管理人员责任制考核检查表

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管理岗位人员任职能力评价表

管理岗位人员任职能力评价表
管理岗位人员任职能力评价表
岗位名称
姓名
所在单位学历职称源自岗位证书编号主要工作经历、业绩情况(本人填写):
本人签名:年月日(以上内容由具体人员填写)
所在单位综
合考核意见
负责人签名:年月日
所属业务系
统评价意见
负责人签名:年月日
人力资源
部门意见
签名:年月日
总经理
意见
签名:年月日
备注
1、要如实填写本表,作为管理岗位人员培训与再任职的依据,此表由公司人事保存;
2、一般管理人员自我评价后交所在单位考核,然后转业务系统考核并反馈考核意见;
3、中层以上(含)人员填好交人力与经营部门共同考核后,呈总经理签署意见并反馈。

安全生产管理检查表范文(三篇)

安全生产管理检查表范文(三篇)

安全生产管理检查表范文《安全生产管理检查表》一、基本信息1. 企业名称:2. 检查日期:3. 检查人员:4. 检查地点:二、安全生产规章制度1. 企业是否建立健全安全生产管理制度?2. 安全生产管理制度内容是否完善?3. 安全生产管理制度的宣传是否到位?4. 安全生产管理制度是否得到员工的执行和遵守?三、现场安全隐患1. 火灾防护设施是否完善,是否存在火灾隐患?2. 是否存在使用违章电器设备现象?3. 是否有安全警示标识牌,是否齐全、清晰可见?4. 是否存在危险化学品存放不规范的情况?5. 是否存在堆放违章物品,影响疏散通道的情况?6. 是否存在使用破损、失效的安全设施?7. 其他可能存在的现场安全隐患。

四、安全教育培训1. 是否有进行安全教育培训?2. 安全教育培训内容是否到位,是否满足员工需求?3. 是否对新员工进行安全操作培训?4. 是否有定期组织员工参加应急演练?5. 员工是否知晓应急逃生路线和安全设施的使用方法?五、安全生产事故处理1. 是否建立安全生产事故报告制度?2. 是否建立事故调查与处理机制?3. 是否对发生的安全生产事故进行及时报告和记录?4. 是否对事故原因进行深入调查,并采取措施预防类似事故的再次发生?5. 是否对事故责任人进行追责和处理?六、安全设施设备1. 消防设施是否齐全,是否定期维护保养?2. 安全救援设备是否齐全,是否定期检查运行?3. 使用的机械设备是否经过定期维护和检查,是否存在安全隐患?4. 是否建立巡检制度,定期检查安全设施设备运行状况?5. 是否完成对安全设施设备的维修、更换和更新?七、安全风险评估与控制1. 是否建立安全风险评估制度?2. 是否定期开展安全风险评估活动?3. 是否对评估出的安全风险制定有效的控制措施?4. 是否对重大风险进行有效防控?5. 是否建立隐患清单,及时整改?八、各级安全管理人员履职情况1. 是否建立完善的安全管理组织架构?2. 是否落实各级安全管理人员的职责,履行安全生产管理责任?3. 是否对安全管理人员进行技术培训和业务能力提升?4. 是否建立安全管理人员考核评价制度?5. 安全管理人员是否及时处理接到的安全问题和投诉?九、应急管理及演练1. 是否建立应急预案和应急指挥体系?2. 应急预案是否得到员工的宣传和熟悉?3. 是否定期组织模拟演练,提高员工应急反应能力?4. 是否定期对应急救援队伍进行培训和练习?5. 是否对应急演练进行实际效果评估和总结?十、其他1. 是否有其他需要指出的安全问题和隐患?2. 是否有其他需要改进的安全管理措施和方法?十一、结论与意见根据以上检查,我们认为企业在安全生产管理方面存在以下问题和隐患:1. 现场安全隐患较多,需要加强火灾防护设施、违章电器设备的管理等。

安全生产责任制考核记录

安全生产责任制考核记录
10
3
是否及时报废更新钢管、扣件、脚手板等不合格环境、安全物资产品;是否制定材料收发措施,是否有发放无记录。一项不符合扣5分。
10
4
是否制定危险品存放措施;是否存在氧气瓶、乙炔气瓶混存现象;油漆、涂料、油料存放是否有防火措施。一项不符合扣5分。
10
5
是否统一购买合格的劳保用品,是否组织验收,是否做好分包单位标识;是否建立购买、验收、发放台账。一项不符合扣5分。
10
8
是否对起重机械的准入、进场安装、附着、顶升、移位、拆除履行监督职责,是否如实记录监督检查表。一项不符合扣5分。
10
9
是否落实8小时外值班制度,并填写值班记录。一项不符合扣5分。
10
10
是否协助项目经理组织召开项目安全生产领导小组会议。是否定期组织召开安全监督小组工作例会。是否对安全监督工作进行总结和部署。是否对项目安监人员工作绩效进行考核。一项不符合扣2分。
10
考核结果
100
处理意见
被考核人签字
考核人签字
项目材料负责人安全生产责任制考核记录
单位名称
项目名称
被考核人
考核时间
序号
考核责任内容
满分
扣减分
实得分
1
是否建立材料管理制度,是否落实建立的制度;是否落实8小时外值班制度,并填写值班记录。一项不符合扣5分。
15
2
是否配备项目应急管理所需的各项应急救援物资;是否及时供应项目施工生产中环境保护所需材料、安全防护所需物资;是否定期进行检查维护。一项不符合扣5分。
项目主工长安全生产责任制考核记录
单位名称
项目名称
被考核人
考核时间
序号
考核责任内容

施工项目精细化管理工作检查表

施工项目精细化管理工作检查表
7、消防设施(认证)。
8、其他资料。
8






1、项目经理部应设立专门的合同管理人员,负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前,向各职能部门人员交底,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量,签订分包合同,做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。
8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的回访与保修。



1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制,切实提高对风险管理工作重要性的认识,并应采取相应的应对措施,形成文件。
2、加强标前调查分析,规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1~5万m2,项目投资500~3000万元)15~20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收,并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准,认真做好新技术的应用和总结,努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。

建筑工程安全生产检查表(十项内容)

建筑工程安全生产检查表(十项内容)
4、电箱内无隔离开关
5、违反“一机、一闸、一漏、一箱”
6、安装位置不当、周围堆放杂物
7、闸具损坏或不符合要求
8、配电箱内多路配电无标记
9、电箱引下线出线混乱
10、电箱无门、无锁、无防雨措施
4
现场照明
1、照明专用回路无漏电保护
2、灯具金属外壳未作接零保护
3、潮湿作业未使用安全电压(36V)
安全电压照明线路混结,接头未做绝缘保证
2、与建筑结构拉结设置不规范、未设置拉结点
4
杆体间距与剪刀撑
1、立杆、大横杆、小横杆间距设置不规范
2、不按规范设置剪刀撑
3、剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不规范
5
安全防护
1、脚手板不满铺
2、脚手板材质不符合要求
3、有出现探头板
4、架体密目网或安全平网设置不规范或不严密
5、施工层不设置防护栏杆和挡脚板
2、临边几其他防护不符合要求
3
坑壁安全
1、坑槽开挖设置安全边坡不符合要求
2、基坑支护的做法安全因素不符合要求
3、支护实施已产生局部变形应变未采取安全措施
4、基坑未设置排水沟、排水沟设置不完善
施工用电检查表
序号
自检项目
自检标准
自检情况
整改情况
备注
1
临时相变防护
1、小于安全距离又无防护
2、防护措施不符合要求、封闭不严
3、灭火器配备不合理
4、无动火审批手续和动火监护
5、现场有生火现象,有施工人员抽烟
7
现场标牌
1、大门口五牌一图、内容不齐全
2、标牌不规范、
8
配套环境
1、无防尘、防噪措施
2、居民区几学区夜间施工未经许可

JGJ59-99检查表

JGJ59-99检查表

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 1落地式外脚手架检查评分表表3.0.4-1悬挑式脚手架检查评分表表3.0.4-2门型脚手架检查评分表表3.0.4-3挂脚手架检查评分表表3.0.4-4吊篮脚手架检查评分表表3.0.4-5附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表表3.0.4-6基坑支护安全检查评分表表3.0.5模板工程安全检查评分表表3.0.6“三定”、“四口”防护检查评分表表3.0.7施工用电检查评分表表3.0.8物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表表3.0.9外用电梯(人货两用电梯)检查评分表表3.0.10塔吊检查评分表表3.0.11起重吊装安全检查评分表表3.0.12施工机具检查评分表表3.0.132003年局安全生产大检查表格目录一、公司(直营公司)安全生产管理检查表(共7页)(检查公司---直营公司机关用)二、施工项目安全体系达标情况检查表(共6页)(检查项目用)三、中建总公司分包单位安全生产条件评分表(共4页)(检查公司----直营公司机关及项目共用)四、《建筑施工安全检查标准》系列表格(共18页)(检查项目用)1 建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 012 安全管理检查评分表表3.0.2 023 文明施工检查评分表表3.0.3 034 落地式外脚手架检查评分表表3.0.4-1 045 悬挑式脚手架检查评分表表3.0.4-2 056 门型脚手架检查评分表表3.0.4-3 067 挂脚手架检查评分表表3.0.4-4 078 吊篮脚手架检查评分表表3.0.4-5 089 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表表3.0.4-6 0910 基坑支护安全检查评分表表3.0.5 1011 板工程安全检查评分表表3.0.6 1112 “三定”、“四口”防护检查评分表表3.0.7 1213 施工用电检查评分表表3.0.8 1314 物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表表3.0.9 1415 外用电梯(人货两用电梯)检查评分表表3.0.10 1516 塔吊检查评分表表3.0.11 1617 起重吊装安全检查评分表表3.0.12 1718 施工机具检查评分表表3.0.13 18。

安全标准化检查表

安全标准化检查表

安全标准化检查表一、安全管理制度检查是否建立了完善的安全管理体系文件,包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程等。

检查安全会议记录,确保定期召开安全会议并讨论安全问题和改进措施。

核实是否有专职或兼职安全管理人员,并检查其是否经过专业培训。

检查安全教育培训计划和执行情况,确保员工了解并遵守安全制度。

二、培训与教育检查员工的安全培训记录,确保新员工接受必要的安全培训。

核实定期安全教育和培训活动的实施情况,包括培训内容、参与人员等。

评估员工对安全知识的掌握程度,通过考核或问答等形式进行验证。

三、现场安全设施检查现场安全警示标识是否齐全、清晰,并按规定设置。

检查安全设施的完整性和有效性,如消防器材、通风设施等。

核实电气设备和线路是否符合安全要求,无违规操作现象。

四、作业环境检查检查作业区域是否整洁有序,无杂物堆积和障碍物。

检查照明设施是否充足、良好,确保作业环境清晰可见。

核实作业现场通风是否良好,无有毒有害气体或粉尘超标现象。

五、设备安全检查检查设备是否定期进行维护和保养,有维护记录。

核实设备操作人员是否经过专业培训,具备操作技能和安全意识。

检查设备安全防护装置是否齐全、有效,如防护罩、急停按钮等。

六、个人防护装备检查员工是否佩戴符合规定的个人防护装备,如安全帽、防护眼镜等。

核实个人防护装备的质量和有效期,确保其性能可靠。

检查员工是否正确使用和维护个人防护装备。

七、应急处理预案检查是否制定了针对可能发生的各类事故的应急处理预案。

核实预案是否包括事故报告、紧急疏散、现场救援等步骤。

检查是否定期进行应急演练和培训,提高员工应对突发事件的能力。

八、事故记录与处理检查事故记录是否完整、准确,包括事故时间、地点、原因、处理措施等。

核实是否对事故进行了及时报告和调查处理,分析事故原因并采取防范措施。

检查是否对事故责任人进行了追责和处理,以警示他人。

通过本检查表的定期执行,可以及时发现并纠正存在的安全隐患和问题,确保企业安全生产顺利进行。

安全管理检查表

安全管理检查表
5、上下限位开关、极限限位开关、吊笼门机电连锁装置、笼顶电气安全开关灵敏可靠,防坠器在年检有效期内,不符合扣0.5分/项;
6、施工电梯标准节连接螺栓牢固,电缆导向架设置符合规范,楼层呼叫器、急停开关、电铃灵敏有效,不符合扣0.5分/项。
4
3
其他机械设备
1、电焊机安装二次降压保护器(变频焊机设置开关箱),不符合扣1分;
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练,对预案演练情况进行评估、查找问题,完善优化应急预案,未对预案进行演练扣0.5分,未进行评估、总结扣1分。
2
9
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效,未与分包、租赁单位签订安全协议各扣0.5分;
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全,分包单位责任人未任命扣1分,安全生产责任制度未建立或不完整各扣1分。
5
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源,建立重大危险源清单,未建立重大危险源清单扣0.5分,未建立重大危险源管控措施扣0.5分;
2、编制重大危险源施工方案,并组织专家论证,未对重大危险源编制施工方案扣0.5分,未组织专家论证扣1分;
3、公司对重大危险源的交底管控记录,未进行交底扣0.5分;
4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录,未对重大危险源组织相关单位的验收各扣1分/项。
9、架体未按要求设置层间水平隔离的扣0.5分/处。
6

附着式脚手架管理(10分)
1
架体构造及安全装置
1、架体高度≤5倍层高,架宽≤1.2m,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离≤5.4m,水平悬挑长度不大于2m,架体悬臂高度不大于6m,不符合扣1分/处;
2、主框架和水平支撑桁架的节点部位、水平支撑桁架上弦及下弦的支撑杆件连接方式符合要求并连接牢固,不符合扣1分/处;

安全生产综合性监督检查执法人员检查表

安全生产综合性监督检查执法人员检查表
7
承包租赁
①检查企业承租承包单位安全生产条件及相应资质情况。
②生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位时,是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
③同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议。
④对承租承包工程或作业依法实施安全生产统一管理等情况。
《安全生产法》第24条、25条、27条、94条;《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条、25条;《生产经营单位安全培训规定》;《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
6
重大危险源
①检查企业根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)的规定对重大危险源进行辨识,确定重大危险源等级并进行辨识、登记、建档、(变更)备案情况。
②危险物品的生产企业是否建立应急值班制度或者配备应急值班人员,规模较大、危险性较高的危险化学品生产企业应当成立应急处置技术组,实行24小时应急值班。
③是否按照应急预案的规定,落实应急物资及装备,建立应急物资、装备配备及其使用档案。
④是否制定了应急器材管理与维护保养制度,并按照制度要求定期检查应急器材,是否建立了应急器材台账、维护保养记录。
抽查承包承租单位的资质、执照、许可等是否符合要求。查验与承租承包单位签订的《承包(租赁)合同》和《安全生产管理协议》。查验同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议情况。查阅企业对承租承包单位进行安全教育培训、安全检查的记录、督促整改等资料。必要时对有关人员就承包承租单位情况进行正式问询。
查阅应急救援预案备案登记表,抽查应急预案或现场处置方案演练情况,核实演练的频次、演练效果评估以及预案修订、重新备案情况。查看企业领导的任命文件及应急值班记录的填写情况。查阅建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议的有关文件;随机抽查参演人员询问演练情况,验证演练记录真实性。对照应急预案中的应急物资、装备清单,抽取1-2种应急物资及装备现场查验数量,验证配备数量是否与预案一致,并检查物资完好性。查阅企业提供的应急器材管理与维护保养制度及提供的应急器材台账、定期检查记录。

企业落实安全生产主体责任情况检查表

企业落实安全生产主体责任情况检查表

企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称:员工总人数:企业类型:企业地址:主要负责人:联系电话:序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构。

前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构;(看文件)2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的,应当配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。

(看管理文件及考核记录)建立安全生产规章制度和操作规程。

(看管理文件)建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。

(看文件资料)建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。

(看相应文件资料)4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施,教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

(看资料、看现场)生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

(看作业现场检查记录)5 依法制定生产安全事故应急救援预案,落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案,与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并定期组织演练。

(看资料及演练记录)6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报.(看隐患排查及整改记录等资料)生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。

安监总管三〔2010〕186号检查表

安监总管三〔2010〕186号检查表
符合
6.切实加强职业健康管理。
企业要明确职业健康管理机构及其职责,完善职业健康管理制度,加强从业人员职业健康培训和健康监护、个体防护用品配备及使用管理,保障职业危害防治经费投入,完善职业危害防护设施,做好职业危害因素的检测、评价与治理,进行职业危害申报,按规定在可能发生急性职业损伤的场所设置报警、冲洗等设施,建立从业人员上岗前、岗中和离岗时的职业健康档案。
符合
2.建立和不断完善安全生产规章制度。
1.应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度:安全生产例会,工艺管理(技术部),开停车管理,设备管理(设备办),电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特别是动火等8大作业)安全规程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查,安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理,厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏,重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理;安全教育培训,安全生产奖惩等。2.要依据国家有关标准和规范,针对工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的特性,根据风险评价结果,及时完善操作规程。3.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次,发生重大变更应及时修订。修订完善后,要及时组织相关管理人员、作业人员培训学习。
符合
12.加强变更管理。
企业要制定并严格执行变更管理制度。对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等,要严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序,实施变更前应对变更过程产生的风险进行分析和控制。任何未履行变更程序的变更,不得实施。任何超出变更批准范围和时限的变更必须重新履行变更程序。
符合
13.加强重大危险源管理。
符合
5.及时排查治理事故隐患。
1.企业要建立健全事故隐患排查治理和监控制度,逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理,做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。2.建立事故隐患报告和举报奖励制度,对发现、消除和举报事故隐患的人员,应当给予奖励和表彰。3.建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度,定期开展全面的危险有害因素辨识,要积极利用危险与可操作性分析(HAZOP)等先进科学的风险评估方法。

项目安全检查表

项目安全检查表


封闭管理
施工现场进出口是否有大门 是否有门卫、门卫制度 进入施工现场是否佩戴工作卡 □ 门头是否设置企业标志
□ □

施工场地
工地地面是否做硬化处理

是否有排水设施、排水是否通畅

是否有防止泥浆,污水,废水外流或堵塞
下水道措施 □
工地是否有积水

工地是否设置吸烟处、是否有随意吸烟
现象

温暖季节是否有绿化布置
支撑模板立柱材料是否符合要求

立柱稳定
立柱底部是否有垫板或用砖垫高 □
是否按规定设置纵横向支撑

立柱间距是否符合规定

模板上施工荷载是否超过规定
模 施工荷载 □

模板上堆料是否均匀

模板存放
大模板存放是否有防倾倒措施 □ 各种模板存放是否整齐、过高等是否符 合安全要求 □
支拆模板
2m以上高处作业是否有可靠立足点
算书或是否经审批 □
施工方案是否能指导施工

立杆基础
每10延长米立杆基础是否平实、是否符 合方案设计要求 □ 每10延长米立杆缺少底座、垫木 □ 每10延长米是否有扫地杆 □ 每10延长米木脚手架立杆是否埋地或是 否有扫地杆 □ 每10延长米是否有排水措施 □
架体与建 脚手架高度在7m以上架体与建筑结构拉

卸料平台是否有限定荷载标牌

安全帽
现场工人是否全部戴安全帽

安全帽是否符合标准

是否按规定佩戴安全帽

安全网
在建工程外侧是否用密目安全网封闭 □ 安全网规格、材质是否符合要求 □ 安全网是否取得建筑安全监督管理部门 准用证 □

企业安全隐患检查表(全)

企业安全隐患检查表(全)

安全隐患检查表
企业名称:检查日期:年月日
检查人员:
表号:02
商贸(仓储)企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:03
危化品企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:04
剧毒品使用企业隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:05
特种设备安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:06
职业健康安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
注:参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》检查人员:青山埋白骨,绿水吊忠魂。

质量监督项目管理行为检查表

质量监督项目管理行为检查表
关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求

建筑工程安全表格

建筑工程安全表格
10、电箱有无名称、编号、负责人
11、电箱进出线与否整洁、标识, 采用保护措施
12、电箱材质与否符合规定, 有无门、锁、防雨措施
13、电箱材质与否符合规定,有无门、锁、防雨措施
14.
现场
照明
1、照明、动力用电与否分路设置
2、灯具金属外壳与否做接零保护
3、照明专用回路有无漏电保护
4、室内线路及灯具安装高度低于2.4米与否使用安全电压供电
2、与否按规定设置剪力撑
3、剪刀撑与否沿高度持续设置
4、剪刀撑角度与否符合规定
5
脚手
板与
架体
防护
1、与否满铺脚手板
2、脚手板材质与否符合规定
3、脚手板与否绑扎牢固
4、首层与否满铺脚手板封闭
5、每隔四步架与否满铺架手板封闭
6、与否设置1.2M高防护栏杆
7、脚手架外侧与否设置密目式安全立网
8、施工层脚手架内立杆与建筑物之间与否封闭
与否准期完毕隐患整改
7
安全
教育
1、有无安全教育制度
2、与否坚持先培训, 后上岗
3、专职安全员培训考核与否合格
8
一般项目
班前安全活动
1、有无班前安全活动制度
2、有无活动记录
9
特种作业持证上岗
1、特种作业人员与否培训
2、与否持操作证上岗
10
工伤事故处理
1、工作事故与否按规定汇报
2、与否按事故调查分析规定处理
5、照明供电不得采用绞织线
6、手持照明灯、危险场所、潮湿作业必须使用36V如下安全电压
7、安全电压照明线路与否整洁、绝缘
8、危险场所、通道口、宿舍等有无照明
15.
一般项目
配电
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材料员生产责任制考核记录
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电工班组长安全生产责任制考核记录
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