机关经费支出明细表

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行政经费支出明细表

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?本月(50102010103) ?本月(50102020103) ?本月(5010201010301) ?本月(501020201030 ?本月(50102010104) ?本月(50102020104) ?本月(5010201010401) ?本月(501020201040 ?本月(5010201010402) ?本月(501020201040 ?本月(5010201010403) ?本月(501020201040 ?本月(50102010199) ?本月(50102020199) ?本月(5010201019901) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019902) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019903) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019904) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019905) ?本月(501020201990 ?本月(50102010107) ?本月(50102020107)
?本月(50102010101) ?本月(50102020101) ?本月(5010201010101) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010102) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010103) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010104) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010105) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010106) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010107) ?本月(501020201010 ?本月(50102010102) ?本月(50102020102) ?本月(5010201010201) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010202) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010206) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010204) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010203) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010205) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010207) ?本月(501020201020

行政事业单位经费支出明细表

行政事业单位经费支出明细表

本 月 发 生 额
累 计 发 生 额
会计期间 科 目 名 称
经费支出 工资和福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通工具运行维护 其他商品和服务支出
本 月 发 生 额
累 计 发 生 额
科 目 名 称
离休费 退休费 退职(役)费 生活补助 抚恤金 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 其他 赠与 对国内的赠与 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 专项支出
ห้องสมุดไป่ตู้
单位:元 科目代码
5010301 5010302 5010303 5010304 5010305 5010306 5010307 5010308 5010309 5010310 5010311 5010312 5010399 50104 5010401 50109 5010901 5010902 5010903 5010905 5010906 5010907 5010908 5010913 5010919 5010999 50110 5011001 5011002 5011003 5011005 5011006 5011007 5011008 5011009 5011010 5011011 5011012 5011013 5011019 5011099 50120

部门日常公用经费预算分配明细表

部门日常公用经费预算分配明细表
2009
序 号
部门 名称
经费分配项目
金额
负责

公务费万元[电话费(含校领导办公电话费),交通费,
办公费3,邮奇费(不含招生及国际邮奇费),差旅费]。
1
党办、
业务费万兀〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行
林志华
校办
经费1,密码工作岗位津贴,维护密码机2万,档案协会年
费1万〕。
专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。
公务费 万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费,外办
国际邮资费,国际通信费)。
外事
业务费万元(聘外籍教师费用,外事接待等费用8,港澳
叶玲
2
办、港
台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费,外事专员培
澳台办
训费万,管理人员费用及值班电话费万,招生业务费万)。
专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北
园建设300万元)。
江一平
14
产业处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费3万元(产业业务管理经费3)。
专项经费112万兀(企业职工保险及生活费补助)。
林金欣
15
教务处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费), 医教研究费2〕。
教育学

公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费1313万元(研究生科研业务费619,研究生生活
费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审 费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上 岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。

行政事业单位支出明细表

行政事业单位支出明细表

行政事业单位支出明细表
说明:基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表(下达、公开)

一般公共预算“三公”经费支出情况表(下达、公开)

附表4
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
注:1.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2.“三公”经费增减变化说明:2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计84万元,比上年增加19.5万元。

其中:因公出国(境)费70万元,占8
3.33%,与上年增加20万元,增加的主要原因是2018年计划到国(境)外开展一系列招商引资和考察工作;公务用车运行维护费
4.5万元,占
5.36%,与去年持平,持平的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低,公务用车费用维持在基本运行状态;公务接待费9.5万元,占11.31%,比上年减少0.5万。

经费使用明细表【模板】

经费使用明细表【模板】
经费使用明细表
支出科目
预算金额
(元)
具体支出内容
支出金额
(元)
剩余金额
(元)
合计
1.实验材料费
2.设备费
(原则上不许购置通用办公设备,如电脑、相机、打印机、复印机、移动硬盘等,购置的设备在项目结题后须交还学校)
3.图书资料购置费
(购置的图书资料在项目结题后须交还学校)
4.项目办公费
(记录本、笔、文件夹、档案袋、电池等物品购置费,不许购置办公耗材,如硒鼓、墨盒、复印纸、优盘、接线板等,原则上不超过200元)
其它分析(如:):
截至目前,项目已完成所有实验,其中市内调研交通费超出任务书预算260元。原因是原定实验地点的空闲面积不够,故改在六环外试验基地进行实验,路途加长,导致经费增多。已做项目经费变更申请,具体经费增加情况:
往返xx、xx等地,xx元/人/次×xx人次=xx元
其余各项开支均在任务书预算内。
5.打印制作费
(原则上不超过500元)
6.测试化验加工费Байду номын сангаас
7.论文发表费
8.知识产权事务费
(如申请专利等)
9.文献及信息检索费
10.京外差旅费
(原则上不超过项目总经费30%)
11.市内调研公共交通费
(原则上不超过500元)
12.项目研究成果参赛费
13.其他支出(具体列明)
说明:经费预算应符合项目申请书内容。项目经费批准后,无客观原因预算不得调整

事业单位经费支出明细表

事业单位经费支出明细表

事业单位经费支出明细表
编制单位: 科目名称 一、基本支出 (一)工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 其他工资福利支出 (二)商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 交通费 差旅费 出国费 维修(护)费 租赁费 会议费 单位负责人: 经费支出 本月数 累计数 培训费 招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 (三)对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 财务负责人: 支出合计 会计(制表): 二、项目支出 科目名称 2015年 月 经费支出 本月数 累计数 科目名称 (四)基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设修缮 信息网络购建 物资储备 其他基本建设支出 (五)其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置费 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 其他资本性支出 本月数 金额单位:元 经费支出 累计数

事业支出明细表

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年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
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编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
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编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
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编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
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编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章):
金额单位:元(列至角分)
附件3:
年 月
行政事业单位支出明细表
编制日期: 年 月 日
编报单位(盖章): 金额单位:元(列至角分)
单位负责人(签章): 会计主管(签章): 复核(签章): 制表(签章):
11/11。

行政单位经费支出明细表

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第 1 页
3.失业、工伤、生育险 4.残疾人就业保障金 5.伤亡、退役医疗险 (五)伙食费 (六)伙食补助 (七)绩效工资 (八)其他工资福利支出 1.加班工资 2.病假工资 3.外聘用人员工资 4.转业一次性补贴 5.政府雇员工资 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 3、手续费 4、水费 5、电费 7、邮电费 8、取暖费 9、物业管理费 10、差旅费 11、维修(护)费 12、会议费 13、培训费 14、公务接待费 15、专用材料费 16、劳务费 17、业务费 19、工会费 20、福利费 21、公务用车运行维护费 22、其他交通工具运行维护 第 2 页
8、土地补偿 9、安置补助 10、地上附着物和青苗补助 11、拆迁补偿 12、公务用车购置 13、其他交通工具购置 99、其他资本性支出
第 4 页
经 费 支 出 明 细 表
会行03表 单位名称:?企业名称 项 合 计 目 经费支出合计 本月合计 一、工资福利性支出 (一)基本工资 1.基础工资 2.职务工资 3.级别工资 4.薪级工资 5.工龄工资 6.岗位工资(工人) 7.技术等级工资(工人) 8.实习工资 9.补发工资 (二)津贴补助 1.艰苦边远地区津贴 2.地区附加津贴 3.岗位津贴 4.特殊岗位津贴补贴 5.城市山区补贴 6.工作性津贴 7.生活性补贴 8.生活补贴 9.警衔津贴 10.从优待警补贴 (三)奖金 (四)社会保障缴费 1.基本养老 2.基本医疗 本年累计 合计 ?年年?月月 其中:1、财政拨款支出 基本支出 项目支出 合计 2、其他资金支出 基本支出 项目支出 单位:元
பைடு நூலகம்
99、其他商品和服务支出 三、对个人和家庭补助支出 1、离休费 2、退休费 3、退役费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、生产补贴 8、住房公积金 9、奖励金 99、其他对个人和家庭的补助支出 四、基本建设支出 1、房屋建筑物购置 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、基础设施建设 5、大型修缮 6、信息网络购建 7、物资储备 8、公务用车购置 9、其他交通工具购置 99、其他基本建设支出 五、其他资本性支出 1、房屋建筑物购置 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、基础设施建设 5、大型修缮 6、信息网络购建 7、物资储备 第 3 页

经费(事业、经营)支出明细表

经费(事业、经营)支出明细表

款级科目:项级科目:
经费(事业、经营)支出明细表
年 月 日 月份 单位:元(以下至角分)
l、编制人数 人;实有人数 人:其中预算外开支 人参加医疗保险人数 人;参加机关事业养老保险人数 人;
2、本款开支的国家职工人数 人;其中财政供养人数 人;本款开支的集体职工人数 人;其中财政供养人数 人;
3、本款开支离休人数 人;其中财政供养人数 人;本款开支退休人数 人;其中财政供养人数 人;
4、临时代课教师 人;
5、着装人数 人;11、职退人数 人;长休人数 人;12、停薪留职人数 人:停职留薪人数 人;
6、本款开支的公用电话数 部;
7、本款开支的机动车船 部:其中预算外开支 部;其中:小汽车 辆,大轿车 辆,摩托车 辆;。

行政经费支出情况统计表

行政经费支出情况统计表

行政经费支出情况统计表财决库补01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元项目行政单位参照公务员法管理事业单位本年支出合计支出功能分类一般行政管理项目基本支一般行政管理科目名称(项目) 小计基本支出小计科目编码支出出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 4,154,807.83 4,154,807.834,154,807.83 201 一般公共服务 3,673,530.83 3,673,530.83 3,673,530.83 20133 宣传事务 3,653,530.83 3,653,530.83 3,653,530.83 2013301 行政运行701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013301 基本支出 701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013302 一般行政管理事务 2,952,114.83 2,952,114.832,952,114.83 2013302 基本支出 2,952,114.83 2,952,114.83 2,952,114.83 20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2019999 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.002019999 基本支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 207 文化体育与传媒400,000.00 400,000.00 400,000.00 20701 文化 400,000.00 400,000.00400,000.00 2070109 群众文化 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070109 基本支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070199 其他文化支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2070199 基本支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 221 住房保障支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 22102 住房改革支出81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 住房公积金 81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 基本支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 收入支出决算总表财决01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元收入支出行行项目(按支出性质行项目年初预算数决算数项目(按功能分类) 年初预算数决算数年初预算数决算数次次和经济分类) 次栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、财政拨款收1 1,501,600.00 4,402,126.43 一、一般公共服务 37 1,228,900.00 4,746,832.33 一、基本支出 601,501,600.00 5,475,427.93 入其中:政府其中:财政拨2 二、外交 38 61 1,501,600.00 5,475,427.93 性基金款二、上级补助收其中:政府3 三、国防 39 62 入性基金三、事业收入 4 四、公共安全 40 二、项目支出 63其中:财政其中:财政拨5 五、教育 41 64 专户管理资金款其中:政府四、经营收入 6 六、科学技术 42 65 性基金五、附属单位上七、文化体育与传7 43 400,000.00 三、上缴上级支出 66 缴收入媒八、社会保障和就六、其他收入 8 44 204,200.00 247,318.60 四、经营支出67 业其中:本级五、对附属单位补9 —九、医疗卫生 45 68 横向财政拨款助支出非10 —十、节能环保 46 69 本级财政拨款十一、城乡社区事 11 47 支出经济分类 70 ——务基本支出和项目支 12 十二、农林水事务 48 71 — 5,475,427.93 出合计13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 — 671,034.00十四、资源勘探电商品和服务支 14 50 73 — 4,104,325.33 力信息等事务出十五、商业服务业对个人和家庭 15 51 74 — 463,521.60 等事务的补助十六、金融监管等对企事业单位 16 52 75 —事务支出的补贴十七、地震灾后恢 17 53 赠与 76 —复重建支出十八、援助其他地 18 54 债务利息支出 77 —区支出十九、国土资源气 19 55 基本建设支出 78 —象等事务二十、住房保障支其他资本性支 20 56 68,500.00 81,277.00 79 —236,547.00 出出二十一、粮油物资贷款转贷及产 21 57 80 —储备事务权参股二十二、国债还本 22 58 其他支出 81 —付息支出23 二十三、其他支出 59 82 本年收入合计 24 1,501,600.00 4,402,126.43 本年支出合计 83 1,501,600.00 5,475,427.93用事业基金弥补收支差25 结余分配 84 —额上年结转26 2,609,566.20 交纳所得税 85 —和结余基本支27 — 2,609,566.20 提取职工福利基金 86 —出结转和结余其中:财政拨款结转28 — 2,609,566.20 转入事业基金 87 —和结余项目支29 —其他 88 —出结转和结余其中:财政拨款结转30 —年末结转和结余 89 1,536,264.70 和结余经营结31 —基本支出结转和结余 90 — 1,536,264.70 余32 其中:财政拨款结转和结余 91 — 1,536,264.7033 项目支出结转和结余 92 —34 其中:财政拨款结转和结余 93 —35 经营结余 94 —合计 36 1,501,600.00 7,011,692.63 合计 95 1,501,600.00 7,011,692.63 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

9部门一般公共预算三公经费支出情况表

9部门一般公共预算三公经费支出情况表

9共产党云南省委员会统一战线工作部 单位:万元
本年预算比上年增减情况 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 增减额 合计 1.因公出国(境)费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行 其中:(1)公务用车购置费 (2)公务用车运行费 75 425 220 130 75 305 90 95 120 45 75 120 130 35 -45 -45 0 增减幅度 39% 144% 37% -38% -100% 0%
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2 )公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公 务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: 因公出国(境)费预算数与上年相比增加了130.00万元,增幅144%,增加的主要原因为按省级机构改革要求,省侨办整体并 入,单位职能职责增加,因公出国(境)工作任务增加,经费预算相应增加;公务用车购置费预算数与上年相比减少了45.00万 元,减幅100%,减少的原因为2019年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费与上年持平;公务接待费预算数与上年相比增加 了35万元,增幅37%,增加的主要原因为按省级机构改革要求,省侨办整体并入,单位职能职责增加,公务接待工作任务增加, 经费预算相应增加。
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机关经费支出明细表
编制单位:
项 目 上月累计
一、工资福利性支出 1、基本工资 其中:职务工资 级别工资 行政工人 公益性岗位 新录用公务员 2、津贴 其中:工作性津贴 生活性津贴 工龄津贴 特岗津贴 提租补贴 医疗补贴 3、社会保险缴费 其中:医疗保险 二、商品和服务支出 1、办公费 其中:书报杂志费 零星用品 办公配置 印刷费 档案费 其他 2、邮电费 其中:邮寄费 电话费 3、交通费 其中:车船燃油费 车船保险费 过路费、停车费 出车补贴 汽车修理费 年检费 其他 4、差旅费 5、会议费 6、培训费 7、招待费 8、维修费 9、工会经费 10、 10、其他 其中:冲印费 银行手续费 治安综合治理费 工会 机关福利 协会会费 网络经费 其他
XXXX年XX月XX日 本月数
本年累计
三、对家庭和个人补助支出 1、离休费 其中:离休金 补贴 其他支出 特需、疗养 2、退休费 其中:退休金 补贴 学费 其他支出 3、住房补贴 4、奖励金 5、抚恤金和生活补助 其中:生活补助 遗人员医药费 职工子女医药费 7、其它 其中:幼托费 丧葬费 四、专项支出 支 出 总 计
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