2017年度决算公开有关情况说明【模板】

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2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称(公章):齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人:李想填报人:李永艳联系电话: 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责(一)、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作,开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作;(二)、监督检查电子游戏经营场所;(三)、监督检查音像制品的经营活动;(四)、监督检查书报刊经营活动;(五)、监督检查互联网上网服务经营活动;(六)、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查;(七)、体育市场的管理,体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查,对违法经营活动进行行政处罚。

(八)承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责,龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末,预算单位核定编制11人。

年末实有11人(其中:副科级1人,科级及以下10人),退休2人。

2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明

2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明

2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况:(一)贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,规范全州统一的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全州社会保险基金预决算草案;参与制定全州社会保险基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责执行机关企事业单位人员福利和离退休政策;参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全高层次人才管理办法,负责全州专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理及公务员队伍建设;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明2017年,机关事务管理局全年收入1782.42万元,全部为财政收入。

全年支出1678.57万元,全部为一般公共服务支出。

今年收入比上年决算数增加1037.01万元,增加139.12%。

原因是一是2016年中实行了工资津贴改革,2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。

二是取暖费提高了标准,也是造成人员经费增长的重要原因。

三是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修,使得今年财政拔款较上年决算数有大幅增加。

四是今年实行公务用车改革,公务用车中心设在机关事务管理局,全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护,仅此一项就增加300万元。

这50辆公车是我县公务用车改革后,原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心,由于是公车改革的第一年,时间紧、任务重,因此这50量公车暂时未做固定资产登记,因此,在决算报表中只体现出公车运行费用,而没有体现出公车数量。

2017年没有进行公车购置。

支出较上年决算增加933.16万元,增加125.19%。

一是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修,使得今年决算数较上年决算数有大幅增加。

二是今年实行公务用车改革,公务用车中心设在机关事务管理局,全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护,仅此一项就增加300万元。

这50辆公车是我县公务用车改革后,原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心。

由于是公车改革的第一年,时间紧、任务重,因此这50量公车暂时未做固定资产登记,因此,在决算报表中只体现出公车运行费用,而没有体现出公车数量。

2017年没有进行公车购置。

2017年年初预算为2199.08万元,财政拔款收入为1782.42万元,收入较预算减少18.95%,年初预算中的几项基础设备维修工程在没有在2017年度实现开工,使得财政拔款收入较年初预算较少。

2017年决算数为1678.57万元,较2017年度预算减少23.66%。

大兴安岭地区编办

大兴安岭地区编办

大兴安岭地区编办大兴安岭地区编办2017年度部门决算公开情况说明第一部分:部门概况一、部门职责大兴安岭地区编办在地委、行署和地区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

主要职责如下:(一)贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策;统一管理全区各级党政机构,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。

(二)拟定地直行政管理体制和机构改革方案,审核上报县、区行政管理体制和机构改革方案;提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

(三)协调地直机关各部门的职能配置与调整,协调地直机关各部门之间以及各县、区之间的职责分工;研究提出地直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

(四)深化地直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制;审核县、区科级机构的设置与调整;负责全区设立副处级以上机构的审核、报批工作。

(五)牵头负责全区事业单位改革;拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案;提出全区各级事业编制总量控制建议,监督实施全区事业编制总量和结构标准;深化地直事业单位机构改革方案;审核地直事业单位机构编制;审核县区级涉及财政拨款和补助的事业单位的审核、报批工作;指导、协调县、区事业单位管理体制和机构改革;指导、协调县区事业单位管理体制和机构改革;指导全区事业单位登记管理工作,负责地直事业单位登记的日常管理工作。

(六)深化地直单位正副处级领导职数、非领导职数;审批地直单位科级领导职数;审批县区科级领导职数和非领导职数;(七)监督检查全区行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况;负责地直各单位参加财政统发工资人员的编制审核工作。

(八)研究提出机构编制实名制管理、机构编制网络管理的建议;负责县、区机构编制审批文件的备案工作;负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作。

2017预算单位部门决算公开模板

2017预算单位部门决算公开模板

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的,由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体,是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展先进文化的重要力量。

其主要任务是:(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,团结和带领全县文学艺术界人士,贯彻党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

(二)致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业,发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

(三)对所属各协(学)会开展联络、协调、服务工作,并承担需要统筹安排的相关事宜。

(四)促进全县广大文艺工作者的团结,对各协(学)会会员进行业务指导,推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系,发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县(区)文联的联系。

(五)组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖,对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

(六)维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益,反映他们的意见和要求,依法维护他们的合法权益。

(七)承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

(一)根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神,紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名,人员经费县财政补助一类,为县委直属正科级事业单位。

临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责(1)贯彻执行国家、省有关金融法律法规和政策;落实州委、州政府关于地方金融业的意见和部署,掌握全州金融运行情况,制订全州金融业及金融产业发展规划和政策措施并组织实施;配合有关部门做好政策落实及金融监管工作。

(2)指导县(市)金融工作;根据州政府授权,管理地方法人金融机构;协调推动金融业为地方经济社会发展提供支持和服务;协调有关部门开展整治非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作;整顿和规范金融市场秩序,防范和处置金融风险。

(3)指导资本市场发展,推进企业债券融资和上市融资再融资工作;负责地方融资平台建设。

组织推进我州地方金融机构的改革与发展工作,研究地方金融机构的改制与重组;1(4)负责县(市)政府及驻临金融机构工作的考核;负责州长金融奖考核评定工作。

(5)协调推进地方信用体系及企业和个人征信系统建设,改善社会信用环境;建立健全金融服务体系,为驻临金融机构做好服务。

(6)协调推进全州农村金融改革与发展,负责协调和指导新型地方性金融机构组建及管理工作。

(7)承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构设置临夏州金融工作办公室是由省编办和州编办批准2013年成立的正县级行政单位,隶属临夏州人民政府管理,内设机构有综合科、银行科、资本市场科,核定全额拨款事业编制15名,设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数6名。

是财政全额拨款的一级预算单位,人员编制15人,2017年末实有人员12人。

二、2017年度部门决算报表2附表2-1收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

芒市镇人民政府2017年度部门决算公开说明【模板】

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XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能(一)主要职能镇党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。

教育和管理全乡各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。

抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)2017年度重点工作任务介绍2017年,是“十三五”规划的开局之年,也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年,更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县文广新局报送日期:2018年11月8日单位负责人(签章):许晓梅财务负责人(签章):郑理经办人(签章):艾圆芳金溪文广新局2017年部门决算目录第一部分金溪文广新局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分金溪文广新局部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分金溪文广新局部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规;研究、制定和部署全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略、规划、计划、并组织协调、指导、监督其实施。

2.负责全县文化艺术、图书、文博的指导和管理。

3.负责依法管理文化市场、文化市场综合执法、出版、印刷及版权。

管理全县电影工作,监督、管理广播影视节目、卫星电视节目收录,视频点歌业务和通过信息网络向公众传播的视听节目。

4.综合管理全县群众文化事业,搞好民间艺术的收集、整理和归档工作。

5.指导、管理文物保护、文物考古、文物公共服务体系建设工作,履行文物行政执法督察职责,负责世界文化遗产保护和管理的督查工作。

拟定全县非物质文化遗产保护规划,起草有关政策组织实施非物质遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.审查并报批有线电视台(站)的建立和撤销,审查并报批广播电视频率。

7.受县政府委托,对县广播电视台实施行政管理;直接领导县文化馆、图书馆、文博所(博物馆)、文化市场综合执法大队、人民剧院、锦绣塔管理所,对其事业建设、干部人事、财务收支等等重大活动进行统一组织和管理。

中宁县党校决算公开说明.doc

中宁县党校决算公开说明.doc

中宁县党校2017年决算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2017年度部门决算表(详细见附件)1、收入支出决算总表批复表;2、财政拨款收入支出决算总表批复表;3、收入支出决算表批复表4、收入决算表批复表5、支出决算表批复表6、支出决算明细表批复表7、基本支出决算明细表批复表8、项目支出决算明细表批复表9、项目收入支出决算表批复表10、行政事业类项目收入支出决算表批复表11、基本建设类项目收入支出决算表批复表12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表21、资产负债简表22、资产情况表23、基本数字表24、机构人员情况表25、部门决算相关信息统计表26、项目支出明细表27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表29、政府采购情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明二、关于2017年度收入决算情况说明三、关于2017年度支出决算情况说明四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占有使用情况说明(四)预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释。

双桥区卫计局2017年决算情况说明

双桥区卫计局2017年决算情况说明

双桥区卫计局2017年决算情况说明我部门严格《预算法》要求,将财政部门批复的决算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、部门主要职责及机构设置情况1、部门职责(一)贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规,落实国家、省、市制定的卫生和计生方针政策;推进医药卫生体制改革;拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施,监督实施卫生和计划生育技术标准和技术规范;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;依据有关法律法规,起草卫生、食品安全的相关规范性文件。

(二)组织实施国家基本药物制度和承德市药物政策;拟定全区基本药物采购、配送、使用政策措施。

(三)负责全区疾病预防控制,承担全民健康教育工作;负责和指导全区急慢性传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救援等应急处置。

(四)贯彻国家中医工作的方针政策,加强中医药人才培养、中医药师承教育,拟定全区中医药工作计划及发展规划,并组织实施;负责中医药行业监督管理,指导中医医疗及中西医结合工作;负责调处中医医疗纠纷。

(五)组织制定并实施农村卫生、社区卫生发展规划和政策措施;规划并指导社区卫生服务体系建设;负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定全区妇幼卫生发展规划和政策并组织实施;负责妇幼保健工作的综合管理、监督和审批,指导母婴保健专项技术的实施;负责母婴保健技术服务许可合格证审批;负责医疗、保健机构母婴保健技术服务许可证审批;负责母婴保健技术人员合格证。

(七)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督、管理和审批工作;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督、管理和审批工作;负责传染病防治监督。

(八)推进公立医院改革,组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制。

决算情况说明范文

决算情况说明范文

决算情况说明范文尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我很荣幸能在这个时候向大家作出我负责部门的决算情况说明。

我现在代表本部门向各位领导和同事汇报我们过去一年度的收支情况以及未来计划,希望得到大家的支持和反馈。

首先,我想感谢各位领导对我们部门工作的大力支持和关心。

正因为有了你们的指导和帮助,我们才能在过去的一年里取得如此出色的成绩。

接下来,我将简要说明我们部门的决算情况。

在过去的一年中,我们部门的总收入为xxx万元,其中主要来自于销售额和服务费用。

与去年相比,我们的收入增长了10%。

这一成绩离不开我们全体员工的共同努力和务实的工作作风。

在支出方面,我们的主要开支包括人力成本、运营费用以及设备投资等。

人力成本占总支出的60%,包括员工工资、奖金和社保福利等。

运营费用占总支出的30%,主要用于办公室租赁、水电费、市场推广等。

设备投资占总支出的10%,主要用于购置新设备和技术改进。

由于我们采取了一系列的成本控制措施,支出方面的增长比收入要低,我们成功地实现了盈利。

在应对挑战方面,我们主要面临市场竞争激烈、成本上升和业务扩展等问题。

为了应对这些挑战,我们采取了一系列措施,包括提高销售额、优化成本结构和加强人力资源管理等。

这些措施帮助我们在竞争中立于不败之地,并保持了盈利的稳定增长。

未来,我们将进一步改善运营效率,不断优化产品和服务,提高市场份额。

同时,我们还将继续加强人力资源培养和管理,以适应和引领市场的发展变化。

最后,我要感谢全体员工对部门工作的支持和付出。

没有你们的辛勤工作和专业精神,我们无法取得这样的成绩。

同时,我也要感谢各位领导的悉心指导和鼓励,你们是我们不断进步的动力。

谢谢大家!我相信在大家的共同努力下,我们一定能够实现更好的成绩!。

原昆明市官渡区地方税务局

原昆明市官渡区地方税务局

原昆明市官渡区地方税务局2017年度部门决算公开说明第一部分原昆明市官渡区地方税务局概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分原昆明市官渡区地方税务局年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门原昆明市官渡区地方税务局年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分原昆明市官渡区地方税务局概况一、主要职能(一)主要职能原昆明市官渡区地方税务局主要职能:拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收;参与研究综合经济政策,提出完善地方税收管理的建议;贯彻执行税收法律、法规、规章和政策,负责组织落实税收征收管理规章制度;负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度;负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项;负责组织落实纳税服务规章制度,保护纳税人合法权益,组织税收宣传,提供便捷、优质、高效的纳税服务;负责组织规定范围内基金、规费的征收工作;负责组织落实本单位信息化管理工作;承办上级税务局和昆明市官渡区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍原官渡区地方税务局在市局党组和区委、区政府的正确领导下,增强大局意识,加大征管力度,坚持贯彻执行市局抓收入十条措施,突出重点,因地制宜,加强挖潜增收,强化巡查、检查力度,充分发挥绩效考核指挥棒作用为抓手,奖勤罚懒,调动广大干部职工的工作积极性,强化对组织收入的序时管理,坚持时间、任务、责任倒逼,准确判断收入形势、科学采取针对措施、精准把握收入节奏,顺利圆满完成了2017年税收收入任务。

决算情况说明模板

决算情况说明模板

决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元,与上年相比增加xx万元,增长11.89%,主要是因为招商工作任务的增加,导致招商经费增加,从而增加了预算拔款。

xxxx年度支出总计363万元,与上年相比减少7万元,减少1.8%,主要是因为履行了年初财务预算总方针。

二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元,其中:财政拨款收入xxx万元,占本年总收入94%;其他收入21万元(退休人员工资 ),占本年总收入6%。

三、支出决算情况说明本年支出合计363万元,其中:基本支出363万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元,与上年相比增加15万元,增长4%,主要是因为招商工作任务的增加,导致招商经费增加,从而增加了预算拔款。

xxxx年度财政拨款支出合计341万元,与上年相比减少29万元,减少7.8%,主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元,占本年支出合计的93.9%,与上年相比,财政拨款支出增加17万元,增长5%,主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出341万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元,支出决算数为341万元,完成年初预算的103.6%,其中:1、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元,支出决算为341万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

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**市发展和改革委员会
2017年度决算公开有关情况说明
一、发展和改革委员会基本情况
主要职能:
拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度发展计划,统筹协调经济社会发展。

二、机构设置:
共设11个内设机构。

三、人员构成
行政编制11人,事业编制10人,退休人员14人。

四、部门决算情况说明
(一)、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余312.8万元,本年收入229.8万元,本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(二)、2017年度收入决算情况说明
2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。

(三)、2017年度支出决算情况说明
2017年度总支出539.4万元,其中:基本支出539.4万元,项目支出0万元,年末结转和结余3.2万元。

(四)、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。

本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(五)、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(六)、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.4万元,其中人员经费177.1万元,公用经费362.3万元。

(七)、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2017年决算数为0万元。

(八)、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出362.3万元。

(九)、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日。

共有电子设备及桌椅等37.0万元。

(十)、预算绩效管理工作开展情况说明
三、名词解释
(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、一般公共服务:用于保证我局正常运作和履行职能。

(三)、社会保障和就业:指离退休方面的支出。

(四)、医疗卫生:指用于职工医疗保险方面的支出。

(五)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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