青少年活动中心2017年度部门决算
州青少年活动中心2018年部门预算及三公经费预算信息

5、指导各县市青少年活动中心(青少年宫)的工作 6、承办昌吉州团委交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况 1、州青少年活动中心无内设机构。 2、人员编制 截至 2017 年年末,州团委编制数:7 人,实有人数 7 人,
州青少年活动中心 2018 年部门预算及“三 公”经费预算信息公开报告
根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三 公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20 号) 有关规定,现将州青少年活动中心 2018 年部门预算及“三 公”经费预算信息公开如下。
第一部分昌吉州青少年活动中心单位概况 一、主要职能
2018 年度,本年实行绩效管理的项目涉及预算 0 万元,
具体情况见下表。
(五)其它需说明的事项
无
填报单位:
财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)
项目名称
主管部门 项目起止时间
资金总额 0 万元 财政拨款 0 万元 自有资金 项目资金(万元) 经营性收入 其他收入 其他
项目属性 项目实施单位 项目负责人
无 八、关于州青少年活动中心 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
州青少年活动中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算 数为 0.18 万元,其中:因公出国 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.18 万元。
2018 年“三公”经费与上一年持平,没有变化。其中因 公出国经费支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央 八项规定和自治区十条规定,压减出国经费,公务用车运行 费和购置费为 0,未安排预算,主要原因是厉行节约减少经 费支出,公务接待与上年保持一致,主要原因是我单位严格 执行中央八项规定标准厉行节约反对浪费。
和田市青少年活动中心2017年部门预算公开

216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221 住房保障支出
6.62
222 粮油物资管理支出
223 国有资本经营预算支出
227 预备费
229 其他支出
10
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
小
计
98.47 小
计
98.47
4
单位上年结余(不包括国 库集中支付额度结余)
3.38
3.38
301 04 其他社会保障缴费
0.99
0.99
303 11 住房公积金
6.62
6.62
302 07 邮电费
0.13
0.13
302 28
工会经费
0.39
0.39
302 29
福利费
0.71
0.71
303 99 对其他个人和家庭的补助支出 0.75
0.75
合计
85.92
85.92
9
表七: 项目支出情况表
小
计
88.47 201 一般公共服务支出 88.47 202 外交支出
203 国防支出
10 204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
2
第一部分 和田市青少年活动中心概况
一、主要职能 (一)通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、 爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育; (二)普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等知识; (三)培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好和特长; (四)培养青少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新 的精神,促进少年儿童全面发展,健康成长; (五)组织广大青少年开展丰富多彩的校外科技、艺术、文 化、体育等活动培养孩子的兴趣爱好,提高他们的专业水平; (六)通过开展普及科学文化知识,提高青少年的综合素质, 为国家输送一批有专长的青少年人才。 二、机构设置及人员情况 和田市青少年活动中心无下属预算单位,下设 0 个处室。 和田市青少年活动中心编制数 5 个,实有人数 6 人。其中: 在职 5 人,增加 0 人,退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。
上海市松江区青少年社会实践教育中心

上海市松江区青少年社会实践教育中心2017年度决算目录第一部分上海市松江区青少年社会实践教育中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市松江区青少年社会实践教育中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区青少年社会实践教育中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市松江区青少年社会实践教育中心概况一、主要职能上教育中心主要职能“军农为主、体卫跟进、科艺兼容”。
以一切为了孩子健康快乐成长为终极目标,以“学会生存、珍爱生命、幸福生活”办学宗旨。
以衔接学校教育、拓展社会实践、完善素质教育为办学理念,体验获取知识、实践锻炼技能、活动提升素质。
二、部门决算单位构成上海市松江区青少年社会实践教育中心是松江区教育局下属单位。
青少年社会实践教育中心主要设立主任室、副主任室、教育活动部、后勤保障部、学生自理会、总教官室、档案室、人事财务室等。
纳入上海市松江区青少年社会实践教育中心2017年度决算编制范围的单位包括:第二部分松江区青少年社会实践教育中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:注:上海市松江区青少年社会实践教育中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
宝清县青少年校外活动中心2017年部门决算公开文字说明宝清县青少年

宝清县青少年校外活动中心2017年部门决算公开文字说明宝清县青少年活动中心目录第一部分基本情况 (3)一、部门职责 (3)二、机构设置 (3)三、人员构成 (3)第二部分 2017年度部门预算执行情况总体说明 (4)一、部门预算执行总体情况说明 (4)二、“三公”经费支出说明 (5)三、机关运行经费支出说明 (5)四、政府采购支出说明 (5)五、国有资产占用情况说明 (5)六、预算绩效管理工作开展情况说明 (6)第三部分名词解释 (6)宝清县青少年校外活动中心2017年部门决算公开文字说明第一部分宝清县青少年校外活动中心基本情况一、部门职责(一)全面贯彻教育方针,充分发挥社会对青少年的教育功能,通过提供开放的各类活动场所,组织专业兴趣教育,组织青少年参加社会综合实践活动等,使青少年校外活动得到有序规范的管理,在学习和掌握一定专业技能的基础上,加强与社会的沟通与联系,培养青少年的实践创新能力。
(二)利用青少年课余时间,组织青少年进行特长教育、兴趣教育、参加科技及社会综合实践活动,通过专职教师的辅导训练和社会专业人士的讲解,达到提高青少年综合素质的目的。
二、机构设置宝清县青少年校外活动中心设立1个正股级内设机构,名称为教务处。
三、人员构成中心领导干部队2人:活动中心主任1人,副主任1人;教务处主任1人,专业技术人员8人。
第二部分宝清县青少年校外活动中心2017年部门预算执行总体情况说明一、部门预算执行总体情况说明。
宝清县青少年校外活动中心2016年决算收入55.81万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入55.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元;决算支出55.07万元,其中:基本支出55.07万元(人员经费54.37万元、日常公用经费0.70万元)、项目支出0万元。
2017年初收入预算91.5万元、支出预算91.5万元。
2017年决算收入94.39万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入94.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元;决算支出92.99万元,其中:基本支出92.99万元(人员经费78.46万元、日常公用经费14.53万元)、项目支出0万元。
山西省临汾市襄汾县青少年学生校外活动中心2017年度部门决

山西省临汾市襄汾县青少年学生校外活动中心2017年度部门决算第一部分概况一、本单位职责襄汾县青少年学生校外活动中心的主要职责是:制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划,对全县青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导,负责全县青少年校外活动的管理及周边中小学生校外培训工作;坚持“面向学生主体、促进特长发展”的办学原则,以服务全县青少年学生校外实践活动和思想道德教育的宗旨为指导,精心设计,广泛开展了科、劳技和手工艺术类活动项目,另外,我们和基层学校的教育有机衔接,以“科技进校园”为形式,与城区学校联合开发科普体验活动,让城区学生体验到科技的神秘奥秘和乐趣,增强学科学、爱科学的信念,组织送教下校使偏远农村学校的学生也能受到中心的优质资源教育;充分发挥了活动中心对学校校外教育的指导和服务作用,有力的推进了校外教育事业的发展。
二、机构设置情况本单位名称为襄汾县青少年学生校外活动中心,隶属县教育科技局下属,股级事业单位,单位性质为全额事业单位,编制30人,2017年末实有教工30人,其中:主任1名,副主任1名,下设办公室、保障部、培训部、公益部。
第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计497.87万元,其中:财政拨款收入202.61万元,占比40.69%;上级补助收入0万元;事业收入295.26万元,占比59.31%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
二、支出决算情况说明本年支出合计348.01万元,其中:基本支出348.01万元,占比100%;项目支出0万元。
2017年度呼图壁县青少年校外活动中心部门决算公开说明

2017年度呼图壁县青少年校外活动中心部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县青少年校外活动中心部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张):《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张):《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况(一)、主要职能青少年校外活动中心主要职能:校外教育是社会主义教育事业的重要组成部分,各类未成年人校外活动场所应当成为未成年人思想道德建设阵地和民族团结教育阵地,文化艺术活动平台,科普教育和劳动技能实践基地。
丰南区青少年活动中心2017年单位决算

丰南区青少年活动中心2017年单位决算2018年7月丰南区青少年活动中心2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2. 机构设置第二部分 2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.基本支出3.项目支出4.“三公”经费5.机关运行经费二、2017年单位决算公开表格1. Z01 收入支出决算总表(公开01表)2.Z03 收入决算表(公开02表)3.Z04 支出决算表(公开03表)4.Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06 政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区青少年学生校外活动中心2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责1、广泛开展思想道德教育,引导青少年树立理想信念,养成良好行为习惯,拓展教育内容,创新活动载体,改进服务方式,推广普及科普知识,培养学生的兴趣特长,增强创新精神和实践能力,促进广大青少年学生的德智体美劳全面发展。
2、负责场馆及设备器材的维护保养,确保中心工作正常运行。
3、有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动,举办大型主题教育活动和专题讲座。
4、举办各类特长培训班,培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。
中国福利会少年宫

中国福利会少年宫 2017年度部门决算目录第一部分中国福利会少年宫概况一、主要职能二、机构设置第二部分中国福利会少年宫 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中国福利会少年宫 2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国福利会少年宫概况一、主要职能中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地,是本市少年儿童活动、培训、科研中心。
二、机构设置根据上述职责,中国福利会少年宫设3室、5部、4个直属中心共12个内设机构,包括:办公室、财务室、教育教学管理室、校外教育研究发展部、艺术教育部(下设:器乐中心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心)、群文活动部、科技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活动中心、美术中心、智乐教育中心。
第二部分中国福利会少年宫2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表2017年度支出决算表2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中国福利会少年宫2017年度部门决算情况说明一、关于中国福利会少年宫2017年度收入支出总体情况说明中国福利会少年宫2017年度收入总计为8,705.42万元、支出总计为6,971.21万元。
与2016年度相比,收入总计增加332.54万元,支出总计增加619.08万元。
主要原因:“综合楼及周边设施大修”项目财政拨款增加收支。
二、关于中国福利会少年宫2017年度收入决算情况说明本年收入合计8,705.42万元,其中:财政拨款收入4,352.06万元,占49.99%;事业收入4,285.00万元,占49.22%;其他收入68.36万元,占0.79%。
2017年武汉江汉区青少年

2018 年 10 月 24 日
目录
第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2017 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2017 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
项目
行次 决算数
栏次
1
单位:万元
支出
决算数
项目(按功能分类)
行次
一般公共 政府性基
小计 预算财政 金预算财
拨款 政拨款
栏次
1
2
3
一、一般公共预算财政拨款 1
427 一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨 2
款
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
本年收入合计
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
部门:武汉市江汉区青少年活动中心 项目
支出功能分类科目编码
皮山县青少年活动中心年度工作总结

皮山县青少年活动中心年度工作总结皮山县青少年活动中心年度工作总结一、工作概况皮山县青少年活动中心作为服务于青少年的公共机构,本着培养青少年全面发展的宗旨,致力于为青少年提供丰富多样的课外活动和服务。
在过去的一年里,我们紧紧围绕工作目标,开展了一系列的活动,取得了一定的成绩。
二、工作内容1. 形成了一系列定期活动我们每周都组织了青少年素质拓展训练营、音乐培训班、艺术创作班等系列活动。
通过这些活动,我们着重培养了青少年的团队合作精神、音乐细胞和创造力,使他们得到全面的发展。
2. 开展了丰富多样的假期活动暑假、寒假和国庆节等假期期间,我们组织了大型运动会、夏令营和社区义工活动等,旨在让青少年度过愉快而有意义的假期。
通过这些活动,青少年有机会与同龄人交流,增强了他们的社交能力和团队意识。
3. 增加了综合素质提升课程为了更好地培养青少年的综合素质,我们增加了一些综合素质提升课程,如心理健康教育、法律知识普及等。
这些课程帮助青少年了解自己的情感,并提供了解决问题的方法,促进他们的全面发展。
4. 加强了家庭教育指导我们坚信家庭教育是青少年发展的基石,因此,我们主动联系了家长,开展了一系列家庭教育指导活动。
通过家长讲座、亲子活动等形式,加强了家庭教育的意识,帮助家长提高育儿能力,为青少年的健康成长提供良好的家庭环境。
三、工作成果1. 青少年积极参与度提高通过一年的努力,我们发现青少年的积极参与度明显提高。
他们踊跃参加各类活动,并在活动中展示了自己的才艺和能力。
这不仅丰富了他们的课余生活,还提高了他们的自信心和社交能力。
2. 青少年全面发展得到提升通过培训班和课程学习,青少年的音乐、艺术、综合素质等方面得到了显著提升。
他们在各类比赛中取得了优异成绩,不仅提高了自己的能力,也为活动中心赢得了荣誉。
3. 家长满意度提高我们加强了与家长的联系,提供了有效的家庭教育指导。
通过亲子活动和家长讲座,家长们对我们的工作表达了肯定和称赞,并提出了建设性的意见和建议。
合江县青少年活动中心2017年部门决算编制说明

合江县青少年活动中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
合江县青少年活动中心主要职责是管理、指导、组织全县青少年学生开展校外教育工作,包括各种课外活动、思想道德教育、技能教育、科技教育、社会实践及对外交流等。
中心各种功能教室和活动器材常年对学生开放,能满足300余名青少年学生同时参与活动。
(二)2017年重点工作完成情况。
本年本活动中心在团县委的正确领导和大力支持下,顺利圆满完成各项工作,取得了一定的事业成绩1、加强内部管理,明确校外教育工作思路。
2、强化学习培训,提高教师专业素质。
3、建立健全各项规章制度,规范办学行为。
4、扎实开展活动,提升校外教育水平。
二、部门概况本年本活动中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明2017年本活动中心本年收入合计47.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入47.89万元,占100%图1:收入决算结构图2017年本活动中心本年支出合计47.89万元,其中:基本支出47.89万元,占100%。
图2:支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计47.89万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加13.63万元,增长40%。
图3:财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出47.89万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加13.63万元,增长40%。
图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出47.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.53万元,占91%;社会保障和就业支出0.60万元,占1%;医疗卫生支出1.64万元,占3%;住房保障支出2.12万元,占5%。
抚远市青少年校外活动中心2017年部门预算

抚远市青少年校外活动中心2017年部门预算目录第一部分单位概况第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、“三公”经费财政拨款支出表五、政府性基金预算支出表六、政府性基金预算经济分类支出表七、单位收支总表八、单位收入总表九、单位支出总表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一:主要职能抚远市青少年校外活动中心创办于2003年,负责青少年儿童校外教育、校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、娱乐学习、咨询、艺术培训、组织参加省校外联合体和社会公益活动,校外活动基地辐射及校外活动进课堂的组织管理等工作。
二:机构设置:青少年校外活动中心是市教育局的直属事业单位,市财政全额拨款单位,是独立核算编制的事业单位,中心下设教务处、总务处及舞蹈、二胡、古筝、钢琴、电子琴、书画、剪纸手工、乒乓球、截拳道、口才培训室。
三:人员构成;青少年校外活动中心设编制5人,实有14人,其中本系统内借调9人,主任1人,副主任2人,教师11人。
第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、“三公”经费财政拨款支出表五、政府性基金预算支出表六、政府性基金预算经济分类支出表七、单位收支总表八、单位收入总表九、单位支出总表第三部分2017年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)2017年财政拨款收支总预算合计97.4万元。
收入为一般公共预算拨款97.4万元,政府性基金预算拨款 0 万元,包括本年财政拨款收入万元、上年结转 0 万元;支出包括:(支出功能科目明细说明)其中教育支出97.4万元,占支出总额 100 %;二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)(一)一般公共预算支出规模变化情况2017年一般公共预算财政拨款支出97.4万元,比2016年执行数增加万元,主要原因是:(二)一般公共预算支出结构情况2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:教育支出97.4万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占支出总额%。
2017年清远市青少年活动中心决算公开

2017年清远市青少年活动中心决算公开报告目录第一部分清远市青少年活动中心概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分清远市青少年活动中心2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分清远市青少年活动中心2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分清远市青少年活动中心概况(一)部门主要职责清远市青少年活动中心的主要职责是指导组织开展全市青少年学生校外活动,组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动;为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务;在团市委领导下,负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。
(二)部门决算单位构成我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
本中心内设三个部室(办公室、培训活动部和青年志愿者工作部)。
共有事业编制8个,实有在编人员7人,实有公务用车一辆并已于2017年4月起停止运行(实行车改)第二部分清远市青少年活动中心2017 年部门决算表收入支出决算总表45注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
6收入决算表7收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
89注:本表反映部门本年度各项支出情况。
101112注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
13注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
14一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:清远市青少年活动中心单位:万元15一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:清远市青少年活动中心单位:万元16一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:清远市青少年活动中心单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
青少年活动中心全年工作总结

青少年活动中心全年工作总结xxxx年,xxxx省青少年活动中心(以下简称“中心”)在团省委党组的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,按照团省委党组提出的“立足xxxx、面向全国、走向世界”的目标要求,根据年初确定的总体工作思路,坚持服务青少年成长成才,全面发展;坚持求真务实,开拓创新,不断强化管理,提高服务水平,超额完成各项任务指标。
“中心”全年经济效益显著,实现总收入1648万元。
其中,“中心”本部实现培训活动收入798万元,与去年同期相比增长了22.76%;实现经营收入290万元,服务人次达到20余万。
山青世界实现收入560万元,与去年同期相比增长了31%,服务人数10万多人次。
篇一、“中心”本部全年(一)设计组织开展纪念、庆祝“中心”十周年系列活动为了更好地回顾“中心”创业、发展历程,展示“中心”10年创业成果,设计组织了以“走过十年”为主题的系列庆祝、纪念活动。
4月12日,成功举办以“共植十年树相聚话明天”为主题的第四届老团员植树日活动,徐建春、李聚馨、张万青等50余位曾经在团省委工作过的在济老团员与团省委新一届领导班子成员和各部室、直属单位负责人一起参加活动。
活动中,徐建春、王磊同志共同为“十年树木百年树人老团员植树日活动纪念碑”揭碑。
老团员们还兴致勃勃地参观了“见证青春岁月”xxxx共青团老团员图片展。
5—6月间,组织开展了“走过十年硕果累累”教育活动成果展示月活动,利用舞蹈、音乐、表演等多种艺术形式,组织文体、舞蹈、音乐、表演、书画、学前、钢琴等7个展示周,集中展示培训成果。
配合“走过十年”宣传,还设计制作了手提袋、纪念礼品、背胶便签等系列纪念品。
12月28日,在xxxx剧院举行了“走过10年奔向明天”——xxxx省青少年活动中心庆祝十周年文艺演出。
参演人员达到500余人,并积极整合xxxx省杂技团、济南市儿童艺术剧院、xxxx省歌舞剧院、济南市歌舞剧院等资源,使得演出的整体水平和影响力得到了极大提高。
大邑县青少年宫2017年部门决算编制说明

大邑县青少年宫2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能1、是负责青少年宫的日常运行及管理;2、是负责青少年宫的教学管理;3、是负责聘任、调配教师及工作人员的管理;4、是完成领导交办的其它工作。
(二)2017年重点工作完成情况青少年宫是广大青少年进行社会文化建设和学习科学艺术的公益性事业单位,在县委政府、团县委的亲切关怀和直接领导以及社会各界的热心支持下,我宫始终把社会效益放在第一位,以培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的跨世纪建设人才为目标,坚持面向未来,面向现代化,面向全社会,面向广大青少年的服务方向,积极发展青少年的文化教育事业,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
1、建立一支高素质的师资队伍,不断更新知识与国际接轨。
为了贯彻党中央提出的科教兴国的教育方针,配合国家教委提出的全面实施素质教育的通知精神,我宫要求每个专业教师,必须加强教育理论的学习,刻苦专研教学,专业教师除了在学术上要具有权威性和影响性外,必须进行在职进修,不断的更新知识与国际接轨,迎接知识经济来临的挑战。
2、坚持教育为本,教书育人,狠抓社会效益,人才效益和经济效益。
按照中共中央的文件通知精神,我们充分发挥青少年宫的阵地作用,以高质量的教学取得社会的认可,全年共开设了书法,绘画,吉他,电子琴,手风琴,舞蹈,作文,英语等各种培训班;共招收学员300多人次,为我县的第二课堂教学和素质教育做出了重要的贡献。
二、部门概况我单位是事业单位,无下属单位,内设办公室和教务室。
我单位2017年无机构变动情况。
我单位共有事业编制4名,年末实有人数5人,2017年无人员变动。
三、收支决算总体情况说明2017年我单位收入合计81.16万元,与上年相比增加6.18万元,增长8.25%,主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加。
其中:一般公共预算财政拨款收入81.16元,占100%,增加6.18万元,主要变动原因是人员经费增加;事业收入81.16万元,占100%,增加6.18万元,主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加。
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青少年活动中心2017年度部门决算
编制说明
第一部分青少年活动中心概况
一、部门职责
(一)部门职责
1、制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划。
2、对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。
3、负责全区青少年校外活动的管理,组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。
4、负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。
5、按时完成好有关部门、教育局领导交办和安排的其他工作。
二、机构设置
中心设有活动部、业务部、后勤部、办公室、工会
第二部分青少年活动中心2017年度部门决算表
……(公开表格附后)。
第三部分青少年活动中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计148.20万元,比上年增加11.09万元,增加8.09%。
2017年支出总计148.20万元,比上年增加11.09万元,增加 8.09%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 148.20万元,其中:财政拨款收入148.20万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占
0 %;其他收入 0 万元,占 0 %等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.20万元,其中:基本支出 43.20万元,占29.15 %;项目支出 105万元,占 70.85 %;经营支出 0 万元,占
0 %等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计 294.30万元,比上年增加126.54万元,增加75.43%。
2016年财政拨款支出总计 294.30万元,比上年增加126.54万元,增加75.43%。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 123.20万元,其中:基本支出43.20万元(小学教育37.61万元、事业单位医疗1.90万元、住房公积金3.69万元),项目支出 40万元,(其他普通教育支出40万元)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
017年度财政拨款基本支出43.20万元,其中:人员经费37.98万元,公用经费 5.22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
无
八、预算绩效情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明。
1、政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。