大额资金使用管理制度
大额资金管理使用制度学校
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一、总则为加强学校资金管理,确保资金运行安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合学校实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
三、大额资金定义本制度所称大额资金,是指学校对外支付的现金、银行存款和其他货币资金单笔支付金额达到或超过人民币5万元(含)的款项。
四、管理原则1. 预算控制:大额资金使用应严格按照学校年度预算执行,未经批准不得超出预算范围。
2. 集体决策:大额资金使用需经学校相关决策机构集体讨论决定。
3. 分级审批:大额资金使用实行分级审批制度,明确审批权限和程序。
4. 财务统一支付:大额资金支付由学校财务部门统一办理,确保资金支付的安全、合规。
五、管理职责1. 学校财务部门负责大额资金使用的预算编制、审批、支付和监督工作。
2. 学校相关决策机构负责大额资金使用的决策工作。
3. 学校各部门负责本部门大额资金使用的执行和管理工作。
六、审批程序1. 学校党委常委会讨论决策:新建基建工程项目、新建重大项目、校办企业投资建设项目,以及使用和调动500万元(含)以上的重大资金(人员工资除外)。
2. 校长办公会议讨论决策:500万元以下,100万元(含)以上学校购置的重大设备、重大专项建设项目;500万元以下,200万元(含)以上重大基建、修缮工程项目;以及学校购置的汽车。
3. 学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策:100万元以下,10万元(含)以上部门购置的重要设备、大宗物资,重要专项建设;200万元以下,10万元(含)以上的修缮工程项目;以及5万元(含)以上的其他经济活动项目。
4. 学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等,不需再经常委会或校长办公会议讨论。
七、监督与考核1. 学校财务部门对大额资金使用情况进行定期检查,确保资金使用的合规性。
2. 学校审计部门对大额资金使用情况进行年度审计,发现问题及时纠正。
3. 学校对各部门大额资金使用情况进行考核,考核结果作为部门绩效评价的重要依据。
中学大额资金管理制度
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中学大额资金管理制度一、总则为规范学校大额资金的管理,确保资金的安全、稳定和高效使用,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有涉及大额资金的管理活动。
三、资金来源学校大额资金来源包括但不限于政府拨款、捐赠、合作项目等。
四、资金使用1. 所有大额资金使用需经过校长或其授权的领导审批。
2. 资金使用需符合相关法律法规和学校规章制度。
3. 资金使用必须用于学校教育教学及学校建设,不得用于其他用途。
4. 资金使用需按照审批文件和预算计划执行,不得私自挪用或违规支出。
五、资金收支1. 资金收支需由专人负责,并建立明确的账务系统记录。
2. 资金收入需要及时入账,不得私自占有或挪用。
3. 资金支出需严格按照程序和规定进行,不得存在违规行为。
4. 资金收支信息需定期报送学校领导和相关部门,确保透明化和监督。
六、资金保管1. 学校大额资金需存放在银行或其他金融机构,确保资金的安全性和流动性。
2. 资金保管需由专人负责,建立严格的制度和流程,避免损失和遗漏。
3. 资金保管需定期进行验收和清点,确保账目清晰准确。
七、资金监督1. 学校将建立完善的监督机制,对大额资金的使用、收支、保管等进行监督检查。
2. 监督机制包括但不限于内部审计、外部审计、专项检查等,确保资金的合理使用和安全保管。
3. 学校将建立投诉举报渠道,接受师生家长及社会公众的监督和检举。
八、资金风险1. 学校将建立风险评估机制,对大额资金的使用风险进行评估和管理,确保资金的安全性。
2. 学校将建立风险预警机制,一旦发现资金风险,立即采取措施化解,并及时报告上级教育主管部门。
九、责任追究1. 学校将建立责任追究制度,对大额资金管理中的不当行为及失职失责行为进行追责和问责。
2. 对于违规挪用、挥霍浪费、私设小金库等行为,将进行严肃处理,并报请上级主管部门处置。
十、附则1. 学校可根据实际情况和需要,对本制度进行修改和完善。
如有修改,需经学校领导审批。
学校大额资金管理制度
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第一章总则第一条为加强学校大额资金管理,规范资金使用流程,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
第三条学校大额资金管理应遵循以下原则:(一)依法合规原则:严格按照国家法律法规和政策执行,确保资金使用合法合规;(二)专款专用原则:大额资金必须按照批准的用途使用,不得挪作他用;(三)民主集中原则:重大资金使用决策应充分发扬民主,实行集中统一领导;(四)风险控制原则:建立健全风险防控机制,确保资金安全。
第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金,是指一次性支出金额达到或超过学校年度预算规定比例的资金。
第三章大额资金使用流程第五条大额资金使用应按照以下流程进行:(一)申请:使用部门提出资金使用申请,包括资金用途、金额、预算依据等。
(二)审批:按照审批权限,对申请进行审核、审批。
(三)预算编制:财务部门根据批准的资金使用计划,编制年度预算。
(四)合同签订:使用部门与供应商或服务商签订合同,明确双方权利义务。
(五)支付:财务部门根据合同约定和审批意见,办理资金支付手续。
(六)监督:使用部门和使用人应定期向财务部门报告资金使用情况,接受监督。
第四章大额资金管理职责第六条学校各部门应按照职责分工,共同做好大额资金管理工作。
(一)校长负责制:校长对本学校大额资金管理工作负总责。
(二)财务部门:负责大额资金预算编制、合同签订、支付等具体工作。
(三)使用部门:负责资金使用计划的编制、执行和监督。
(四)审计部门:负责对大额资金使用情况进行审计。
第五章监督检查第七条学校应建立健全大额资金监督检查制度,定期开展自查和审计。
(一)自查:使用部门应定期对大额资金使用情况进行自查,发现问题及时整改。
(二)审计:审计部门应定期对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用合规。
第六章违规处理第八条对违反本制度规定,挪用、侵占、浪费大额资金的,按照国家法律法规和学校相关规定进行处理。
公司大额度资金使用管理制度
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公司大额度资金使用管理制度一、概述为规范和有效管理公司的大额度资金使用,确保公司财务的安全和正常运转,制定本资金使用管理制度。
二、资金审批流程1.资金需求提出:各部门根据实际需要,提出对大额度资金的需求申请。
2.部门审批:部门经理对资金需求进行审批,确保资金使用的合理性和必要性。
3.财务审批:财务部对资金需求进行审批,并评估其风险。
4.总经理审批:总经理对资金需求进行最终审批,确保公司整体利益和发展战略的一致性。
三、资金使用标准1.资金使用必须符合公司的经营目标和发展战略,以提高公司综合竞争力为导向。
2.资金使用必须符合相关法律法规和政策,遵守商业道德。
3.资金使用必须经过充分的市场调研和风险评估,确保资金的安全性和回报率。
4.资金使用必须合理分配,减少资源浪费和冗余。
四、资金使用监督1.资金使用过程中,各部门应按照实际需求和预算计划进行执行,确保资金使用的透明性和准确性。
2.财务部门定期对大额度资金使用情况进行审核和监控,及时发现和解决问题,防范风险。
3.内部审计部门对资金使用情况进行独立审计,确保程序的合规性和有效性。
五、资金使用记录和报告1.各部门必须做好资金使用的相关记录,包括项目名称、金额、时间、用途等信息。
2.财务部门定期生成资金使用报告,向各部门和管理层进行汇报,及时反馈资金使用情况。
六、资金使用追溯和追究责任1.对于资金使用不符合规定、违反法律法规和政策的行为,将追究相关责任者的责任,并进行相应的纠正和处理。
2.各部门应严格按照程序和规定执行资金使用,遵守制度规定,确保公司资金的安全和合法性。
七、资金使用评估和改进1.定期对公司资金使用情况进行评估和总结,分析投资回报情况,优化资金使用策略。
2.根据评估结果,及时对资金使用管理制度进行改进和完善,提高管理效率和风险控制能力。
本资金使用管理制度的制订和实施,有助于提高公司对大额资金的管理水平和风险控制能力,确保公司财务安全和可持续发展。
医院大额资金使用管理制度
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医院大额资金使用管理制度一、总则1.本制度旨在规范医院大额资金的使用,提高财务管理水平,保障资金的安全性、合法性以及有效性。
2.医院大额资金主要包括国家或地方财政拨款、特定项目资金、借款等。
3.医院负责人是医院大额资金的第一责任人,对医院大额资金的使用和管理负最终责任。
二、资金使用机构1.医院设立资金使用机构,负责大额资金的申请、审批、使用和监督。
2.资金使用机构由财务部门和相关科室代表组成,具体人员和职责由医院负责人决定。
三、资金使用程序1.资金需求申请:各科室根据实际需求提出资金申请,包括资金用途、金额、用款计划等内容。
2.资金审批:资金使用机构负责对资金申请进行审批,包括审核资金需求的合理性、合规性以及资金使用计划的详细性。
3.资金拨付:经审批通过的资金申请将由财务部门按照拨付计划进行拨付,并做好相关记录。
4.资金使用:资金使用人应按照拨付计划使用资金,并及时核销、审计相关账目。
5.资金监督:资金使用机构负责对资金使用情况进行监督和检查,确保资金的合规使用。
四、资金使用管理要求1.资金使用目的必须符合医院的发展规划和法律法规的要求,不得违反医疗伦理、违法乱纪。
2.资金使用人应编制详细的用款计划,并在使用过程中按照计划进行,不得擅自改变用款用途。
3.资金使用人应建立健全的财务管理制度,确保资金的安全、完整和准确。
4.资金使用机构应定期对大额资金的使用情况进行检查、核查,并及时向医院负责人报告。
5.资金使用人应按照规定的程序报销支出,并及时报备财务部门以便拨付下一笔资金。
6.资金使用人应做好相关档案和账目的保存工作,确保资金使用的真实性和可查性。
五、责任追究1.对于滥用、挪用、私分大额资金的行为,将依法追究刑事责任。
2.对于违反资金使用管理制度的行为,将按照医院内部规定进行纪律处分,包括警告、记过、记大过、降职、撤职等。
3.对于财务部门违反资金使用管理制度的行为,将依法追究职责。
本制度自发布之日起实施,并由医院负责人进行解释。
大额资金使用管理制度
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大额资金使用管理制度一、背景和目的大额资金的使用涉及较高风险和复杂程度,为了保障企业的财务安全和合规经营,制定大额资金使用管理制度是必不可少的。
本制度的目的是规范大额资金的使用流程和审批权限,遵守合规要求,确保资金使用的透明度和有效性。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及大额资金的使用和管理,包括但不限于企业自有资金、融资资金等。
三、主要内容3.1资金使用流程3.1.1资金需求提出:各部门根据需要提出大额资金使用申请,明细列明资金用途、金额、使用时间等。
3.1.2资金申请审批:上级主管部门对资金申请进行审批,审批权限根据不同金额区间进行划分。
3.1.3资金发放:财务部门根据审批结果将资金发放至指定账户。
3.1.4使用结算:使用部门根据资金使用情况及时结算,并提供相应的支持文件。
3.2审批权限划分3.2.1金额较小的资金申请(如100万以下)由各部门主管进行审批。
3.2.2金额较大的资金申请(如100万以上)由财务主管进行审批。
3.2.3特殊情况下,需经过董事会或股东大会决议方可获得审批。
3.3资金使用监控3.3.1资金使用人员应按规定使用资金,不得挪用、私自改变用途。
3.3.2财务部门应建立相应的资金使用跟踪体系,及时掌握资金使用情况,并定期向管理层报告。
3.4资金使用报告3.4.1资金使用部门应按要求及时汇报资金使用情况,包括已使用资金金额、使用结果、剩余资金等。
3.4.2财务部门应整理汇总资金使用情况,并向上级主管部门报告。
3.5内部审计3.5.1定期对大额资金使用流程和执行情况进行内部审计,发现问题及时纠正。
3.5.2内部审计结果应向上级主管部门汇报,并提出改进意见和建议。
四、责任与追究4.1资金使用人员应按照规定使用资金,如有挪用、私自改变用途等行为,将被追究相应的责任。
4.2主管部门应严格审批资金使用申请,并对审批过程进行监督,如出现失职行为,将被追究相应的责任。
4.3财务部门应及时掌握资金使用情况,对超出审批权限的资金申请进行风险评估,并及时报备上级主管部门。
大额资金使用管理制度
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大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金使用管理,保障资金使用安全和合理性,提高资金使用效益,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司、企业、组织等单位对大额资金使用管理。
三、资金使用管理原则1. 合法合规原则:大额资金使用必须遵循相关法律法规和内部规章制度。
2. 安全原则:大额资金使用要保障资金安全,防范各类风险。
3. 责任原则:明确资金使用责任部门和责任人,做好内部控制,确保资金使用符合管理要求。
4. 透明原则:大额资金使用情况应当公开透明,接受相应监督。
四、资金使用管理程序1. 提报申请:大额资金使用需填写使用申请,包括资金用途、金额、使用期限等内容,由使用部门提报。
2. 审批权限:根据资金使用金额不同,设立相应的审批权限,确保审批程序合法合规。
3. 审批流程:审批程序包括初审、审批、复核等环节,确保资金使用合理性和安全性。
4. 发放使用:经过审批核准的资金使用申请,由资金管理部门发放使用。
同时对资金使用进行清单登记和管理。
5. 资金使用监督:对资金使用进行监督,包括项目跟踪、资金流向监测等,确保资金使用符合管理规定。
五、资金使用管理责任1. 资金使用部门负责人:负责资金使用申请的真实性和合理性,并对资金使用情况负责。
2. 资金管理部门:负责资金使用管理的具体执行和监督。
六、资金使用管理控制1. 内部控制:建立健全内部控制制度,包括资金使用流程控制、权限分配控制、信息记录控制等。
2. 风险控制:对资金使用可能出现的风险进行预测和控制,确保资金使用安全。
3. 监督检查:定期对资金使用情况进行监督检查,对不符合管理规定的情况及时整改。
七、资金使用管理信息化建设1. 建立资金使用管理信息化系统,对资金使用申请、审批、发放、使用等环节进行数据管理。
2. 数据安全性保障:确保资金使用管理信息化系统的数据安全性,包括备份、加密、权限控制等措施。
八、资金使用管理记录和报告1. 资金使用记录:对资金使用情况进行详细的记录,包括资金用途、金额、使用时间、使用人等信息。
大额资金使用管理制度
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大额资金使用管理制度大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金的使用管理,确保资金的安全性、合理性和高效性,提高资金使用效益,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有接受及使用大额资金的单位和个人。
三、资金使用申请1. 申请资金使用必须经过严格的审批程序,申请人应提交详细的使用计划和申请材料,说明资金用途、金额及使用期限。
2. 资金使用申请应在项目启动前至少提前10个工作日提交,经资金管理部门批准后方可使用。
四、资金使用审批1. 资金使用审批的程序应规范、严密,涉及资金安全和合规性的事项应经相关部门审核并签字。
2. 资金使用审批应依法合规,符合财务规定和管理制度,确保资金使用的合理性和效益性。
3. 资金使用审批的结果应及时通知申请人,审批不通过的应说明理由,并提出改进意见。
五、资金使用监督1. 资金使用过程中,应建立严格的监督机制,对资金使用进行实时监控,保证资金的安全性和流转性。
2. 监督部门应定期对资金使用情况进行抽查和核对,发现问题及时纠正,并做好记录。
六、资金使用归口管理1. 资金使用应由专门的管理部门负责归口管理,对资金进出、使用流程进行控制和管理。
2. 归口管理部门应建立详细的资金使用台账,对每笔资金的使用情况进行记录和备案。
七、资金使用报告1. 资金使用结束后,申请人应按规定及时提交资金使用报告,明确资金使用情况和达到的效益。
2. 资金使用报告应由资金管理部门审核,核对资金使用情况和报告内容的真实性和准确性。
八、资金追踪和追责1. 资金使用后应建立追踪机制,对资金使用效果进行评估和追踪,确保资金使用的效益性和合理性。
2. 对于资金使用不当、效果不理想等问题,应进行追责,并采取相应的处理措施,同时建立违规记录,依法给予相应的惩处。
九、附则本制度自颁布之日起执行。
如有需要修改或补充的,应经过总部审批并及时通知相关人员执行。
以上是大额资金使用管理制度的基本要点,具体实施中可根据实际情况进行适当调整和补充。
学校大额资金使用管理制度
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第一章总则第一条为了规范学校大额资金的使用,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用,包括但不限于预算内资金、预算外资金、专项基金等。
第三条大额资金的使用应遵循以下原则:1. 合法合规原则:严格按照国家法律法规和学校相关规定进行资金使用;2. 预算管理原则:遵循预算编制、执行、监督的程序,确保资金使用合理、合规;3. 效益优先原则:以提高资金使用效益为目标,合理配置资源,实现学校事业发展;4. 透明公开原则:加强资金使用过程的公开透明,接受监督。
第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括:1. 学校基本建设投资;2. 学校重大设备购置;3. 学校科研项目经费;4. 学校教育事业发展所需的其他大额支出。
第三章大额资金使用程序第五条大额资金使用程序如下:1. 项目申报:各部门根据学校发展规划和实际需求,提出大额资金使用申请,并附上相关资料;2. 项目评审:学校成立大额资金使用评审委员会,对申请项目进行评审,提出评审意见;3. 预算编制:根据评审意见,财务部门编制大额资金使用预算;4. 预算审批:学校领导审批预算,对预算进行调整和完善;5. 项目执行:各部门按照批准的预算执行项目,并进行跟踪管理;6. 预算执行情况报告:各部门定期向财务部门报告预算执行情况;7. 预算决算:项目完成后,财务部门组织编制大额资金使用决算,并提交学校领导审批。
第四章资金管理与监督第八条学校设立大额资金使用管理办公室,负责大额资金使用的日常管理工作。
第九条大额资金使用管理办公室的主要职责:1. 负责大额资金使用的申请、评审、审批、执行等工作;2. 负责大额资金使用的预算编制、执行、决算等工作;3. 负责大额资金使用的监督检查,确保资金使用合规、高效;4. 负责大额资金使用的信息公开和报告工作。
第十条学校定期对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用合法、合规。
大额资金使用管理制度范文
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大额资金使用管理制度范文大额资金使用管理制度第一章总则为规范和管理使用大额资金,提高资金使用效益和安全性,制订本制度。
第二章适用范围适用于公司内使用大额资金的各个部门和岗位。
第三章资金使用申请一、资金使用申请应当提前提交,说明资金使用的目的、金额、期限等。
二、资金使用申请应当经过相应部门的审批,经审批后方可进行下一步操作。
第四章资金使用的审核与审批一、大额资金使用的审核和审批应当分级进行,原则上按照“审批权限逐级增高,审批层级逐级减少”的原则进行。
二、各级审批人员应当执行资金使用审批的规定和程序,不得擅自变更或超越审批权限。
第五章资金使用的跟踪和监督一、各部门应当建立合理的资金使用跟踪和监督机制,严禁挪用、私账、截留、突击开支等行为。
二、资金使用跟踪和监督应当实时进行,定期进行检查和复核,确保资金使用的合法性和合规性。
第六章资金使用的管理流程一、资金使用应当按照规定的流程进行,分别为资金使用准备、资金调拨、资金使用、资金结算等环节。
二、各个环节间应当建立良好的沟通和协作机制,确保流程的顺畅和效率。
第七章资金使用的限制和风险控制一、为防止资金使用过程中出现风险,应当建立相应的风险控制机制,规避和应对可能的风险。
二、资金使用应当遵守国家有关法律法规和公司内部制度,禁止用于违法违规活动。
第八章资金使用的记录和归档一、各部门在资金使用过程中应当及时记录相关信息,包括资金使用凭证、资金流动情况、资金结算等。
二、资金使用记录应当按照规定进行归档和保存,确保资金使用的可追溯性和便于检查。
第九章资金使用的责任追究一、对于违反资金使用制度的行为和造成损失的,将依法依规进行责任追究。
二、对于失职、渎职等违规行为的责任人员,将依公司内部制度进行相应处理。
第十章附则一、本制度由公司财务部门负责解释和修订。
二、本制度自颁布之日起执行。
以上是关于大额资金使用管理制度的范文,其中包括了适用范围、资金使用申请、资金使用的审核与审批、资金使用的跟踪和监督、资金使用的管理流程、资金使用的限制和风险控制、资金使用的记录和归档、资金使用的责任追究等内容,以及相应的附则。
大额资金使用管理制度模板
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大额资金使用管理制度模板一、目的为加强公司大额资金使用的管理,确保资金使用的合规性、安全性和效率性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其下属各分支机构的大额资金使用管理。
三、定义本制度所称大额资金,指单笔或累计达到公司规定金额以上的资金支出。
四、管理原则1. 合法性原则:资金使用必须符合国家法律法规和公司政策。
2. 计划性原则:资金使用应有明确的计划和预算。
3. 效率性原则:资金使用应追求最大化经济效益。
4. 安全性原则:确保资金使用过程中的风险可控。
五、职责分工1. 财务部门:负责大额资金使用的审核、记录和报告。
2. 业务部门:负责提出大额资金使用申请,并提供必要的业务支持文件。
3. 审计部门:负责对大额资金使用情况进行审计监督。
六、审批流程1. 业务部门提出资金使用申请,并填写《大额资金使用申请表》。
2. 财务部门对申请进行初步审核,包括资金用途、金额、预算等。
3. 相关部门负责人对申请进行复审,并提出意见。
4. 公司高层管理人员进行最终审批。
5. 审批通过后,财务部门执行资金支付。
七、资金使用监控1. 财务部门应定期对大额资金使用情况进行监控和分析。
2. 对于异常使用情况,应及时报告并采取措施。
八、违规处理1. 对于未经审批擅自使用大额资金的行为,公司将追究相关人员的责任。
2. 对于资金使用过程中的违规行为,根据情节轻重,给予相应的纪律处分。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效,由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充,应经过公司高层管理人员审议通过。
十、附件1. 《大额资金使用申请表》2. 《大额资金使用审批流程图》十一、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况调整上述模板内容,确保其符合公司的管理需求和法律法规要求。
小学大额资金的管理制度
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一、总则为加强我校资金管理,规范财务行为,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。
二、管理原则1. 坚持合法性原则:所有资金收支活动必须符合国家法律法规和学校财务制度的规定。
2. 坚持安全性原则:确保资金安全,防止资金损失和浪费。
3. 坚持效益性原则:提高资金使用效益,合理配置资源,确保资金使用效益最大化。
4. 坚持公开透明原则:加强资金管理,确保资金使用情况公开透明,接受监督。
三、组织机构及职责1. 校长:负责全面领导学校资金管理工作,审批学校大额资金支出。
2. 财务处:负责学校资金管理的日常工作,具体职责如下:(1)建立健全资金管理制度,确保资金管理规范、安全、高效。
(2)负责学校大额资金收支的审核、审批、支付等工作。
(3)负责学校资金的使用和监督,确保资金使用效益。
(4)定期向校长汇报资金使用情况,接受监督。
3. 各部门:负责本部门资金的使用和管理,遵守学校资金管理制度。
四、大额资金管理流程1. 需求提出:各部门根据工作需要,提出大额资金使用申请,经部门负责人审批后,报财务处。
2. 审核审批:财务处对申请进行审核,符合规定的,提交校长审批。
3. 支付执行:校长审批同意后,财务处办理支付手续。
4. 监督检查:财务处对大额资金使用情况进行监督检查,确保资金使用符合规定。
五、大额资金使用范围1. 学校基本建设投资:包括学校教学楼、宿舍楼、食堂、运动场等基础设施的建设和维护。
2. 学校设备购置:包括教学设备、实验设备、办公设备等。
3. 学校人员工资及福利:包括教职工工资、福利待遇等。
4. 学校日常运营费用:包括水电费、物业管理费、维修费等。
5. 学校其他必要支出:经校长批准的其他大额资金支出。
六、大额资金使用要求1. 需求合理:大额资金使用必须符合学校发展规划和实际需求,确保资金使用效益。
2. 审批严格:大额资金使用必须经过严格的审批程序,确保资金使用合法合规。
大额资金使用管理制度
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大额资金使用管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的使用和管理,确保资金安全、合规、高效运行,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,结合本单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有大额资金的申请、审批、使用、监督等环节。
第三条大额资金是指超过本单位日常经营活动所需的一般性资金支出限额的资金。
具体限额由财务部门根据实际情况确定,并报单位领导批准后执行。
第二章大额资金申请与审批第四条大额资金的使用需由使用部门提前提出书面申请,明确资金使用目的、金额、支付方式等要素,并附相关证明材料。
第五条申请部门应将大额资金申请提交至财务部门进行初步审核。
财务部门应核实申请资料的完整性、合规性,并对资金使用的必要性、合理性进行初步评估。
第六条经财务部门初步审核后,大额资金申请需报单位领导审批。
审批过程中,应重点关注资金使用的合规性、风险控制以及资金效益等方面。
第七条对于涉及重大决策、重要项目或大额投资的大额资金使用,应组织专家进行论证,形成论证意见,作为审批的重要依据。
第三章大额资金使用与监督第八条经批准后的大额资金,由财务部门按照审批意见进行支付。
支付过程中,应确保资金支付的真实、准确、合规。
第九条使用部门应严格按照申请用途使用大额资金,不得擅自改变资金用途。
如需调整,应重新履行申请和审批程序。
第十条财务部门应定期对大额资金的使用情况进行监督检查,确保资金使用的合规性和效益性。
发现问题应及时向单位领导报告,并采取措施予以纠正。
第十一条单位应建立健全大额资金使用的内部控制机制,明确各部门职责权限,确保大额资金使用的安全、高效。
第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起执行,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
第十四条本制度的修改和废止,需经单位领导班子集体讨论决定。
第五章罚则第十五条违反本制度规定,未经审批擅自使用大额资金的,责令限期改正,并对相关责任人进行批评教育;情节严重的,追究相关责任人的法律责任。
公司大额资金使用管理制度
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第一章总则第一条为加强公司资金管理,确保资金使用安全、合规、高效,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金使用行为,包括但不限于采购、投资、支付、报销等。
第三条公司大额资金使用应遵循以下原则:(一)合法合规原则:严格按照国家法律法规和政策规定进行资金使用;(二)效益原则:确保资金使用效益最大化;(三)风险控制原则:加强对资金使用风险的识别、评估和控制;(四)透明公开原则:确保资金使用过程的公开透明。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金管理委员会,负责公司大额资金使用的决策和管理。
第五条资金管理委员会的职责:(一)制定公司大额资金使用管理制度;(二)审议大额资金使用方案;(三)监督大额资金使用过程;(四)定期对公司大额资金使用情况进行审计。
第六条公司财务部门负责大额资金使用的具体执行和监督。
第七条公司财务部门的职责:(一)负责编制大额资金使用计划;(二)负责审核大额资金使用申请;(三)负责办理大额资金支付手续;(四)负责监督大额资金使用情况。
第三章大额资金使用审批程序第八条公司大额资金使用分为一般大额资金使用和特殊大额资金使用。
第九条一般大额资金使用,指单笔金额在人民币10万元(含)以上的资金使用。
一般大额资金使用需经部门负责人审批,报财务部门备案。
第十条特殊大额资金使用,指单笔金额在人民币50万元(含)以上的资金使用。
特殊大额资金使用需经资金管理委员会审议通过,报公司总经理批准。
第十一条大额资金使用审批流程如下:(一)使用部门提出大额资金使用申请,并附相关资料;(二)部门负责人审批,签署意见;(三)财务部门审核申请资料,签署意见;(四)一般大额资金使用报财务部门备案;(五)特殊大额资金使用报资金管理委员会审议,审议通过后报公司总经理批准;(六)财务部门办理支付手续。
第四章监督与考核第十二条公司定期对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用合规、高效。
第十三条对违反本制度的大额资金使用行为,公司将依法依规追究相关责任人的责任。
医院大额资金使用管理制度
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第一章总则第一条为规范医院大额资金的使用,确保资金安全、高效、合规,根据《中华人民共和国预算法》、《医院财务管理制度》等法律法规,结合医院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及全体员工在大额资金使用过程中的管理。
第三条大额资金使用应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。
第二章管理机构及职责第四条医院设立资金使用管理领导小组,负责制定、修订和解释本制度,监督、检查资金使用情况。
第五条财务部门负责大额资金使用的预算编制、审核、拨付及监督管理。
第六条审计部门负责对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用的合规性。
第七条各部门、各科室负责人负责本部门、本科室大额资金使用的具体实施和监督。
第三章大额资金使用范围及标准第八条大额资金使用范围包括:(一)购置大型医疗设备、医疗器械及配套设施;(二)建设、改造、维修医院基础设施;(三)支付对外投资、合作项目款项;(四)其他经医院资金使用管理领导小组批准的大额支出。
第九条大额资金使用标准:(一)购置大型医疗设备、医疗器械及配套设施,单次支出超过100万元;(二)建设、改造、维修医院基础设施,单次支出超过100万元;(三)支付对外投资、合作项目款项,单次支出超过100万元;(四)其他经医院资金使用管理领导小组批准的大额支出。
第四章大额资金使用流程第十条大额资金使用应按以下流程进行:(一)预算编制:各部门、各科室根据实际需要编制预算,经科室负责人审核后报送财务部门。
(二)预算审核:财务部门对各部门、各科室报送的预算进行审核,确保预算合理、合规。
(三)审批:财务部门将审核通过的预算报送资金使用管理领导小组审批。
(四)拨付:经批准的大额资金,由财务部门按照规定程序拨付。
(五)监督:审计部门对大额资金使用情况进行监督,确保资金使用的合规性。
第五章监督与检查第十一条医院定期对大额资金使用情况进行检查,检查内容包括:(一)预算编制、审核、审批程序是否符合规定;(二)资金拨付、使用是否符合规定;(三)是否存在违规使用大额资金的行为。
大额资金管理使用制度
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大额资金管理使用制度一、总则1.1 本制度旨在规范公司大额资金的管理和使用,确保资金安全、合规、高效,提高公司经营效益。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司的大额资金管理活动。
1.3 公司设立资金管理小组,负责制定、修订和解释本制度,并对大额资金的管理和使用进行监督。
二、大额资金定义及分类2.1 大额资金指公司单个项目或单次交易涉及的资金达到以下标准之一:(1)人民币1000万元(含)以上;(2)占公司最近一期经审计净资产10%(含)以上;(3)占公司最近一期经审计净利润50%(含)以上。
2.2 大额资金分为以下两类:(1)投资性大额资金:用于股权投资、债权投资、购买理财产品等具有投资性质的资金;(2)经营性大额资金:用于公司日常经营、项目拓展、研发投入等具有经营性质的资金。
三、大额资金使用审批流程3.1 投资性大额资金使用(1)项目部门提出申请,填写《大额资金使用申请表》,并附上相关资料;(2)项目部门负责人审批;(3)财务部门进行风险评估和财务分析;(4)资金管理小组审批;(5)总经理审批;(6)董事会审批;(7)公告及报备。
3.2 经营性大额资金使用(1)申请部门提出申请,填写《大额资金使用申请表》,并附上相关资料;(2)申请部门负责人审批;(3)财务部门进行风险评估和财务分析;(4)资金管理小组审批;(5)总经理审批;(6)公告及报备。
四、大额资金使用要求4.1 资金使用应符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度;4.2 资金使用应具有明确的用途和预期收益;4.3 资金使用应遵循风险可控、收益合理、流动性强的原则;4.4 资金使用过程中,应定期进行风险评估和监控,确保资金安全;4.5 资金使用完毕后,应进行效果评估,总结经验教训,提高资金使用效率。
五、大额资金风险管理5.1 建立健全大额资金风险管理体系,包括风险识别、评估、监控和应对措施;5.2 对大额资金使用项目进行定期检查,发现问题及时整改;5.3 建立大额资金风险预警机制,对可能影响资金安全的因素进行监测;5.4 落实风险责任,对大额资金使用过程中出现的风险事件,追究相关责任人。
医院大额资金管理制度
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一、总则为加强医院大额资金管理,确保资金安全、合规、高效使用,根据《中华人民共和国预算法》、《医院财务制度》等相关法律法规,结合我院实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院各部门、各科室涉及的大额资金支出、收入及资金调拨等业务。
三、大额资金定义大额资金是指单笔支出或收入金额达到一定数额的资金,具体标准如下:1. 单笔支出或收入金额超过人民币10万元的;2. 单笔支出或收入金额虽未超过人民币10万元,但涉及以下情形之一的:(1)资金性质重要,可能影响医院稳定发展的;(2)资金使用范围涉及多个部门、多个科室的;(3)资金使用期限超过一年的;(4)资金来源或去向存在不确定因素的。
四、管理职责1. 财务部门负责大额资金的管理、核算、监督等工作;2. 各部门、各科室负责人对本部门、本科室的大额资金使用负直接责任;3. 审计部门负责对大额资金使用情况进行审计监督。
五、审批流程1. 各部门、各科室提出大额资金使用申请,经部门负责人审核后报财务部门;2. 财务部门对申请材料进行审核,确认符合大额资金使用条件后,报院长审批;3. 院长审批同意后,财务部门办理资金支付手续。
六、资金使用1. 大额资金使用应严格按照批准的用途执行,不得挪用、挤占;2. 资金支付前,应进行充分的市场调研和成本核算,确保资金使用效益;3. 资金支付后,应及时进行账务处理,确保账务准确、完整。
七、资金监督1. 财务部门对大额资金使用情况进行定期检查,确保资金使用合规;2. 审计部门对大额资金使用情况进行审计监督,发现问题及时纠正;3. 各部门、各科室负责人对本部门、本科室的大额资金使用情况进行自查,发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行;2. 本制度由财务部门负责解释;3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
大额资金使用管理制度
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大额资金使用管理制度1. 简介本文档旨在规范大额资金使用的管理制度,保障资金安全、提高资金使用效率,便于各部门在大额资金使用时依据规定进行操作,降低风险。
2. 资金使用权限2.1 预算编制部门负责根据企业发展需要,制定年度资金使用计划,并上报主管部门审批。
2.2 各部门需按照资金使用计划提出相应的使用申请,并由主管部门审核后上报资金管理部门进行审批。
2.3 资金管理部门审核通过后,将相应的资金划拨到各部门账户,并进行相应的记录和归档。
2.4 大额资金使用需要经过高级管理人员授权,并按照所授权的范围和数额进行操作。
3. 资金使用程序3.1 各部门在需使用大额资金前,须填写《大额资金使用申请表》,明确使用用途、金额、期限等详细信息,并加盖本部门负责人签字盖章。
3.2 使用申请表需由主管部门审核,并同步发送给资金管理部门进行审批。
3.3 资金管理部门在收到使用申请表后,进行资金审批,并根据相关制度和流程进行审核。
3.4 审批结果需及时通知使用部门和主管部门,并按照审批结果执行相关操作。
3.5 若资金使用申请被驳回,使用部门可根据驳回原因进行修改后重新申请。
3.6 资金管理部门需定期对资金使用情况进行跟踪和监督,确保资金使用符合规定,并及时发现和纠正不适当的操作。
4. 资金使用规定4.1 各部门在使用大额资金时,需按照资金使用计划和资金审批结果进行操作,不得超出核定金额和期限。
4.2 资金使用需按照合同约定或相关证明文件执行,不得挪用、私分或占用资金。
4.3 对于资金使用中发生的预算变动或不可抗力因素导致无法按计划使用资金的情况,使用部门需及时向主管部门报告,并提出合理的调整方案。
4.4 使用部门须按照规定的程序和要求进行资金使用的记录和归档,确保相关凭证的完整性和真实性。
4.5 使用部门需定期向资金管理部门报告资金使用情况和资金结余情况,并按时上交相关报表和文件。
5. 违规处理5.1 对于违反大额资金使用管理制度的行为,将依法依规进行处理,并追究相关人员的责任。
大额资金使用财务管理制度
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第一章总则第一条为加强公司大额资金管理,确保资金安全、合理、有效使用,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构的大额资金使用。
第三条大额资金使用应遵循以下原则:(一)合法性原则:严格按照国家法律法规和政策要求,确保资金使用的合法性。
(二)安全性原则:确保资金安全,防止资金损失和风险。
(三)效益性原则:提高资金使用效益,实现公司利益最大化。
(四)透明性原则:确保资金使用过程的公开、透明,便于监督。
第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括但不限于以下项目:(一)购置固定资产、无形资产、长期投资等。
(二)支付合同款项、工程款、采购款等。
(三)支付关联交易款项。
(四)支付对外捐赠、赞助等。
(五)支付其他大额资金支出。
第三章大额资金使用审批流程第五条大额资金使用应按照以下审批流程进行:(一)项目部门提出申请,说明资金使用目的、金额、期限等。
(二)财务部门对申请进行初步审核,包括合法性、合理性、效益性等方面。
(三)审批部门根据审批权限对资金使用申请进行审批。
审批权限如下:1. 10万元(含)以下资金使用,由部门负责人审批;2. 10万元以上至50万元(含)资金使用,由部门负责人提出申请,报总经理审批;3. 50万元以上至100万元(含)资金使用,由部门负责人提出申请,报总经理审批,并提交董事会审议;4. 100万元以上资金使用,由部门负责人提出申请,报总经理审批,并提交董事会审议。
(四)财务部门根据审批结果办理资金支付手续。
第四章资金支付与监督第六条资金支付方式:(一)银行转账:通过银行转账方式进行支付,确保资金安全。
(二)支票支付:使用公司支票进行支付,支票填写应规范,确保支付准确。
(三)现金支付:特殊情况下的现金支付,应严格控制,并按规定办理相关手续。
第七条资金支付监督:(一)财务部门负责对资金支付过程进行监督,确保资金支付符合审批要求。
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XXXX大额资金使用管理制度
为进一步加强XX大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,便于职工和社会监督,提高资金使用透明度,制定本管理制度:
一、大额资金的内容包括:一定起点的较大基本支出项目;
设备购置项目;各类培训项目;基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理
1、大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。
对
大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规
则》,资金使用责任人填写资金使用报告,大队领导审
批同意后,由党支部领导集体讨论决定,大额资金一
律支票支付,不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原
则,明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程
序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,
确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明,严禁暗箱操作。
重大事项全程实现公开透明,廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目,按照有关规定执
行。
5、严格设备管理,建立固定物品购置、使用、维护、调
拨、报废制度,大队设备购置首先要求使用部门要提出申请,进行可行性分析,大队领导班子集体讨论,形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中
弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小,一律采取主管负责人与
发生各股室、小队、衡、站联签制度,并附明细,由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度
1、明确监督主体,财务部门要进一步健全财务管理制度,
加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用,财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为,按照大队大额资金使
用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。