2017年度部门收支预算总表

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2017年部门预算表

2017年部门预算表

2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位:万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。

高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2016年,高明区委统战部,“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。

具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费支出 11 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

—3—
—4—。

东兰县妇幼保健院2017年部门决算

东兰县妇幼保健院2017年部门决算

东兰县妇幼保健院2017年部门决算目录第一部分:第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:东兰县妇幼保健院2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能一、主要职能(一)为妇女儿童身体健康提供保健服务:女子青春保健、女子婚前保健、孕产期保健、妇女更年期保健、妇女心理卫生保健;新生儿疾病筛查、新生儿保健、儿童营养发育与指导、儿童口腔保健、儿童听力保健、儿童眼保健、儿童康复保健、儿童集体保健;遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测、信息管理、妇幼卫生保健人员培训。

(二)提供基本医疗服务。

其诊疗科目有:妇产科、综合科、妇女保健科、儿童保健科、婚检科、医技科。

(三)其他职能。

如:严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、部门决算构成东兰县妇幼保健院只有直属单位1个,即东兰县妇幼保健院,系财政全额拨款的事业单位,主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。

我单位核定事业单位编制数为39人,共有工作人员82人,在编39人,编外43人。

退休职工13人。

第二部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算报表(作为附表已备注在最后)第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。

国家发展改革委部门决算

国家发展改革委部门决算

21
合计
11
285,024.32
合计
22
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开01表 单位:万元
决算数 2
99,690.70 4,934.78 35,197.37
240.00 20,579.19 1,000.00 4,778.07 166,420.11 4,888.56 113,715.65 285,024.32
12
收入决算表
公开02表
部门:国家发展和改革委员会单位:万元项目
功能分类 科目编码
科目名称
上级补助
附属单位上缴
本年收入合计 财政拨款收入
事业收入 经营收入
其他收入
收入
收入
201 20104 2010401 2010402 2010403 2010404 2010408 2010409 2010450 2010499 20111 2011199 202 20203 2020302 2020399 20204 2020401 2020402 206 20603 2060301 2060302 2060399 20605 2060503 207 20799 2079903 208 20805 2080501 2080502 2080503 2080504 211 21110 2111001 21113 2111301 221 22102 2210201 2210202 2210203
5
目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。安排中央财 政性建设资金,按国务院规定权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、 跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目,核准、审核重大外 资项目、重大境外投资项目。承担外商投资安全审查的主要责任,提出 涉及安全审查的目录。会同商务部拟订外商投资产业指导目录。指导和 监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外 资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导 协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自 然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。组织开展重大建 设项目稽察。指导工程咨询业发展。

2017年度部门决算公开表

2017年度部门决算公开表

210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49

南方科技大学2017年度部门决算

南方科技大学2017年度部门决算

南方科技大学2017年度部门决算目录一、南方科技大学概况(一)部门职责(二)机构设置二、南方科技大学2017年度部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入决算表(三)支出决算表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、南方科技大学2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明(三)支出决算情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(九)其他重要事项情况说明四、名词解释一、南方科技大学概况(一)部门职责南方科技大学(以下简称我校)是深圳在中国高等教育改革发展的宏观背景下,举全市之力创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。

我校被确定为国家高等教育综合改革试验校。

2012 年4 月,教育部同意建校,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。

我校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理学、工学学科为主,兼具医学和特色人文社会学科,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

我校将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神,突出“创知、创新、创业”(Research, Innovation and Entrepreneurship)的办学特色,努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设,力争用 5 年左右的时间,快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学,为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。

根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。

(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。

(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县文广新局报送日期:2018年11月8日单位负责人(签章):许晓梅财务负责人(签章):郑理经办人(签章):艾圆芳金溪文广新局2017年部门决算目录第一部分金溪文广新局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分金溪文广新局部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分金溪文广新局部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规;研究、制定和部署全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略、规划、计划、并组织协调、指导、监督其实施。

2.负责全县文化艺术、图书、文博的指导和管理。

3.负责依法管理文化市场、文化市场综合执法、出版、印刷及版权。

管理全县电影工作,监督、管理广播影视节目、卫星电视节目收录,视频点歌业务和通过信息网络向公众传播的视听节目。

4.综合管理全县群众文化事业,搞好民间艺术的收集、整理和归档工作。

5.指导、管理文物保护、文物考古、文物公共服务体系建设工作,履行文物行政执法督察职责,负责世界文化遗产保护和管理的督查工作。

拟定全县非物质文化遗产保护规划,起草有关政策组织实施非物质遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.审查并报批有线电视台(站)的建立和撤销,审查并报批广播电视频率。

7.受县政府委托,对县广播电视台实施行政管理;直接领导县文化馆、图书馆、文博所(博物馆)、文化市场综合执法大队、人民剧院、锦绣塔管理所,对其事业建设、干部人事、财务收支等等重大活动进行统一组织和管理。

四川大学 2017 年度部门预算

四川大学 2017 年度部门预算
二、2017 年部门预算报表及情况说明
(一) 收支预算总表及情况说明
收支预算总表
单位:万元


项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入


预算数
项目
293,911.50 一、教育
二、科学技术
208,598.68 三、社会保障和就业
四、住房保障支出
7
事业收入
金额
其中: 教育收费
经营收 入
208,598.68
107,598.68
单位:万元
附属单 位缴款
其他收入
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68 107,598.68
484.51 484.51 484.51
四川大学主动服务国家和区域经济社会发展,大力推进 创新创业,服务社会能力不断增强。四川大学国家技术转移 中心是全国高校中最早设立的 6 家国家技术转移中心之一, 2008 年被国家科技部授予首批“国家技术转移示范机构”, 2009 年成为首批获得“全国企事业知识产权示范单位”称 号的 4 所高校之一。四川大学国家大学科技园是国家最早批 准的 15 个国家大学科技园试点之一,2012 年被评为国家 A 类(优秀)大学科技园,已孵化包括 1 家上市公司在内的科
38,730.94
预算数 548,993.40 8,505.83 106.28 14,857.43
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

如皋市残疾人联合会主要职能是:(1)贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设,创造良好的环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

(3)指导和管理市直各类残疾人社团组织。

(4)指导、督促和检查各镇残联工作,开展地区间残疾人工作交流与合作。

(5)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(6)负责市残疾人评定委员会的日常工作,开展残疾人评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。

(7)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)2017年度主要工作任务。

(一)深入开展扶贫就业工作。

精准确定扶贫对象,会同扶贫办开展农村低收入调查登记,推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。

精心落实扶贫项目。

一是实施阳光浴室助残项目,为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器;二是稳步推进扶贫基地建设,新建残疾人扶贫基地,开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植,安置带动残疾人就业脱贫。

第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称:单位:万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称:单位:万元
单位名称:单位:万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称:
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表
单位名称: 单位:万元
24 / 24。

肥城市妇幼保健院部门预算

肥城市妇幼保健院部门预算

2017年肥城市妇幼保健院部门预算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
第三部分2017年部门预算情况说明
第一部分概况
一、主要职能
院内设妇产科门诊、妇女保健科、儿科、儿童保健科、婚姻保健科、信息科、检验科、影像科、病房等科室,年门诊量1万余人次,年业务收入200多万元。

妇女保健科开展妇产科常见病、多发病的诊断治疗,提供妇女各期保健、孕前孕期保健、阴道炎、宫颈炎、宫颈息肉、不孕不育症等治疗,乳腺癌、宫颈癌筛查、药物流产、人工流产、放环取环、输卵管通液、盆底功能筛查康复等。

儿童保健科服务项目有0-6岁儿童系统化管理、儿童生长发育、体格智能评价、儿童营养、饮食行为评
价、矮小儿童的早期预防、儿童视力筛查、听力筛查、婴幼儿发育性髋关节发育不良早期筛查以及小儿维生素D缺乏性佝偻病早期筛查等,承担全市儿童入托儿所(幼儿园)体检、托幼机构工作人员体检,开展微量元素检测、过敏源检测、生长激素检测等,为儿童提供全面、先进、优质的保健指导和服务。

设婚前医学保健中心,承担市区婚前体检工作及全市涉外婚前体检,是肥城市唯一的母婴保健婚前体检法定单位。

二、部门预算单位构成
部门预算包括:肥城市妇幼保健院单位预算
纳入部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见
第二部分 2017年部门预算表
表1.部门收支预算总表
单位:万元。

电影队(部门)2017年度部门决算

电影队(部门)2017年度部门决算

电影队(部门)2017年度部门决算 2018 年 8 月 17 日目录第一部分电影队(部门)概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分电影队(部门)2017年度部门决算明细表一、收入决算表二、支出决算表三、收支决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算相关经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分电影队2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分电影队所概况一、电影队部门决算单位构成电影队(部门)2017年度决算公开包括以下单位数据:电影队二、部门职责和机构设置(一)部门职责电影队是国家广电总局实施农村电影放映工程的办事机构,主要履行下列职责:1、负责组织农村电影放映;主要是搞好全区中、小学生的爱国主义教育电影。

以爱教电影为主,科教电影为辅的放映形式补充农村电影,使农民也能及时观映科教影片,充分发挥了电影在科技兴农中的特殊作用。

2、电影队放映工作,仍是电影队当前的一项重要工作,也是重要职能之一。

(二)部门机构设置电影队内设机构1个;电影队。

第二部分电影队(部门)2017年度决算明细表(见附表1-8)第三部分电影队(部门)2017年度决算情况说明一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明2017年收入年初预算数75.65元,调整预算数69.9万元,收入决算数69.9万元。

2017年支出年初预算数75.65万元,调整预算数69.9 万元,支出决算数64.41万元。

年末结转和结余数5.50万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明2017年一般公共预算总收入69.9万元,财政拨款收入69.9万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明2017年全年总支出64.41万元,其中基本支出为64.41万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2017年财政拨款支出决算总支出64.41万元,基本支出64.41万元,占总支出的100%。

巴宜区组织部2017年度部门决算

巴宜区组织部2017年度部门决算

巴宜区组织部2017年度部门决算 2018 年 8月 21 日目录第一部分组织部概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分组织部2017年度部门决算明细表一、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算相关经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收支决算表第三部分组织部2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分组织部概况一、组织部部门决算单位构成组织部(部门)2017年度决算公开包括以下单位数据:包括3个二级预算部门构成:巴宜区委组织部(机构编制委员会办公室)、巴宜区直属机关工作委员、巴宜区委员会老干部局。

二、部门职责和机构设置(一)部门职责1.巴宜区委组织部(机构编制委员会办公室)主要职责(1)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议;探索和创新基层党组织设置、活动方式,研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作的政策法规建设,负责党建理论研究工作。

(2)承担县党代会的有关具体工作;指导全县各级党组织换届选举工作;指导领导班子民主生活会;研究和指导全县党内民主建设;负责有关党组织设置事宜。

(3)主管党员的管理和发展工作;研究和提出全县党员队伍建设的政策规定;负责全县党员教育管理,研究和指导全县党员发展工作;负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

(4)贯彻执行党的干部路线、方针、政策;负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设;贯彻执行干部队伍建设的政策规定,推进干部人事制度改革。

(5)考察乡(科)级领导班子、领导干部,提出调整、配备的意见和建议;办理县委管理干部的任免、交流、待遇、退(离)休审批等事项;指导乡(科)级领导班子建设;(6)综合管理培养选拔优秀中青年干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,协调做好乡(科)级及以下干部挂职锻炼工作。

丹东市人力资源和社会保障局部门预算2017年

丹东市人力资源和社会保障局部门预算2017年

丹东市人力资源和社会保障局部门预算(2017年)目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市人力资源和社会保障局2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算总表三、2017年支出预算总表四、2017年按功能科目总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年财政拨款收入安排支出表七、2017年上级财政提前告知补助收入表八、2017年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表九、2017年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十、2017年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十一、2017年城市建设维护税等非税收入安排支出表十二、2017年专项收入等非税收入安排支出表十三、2017年一般公共预算基本支出表十四、2017年“三公”经费支出表十五、2017年债务支出明细情况表十六、2017年政府采购支出明细情况表十七、2017年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》(辽委办发[2009]56号),设立丹东市人力资源和社会保障局,正局级建制,为市政府工作部门。

一、主要职责:(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(三)拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订国(境)外人员(不含专家)来我市就业管理政策并组织实施。

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2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。

主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。

运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。

3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。

主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。

4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。

主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。

5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。

主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。

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