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2016年部门收支预算总表

2016年部门收支预算总表
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
群众体育经费
180,
180,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
市少体校经费
30,
30,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
体育对外交流
50,
50,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
组织参加省级以上比赛
120,
120,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
130,
130,
公用经费支出
150,
150,
2070399
其他体育支出
车辆经费补助
7,
7,
2070301
行政运行
福利费
40,
40,
2070399
其他体育支出
福利费
31,
31,
2070301
行政运行
工会费
7,
7,
2070399
其他体育支出
工会费
6,
6,
2070399
其他体育支出
事业在职公用
25,
25,
机关事业单位职业年金缴费支出
事业在职人员
28,
28,
2070301
行政运行
行政(参公)在职人员
839,
839,
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
行政(参公)在职人员
111,
111,
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
行政(参公)在职人员
44,
44,
2210201
住房公积金
住房公积金
因公出国(境)费

2016年度部门收支决算总表

2016年度部门收支决算总表

收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款1,798,925.96一、一般公共服务支出 一般公共预算1,798,925.96二、外交支出政府性基金预算三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出四、经营收入六、科学技术支出五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入518,516.20八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,312,058.08十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2,317,442.16本年支出合计2,314,158.08七、用事业基金弥补收支差额二十三、结余分配28,290.55八、年初结转和结余33,152.04 交纳所得税基本支出结转33,152.04 提取职工福利基金项目支出结转和结余 转入事业基金28,290.55 经营结余其他二十四、年末结转和结余8,145.57 基本支出结转8,145.57项目支出结转和结余 经营结余收 入 总 计2,350,594.20支 出 总 计2,350,594.202016年度部门收支决算总表编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开01表金额单位:元单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02-1表金额单位:元科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20208社会保障和就业支出2,100.002,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.002,100.00212城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.2021299其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.202129999 其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.20编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02_2表金额单位:元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计2,314,158.082,034,817.64279,340.44遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,314,158.082,034,817.64279,340.44编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_1表金额单位:元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计2,314,158.082,034,817.64279,340.44208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.4421299其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.442129999其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.44编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_2表金额单位:元收 入支出项 目决算数项目(按功能分类)决算数一、本年收入1,798,925.96一、一般公共服务支出(一)一般公共预算拨款1,798,925.96二、外交支出(二)政府性基金预算拨款三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转33,152.04五、教育支出(一)一般公共预算拨款33,152.04六、科学技术支出(二)政府性基金预算拨款七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,821,832.43十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计1,823,932.43二十四、结转下年8,145.57收入总计1,832,078.00支出总计1,832,078.002016年度部门财政拨款收支决算表编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开04表金额单位:元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出备注1234类款项合 计1,823,932.431,823,932.43208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出1,821,832.431,821,832.4321299其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432129999其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432016年度部门一般公共预算支出决算表编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开05表金额单位:元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1,513,893.89302商品和服务支出184,215.5430101基本工资336,951.0030201办公费43,075.4030102津贴补贴389,756.0030202印刷费30103奖金26,380.0030203咨询费30104其他社会保障缴费78,247.2930204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资439,767.0030206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费124,605.8030207邮电费12,423.0030109职业年金缴费50,336.8030208取暖费30199其他工资福利支出67,850.0030209物业管理费303对个人和家庭的补助125,823.0030211差旅费22,457.0030301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费30213维修(护)费30303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费6,456.0030307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金300.0030225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费2,899.0030311住房公积金123,823.0030227委托业务费30312提租补贴30228工会经费20,720.6430313购房补贴30229福利费56,600.0030314采暖补贴30231公务用车运行维护费19,584.5030315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出1,700.0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2016年度部门一般公共预算基本支出决算表编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开06表金额单位:元科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计123456 2016年度部门政府性基金收入支出决算表编制单位:遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开07表金额单位:元(一)项目支出预算数执行数(二)相关统计数—“三公”经费支出82,615.0026,040.50 1.因公出国(境)团组数(个) 1.因公出国(境)费 2.因公出国(境)人次数(人)2.公务用车购置及运行维护费20,000.0019,584.50 3.公务用车购置数(辆)(1)公务用车购置费 4.公务用车保有量(辆)1 (2)公务用车运行维护费20,000.0019,584.50 5.公务接待批次(个)20 3.公务接待费62,615.006,456.00 6.公务接待人次(人)180注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2016年收入支出决算总表

2016年收入支出决算总表
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
664,059.70
664,059.70
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2,700,203.79
2,279,272.47ຫໍສະໝຸດ 420,931.32301
工资福利支出
1,364,441.25
1,364,441.25
0.00
30101
基本工资
461,798.00
461,798.00
0.00
30102
津贴补贴
21,678.00
21,678.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
150,743.25
150,743.25
0.00
30107
绩效工资
349,042.59
349,042.59
0.00
30199
其他工资福利支出
381,179.41
381,179.41
0.00
302
商品和服务支出
420,931.32
0.00
420,931.32
30201
办公费
112,453.40

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
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根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
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2016年收入支出决算总表

2016年收入支出决算总表

2
3
4
50,273,137. 50,273,137.
50
50
30,636.64 30,636.64
172,000.00
172,000.00
52,840.96 52,840.96
50,528,615. 50,356,615.
10
10
172,000.00
50,528,615. 50,356,615.
10
住房改革支出 住房公积金 购房补贴
52,840.96 31,770.00 21,070.96
52,840.96 31,770.00 21,070.96
2016 年支出决算表
科目编码 类款项
科目名称 合计
205
教育支出
20502
普通教育
2050299
其他普通教育支出
20503
职业教育
公开 03 表
金额单位:元
三峡工程后续工作 住房保障支出 住房改革支出
住房公积金 购房补贴
43,629,220.0 0
30,636.64 30,636.64 30,636.64 30,636.64 30,636.64 30,636.64 172,000.00 172,000.00 172,000.00 52,840.96 52,840.96 52,840.96 52,840.96 31,770.00 31,770.00 21,070.96 21,070.96
总计
1
栏次
37,256,615. 教育支出
10
172,000.00 医疗卫生与计划生育支出
农林水支出
住房保障支出
37,428,615. 10
本年支出合计

2016年部门预算收支预算总表

2016年部门预算收支预算总表
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00

2016年预算安排情况表【模板】

2016年预算安排情况表【模板】
备注:说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,要结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析,以体现公开信息内容的连续性、可比性。2016年预 Nhomakorabea安排情况表
启东市会计核算中心2016年度部门收入预算总额:448.76万,其中一般公共预算资金:448.76万。部门支出预算总额:448.76万,其中基本支出:384.27万(其中人员工资及福利:334.18万,公用经费:50.09万)。项目支出:64.49万,包括办公设备购置:2.25万,大额修缮费:15万,会计业务专用材料费:18万,会计业务专用印刷费:5万,财政大厦电费:15万、停薪留职人员2016年基本医疗保险及公务员医疗补助:4.44万,租赁费:1.2万,统管单位财务主管人员培训专项:1.8万,财政业务劳务费:1.8万。

2016年部门预算收支总表

2016年部门预算收支总表
功能科目代 码 功能科目 名称 经济分 类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为 政府采 购项目
单位:元
其中:政府购买 服务预算金额
2070301 行政运行
30239 其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统 发)___车辆补贴
449,280.00 否
2070301 行政运行
30314 采暖补贴
21,554,037.24
7,460,000.00
2070307
体育场馆
55,991,758.19
29,604,555.15
26,387,203.04
2070308
群众体育
6,925,000.00
6,925,000.00
2070399
其他体育支出
14,499,391.52
4,623,091.52
9,876,300.00
113,640.00 否
2070301 行政运行
1,560.00 否
2070301 行政运行
50,000.00 否
5
北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级) 北京市西城 区体育局(本 级)
630,000.00
630,000.00
221
住房保障支出
9,275,082.01
9,275,082.01
22102
住房改革支出
9,275,082.01
9,275,082.01
2210201
住房公积金

2016年部门预算报表

2016年部门预算报表

一、本年支出 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 … … ( )国土海洋气象等支出 ( )住房保障支出 ( )粮油物资储备支出 支出合计
收入合计
0
0
0
表十:一般公共预算基本支出表
单位:万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 … 302 30201 30202 … 303 30301 30302 科目名称 工资福利支出 基本工资 津补贴 … 商品和服务支出 办公费 印刷费 … 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 2016 年基本支出 人员经费 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 公用经费
商品服务支出 302 302 01 01 … 99 办公费 印刷费 … 其他商品和服务支出 15612.96
15612.96
对个人和家庭的补助 303 20677.76
20677.76
303
01 01 …
离休费 退休费 … 其他对个人和家庭的补助
99 310 310 …
支出 其他资本性支出 …
表三:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
39010 00
100 0
3900000
… 201 …
… 01 …
… 01 …
… xx 局二层 2 行政运行 …
表七:
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称: 科目编码 科目名称 类 ** 款 ** 项 ** 合计 207 207 03 08 xx xx xxx ** 1 2 3 4 合计 基本支出 项目支出 备注 单位:元

2016年财政拨款收支总表

2016年财政拨款收支总表

合计 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生支出 住房保障支出
511.74 430.77 55.30 8.53 17.14
511.74 430.77 55.30 8.53 17.14
511.74 430.77 55.30 8.53 17.14
2016年财政拨款收支总表
部门名称: 收 入 2016年 预算 511.74 511.74 项目 一、本年支出 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生支出 节能环保支出 城乡社区支出 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 农林水支出 交通运输支出 资源勘探电力信息等支出
七、基金预算拨款 八、财政专户拨款
单位:万元 支出 2016年 预算 项目(经济分类) 2016年 预算 项目 支出 2016年 预算 430.77
511.74 一、基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
248.69 一、一般公共服务支出 158.09 二、外交支出 18.16 三、国防支出 72.44 四、公共安全支出 五、教育支出
金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 511.74 支出总计 511.74 511.74 17.14 17.14
第 1 页
2016年一般公共预算支出表
二、项目支出 行政事业类项目支出 基本建设类项目支出 其他类项目支出
263.05 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 263.05 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生支出 8.53 55.30

2016部门决算表收入支出决算总表

2016部门决算表收入支出决算总表

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决011表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表公开部门:宁夏回族自治区旅游委员会(本级)金额单位:元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
公开07表
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

2016年部门收支预算总表

2016年部门收支预算总表
2120199
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位:元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室

表2016年收支预算总表功能分类科目

表2016年收支预算总表功能分类科目
104.00
201
04
01
5000201
行政运行(发展与改革事务)
491.98
491.98
201
04
02
5000201
一般行政管理事务(发展与改革事务)
104.00
104.00
205
5000201
教育支出
5.27
5.27
08
5000201
进修及培训
5.27
5.27
205
08
03
5000201
培训支出
521.57
158.48
65.36
794.00
50002
枣庄市发展和改革委员会
1539.41
745.41
521.57
158.48
65.36
794.00
5000201
枣庄市发展和改革委员会
793.44
539.44
376.00
113.26
50.18
254.00
201
5000201
一般公共服务支出
595.98
104.00
104.00
205
5000201
教育支出
5.27
5.27
5.27
08
5000201
进修及培训
491.98
376.00
71.07
44.91
104.00
04
5000201
发展与改革事务
595.98
491.98
376.00
71.07
44.91
104.00
201
04
01
5000201
行政运行(发展与改革事务)

收支预算总表

收支预算总表
【2100502】事业单位医疗
68,312.48
40,987.49
40,987.49
40,987.49
27,324.99
340685
【2130106】科技转化与推广服务
1,417,433.60
724,460.16
724,460.16
724,460.16
692,973.44
340685
【2210201】住房公积金
1,815,717.43
1,815,717.Βιβλιοθήκη 31,815,717.43
340674
【2130199】其他农业支出
75,899.00
75,899.00
75,899.00
340674
【2210201】住房公积金
144,693.48
144,693.48
144,693.48
144,693.48
四川省农广校自贡中心分校
37,823,678.08
36,534,350.08
319,328.00
970,000.00
600,000.00
400,000.00
874,818.73
自贡市农牧业局
47,835,677.76
8,137,180.95
7,521,514.00
615,666.95
38,423,678.08
37,823,678.08
60,000.00
600,000.00
340301
【2080501】归口管理的行政单位离退休
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
340301
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0
十、节能环保支出
0
十一、城乡社区支出
0
二、专户管理资金
0
十二、农林水支出
0
当年专户管理资金
0
十三、交通运输支出
0
上年结转专户管理资金
0
十四、资源勘探信息等支出
0
三、政府性基金
0
十五、商业服务业等支出
0
四、其他收入
0
十六、金融支出
0
十七、援助其它地区支出
0
十八、国土海洋气象等支出
0
十九、住房保障支出
1332
罚没收入安排的拨款
0
四、公共安全支出
0
四、对企事单位的补贴
0
上年结余
0
五、教育支出
11070
五、转移性支付
0
国有资源(资产)有偿使用收入
0
六、科学技术支出
0
六、债务付息支出
0
七、文化体育与传媒支出
0
七、基本建设支出
0
八、社会保障和就业支出
0
八、其他资本性支出
0
九、医疗卫生与计划生育支出
0
九、其他支出
0
二十、粮油物资储备支出
0
二十一、预备费
0
二十二、其他支出
0
二十三、转移性支出
0
二十四、债务还本支出
0
二十五、债务付息支出
0
二十六、债务发行费用支出
0
本年收入合计
11070
预算支出合计
11070
本年支出合计
11070
附表2
2016年一般公共预算资金支出预算表
单位:千元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
2016年收支预算总表
单位名称:技工学校
单位:千元
收入
支出
一、财政拨款
11070
功能分类
预算数
经济分类
预算数
经费拨款
11070
一、一般公共服务支出
0
一、工资和福利支出
9426
预算管理的收费资金安排的拨款
0
二、外交支出
0
二、商品和服务支出
312
专项收入安排的拨款
0
三、国防支出
0
三、对个人和家庭补助支出
备注
**
1
2
3
**
合计
11070
10972
98
0
205
教育支出
11070
10972
98
0
03
职业教育
11070
10972
98
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
03
技校教育
10972
10972
0
0
99
其他职业教育支出
98
0
98
0
附表3
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:千元
经济科目
预算数
1
2
合计
10972
技工学校
10972
360
离退休费
133
住房公积金
729
独生子女费
2
独生子女父母退休一次性奖励
10
附表4
2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位:千元
单位代码
单位名称
项目
“三公”经费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
**
**
**
1
2
3
4
5
076
技工学校
076000
技工学校(本级)
0
技工学校(本级)
10972
工资福利支出
9426
基本工资
3320
保留津贴
152
岗位津贴
7
养老保险
2733
失业保险
91
医疗保险
485
生育保险
30
工伤保险
12
基础性绩效工资
1541
奖励性绩效工资
1055
商品服务支出
312
福利费
84
公用取暖费
225
国库集中支付网络租凭费
3
对个人家庭的补助支出
1234
采暖补贴
0
0
0
0
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