建设单位安全检查记录表
建设单位安全检查记录表
5
4
作业层综合情况
检查情况:
处理意见:
5
5
塔吊及附属设备
检查情况:
处理意见:
5
6
升降机及附属设备
检查情况:
处理意见:
5
7
电力设施脚手架及安全防护
检查情况:
处理意见:
5
8
砌砖作业层检查情况: Nhomakorabea处理意见:
5
总体评价
巡查参与人员签字
检、巡查日期
6、监理公司是否对甲方所发监理通知单进行跟踪处理;
□是□否
6
3
施工单位
1、安全员是否进行每天巡查并指导排除安全隐患;□是□否
2、项目部是否每周对项目进行安全再教育并做记录;□是□否
3、项目部是否对监理单位所发监理通知单进行跟踪处理并报监理方进行复查;□是□否
4、项目部是否对甲方所发整改通知单进行跟踪处理并报监理及甲方进行复查;□是□否
安全生产检查督查记录
工程名称: 项目
监理单位: 有限公司
施工单位: 有限公司
序号
项 目
检 查 内 容
标准分
得分
1
人员情况
监理方
1、监理总监是否到位;□是□否
2、监理工程师是否到位;□是□否
3、监理员是否到位;□是□否
6
施工方
1、项目经理是否到位;□是□否
2、项目技术负责人是否到位;□是□否
3、项目安全负责人是否到位;□是□否
年 月 日
表格说明:
1.本表格由甲方制定并由甲方组织,做不定期检查,并做记录及评分;
2.本表格巡查必须由甲方,监理方,施工方各相关人员参加;
施工安全隐患排查记录表
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
建设单位安全检查表
记录。
4.3岗位操作 人员教育培
训
4.3.2 监督检查施工单位特种作业人员持证 上岗。
查监督检查 记录,抽查 特种作业人 员资格证。
4.4其他人员 教育培训
4.4.1 监督检查监理、设计代表、工程检测 等相关方对其进入现场的人员进行安全教育 培训。
查监督检查 记录。
5.1.1 向施工单位提供现场及施工可能影响 的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通讯、广播电视等地下管线资料,拟建 工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下 工程的有关资料,并确保有关资料真实、准 确、完整,满足有关技术规范要求。
职责,并监督检查各参建单位此项工作。
检查相关文 件和记录。
2.2.3 安全生产领导小组至少每月召开一次 检查相关文
安全专题会议,形成会议纪要。
件和记录。
3.1.1 建立安全生产法律法规、标准规范管 理办法,内容包括识别、获取、评审、更新 等要求,并监督检查各参建单位开展此项工 作。 3.1法律法规 、标准规范
检查结果
2.1组织机构
2.1.1 按规定成立安全生产领导小组,设置 安全生产管理机构,配备安全管理人员。
检查相关文 件和记录。
2 、
组
2.2.1 在工程开工前,落实安全生产措施, 明确项目法人及各参建单位的安全生产责任 。
检查相关文 件和记录。
织
机
构
和 职 责
2.2.2 建立安全生产责任制,明确项目安全 2.2安全职责 生产主要负责人、各部门、岗位的安全生产
查监督检查 记录。
5.2.1 监督检查施工单位对设备设施运行前 查监督检查
及运行中实施必要的检查,及时消除设备设 记录并查看
施安全隐患。
安全检查巡视记录表
4)、卷筒上是否有防止钢丝绳滑脱保险装置。 □是 □否
7、塔吊巡查检查情况:
1)、是否有超高、变幅、行走限位器。□是 □否 ;吊钩是否有保险装置。□是 □否
2)、卷扬机滚筒是否有保险装置。□是 □否 ;上人爬梯护圈是否符合要求。□是 □否
2)、是否按规范要求设计纵横向支撑。□是 □否 ;作业面孔洞及临边是否防护措施。□是 □否
3)、木立柱下端是否锯平。□是 □否 ;下端是否垫板。□是 □否
4)、混凝土浇灌运输道是否平稳、牢固。 □是 □否
5)、垂直作业上下是否隔离防护措施。□是 □否 ;2m以上高处作业是否可靠立足点。□是 □否
5、“三宝”及“四口”防护巡查检查情况:
5)、基坑内作业人员上下通道的搭设是否符合规定,注意人员上下安全。□是 □否
6)、土方开挖时,是否是挖“神仙土”,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去,让中、上部土体自然垮塌。□是 □否
7)、机械挖土,挖土机作业位置是否牢固。 □是 □否
4、模板工程巡查检查情况:
1)、支撑模板的立杆材质及间距是否符合要求。□是 □否 ;立柱长度是否一致。□是 □否
3)、每层卸料口安全防护门是否有使用。□是 □否 ;是否超过规定载人、载物。□是 □否
4)、安装完毕后是否按规定进行验收。□是 □否 ;电气控制是否有漏电保护装置。□是 □否
5)在避雷保护范围外是否有避雷装置。 □是 □否
6)、施工电梯防坠器是否进行第三方检测、或检测手续已经过期。 □是 □否
9、施工用电安全巡查检查情况:
1)、进入施工现场是否戴安全帽及符合规定。□是 □否 ;悬空作业、高空作业是否系安全带、安全绳。□是 □否 ;楼栋通道口是否设牢固的防护棚。 □是 □否
建设项目安全隐患检查记录表
□合格 □不合格
47
有日常安全检查、整改记录
□合格 □不合格
48
有限空间、四口五临边等防护符合规范要 求,有限空间作业审批手续
□合格 □不合格
49
大模板作业防护符合规范要求
□合格 □不合格
50
安全防护
有安全帽、安全带、安全网等安全防护用 品的产品质量合格证
□合格 □不合格
51
有日常安全检查、整改记录
43
行审核、验收手续,有临时用电施工组织 设计及审核、 验收资料、电工特种作业操
□合格 □不合格
作资格证书和临时用电安全技术交底资料
44
临时用电
施工现场配电系统符合规范要求,并有配 电设备、设施合格证书
□合格 □不合格
45
配电设备、线路防护设施设置符合规范要 求
□合格 □不合格
46
漏电保护器参数符合规范要求,并有接地 电阻、绝缘电阻测试记录
34
按规定办理使用登记,有使用登记标志 □合格 □不合格
起重机械的基础、附着符合使用说明书及
35
专项施工方案要求,有起重机械基础验收 □合格 □不合格
资料
起重机械安全装置灵敏、可靠;主要承载
36
结构件完好,结构件连接螺栓、销轴有效; 机构、零部件、电气设备线路和元件符合
□合格
□不合格
相关要求
按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使
否拧紧,保护零线连接可靠,配电箱的漏
电保护开关灵敏可靠。
提升机检查:提升机过度震动现象;提升
29
机制动和安全锁的锁绳无任何功能异常现 □合格 □不合格
象。
保险绳及安全带:保险绳固定建筑物应牢
建筑工程质量安全检查记录表
建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。
发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。
建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。
工程建设项目安全检查表格
.工程建设项目安全生产检查表项目部名称:监理单位:序检查项目检查内容号能否落实安全生产与环境保护责任制,与施工安全管理单位签署《安全责任书》1目标、责与《安全管理协议》。
任制能否拟订安全生产与环境保护管理目标制度。
安全环境能否按规定建立安全环2施工单位:检查时间:检查方法自查结果自查人核查结果整顿时限备注查文件查制度、文件查制度、文管理机构境管理组织机构。
件.安全规章3制度与操作规程安全花费4投入5安全教育能否装备专(兼)职安查文件环管理人员。
能否有健全的安全生产查制度、记规章制度,及制度执行录状况。
各工种作业安全操作规查制度程能否齐备。
施工单位能否有安全文查资料明施工举措花费投入。
对新进场、转岗员工是查记录否进行安全教育培训。
能否认期对员工进行安查记录全教育。
.能否在作业行进行安全查记录教育。
能否按规定按期展开日查记录常安全检查、环保检查。
能否进行专项安全检查记录6安全检查查,有无检查记录。
对安全与环保检查查出的隐患和问题,能否有查记录整顿与复查状况记录。
施工、监施工、监理单位资质是7理单位持查证书否在有效期内。
证状况.人员持证8状况劳保用品施工单位项目负责人有效安全生产查核合格证查证书书。
施工单位项目经理有效安全生产查核合格证查证书书。
安全生产管理人员有效查证书安全资格证书。
特种作业人员有效特种查证书作业操作资格证书。
施工单位能否按要求配9备合格、齐备的劳动保查记录装备护用品。
对施工地区内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故,能否编制有查文件针对性的应抢营救方案。
1应急管理能否落实应抢营救人0查文件、台员,装备必需的应抢救账、现场援器械、设备。
项目部施工单位能否认期组织实行应方案演查记录练,有无记录。
1安全技术在施工组织设计中,是查文件1举措否编制安全技术举措。
能否按安全技术交底制度执行署名手续及保留查记录书面记录。
对因建设工程施工可能造成伤害的毗邻建筑查记录、现物、修建物和地下管线场等,施工单位能否采纳专项防备举措。
建设工程质量安全监督检查表
附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) (保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表)
检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) (质量行为部分)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字: 检查日期:。
施工安全隐患排查记录表
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
@
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
…
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
、
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
^
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):。
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
&
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
|
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
#
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
建设工程(每日)安全检查表【模板范本】
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每日检查表
项目名称:鸳鸯街道丹鹤社区综合文化广场工程
建设单位:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司
监理单位:重庆三峡涌鸿工程建设监理有限公司
施工单位:重庆市铭扬建筑工程有限公司
重庆市建设工程施工安全管理总站制
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写.具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除"一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。
项目名称:
项目名称:
项目名称:
施工现场实体安全隐患日检记录项目名称:
施工现场实体安全隐患日检记录项目名称:
施工现场实体安全隐患日检记录项目名称:
实体部分进行逐一检查,并将检查情况及整改结果如实填写在相应表格内。
凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号,。
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表建设工程项目安全生产季度检查表(施工单位)工程名称:施工单位:序号类别记分项目(分值)抽查内容扣分得分备注1 建设工程施工前安全技术交底 3 项目技术人员未向施工班组、作业人员进行安全技术交底并签字确认的2 作业人员安全教育培训 1 每发现3人,单次检查最高扣2分作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的3 施工现场管理 1 每发现一起,单次检查最高扣5分施工现场管理人员强令作业人员冒险作业的4 施工前专项施工方案 2 每发现一起,单次检查最高扣4分施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前,未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的5 专项施工方案论证 5 每发现一起扣5分施工企业在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的6 日常管理隐蔽工程验收 1 每发现一起,单次检查最高扣5分隐蔽工程未经验收或验收不合格就擅自隐蔽的7 特种作业操作资格证书 1 每发现一人,单次检查最高扣2分施工特种作业人员无操作资格证书就上岗作业的8 安全检查记录 1 每次扣1分,单次检查最高扣3分项目部未按要求每周对工程进行定期安全检查并做好记录的9 安全生产检查 1 每次扣1分,单次检查最高扣3分施工企业安全生产管理机构未按规定每月对在建项目安全生产进行检查或检查弄虚作假的10 安全生产费用 1 施工单位挪用安全生产费用的11 安全防护用具 1 每发现1人,单次检查最高扣2分现场作业人员未配备安全防护用具就上岗作业的12 应急救援预案 1 未制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织演练的13 基坑、边坡基坑支护 2 每个单位(子单位)工程扣2分基坑、边坡基坑支护形式不符合设计要求的14 实体工支护和降水工程 1015 模板支架 10 未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的,扣2分。
施工现场定期安全检查记录表
施工现场定期安全检查记录表检查类型:每周六定期检查
1
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
2
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
3
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
4
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
5
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
6
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
7
.
专项安全检查记录表1 表每周六定期检查
8 .
专项安全检查记录表1 表每周六定期检查
9
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
10
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
11
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
12
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周六定期检查
13 .
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
14
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
15
.
16 .。
建设单位、监理单位、施工单位安全生产行为监督检查表
整改要求及落实
及时签发监理通知单(有、无);对整改内容及时进行复查(有、无);对检查存在问题整改落实记录(有、无);未按要求整改,监理单位进行报告(有、无)。
检查意见:
监督人员:
年 月 日
总监理工程师(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、监理单位各一份。
施工单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
检查意见:
监督人员:
年 月 日
建设单位项目负责人(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、建设单位各一份
监理单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形象进度
序号
检查项目
检查情况
1
监理单位资格审查
监理单位资质审查(主要内容为:监理单位资质等级、总监理工程师注册证书、监理工程师资质证书);总监理工程师驻场情况:(在、不在)
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形பைடு நூலகம்进度
序号
检查项目
检查情况
1
企业安全生产许可证
安全生产许可证号:
2
项目经理安全生产考核合格证
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
3
安全员安全生产考核合格证
专职安全员配备人数: 人;姓名:
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
4
特种作业人员持证上岗
2
监理规划
将安全生产管理列入监理规划(有、无);中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求(有、无);监理实施细则明确安全控制点(有、无);关键部位安全控制措施(有、无)
施工安全检查记录表【范本模板】
项目负责人、专职安全员、特种作业人员做到持证上岗。
三
安全管理活动
5
制定安全管理目标、工作计划,并逐级落实。
6
有健全的施工安全日志、会议记录等安全管理资料。
7
按照国家法规和现场制定的各种安全管理制度开展日常安全检查,有整改、奖惩记录。
四
安全技术管理
8
施工组织设计中有单独的安全保障措施。危险性较大的分部工程编制专项保证方案,并经监理单位批准.
检查小组负责人:检查日期:
被检查单位代表:
桩基钻孔安全防护是否符合要求
特种设备是否经检验或验收,特种设备是否有施工检查、维修、保养、使用台账;其中设备吊装是否有试吊记录
特种作业人员是否有效资格证件,是否建立齐全的特种作业人员花名册,是否有到岗和离岗记录
是否使用起重设备运送人员
施工便道是否及时修整,是否畅通,是否有严重积水
施工现场是否文明施工,桥梁下部构造施工完毕后,是否及时对桥下进行平整绿化
9
对施工现场重大危险源进行分析,并根据工程进展情况进行有效监控和安全保障。
10
认真进行层层安全技术交底,履行签字手续,并保存书面记录。
五
安全培训教育
11
项目经理部能及时组织学习、贯彻国家、建设单位有关安全工作要求。
12
对转岗、新进场、复工工人进行专业技能、安全培训.
六
安全经费使用及保险办理
13
有符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录。
有关意见和建议:
建设单位检查人(签字):检查时间:
武嘉高速连接线工程施工安全检查考核表
被检查单位:江夏路桥工程总公司武嘉高速连接线第一合同段ﻩ检查时间:年月日
考核项目
施工安全检查记录表
禁止违章操作:严禁带电作业, 必须断电进行维修和检查。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
接地保护:所有电气设备应接地, 并安装漏电保护装置。
警示标识:在危险区域和设备周 围设置明显的警示标识。
施工现场安全标准
施工现场应设置 安全标志和警示 牌,确保安全警 示到位。
施工现场的临时 用电应符合相关 规定,严禁乱接 乱拉电线。
施工用电安全
检查施工用电是否符合规范要求 检查电线是否老化、破损 检查开关箱是否完好、漏电保护器是否正常工作 检查电气设备是否符合安全要求
施工现场安全
检查施工现场的围挡、标识等安全设施是否完善 检查施工用电、消防设施等是否符合安全要求 检查施工人员的安全教育培训及持证上岗情况 检查施工机械设备的维护保养及安全操作情况
04
检查结果
检查发现问题
工人未佩戴安全帽
设备维护不当,存在故障
添加标题
添加标题
施工现场存在安全隐患
添加标题
添加标题
施工材料堆放不规范,存在倾倒 风险
整改措施及建议
针对检查出的问 题,制定具体的 整改措施和时间 表
对整改过程进行 监督和跟踪,确 保整改到位
对整改结果进行 验收,确保符合 安全要求
记录表应妥善保存,以便后续查阅和追溯。
表格更新与维护
定期更新记录表格,以适应施工安全检查的变化和需求 及时修复表格中的错误和缺陷,确保数据的准确性和完整性 定期对表格进行备份,防止数据丢失或损坏 培训相关人员,提高其表格操作和维护技能
06
检查记录表格应用
表格填写要求
填写内容必须真实准确
表格填写需按照规定格式进行
感谢观看
汇报人:XX
建筑施工现场每周(月)安全检查记录
安全报监书编号:重庆市建设工程施工现场每周(月)安全检查表项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地建设单位:中煤科工集团重庆研究院监理单位:重庆市建筑科学研究院施工单位重庆松龙建筑(集团)有限公司重庆市建设工程施工安全管理总站制填表说明一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,并无须填写后面两页。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。
三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查。
施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
建筑施工安全检查记录表
建筑施工安全资料安全检查记录湖南瑞和建筑工程有限公司安全检查记录表检查类型:基础开挖安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:安全监督站基础开挖安全检查编号:002填表人:刘丽安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:007填表人:刘丽安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:012安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆节前安全检查编号:015填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆后检查编号:016填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:017安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:018填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:020填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:021填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:节前安全检查编号:022填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:023填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:春节前安全检查编号:024填表人:×××以上表格一星期做一次高处作业安全监控记录施工现场名称:湖科大教师住宅小区工程施工单位:湖南省第三工程有限公司监控日期:2012年3 月27日时~3月30日时以上表格一星期做一次。
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安全生产检查督查记录
工程名称:****项目
监理单位:****有限公司
施工单位:****有限公司
序标准项目检查内容得分号分
1、监理总监是否到位;□是□否
监理
2、监理工程师是否到位;□是□否 6
人方
3、监理员是否到位。
□是□否
1
员
1、项目经理是否到位;□是□否
情
施工
况
2、项目技术负责人是否到位;□是□否
8 方
3、项目安全负责人是否到位;□是□否
4、项目施工员是否到位。
□是□否
1、监理是否坚持执行旁站工作;□是□否
2、总监是否对监理工作进行监督检查;□是□否
3、监理公司是否对工地进行监理巡查并做好记录;□是□否
4、监理公司对所检查到的安全隐患是否及时通知施工单位并做
2 监理单位 6
好记录;□是□否
5、监理公司是否对所发监理通知单进行跟踪处理。
□是□否
6、监理公司是否对甲方所发监理通知单进行跟踪处理。
□是□否
1、安全员是否进行每天巡查并指导排除安全隐患;□是□否
2、项目部是否每周对项目进行安全再教育并做记录;□是□否
3、项目部是否对监理单位所发监理通知单进行跟踪处理并报监
理方进行复查。
□是□否
3 施工单位 5
4、项目部是否对甲方所发整改通知单进行跟踪处理并报监理及
甲方进行复查。
□是□否
5、项目部每周是否进行本周安全隐患的班组或责任人的通知及
跟踪处理。
□是□否
检查情况:处理意见:
作业层综
4 5
合情况
检查情况:处理意见:
塔吊及附
5 5
属设备
检查情况:处理意见:
升降机及
6 5
附属设备
检查情况:处理意见:
电力设施
7 5
脚手架及
安全防护
检查情况:处理意见:
砌砖作业
8 5
层
总
体
评
价
巡
查
参
与
人
员
签
字
检、巡查日期年月日
表格说明:
1.本表格由甲方制定并由甲方组织,做不定期检查,并做记录及评分。
2.本表格巡查必须由甲方,监理方,施工方各相关人员参加。
3.本表格所反应的情况作为甲方安全质量监督资料存档。
4.本表格所涉及整改内容甲方将以联系函的形式下发《工程联系单》进行整改
并报监理方存档。