的
7.5.2
形
理体系要求?
编号、版本、审批、修
文件发布前是否得到批准?
了解有关文件审批、发布、发放保留
成文件的
文件的规定以及控制文件有效版本
订和作废。
文件的修订是否及时?修订
信息的控
和作废文件的方法的适用性和有效
3、文控行政部对外
后是否被重新批准?
制
识别文件现行修订状态的方
性。
来文件也进行了识别
内审检查表
部门:行政部
审核要点
审核方法
检查保留文件
IS014001
对应公司环境管理体系各过
■0K□NG
程的职能,是否明确了相应的
查阅组织结构图及规定各部门、各岗
保留文件:
职能和岗位?
位职责、权限及相互关系的有关文
通过编制《岗位职
5.3职责
部门和岗位的职责、权限及相
件,并到有关部门、冈位进仃询冋、
责说明书》,对与环境
的效果进行了评价。
QE-012环境运行和策划控制程序
■OK□NG
现场产生的噪声、废气,依照EW-001
查有相关运行控控制
1.有否对所有关键的运行进
噪声控制作业指导书,EW-002固体
ISO14001-2015体系审核计划表

副组长:刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及的相应文件 1. 是否有环境目标和指标? 2. 环境目标和指标是否具体,层次清晰? 5.2 环境方针 3. 环境目标和指标可行性如何,是否量化? 1. 是否将环境方针向全员周知? 1. 是否有识别环境因素的程序? 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容? 6.1.2 环境因素 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定? 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单? 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序? 2. 是否有法律法规和其它要求的清单? 3. 是否有特种设备清单? 4. 操作特种设备的人是否具备质? 6.1.3 合规义务 5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录? 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置 7. 是否对危险废弃物按规定进行处理,相关记录有无? 1. 是否制定了公司的环境目标? 2. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素? 6.2.1 环境目标 3. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺? 6.2.2 实现环境目标的策 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施, 划 以确保目标达成? 1. 是否确定培训需求,是否实施培训程序? 2. 是否规定重点环境岗位培训(意识及技能)? 3. 是否规定了应急准备和响应的培训? 7.2 能力 4. 是否规定全员环境意识提高的培训? 5. 是否规定关于EMS文件的培训? 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未 7.3 意识 履行规定时造成的环境风险? 1. 是否有环境信息交流的程序? 2. 组织与外部的信息交流如何实施?有无记录? 7.4 信息交流 3. 内部门的信息如何得到有效传达?有无记录? 1. 是否有关于标识,保存与处置有关环境管理记录的程 7.5 文件化信息 序? 2. 记录清单是否齐全(培训记录,审核记录,监测评 审)记录? 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效,保持与实际一 8.1 运行策划和控制 致? 1. 是否有关于应急准备和响应的程序? 2. 是否明确可能发生哪些紧急状态? 8.2 应急准备和响应 3. 发生应急情况进的联络图是否有?是否正确? 4. 是否按规定进行应急演练?有无记录? 1. 是否有关于监测与测量的程序? 2. 该程序是否包括环境表现监测? 9.1 监视、测量、分析和 3. 是否包括目标指标完成情况的监测? 改进 4. 是否包括EMS日常运作的监控? 5. 是否明确各类监测的记录需求? 1. 是否有关于不符合,纠正与预防措施的程序? 10.2 不符合纠正 2. 本公司在环境活动中有什么不符合?对出现的不符合 采取了哪些纠正措施?效果如何? 1. 是否明确环境管理的组织结构? 5.1 领导作用与承诺 涉及ISO14001条款 5.3 组织的岗位、职责和 权限 11/22 10:30-11:30 7.1 资源 1. 是否明确环境管理的组织结构? 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责? 3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职 责? 1. 是否为EMS的运行,承诺提供人、财、物的保证? 1. 是否规定管理评审应定期进行? 2. 管理评审的内容是否包括审核结果,客观变化,方针 承诺的改变,继而对环境方针,目标指标,EMS其他要素 修订的需求和指示? 3. 是否明确管理评审的支持信息? 4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性,充分性 和有效性? 1. 最高管理者或管理代表是否签署了EMS文件发布令? 2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介? 4.4 环境管理体系 3. 文件是否有受控标识和发放清单? 4. 是否包含了ISO14001的所有条款? 备注
ISO14001环境管理体系审核需要准备这些资料

ISO14001环境管理体系审核需要准备这些资料一、首先整理厂房的资质资料:1)环评报告;2)“三同时”验收报告;3)消防验收报告;4)政府部门发放的红头文件;二、文件和记录管理:1)环境手册、程序文件、三级文件的适宜性有无评审、更新、确认;2)文件/外来文件的发放、登记、回收、处理方式清单;3)各部门文件的版本是否保存为最新版本;4)记录的保存期限是否按规定执行,是否保管得当。
三、环境目标、指标管理方案:1)制定的环境目标、指标是否考虑重要环境因素;2)制定的环境目标、指标是否量化,并且可测量;3)制定的环境目标、指标是否已经全部达标,如果未达标是否分析原因,并进行改善;注:该体系的预期目标之一是提高环境绩效,故该项目为重者之重。
四、法律法规及其他要求的识别与评审:1)法律法规及其他要求清单最否识别完全(包括国家、地区、行业等),是否定期进行合规性评价;2)法律法规及其他要求清单中是否识别本企业适用的具体条款;3)法律法规及其他要求清单中是否为最新发布,有无及时更新,有无对更新后的法律法规进行再次评审。
注:该体系的预期目标之二是遵守法律法规,故该项目亦为重者之重;五、环境因素识别、评价、更新:1)环境因素是否考虑到产品的整个生命周期,如从产品设计中使用的材料,到生产过程中产生对环境影响的因素,再到发货给客户过程中产生对环境影响的因素,也包括产品报废后的回收处置对环境影响的因素;2)环境因素各部门是否按照组织架构图识别完整:如开发部门、采购部门、设备部门、销售部门等环境因素;3)当材料、工艺等一些条件发生变化时,环境因素是否重新识别、更新、评价;4)当法律法规发生变化时,境因素是否重新识别、更新、评价。
六、重要环境因素的识别、控制、策划:1)是否根据文件规定(环境因素分数判别)对重要环境因素识别完全;2)是否对识别出的重要环境因素进行控制、策划;注:该体系的预期目标之三是保护环境,故项目五识别出的环境因素分数较高的项目是否转化到重要环境因素中进行控制、策划。
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体系专员 体系专员 体系专员 体系专员 体系专员
8 重大环境因素的识别
体系专员
9 针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案
体系专员
10 目标、指标统计
体系专员
11 ISO14000相关的组织架构与职务说明书
12
与ISO140000相关的关键人员培训与资质,如安全主任工、叉车工、电 梯工 化学品管理人员,固废人员
行政 行政
13 应急响应与准备(预案与实施情况,其中包括架构与紧急联系电话), 14 化学品清单 15 化学危险品MSDS 16 固体废弃物清单 17 固体废弃物标识分类容器 18 危险废物处置登记表
行政 行政 行政 行政 行政 行政
19 固体废弃物收集、处理情况检查汇总表
行政
20 能源及资源管理(电、水、纸等)
行政
采购/品管
体系专员 采购部
体系专员 体系专ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 体系专员
行政 行政 行政 行政 行政
确认情况
备注
IS014001:2015认证审核准备清单
序号 1 手册、程序文件、作业指导书
资料
责任单位 体系专员
责任人 完成时间
2 文件清单、记录清单、文件发放回收记录
文控中心
3 法律法规清单 4 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 5 内外部因素识别分析及监视评审表 6 风险和机遇管理表 7 环境因素识别与评价
行政
21 做好用电、用水的标识(节约用电、人走关灯、空调温度控制等标识)
行政
22 消防演习(演习计划与报告)
23 环境相关物质控制(环境相关限制物质一览表/SGS报告)
24 三废检测报告(废水/气 噪声) 25 相关方环境影响告之(供应商)
26 日常运行情况检查,可用检查表 27 内部审核资料 28 管理评审 29 环评、批复 30 消防验收证明; 31 特种设备(电梯、空压机(压力容器强检))年检证明。 32 年度培训计划中的14001要求 33 培训签到