经济合同审核意见反馈表.doc

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经济合同审批单模板

经济合同审批单模板

经济合同审批单模板合同编号:__________甲方:____________乙方:____________依据____________法律法规的规定,为保障双方合法权益,特制定本审批单,详细规定双方合作的具体事项,特此签订。

一、合同内容1. 合同名称:____________2. 合同金额:____________3. 合同时间:从_________至________4. 合同服务内容:____________二、合同细则1. 双方必须遵守相关法律法规,不能违反国家法律法规;2. 乙方必须按时按量提供服务,确保服务质量;3. 乙方须提供必要的证明文件,保障甲方合法权益;4. 甲方在合同期间内有权调整服务内容和金额;5. 合同期满后,如需续签合同,需提前90天告知乙方。

三、审批流程1. 甲方提出申请,填写合同审批单,并提交相关资料;2. 合同审批单由负责人审批,并签字确认;3. 审批单交至财务部门进行财务审核;4. 财务部门确认无误后,将合同打印盖章;5. 双方签署合同后生效。

四、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份;2. 未尽事宜,双方协商解决;3. 本审批单自签订之日起生效。

本审批单经双方负责人签字确认后生效,一经签字即表示双方同意上述合同内容及细则,并愿意履行合同义务。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________签字:______________ 签字:_____________日期:_______________ 日期:_____________以上审批单为有效文书,双方必须严格遵守合同内容,如有违反,将承担相应法律责任。

合同审核单模板

合同审核单模板

合同审核单模板合同审核单是指在进行合同签订前,对合同内容进行审核的一种文件。

合同审核单的制作可以帮助企业更好地管理合同,规范合同的签订流程,保障合同的合法性和有效性。

下面是一份合同审核单模板,供大家参考使用。

合同审核单。

合同编号,____________。

合同名称,____________。

甲方,____________。

乙方,____________。

合同签订日期,____________。

合同审核日期,____________。

一、合同基本信息。

1. 合同名称及编号。

2. 合同签订双方。

3. 合同签订日期。

4. 合同金额及付款方式。

5. 合同履行期限。

二、合同内容审核。

1. 合同条款是否清晰明确。

2. 合同约定的权利和义务是否平衡。

3. 合同约定的违约责任是否合理。

4. 合同约定的争议解决方式是否明确。

5. 合同附加条款是否完整。

三、合同风险评估。

1. 合同履行过程中可能存在的风险。

2. 合同履行过程中可能涉及的法律风险。

3. 合同履行过程中可能涉及的商业风险。

4. 合同履行过程中可能涉及的合规风险。

四、审核意见。

1. 经审核,合同内容是否符合法律法规和公司政策要求。

2. 经审核,合同内容是否存在风险点及合同履行中可能存在的问题。

3. 经审核,合同内容是否需要修改或补充。

五、审核人意见。

审核人,____________。

审核日期,____________。

审核意见,____________。

六、审批意见。

审批人,____________。

审批日期,____________。

审批意见,____________。

七、合同审核结论。

1. 合同审核通过。

2. 合同审核需修改后重新审核。

3. 合同审核不通过。

八、备注。

1. 其他需要说明的事项。

以上是一份合同审核单的模板,企业在制作合同审核单时可以根据实际情况进行调整和修改。

合同审核单的制作可以帮助企业更好地管理合同,规范合同的签订流程,保障合同的合法性和有效性。

公司合同管理制度19918

公司合同管理制度19918

公司合同管理制度第一章合同管理总则1、目的和依据为加强公司的合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护企业合法权益,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》,结合公司的实际情况,制定本制度。

2、适用范围本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等,包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、资产转让合同、服务合同、保险合同等。

3、签订书面合同范围除即时交割银货两清的简单小额经济事务外,应当采用书面合同形式。

4、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事,预防为主,层层把关,跟踪监督,及时调处,维护企业合法权益的原则。

签订、履行、变更、解除合同,必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章,参照有关政策。

5、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员,应当为公司保守商业秘密。

第二章合同运作程序1、申请。

有关生产的物资采购及维修的申请按公司有关制度规定的程序办理,其他以公司名义对外进行经济事务应当由经营部提出书面《合同项目申请书》,应写明合同项目目的,项目内容及要求,项目意向及思路和合同金额,报请总经理审批。

2、起草。

《合同项目申请书》经审批后,由经营部对业务内容按照合同法的要求负责起草、拟定合同文本。

3、审核。

合同文本起草拟定好后必须及时报送总经理,由总经理对送审合同文本及相关材料进行合法性审核。

对于符合法律法规规定和公司合同制度要求的,给予办理审批手续。

对于不符合法律法规规定和公司合同制度要求的,提出审核意见,按《合同审核规定》的审核意见处理程序办理。

4、签订。

经总经理审核后,由办公室负责加盖公司合同专用章或公章。

5、履行。

由经营部具体负责其承办合同的履行。

合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行,不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。

6、监督。

由总经办、经营部、生产部、质检部等职能部门和其他相关单位、部门按照公司有关规定负责监督合同质量的履行。

合同审查意见书

合同审查意见书

合同审查意见书
合同编号,_________。

日期,_________。

致,_________(合同甲方)。

抄送,_________(合同乙方)。

主题,合同审查意见。

尊敬的_________(合同甲方):
经过对您提供的合同草稿进行仔细审查和分析,我们就合同条款提出以下意见:
1. 合同标题和主体内容应当清晰明了,确保准确表达双方意图。

2. 合同中的各项条款和条件应当具体明确,避免模糊和歧义。

3. 在合同中应当明确约定双方的权利和义务,确保双方权益得到充分保护。

4. 需要对合同中的责任和风险进行充分评估和规定,以避免可能的纠纷和争议。

5. 合同中的支付方式、时间和金额等条款应当详细规定,确保交易款项的安全
和及时支付。

6. 需要特别关注合同中的保密条款、违约责任、争议解决等特殊条款,以确保
合同的完整性和稳固性。

7. 在合同中应当明确约定双方的解除合同条件和程序,以应对可能的紧急情况
和意外事件。

总之,我们建议在合同中尽可能详细和全面地规定各项条款和条件,以确保双
方的权益得到充分保护,避免可能的合同纠纷和损失。

如果您对以上意见有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系,我们将竭诚为您提供帮助。

此致。

敬礼!
_________(您的姓名)。

合同范本专家。

联系方式,_________。

合同检查情况报告

合同检查情况报告

合同检查情况报告篇一:合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结为进一步加强事业单位聘用合同的管理,保障事业单位和工作人员的合法权益,根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》([XX]41号)精神,我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作,并对合同进行专项检查,情况如下:一、工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会,市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲,以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则(试行)》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容,在区政府八角会议室做了为期半天的培训。

当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训,培训内容实用性强,效果显著,借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群,方便以后工作上政策交流和信息传达。

二、合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求,选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作,人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群,方便各事业单位签订合同有参照。

对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结,及时向上级业务指导部门反映问题,力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答,有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性,同时要求各事业单位建立合同签订台账,方便今后查询、统计。

6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。

对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查,其他事业单位报来检查,并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。

截止XX年12月31日,XX区事业单位125个,其中已设岗的118个事业单位全部签订合同,共2096份。

三、存在的问题及改进办法在检查过程中,大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求,也有个别单位的合同还存在瑕疵,问题如下:1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正;2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印;3.有的单位保管了双方的两份合同,工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解;4.合同签订后,日常工作发生需要变更合同或解除合同时,有填写不规范的地方。

工程合同审批意见表

工程合同审批意见表

工程合同审批意见表一、基本信息项目名称:________合同编号:________甲方(业主):________乙方(承包商):________合同金额:________合同类型:________签订日期:________审批日期:________二、合同内容审查1. 合同条款是否齐全,包括但不限于工程范围、质量要求、工期、价格条款、付款方式、违约责任等;2. 合同中双方的权利和义务是否明确,是否存在不平等条款;3. 工程质量标准是否符合国家及行业规定,验收标准是否明确;4. 工期安排是否合理,是否有明确的时间节点和完成标准;5. 安全环保要求是否明确,是否符合相关法律法规;6. 变更、索赔、争议解决机制是否明确,操作流程是否可行。

三、风险评估1. 评估合同执行过程中可能遇到的风险,如市场风险、技术风险、政策风险等;2. 分析风险对项目进度、成本、质量可能产生的影响;3. 提出相应的风险预防和控制措施。

四、财务审核1. 审核合同金额是否合理,是否有超出预算的情况;2. 确认付款条件、支付方式是否符合财务管理规定;3. 审查预付款、进度款、结算款等支付安排是否合理;4. 确认合同中的税务处理是否符合国家规定。

五、法律合规性审查1. 确认合同内容是否符合国家法律法规及行业标准;2. 审查合同中的争议解决方式是否符合法律规定;3. 确保合同中的保密协议、知识产权条款等符合相关法律要求。

六、审批意见1. 综合以上审查内容,给出是否同意签署合同的意见;2. 如有需要修改或补充的条款,应明确提出具体建议;3. 对于存在重大风险或问题的合同,可建议重新谈判或拒绝签署。

七、签字盖章审批人签字:________单位盖章:________日期:________。

2024年-施工合同履约情况评审表

2024年-施工合同履约情况评审表

施工合同履约情况评审表合同编号:_______合同名称:_______合同双方:甲方(业主):_______乙方(承包商):_______合同签订日期:_______合同竣工日期:_______根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就施工合同履约情况进行评审,特制定本评审表。

一、合同履约情况概述1.1乙方按照合同约定的工程范围、质量标准、施工进度等要求进行施工,并按照合同约定的期限完成工程。

1.2乙方按照合同约定的安全生产要求进行施工,确保施工过程中的人身安全和财产安全。

1.3乙方按照合同约定的材料、设备供应要求进行施工,确保材料、设备的品质和供应时间。

1.4乙方按照合同约定的工程变更、索赔等事项进行及时处理,确保合同的履行。

二、合同履约情况详细评审2.1工程进度2.1.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工,如有延期,应提前通知甲方,并说明原因。

2.1.2甲方应对乙方的施工进度进行监督和检查,如发现乙方未按进度计划进行施工,有权要求乙方采取措施加快进度。

2.2工程质量2.2.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合约定的要求。

2.2.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查,如发现质量问题,有权要求乙方及时整改。

2.3安全生产2.3.1乙方应按照合同约定的安全生产要求进行施工,采取必要的安全措施,确保施工过程中的人身安全和财产安全。

2.3.2甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查,如发现安全隐患,有权要求乙方及时整改。

2.4材料和设备供应2.4.1乙方应按照合同约定的材料和设备供应要求进行施工,确保材料、设备的品质和供应时间。

2.4.2甲方有权对乙方的材料和设备供应情况进行监督和检查,如发现不符合约定的情况,有权要求乙方及时整改。

2.5工程变更和索赔2.5.1乙方在施工过程中如需进行工程变更,应及时通知甲方,并按照约定的程序进行变更。

合同审核操作指引

合同审核操作指引

合同审核操作指引全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:合同审核操作指引合同审核是企业在日常经营中必不可少的程序之一,一份合同的审核是否到位将直接影响企业的合规性、风险控制以及商务进展。

为了确保合同审核的有效性和规范性,特制定本《合同审核操作指引》,旨在帮助企业建立完善的合同审核制度,提高工作效率,减少潜在风险。

一、合同审核的重要性1.确保合同的合法性和有效性,避免合同内容模糊、违法违规等问题;2.保护企业的权益,避免因未审核合同而导致的经济损失;3.规范企业内部管理流程,提高工作效率,减少工作纠纷;4.遵守法律法规,提升企业的诚信度和声誉。

1.申请审核:合同审核流程的第一步是合同申请审核。

合同申请审核应当由合同申请人向合同审核人提交审核申请,包括合同相关资料、审批流程等信息。

2.初审审核:初审审核是合同审核的第二步。

初审审核由审核人对合同的基本内容进行初步审核,核实合同的格式、内容、标的、条件等是否符合法律法规以及公司政策规定。

4.备案审批:备案审批是合同审核的最后一步。

备案审批由合同审核人对审核通过的合同进行备案,并在合同备案表中记录相关信息,确保合同的合法性和数据完整性。

三、合同审核的注意事项1.严格遵守公司政策规定,确保合同符合公司政策要求;2.仔细审查合同的各项条款,确保合同的内容准确无误;3.保证合同的签订程序合法,确保签订人有签订合同的授权和资质;4.及时归档备案,确保合同信息的存储安全和便捷查阅。

四、合同审核的优化建议1.科技化手段:建议企业采用合同管理软件,实现合同的电子化管理,提高管理效率和数据安全性;2.标准化操作:建议企业建立统一的合同审核流程和操作标准,确保审核流程一致性和规范性;3.定期培训:建议开展合同审核相关的培训和知识普及,提高员工的审核能力和意识;4.风险评估:建议建立风险评估机制,对重要合同进行风险评估和控制,避免潜在风险发生。

五、总结合同审核作为企业管理中的重要一环,对企业的发展和经营具有重要意义。

内部质量管理体系审核意见反馈表格

内部质量管理体系审核意见反馈表格
1、组织教研组及教学管理人员对全部《教室日志》、《教师听课卡》进行通查,对涉及到的人员要求现场补填,并在全体例会上进行了强调。
2、已通知该专业教研负责人联系该老师,近期其职称证即到位。
3、正在整改之中。
内部质量管理体系审核意见反馈表
意见
归口部门
意见反馈内容
意 见 处 理 结 果
验证结果
电子商务系
部门质量目标未完全与学院质量目标相对应,如学院目标中的建立校外实训基地数在部门质量目标中未体现。
意 见 处 理 结 果
验证结果
院办
质量目标笼统不易量化;院级记录清单不明确,各教学部门记录清单也不太统一,希望进一步规范。
1、对质量目标已重新修订,能够量化的部分,已经有一定量化要求,不能量化的部分,还提出岗位职责等制度,从严要求。
2、进一步规范院级记录,以各部门记录清单格式,准备召开会议专门研究。
已提供新上课教师王小芬的出差证明和听课记录。
经济系
有些教师的教案首页没有填写内容如:授课计划、学时、章节等。
1、将所有教案收齐后,进行再检查。
2、将优秀教案和不完整的教案进行传阅,讨论,优的优在哪,不好的差在哪儿。
3、以优秀教案作为范本,号召全体教师学习,进一步完善教案。
以教研室为单位进行了教案检查
4、已整改。
后勤服务总公司
个别部门对于顾客的意见没有及时登记和留存记录;采购部的质量目标建议进一步细化;环艺中心采购环节管理需进一步完善;个别部门持续改进环节需进一步完善。
1、对各部门顾客的意见登记及留存情况进行了检查,并要求各部门进一步完善记录,管理部将不定期进行抽查。
2、采购部已重新制定可量化的质量目标。
2、针对实训报告无实例成绩和评语的教师,院领导采取个别谈话,周二例会开会通报,各教研室主任认真复查等形式,完善相关过程。

合同审查制度【范本模板】

合同审查制度【范本模板】

合同审核制度第一章总则第一条为确保公司合同的合法性、有效性、可行性,规范合同评审活动,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条合同评审的目的是依法防范风险,保证生产经营进度和服务质量,确保公司各项经营工作正常有序地进行,保证货款及时收回等。

第三条合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。

第二章组织管理及职责第四条公司成立合同评审小组。

合同评审小组由总经理、分管副总、财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门(当事部门)负责人组成,涉及安全、能源时,将由安保部门和能源部门负责人参加。

合同评审小组的组长为总经理。

第五条公司合同评审小组的主要职责(一)审查合同条款是否符合国家法律法规;是否符合公司合同签订基本原则与要求;(二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等。

(三)评审收款与结算方式的合理性和可行性。

(四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策。

(五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。

第六条合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相关资信资料,并对合同执行情况进行全程督办。

1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核与确定等工作2、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划,销售管理工作和产品销售、货款回收及管理工作3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的收集、整理、分析工作,并根据国家政策和投资信息,结合企业发展战略和规划,提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单项的验收工作.4、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析,签订物资采购相关合同、协议,并按规定进行合同存档管理。

5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性,以及确认成本及利润指标等.6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和内部控制管理工作.7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查,并对可能产生的法律风险提出防范意见。

审计报告意见

审计报告意见

审计报告意见审计报告作为公司上市、年审等相关事项的重要组成部分,一直颇受股东和社会各界人士关注,而审计报告意见又是重中之重。

下面是白话文整理的审计报告意见【5篇】,希望能够帮助到大家。

实用性原则,也称可操作性原则。

篇一审计机关提出的审计意见和建议,内容必须具体、办法必须可行、过程必须简明、效果必须明显,被审计单位在采用时,没能“无所适从”和“雾里看花”的感觉,要让被审计单位一看就能明白,一明白就能赋于实施,一实施就能取得成效。

审计报告反馈意见书篇二集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划,于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。

本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。

我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并抽查了相关业务的处理文件。

现将审计中情况报告如下:一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范,能够按《企业会计制度》执行,公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。

现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理,特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。

货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计,我们抽查了公司部分收付款凭证。

发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备,特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。

审计建议:公司制订了完备的财务部管理文件,对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。

但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定,出现了以上情况,我们建议:任何一项财务收支均应由内部填制单证,并经授权程序批准。

包括提现、资金划拨等业务。

建议公司设计相关单证及授权审批程序。

二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。

对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。

商务部关于公开现有行政审批事项目录的通知

商务部关于公开现有行政审批事项目录的通知

商务部关于公开现有行政审批事项目录的通知
文章属性
•【制定机关】商务部
•【公布日期】2014.02.17
•【文号】
•【施行日期】2014.02.17
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】行政机关
正文
商务部关于公开现有行政审批事项目录的通知根据国务院统一部署,现将我部目前保留的行政审批事项予以公开,接受社会监督,并征求社会各界对进一步取消和下放行政审批项目的意见。

社会各界及公众可填写征求意见反馈表,并通过以下途径和方式反馈意见:
1、信函。

邮寄地址:北京市东城区东长安街2号商务部办公厅(邮编:100731)
2、电子邮件。

电子邮箱:***************.cn
联系人:杨蕊、林子清
联系电话:65198592 、65197911
感谢社会各界对商务部行政审批事项改革工作的支持,欢迎大家提出宝贵意见或建议!
附件:1、商务部行政审批事项公开目录
2、商务部行政审批事项征求意见反馈表
商务部
2014年2月17日
附件1
附件2
商务部行政审批事项征求意见反馈表
注:请注明意见类别,在相应括号中打“√”。

合同审查意见流程表模板

合同审查意见流程表模板

合同审查意见流程表模板1. 申请合同审查申请单位:(填写公司名称)联系人:(填写联系人姓名)联系电话:(填写联系人联系电话)合同名称:(填写合同名称)合同编号:(填写合同编号)合同类型:(填写合同类型)合同金额:(填写合同金额)合同签订日期:(填写签订合同日期)2. 合同初审初审人员:(填写初审人员姓名)初审日期:(填写初审日期)初审内容:- 合同完整性- 合同格式是否规范- 合同内容是否清晰明确- 合同条款是否合法合规初审意见:- 合同初审通过- 合同初审未通过,需修改内容:(填写未通过原因)3. 合同法律部门审查法律部门审查人员:(填写法律部门审查人员姓名)审查日期:(填写审查日期)审查内容:- 合同内容是否符合法律法规- 合同条款是否存在风险点- 合同是否保护公司合法权益审查意见:- 合同法律部门审查通过- 合同法律部门审查未通过,需修改内容:(填写未通过原因)4. 合同审批审批人员:(填写审批人员姓名)审批日期:(填写审批日期)审批意见:- 合同审批通过- 合同审批未通过,需修改内容:(填写未通过原因)5. 合同签订签订人员:(填写签订人员姓名)签订日期:(填写签订日期)签订意见:- 合同签订完成- 合同签订未完成,需修改内容:(填写未完成原因)备注:(填写其他需要说明的信息)以上为合同审查意见流程表,各个环节需严格按照流程进行操作,确保合同的合法合规性和公司权益的保护。

如有疑问或需要进一步说明,请及时联系相关负责人员。

感谢合作!。

结算审核报告意见和建议范文

结算审核报告意见和建议范文

结算审核报告意见和建议范文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:结算审核报告意见和建议范文一、引言结算审核是企业财务管理中的重要环节,通过对各项交易的核对和验证,保证了企业交易的真实性和合法性。

结算审核报告是结算审核工作的总结和反馈,对企业的财务管理和内部控制提出意见和建议,帮助企业提升财务管理水平。

1. 关于收入方面的意见在对企业收入进行核对后,发现收入的来源和金额存在部分问题,需要进一步核实和调整。

建议企业加强对收入的管理和记录,确保收入的真实性和准确性。

在对企业支出进行核对后,发现部分支出存在未经授权的情况,建议企业严格控制支出的权限和程序,防止不合理支出的发生。

发现企业资产负债表中的某些项目存在错误和遗漏,建议企业对资产和负债进行全面梳理和核对,确保资产负债表的真实和完整。

对企业的内部控制进行了评估后,发现存在一定的弱点和漏洞,影响了企业财务管理的有效性和效率。

建议企业加强内部控制建设,健全审批和监督制度,防范潜在风险。

在审核过程中,发现企业存在一些违规行为和不当操作,需要进行整改和规范。

建议企业制定和完善内部合规制度,规范员工行为,确保企业合规经营。

1. 建议企业建立完善的结算审核机制,确保结算工作的规范和有序进行。

定期对各项结算进行核对和验证,避免错误和遗漏。

2. 建议企业加强对财务人员的培训和管理,提高他们的专业素养和业务水平。

加强内部审计和监督,防范财务风险。

3. 建议企业采用先进的财务管理软件和系统,提高财务工作的自动化程度和信息化水平。

确保财务数据的准确性和及时性。

4. 建议企业注重财务与业务的结合,加强与其他部门的沟通和协作,提升整体财务管理效率和效果。

5. 建议企业加强对外部环境的监测和评估,了解市场变化和政策动向,做好预测和应对,确保企业经营的稳健和可持续发展。

四、结语第二篇示例:结算审核报告意见和建议范文尊敬的领导、各位专家:在进行本次结算审核工作过程中,我们结合相关资料和对照合同条款,对项目结算进行了全面细致的审核,现就审核过程中发现的问题给出意见和建议如下:一、项目结算审核过程中存在的问题1. 合同中的计价基础与实际情况不符:部分项目的合同中规定了计价基础,但实际结算过程中并未按照合同规定的计价基础计算,导致结算金额不准确。

合同评审表(范本)

合同评审表(范本)

合同评审表(范本)合同评审表是用来评估和审查合同条款的一份重要文件,它帮助确保合同的合法性、合规性以及符合双方的利益。

以下是一个合同评审表的范本内容:1. 合同基本信息- 合同名称:- 合同编号:- 甲方(买方)名称:- 乙方(卖方)名称:- 签订日期:- 合同生效日期:- 合同到期日期:2. 合同主体内容- 产品或服务描述:- 数量和规格:- 价格和付款条件:- 交付时间和地点:- 质量保证和验收标准:- 违约责任和解决争议的方式:3. 法律合规性检查- 合同条款是否符合相关法律法规:- 是否包含强制性法律规定的内容:- 是否有违法或不道德的条款:4. 风险评估- 合同执行过程中可能遇到的风险: - 风险的潜在影响:- 风险缓解措施:5. 双方权利与义务- 甲方的权利与义务:- 乙方的权利与义务:- 双方在特定情况下的权利与义务:6. 特殊条款评审- 保密条款:- 知识产权条款:- 终止和解除合同的条件:- 附加条款或特殊约定:7. 合同附件- 技术规格说明书:- 质量保证文件:- 保险证明:- 其他相关文件:8. 评审意见- 评审人:- 评审日期:- 评审意见和建议:9. 评审结论- 合同是否通过评审:- 是否需要修改或重新评审:- 最终评审结果:请注意,此范本仅供参考,具体合同评审表的内容和格式可能需要根据实际情况和行业标准进行调整。

在实际应用中,应由法律专业人士或合同管理人员根据合同的具体内容和需要进行详细的评审和修改。

什么是合同后评价

什么是合同后评价

什么是合同后评价评价合同执行情况表合同履行情况,要从周期、安全、质量以及使用的人力和物资资源等方面进行评价。

周期就是指工程从开工时间到竣工时间之间的履行情况。

安全指施工过程中的设备安全、人员安全、施工场地安全等。

质量就是完成的质量。

合同执行情况表填写说明:1、每一份合同签订后都应当有一个专门的档案袋归卷,并注明合同编号、对方当事人、执行负责人等;2、应当将合同原件、本合同执行情况表、执行合同过程中形成的文件(包括双方往来文件、领导批示文件等)、记录等放入合同档案袋中(公司可根据实际情况,将合同原件另行统一保管,并将复印件放入档案袋中);3、档案袋交由执行负责人保管,并做好详细记录;4、“合同执行情况记录”最后一栏“是否后续跟进”中,需要后续跟进的打“?”,不需要的打“×”;5、对于打“?”的项目,应当结合“达成情况”、“ 有无遗留(争议)问题及解决方案”等栏目内容做好后续跟进。

篇二:合同履行情况评价解读国企的合同履行监督制度随着国有企业总法律顾问制度的不断完善,企业的合同管理工作得到了不断加强。

但目前国有企业的合同管理依然普遍存在重签约审查、轻履约管理的现状。

对企业来讲,签订一个高质量的合同只是良好的开端,合同的履行才是真正重要的环节。

合同履行过程往往较长,期间需要合同双方或者多方的配合,这不仅需要在合同中详细约定相关细节,更需要合同当事人根据实际情况以及合同的约定做出补充或者修改。

在以往的合同管理中,一般只片面重视合同订立审查管理,而疏于对履约的监督管理,产生严重的合同纠纷隐患,导致国有企业的合法权益得不到保护,甚至效益流失。

因此,为保障合同能够顺利履行,合同当事人应当在合同签订后重视履约管理。

这样不仅能及时处理合同履行过程中出现的问题,实现合同的目的,而且在处理合同纠纷时能够有理有据,不至于陷入被动。

合同履行是指合同依法订立生效后,当事人双方按照合同规定的履行期限和履行地点,互相协作并用最经济的方式全面完成合同义务,使该合同所产生的法律关系得以全部终结的整个行为过程。

【最新】个人对经济责任审计报告征求意见回复word版本 (11页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==个人对经济责任审计报告征求意见回复篇一:审计报告征求意见回执审计报告征求意见回执***被审单位:审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。

按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。

如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。

你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。

单位:(被审单位盖章)现任责任人(签字):被审济领导干部(签字):篇二:审计报告回复意见对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

2019-审计报告征求意见反馈稿-范文模板 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见反馈稿篇一:经济责任审计报告模式(征求意见稿)******(审计机关全称)审计报告* 审经责报?****?**号(征求意见稿)被审计单位:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)被审计领导干部:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)同志审计项目:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)任期(离任)经济责任审计根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发?201X?32号)的规定,受***(组织部门名称)委托,***(审计机关名称)派出审计组于****年**月**日至**月**日,对***(地方、部门、单位名称及职务)***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。

***同志和***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。

***(审计机关名称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况(一)***同志任职情况。

***同志自****年**月以来(或自****年**月至****年**月)担任***(地方、部门、单位名称及职务),负责(或主持)***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)全面工作,具体分管***、***工作。

(二)被审计单位基本情况。

主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。

本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以***同志任职期间***(地方、部门和单位名称)财政(财务)收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况,重大经济决策情况,财政(财务)收支情况,国有资产管理和使用情况,重大投资项目的建设和管理情况,内部控制和管理情况,***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政(从业)规定情况等内容。

2024年版合同会签流程模板指南

2024年版合同会签流程模板指南

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年版合同会签流程模板指南本合同目录一览1. 会签流程的定义与目的1.1 会签流程的定义1.2 会签流程的目的2. 会签流程的适用范围2.1 适用对象2.2 适用事项3. 会签流程的启动与终止3.1 会签流程的启动条件3.2 会签流程的终止条件4. 会签流程的参与主体4.1 会签流程的主要参与主体4.2 会签流程的次要参与主体5. 会签流程的步骤与时间安排5.1 会签流程的主要步骤5.2 会签流程的时间安排6. 会签流程的沟通与协调6.1 会签流程中的沟通方式6.2 会签流程中的协调机制7. 会签流程的资料管理与归档7.1 资料管理的具体要求7.2 归档的具体要求8. 会签流程的监督与评价8.1 监督的方式与频率8.2 评价的标准与方法9. 会签流程的变更与调整9.1 变更的条件与程序9.2 调整的条件与程序10. 会签流程的违约责任10.1 违约行为的认定10.2 违约责任的承担方式11. 会签流程的争议解决11.1 争议的解决方式11.2 争议解决的时间限制12. 会签流程的终止与解除12.1 终止的条件与程序12.2 解除的条件与程序13. 会签流程的附则13.1 会签流程的生效条件13.2 会签流程的生效时间14. 会签流程的附件14.1 附件的名称与内容第一部分:合同如下:1. 会签流程的定义与目的1.1 会签流程的定义本合同会签流程是指合同各方在合同签订前,对合同内容进行审查、修改和确认的过程,以确保合同内容的准确性和合法性,并最终达成一致意见的流程。

1.2 会签流程的目的会签流程的目的是确保合同内容的完整性、准确性和合法性,减少合同纠纷的发生,提高合同签订效率,保障合同各方的合法权益。

2. 会签流程的适用范围2.1 适用对象本合同会签流程适用于我方与各方签订的各类合同,包括但不限于业务合作、采购、租赁、服务等类型的合同。

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