工程质量进度检查表
建设工程质量、进度施工检查表.doc
项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表施工单位:检查日期:建筑面积:结构形式:在施部位:序检查项目号施工方案1技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程混凝土6工程扣分标准施工方案内容具有针对性、指导性。
不符合扣1~2分安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。
不符合扣 3 分土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。
不符合扣 1~ 2 分回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分回填土应分层铺摊。
回填上每层至少夯打三遍。
打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。
不符合扣1~2 分顶面标高表面平整度符合规范要求。
不符合扣1~2分随回填土同步取样,及时试验。
不符合扣1~2 分砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应的出厂合格证、试验单等。
不符合扣2~5 分砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。
不符合扣1~2 分砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。
不符合扣1~2 分留槎:外墙转角处应同时砌筑。
内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。
不符合扣1~2 分墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。
不符合扣1~2 分组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。
不符合扣1~2 分模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
不符合扣2~5分模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于。
不符合扣 1~ 2 分模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
不符合扣1~2分模板平整度及起拱达规范要求。
不符合扣1~3 分梁截面尺寸正确。
不符合扣1~ 3 分钢筋有出厂报告及进场复检报告。
不符合扣2~5 分钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。
不符合扣2~5分钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。
不符合扣1~5 分马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。
工程质量、进度检查表
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置, 是否有此现象; 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收;严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的;
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的;
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见;
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用;
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入; 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网; 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的;
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统;
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求;
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范
建筑工程工程月度质量检查明细
建筑工程质量月度检查表合谊地产有限公司运营中心日期:年月进度控制检查表工程名称:时间:编号工作内容检查内容检查结果备注1 进度管理是否符合总进度计划控制要求2 工程进度控制情况审核是否及时上报月进度计划并经公司同意检查实际进度与计划进度吻合程度上月滞后进度整改情况工程进度提前情况桩基与基础工程工程名称:日期:序号工作内容检查内容检查结果备注1桩基、支护施工□桩基施工方案审批完成,桩施工前必须对桩位及轴线进行复核;□打桩时必须全程旁站,检查打桩线路是否按施工方案执行;□委托具有相应资质的单位进行监测,监测必须做到信息化管理。
2隐蔽验收□施工单位自检合格后,填写隐蔽验收资料,通知监理单位及工程部进行隐蔽验收;□隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工序。
3塔吊安装□施工前塔吊专项方案需评审,塔吊安装完成后及时验收挂牌;□塔吊安装位置应考虑销售要求,不应将塔吊设置在样板房楼外;□塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外管网标高。
4土方开挖□土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审;□开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。
5基槽验收□在土方挖到设计标高时及时组织设计、勘察、监理、施工和质监部门验收。
6桩基检测□审核测试方案,合格后进入下道工序。
7垫层施工□垫层冲筋、机械磨光8标高轴线复核工程部要求轴线全数复核检查,标高在监理复核完成后进行抽查。
9底板防水施工□编制方案,评审后进入施工。
10地下室底板施工□严格按照审批后的施工方案进行施工,砼施工必须严格按要求进行二次振捣施工。
11人防部门技术交底□在施工前及时组织人防质监部门交底;□施工单位自检合格,报监理和工程部验收完成后提前通知质监部门进行隐蔽验收。
12支撑拆除□支撑拆除前编制专项方案;□在分层拆除支撑前,结构强度应达到设计要求,并完成传力构造的施工;□在拆除支撑施工同时,应加强对围护结构、地下主体结构、周围环境的监测工作,发现问题及时调整施工方案。
建设工程施工质量检查表
建设工程施工质量检查表工程项目检查表工程概况:工程名称:工程地点:形象进度:建筑层数:开竣日期:建筑面积平方米:结构形式:工期:质量责任主体和有关机构:建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位工程建设质量行为检查表:序号。
检查项目。
检查内容。
评价。
单位名称。
项目负责人姓名。
符合1.施工前办理质量监督手续情况检查。
监督注册登记表。
□符合。
□不符合。
工单。
符位检查2.施工图设计文件审查情况。
查资料。
□符合。
□不符合。
--。
--3.施工前办理施工许可(开工报告)情况。
报告。
□符合。
□不符合。
--。
--4.组织图纸会审、设计变更工作按规定组织。
合情况。
□符合。
□不符合。
--。
--5.原设计有重大修改、变动的,按要求重新报审。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--6.施工组织设计或施工方案审批按规定审批及执行情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--7.施工技术交底情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--8.按规定配置国家有关规范、标准、图集的施工现场施工操作技术规程及配合情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--9.质量问题和质量事故处理情况。
效合。
□符合。
□不符合。
--。
--10.特殊工种持证上岗情况。
检查证件及有效期。
□符合。
□不符合。
--。
--11.项目组织机构人员持证上岗情况。
详见附表。
□符合。
□不符合。
--。
--工程资料及实体检查表:检查项目。
检查内容。
评价。
符合。
不符合。
合一、工程资料一)技术交底、施工日志及施工方案编制审批情况。
施组及施工方案编制审批情况记录详实。
□符合。
□不符合2.政府部门、甲方、监理下达的管理整改通知书及会议记录。
--。
--。
--。
--二)原材料质量。
商品混凝土、砂、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗及预应力混凝土的锚具、夹具等质量有品、半成品、构配件质量合格证明文件和试验(检验)报告单。
--。
--。
--。
--3预制构件结构性能检测。
有证明文件和试验报告。
--。
--。
--。
--4对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验。
建设工程质量检查表
在
主
要
问
题
检查组成员: 年 月 日
四、混凝土工程实体质量检查用表
(现场实体质量)表4—1
序号
检查项目
检查方法及内容
检查情况
评价
备注
1
现浇结构外观
混凝土梁、板、柱及井筒、硐室井壁是否存在蜂窝、麻面等外观质量缺陷
□无质量缺陷
□存在一般质量缺陷
□存在严重质量缺陷
□符合
□基本符合
□不符合
2
结构尺寸
尺量检查柱、墙的截面、轴线、垂直度、标高及井筒、硐室净断面尺寸等
符合
基本符合
不符合
合格
不合格
齐全
基本齐全
不齐全
存在
问题
二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
表2-1
序号
检 查 项 目
检 查 情 况
评 价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
□按规定办理
□未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
□按规定办理
□未按规定办理
□符合
□不符合
3
□符合
□基本符合
□不符合
2
防水混凝土
按设计要求,查阅抗压强度和抗渗压力检验报告
□符合
□基本符合
□不符合
3
找平层排水坡度
按设计要求,查阅坡度检验记录并现场检查
□符合
□基本符合
□不符合
4
卷材防水层
雨后或淋雨,查阅蓄水检验记录
□符合
□基本符合
□不符合
5
细部构造
工程施工现场质量检查表
工程施工现场质量检查表一、前言在工程建设中,施工现场的质量控制至关重要。
为了确保工程质量符合相关标准和要求,建立一套科学、系统的施工现场质量检查表是必不可少的。
这份检查表将涵盖施工过程中的各个关键环节,以便及时发现问题并采取有效的整改措施。
二、基础工程质量检查(一)土方工程1、检查土方开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求。
2、观察土方边坡的稳定性,是否有滑坡、坍塌的迹象。
3、检查基底的土质是否与勘察报告相符,有无扰动、积水等情况。
(二)桩基础工程1、检查桩的位置、数量和规格是否符合设计。
2、检测桩的承载力和桩身完整性。
3、查看桩顶的标高和混凝土强度是否达到要求。
(三)地下防水工程1、检查防水材料的质量和规格是否合格。
2、观察防水层的铺设是否平整、无空鼓和破损。
3、检查防水节点的处理是否严密,如阴阳角、穿墙管等部位。
三、主体结构工程质量检查(一)钢筋工程1、检查钢筋的品种、规格、数量和间距是否符合设计要求。
2、查看钢筋的连接方式和接头位置是否正确。
3、检查钢筋的锚固长度和保护层厚度是否满足规范。
(二)模板工程1、检查模板的平整度、垂直度和拼缝是否严密。
2、查看模板的支撑体系是否牢固,有无变形和松动。
3、检查脱模剂的涂刷是否均匀,有无污染钢筋。
(三)混凝土工程1、检查混凝土的配合比是否符合设计要求。
2、观察混凝土的浇筑过程,是否有离析、振捣不实等现象。
3、检测混凝土的强度和坍落度。
4、检查混凝土的养护措施是否到位。
(四)砌体工程1、检查砌块的质量和强度是否合格。
2、查看砌筑砂浆的配合比和强度。
3、检查墙体的垂直度、平整度和灰缝的饱满度。
四、装饰装修工程质量检查(一)抹灰工程1、检查基层的处理是否干净、平整。
2、观察抹灰层的厚度和分层情况是否符合要求。
3、检查抹灰面的平整度、垂直度和阴阳角的方正度。
(二)门窗工程1、检查门窗的品种、规格和尺寸是否符合设计。
2、查看门窗的安装位置、开启方向和密封性。
3、检查门窗五金配件的质量和安装是否牢固。
工程项目质量安全专项检查表
工程工程质量安全专项检查表专项检查表工程所在区县:工程名称:检查组别:检查部位地基根底主体装修受检工程差不多情形表〔表一〕工程所在区(县):工程名称工程地点施工许可证号〔工程差不多情形〕开工日期形象进度建筑规模〔总面积或投资额〕平方米〔或万元〕构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位工程负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注单位名称姓名联系资质资格检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表〔表二〕序号检查项目1 施工前办理质量监视手续情形施工前办理施工图设计文件审建2查情形施工前办理施工许可(开工报设 3 告)情形单 4 按规定托付监理情形组织图纸会审、设计交底、设计位 5变更工作情形原设计有重大修改、变动的,施6工图设计文件重报审情形7单位资质情形8工程经理资格和到位情形施要紧专业工种操作人员上岗资工9格、配备及到位情形单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情形11分包合同签订、分包企业资质相符执行情形检查情况按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定托付未按规定托付按规定组织未按规定组织按要求重报审未重报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求工程经理资格符合相应要求,人员到位工程经理资格符合相应要求,但人员没到位工程经理资格不符合相应要求要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位要紧专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定按治理制度审批,并严格执行按治理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序纷乱,不按施工组织设计或施工方案执行按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同已备案按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符评价□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合12施工现场配置有满足施工的有关标准、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置□符合□差不多符合□不符合序号检查项目检查情况评价施13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情形工单位14 质量问题和质量事故处理情形15总监理工程师资格及到位情形16监理规划、监理实施细那么的编制审批内容的执行情形监理17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情形单对分包单位的资质进展核查情严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理准时,整改措施有效处理准时,但整改不到位未准时处理总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批认真进展审查不认真进展审查未进展审查严格进展核查不严格进展审查□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符位18形未进展核查严格实施见证取样制度合□不符合□符合19见证取样制度的实施情形20对重点部位、关键工序实施旁站监理情形不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合严格按检验批、分项、分部〔子分部〕□符合工程质量验收21检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收情形不严格按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收不按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查准时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□差不多符合□不符合□符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情形□差不多符合□不符合结果统计建设单位符合项/差不多符合项/不符合项施工单位符合项/差不多符合项/不符合项监理单位符合项/差不多符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情形检查表〔表三〕〔工程施工局部〕检查工程检查内容和方法评判差不不符备注符合多符合合一、工程资料技术交底、施工日1志原材料、成品、半成品、构配件质量2有证明文件和试验报告见证取样和送检记3录现场计量器具的运4行状况施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底技术交底和施工日志应记录详实构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验〔检验〕报告单,对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验,预制构件应进展构造性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验〔检验〕报告单水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。
工程质量检查表
贵州路桥集团第一工程有限公司
2012年生产项目工程第一季度
工程施工现场质量检查表
检查时间:__________________________________________________
检查人员签字:______________________________________________
项目负责人签字:_____________________________________________ 编号:
附注:
1、该检查标准作为贵州路桥集团第一工程有限公司日常安全检查的依据,在检查过程中按照国家相关的法律法规,标准、规范、规程等要求进行细部检查,每发生一处不符扣0.5,至该项分数扣完为止。
2、贵州路桥集团第一工程有限公司按照此检查表结合标准化管理程序规定的频率对所属项目部进行检查。
3、如有项目发生二级一般质量事故,则该项目年度质量考核分数乘以折减系数0.8;发生一级一般质量事故,则该项目年度质量考核分数乘以折减系数0.5;发生三级重大质量事故及以上者,则该项目年度质量考核分数为零。
发生二级一般质量事故及以上者本季度安全检查分数为零。
工程质量安装检查表格
不符合要求”每处扣1分
空诣过遇套管留设不合理.空谓冷癡水立管及接口敷设不合理
不符合要求,每处扣0.5分
管道伸缩血器设蚩不合理
不符合要求”每处扣1分
金厲风管穹头、三通、四通处咬口不紧密,竟度不一致;复合材料风管、玻璃钢风管表面不平罡.法兰强度不够等
不符合要求”每处扣0.5分
2
基 础 阶 段 申
先行变車,须在5日内补办手续
未限期补莎手续.扣1分
接地工程施工前应完成凰纸会审■形成书面资料
不符合要求”扣1分
地下部分的进线管位旻、标髙、数垦正确.管口封堵严密
不符合要求”每处扣1分
接地线捋越1筑物变形缝处时,力临卜偿器
未按要求设置.扣]分
接地工程搭接氏度満足规范要求 <埠缝饱満
主电淳进线管应敷设在箱体主开关
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
楼板内接线盒应固走宇固.避兔发生位移
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
穿线管等材料有岀厂合格证,进场检测报告
不符合要求,每处扣1分
避雷引下线为钢筋时,应用如叢标注焊接的钢筋及数垦
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
避番隐蔽资料完湮,手续齐全
明配制咧莖齐•固走点均匀、牢固。在终揣、穹头中点或柜、箱、盘等边缘的距高150~500mm范圉内设有管卡
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
接线盒未使用的敵落孔应完好无损.不得歆S
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
接线盒位邑 标高正确.曙弱电线盒应保证规范最中净距
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
不符合要求”每处扣1分
金厲导管严荼焙埠对口连接•镀锌和壁厚不大于2mm的钢导管不得套管焙焊
项目工程技术、质量检查表
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训,并有相关记录及影像资料;
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核,并有审核记录;设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要;设计交底资料完整;是否进行施工图现场核对工作,核对资料是否齐全;
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作,并有相关核对记录;
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划,是否建立科技创新台帐,并有专人管理;是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结;是否完成轨道公司下达科技创新工作指标(年度科研投入、专利申请、科技论文发表等)
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整,是否履行审批手续,是否报轨道公司备案;需要专家评审的是否已经进行方案评审;超过一定规模,且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核;
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底;关键、特殊工序是否制定节点工期,是否制定保证工期的施工措施;
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构,并制定岗位职责;
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核,审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划;
施工策划内容完整,且具有针对性及较强的实施性,并规定具体责任人及完成时间;有重大施工变更,是否及时更新施工策划;
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组,并明确其质量职责;是否制定质量目标,质量目标是否符合轨道公司质量目标;是否制定创优规划;是否按照要求制定质量计划,质量计划内容是否完善;是否按照要求对现场进行质量检查,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人;监理、建设单位及质量监督站检查问题,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人,回复是否及时;是否制定纠正与预防措施;每月是否召开质量专题会议,对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结;是否设置专职质检人员,人员数量是否满足施工需要;
建设工程施工质量检查表【模板】
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土
工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
□符合
□不符合
17
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
18
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
19
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对分包单位的资质进行核查情况
按规定签署
未按规定签署
□符合
□不符合
15
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
建设工程施工质量检查表
附件2:
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表工程所在地(市、县):_______________
建设工程施工质量检查表(二)
工程建设强制性标准执行情况抽查表
建设工程施工质量检查表(二)
工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表
建设工程施工质量检查表(四)
检查人员签字:检查日期:1、尊老爱幼是每一个人都应该去做的
让我们大家要从现在做起,从自己做起,从身边的每一件小事做起,做一个尊老爱幼的模范;积极、勇敢地接过先辈们尊老爱幼的接力棒,把祖祖辈辈这一光荣传统,一代一代传下去……在这天高云淡、秋风飒爽的季节,让我们共同祝愿天下所有的老人都能幸福、安康,让我们共同祝愿天下所有的少年儿童都能健康、快乐!谢谢大家。
工程质量检查表
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规,符合公司制度和项目合同要求,切合项目特点、质量目标;
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求;
3、制度执行落实到位,有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、施工组织设计、方案、交底间有关联性,内容有针对性、可操作性、指导性;
2、检验批记录中应填写质保证明资料编号,规格、型号、数量与进场时间相符,与各种记录间具有可追溯性;
30
建设工程建筑市场违法违规行为排查整治检查表(表3)
工程名称:检查日期:第2页
序号
检查内容
检查要求
分数
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
同每一人扣0.5分;分包方管理人员无分包方社保证明每份合同每一人扣0.5分;
2、分包方作业人员具有与分包方签订的劳动合同;无分包方签订的劳动合同每份分包合同每人扣0.5分;
建设工程质量检查表
工程名称:检查日期:
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全;
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗,人证相符;
3、各管理人员职责、权限明确,履职到位。
40
三
文明施工
20
1
文明施工及标准化
现场围挡、封闭管理、施工场地、环境保护、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务符合《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质[2014]111号)及JGJ59-2011检查标准要求。
公路工程质量安全督查检查表
公路工程质量安全督查检查表一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程类型:4. 施工单位:5. 监理单位:二、工程质量检查1. 施工方案是否符合规范和设计要求?2. 施工材料是否符合国家标准和质量要求?3. 施工过程中是否按照工艺流程进行操作?4. 施工现场的操作人员是否具备相应的技术资质?5. 施工过程中是否存在质量缺陷或瑕疵?6. 施工过程中是否采取了相应的质量控制措施?7. 施工现场是否存在违规操作或违章施工行为?8. 施工现场是否存在安全隐患或危险物品?三、工程安全检查1. 施工现场是否设置了必要的安全警示标志和安全防护设施?2. 施工现场是否存在坍塌、滑坡等安全风险?3. 施工人员是否穿戴了必要的安全防护装备?4. 施工机械设备是否符合安全技术标准和要求?5. 施工现场是否存在交通安全隐患?6. 施工现场是否存在电气安全隐患?7. 施工现场是否存在消防安全隐患?8. 施工现场是否存在施工现场秩序混乱或堆放杂物?四、工程进度检查1. 施工进度是否符合合同约定和工期要求?2. 施工进度计划是否合理并得到有效执行?3. 施工过程中是否存在工程进度延误的原因?4. 施工现场是否存在施工进度受阻的情况?5. 施工现场是否存在施工进度加快的可能性?五、工程文档检查1. 施工方案、图纸等工程文件是否符合规范和设计要求?2. 施工过程中是否按照工程文件进行操作?3. 工程变更是否经过合理的程序和审批?4. 工程记录是否完整、准确并得到妥善保存?5. 工程竣工资料是否齐全并符合要求?六、工程验收检查1. 施工工程是否按照规范和设计要求完成?2. 工程质量是否符合相关标准和规范?3. 工程安全是否符合相关法律法规和安全标准?4. 工程竣工资料是否齐全并符合要求?5. 工程验收是否符合相关程序和要求?七、其他问题1. 工程进展是否存在问题或困难?2. 施工方案是否需要调整或优化?3. 施工现场是否存在其他需要关注的问题?总结:通过对公路工程质量安全督查检查表的使用,可以全面了解工程施工过程中的质量和安全情况,及时发现问题并采取相应的措施进行整改,确保工程质量安全达到预期目标。
建设工程质量专项检查记录表
□不符合
住宅工程质量常见问题实体质量检查表
类别
序号
检查项目
重 点 检 查 内 容
评 价
裂缝防治
1
钢筋混凝土现浇板裂缝防治
1.钢筋混凝土现浇板的设计厚度不宜小于120mm,厨房、浴厕、阳台现浇板的设计厚度不应小于90mm。
□符合
□不符合
2.现浇板内管线必须布置在上下层钢筋网片之间,若在跨中没有上排钢筋,则沿管线方向在板的上表面增设φ6双向间距100mm宽600mm的钢筋网片,多根管线并排时,增设钢筋网片的宽度应超出管线每边300mm。不宜将给排水管水平埋设在现浇楼板中。
处理意见:
检查人员: 日期:
填表说明:各参建责任主体签字意见如对工程质量监督抽查情况记录无异议,应填写“情况属实”
住宅工程质量常见问题质量行为检查表
序号
检 查 项 目
重 点 检 查 内 容
评 价
1
建设单位
建设单位应及时审查并批准施工单位提交的住宅工程质量通病防治施工方案,并督促施工单位按施工方案实施。
□符合
□不符合
10
几何尺寸防治
1.住宅室内自然间墙面之间的净距允许偏差不宜大于15mm,房间对角线基层净距允许偏差不宜大于20mm。检验方法:用钢尺或激光测距仪检查。测量时距墙端0.2m处对自然间的长、宽两个方向各测两点;对角线测量时,测4个角部测点对角之间的水平距离。
□符合
□不符合
2.住宅室内自然间的基层净高允许偏差不宜大于15mm,同一平面的相邻基层净高允许偏差不宜大于15mm。检验方法:用水准仪、激光测距仪或拉线、钢尺检查。以室内地面水平面为依据,对卧室、厅测5点,即4角点加中心点;厨房、卫生间、楼梯间、阳台测2点,即长边分中线的两端;角部测点距墙边0.2m;平面布置不规则的房间增加1个测点;相邻测点的距离不宜大于4m。
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查监视和测量设备的检定、维护、保管和使用情况,从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备是否按规定周期校准、对自检设备(如试模、坍落度筒等)是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量的是否使用前确认及定期再确认?[涉及Q11.5]。
(3)抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力:①图纸会审、设计变更的控制是否符合要求;②产品信息(指导书、交底、规范、规程等)获取充分性;③是否按规定施工并及时检查过程能力?④对作业环境是否进行了有效控制(如:冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等);⑤成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况;⑥对分包方的施工过程监控情况等,评价该施工过程是否处受控状态[涉及Q10.5.1]。
(4)对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件,当实际进度发生延期,有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施?效果如何[涉及Q10.5.1]?
(5)本工程有哪些需要确认的过程(即特殊过程),特殊过程的识别是否全面?对特殊过程是否实施了有效的事先确认,包括:①对工艺标准和技术文件进行评审,并对操作人员上岗资格进行鉴定;②对施工机具进行认可;③定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时,重新进行再确认。查项目部的《特殊过程施工能力评价表》[涉及Q10.5.2]。
[以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5]。
2.查项目施工准备的控制(注:仅对新开工项目进行审核。)
(1)是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”?施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审?
(2)项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录?
4.质量管理自查和质量管理改进
(1)建筑公司、项目部是否对质量管理自查与评价进行了策划,并审批?
(2)建筑公司、项目部是否按策划要求开展对质量管理活动的自查并保存记录,自查的内容是否包括了:项目质量管理策划结果的实施;对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实;合同的履行情况;质量目标的实现。
工程质量、进度检查表
审核区域
(建筑公司、项目部)
检查表编号
审核内容
工程项目施工全过程工程质量、进度管理
管理体系审核标准及内容
GB/T19001-2008《标准》:5.4.1/5.5.1/7.1/7.4.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/
8.4/8.5;
GB/T50430-2007《规范》:3.2.3/4.3/8.3.1/8.3.2/9.3.1/9.3.2/10.2.1/10.4/10.5/
(3)项目部能否提供开工申请报告,经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。
[以上涉及Q7.5.1/10.4]。
3.工程项目施工过程/及运行的控制
(1)施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用。
查:施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况[涉及Q10.5.1]。
(8)项目部对日常检查、评定和参加分级验收中发现的不合格品、严重不合格品是否建立有处置措施和对处置结果进行了重新评定的记录?项目部对发包方、监理、公司主管部门及当地质检监督机构等下达的对各项质量问题整改要求的落实及反馈情况记录,抽查并评价上述控制的有效性。
是否发生有质量事故?如有,则跟踪事故处理全过程,评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果的验证以及对事故责任者4]。
(6)在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通?通过查阅监理会议记要/或工作联系单/通知单及其回复资料加以证实并做出评价[涉及Q7.2.3/10.5.4E/S4.4.3]。
(7)项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定(如:检验批、分项、分部质量的评定(三检/隐检)),是否按规定策划并实施了施工质量的验收,在竣工验收前是否实施了内部验收,对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求?(注:可通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查,评价项目部上述要求执行情况的有效性)[涉及Q11.2-11.3]。
10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.2.2/13.3。
审核要点
1.通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息:
(1)工程目前的形象进度,以及与计划要求的符合性[涉及Q10.2.3-7];
(2)项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况;抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况[涉及Q5.5.1/4.2/4.3];
(3)建筑公司、项目部对检查中发现的问题是否及时提出了书面整改要求?对整改过程和结果是否实施了监督和验证?是否进行了总结评价并用于管理改进?
(4)建筑公司在法律法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实等方面管理的符合性如何?
(5)项目部在项目质量策划结果的实施、对本企业和发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实、合同的履行情况、质量目标的实现等方面管理的符合性如何?
(6)项目部是否收集了为正确评价质量管理水平所需的质量信息、对项目质量策划结果实施情况进行了总结?是否对上述信息用于质量管理的改进与创新?
(7)抽查对工程建设有关方对项目工程质量和质量管理水平的满意监测(查项目工程建设有关方满意度调查表)及分析改进证据;对目标完成、合同履行、法规和标准遵循、对产品检测、管理检查等信息的分析利用的纠正和预防措施的实施情况及对结果有效性评价等用于质量改进的证据,并评价其有效性[涉及Q12.2.2,13.2.2,13.2.3,13.3]。
(施工现场观察:)
(3)产品的防护情况;(4)设备标识和完好情况;(5)现场作业环境符合性;(6)监测设备使用情况;(7)工程实物质量状况等是否符合规定要求(注:查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况;按附表一《主体结构、装饰工程实物质量检查表》、附表二《电气工程实物质量检查表》、附表三《给排水工程实物质量检查表》抽查现场实物质量)。