项目合格供方评审表
合格供方入库资料评审表
资质文件主要资质:营业执照、安全生产许可证、资质文件、国家强制性产品认证证书、特殊行业许可证书---否决项,定性评价相应附件名称,如:营业执照、安全生产许可证等营业执照等“评价内容”列示的资质文件商业信誉无重大不良信用记录---否决项,定性评价无重大不良信用记录从“信用中国”网站下载的信用信息报告,不能是截图纳税人资格证书0-2一般纳税人得2分;小规模纳税人得1分一般纳税人/小规模纳税人纳税人证明,可以是税务部门的认可函,或者税务网站的查询结果,截图必须有供应商全称注册资金0-2注册资金<5000万或低于行业平均水平,得1分;≥5000万或高于行业平均水平,得2分注册资金,单位为万元营业执照固定资产0-2固定资产<1000万或低于行业平均水平,得1分;≥1000万或高于行业平均水平,得2分固定资产账面价值,单位为万元上一年度的审计报表,需加盖会计师事务所公章,或者税务网站下载的报表主营业务收入0-2上年度主营收入<1亿或低于行业平均水平,得1分;≥1亿或高于行业平均水平,得2分主营业务收入金额,单位为万元与“固定资产”要求一致近三月银行资信证明0-2有银行出具的资信证明得2分有必须提交银行出具的近三个月的资信证明,需开具给采购单位,上传原件扫描件利润0-5最近一年亏损得0分,利润<1000万或低于行业平均水平,得2分,≥1000万或高于行业平均水平,得5分营业利润金额,单位为万元与“固定资产”要求一致资产负债率0-5最近一年资产负债率≥80%不得分,70%-80%之间得1分,60%-70%之间得2分,<60%得5分资产负债率,资产负债率=负债合计/资产总额*100%(资产总额包括流动资产、固定资产等)与“固定资产”要求一致施工产值规模0-15与行业内企业的平均规模比较,经营规模较小得0-5分;中等的得6-10分;较大的得11-15分供应商自己定义规模,如:施工产值规模较小/施工产值规模中等/施工产值规模较好上一年度报税资料,包括年施工产值金额,施工类别,企业介绍,行业排名等;需加盖公章项目管理团队0-5拥有一定数量的技术职称的专业团队得2分;拥有一定规模的从业人员持有资格证书得2分;有一定数量的专业技术工人得1分有/无技术职称的专业团队;有/无从业人员持有资格证书;有/无专业技术工人相应的项目管理团队情况介绍,需加盖公章自有机械设备0-5自主拥有建筑机械设备率>50%得2分;自主拥有设备在同行业所处的先进程度得2分;有规范的操作流程得1分;外租设备不得分。
合格供方评审表
合格供方评审表
供方名称
联系人、电话
通讯地址
邮编
提供产品
规格型号
年供数量
评价时间
评价准则
评价结果
供方产品新能、规格、型号、参数、指标是否符合本 符合□不符合□Biblioteka 厂的要求基本符合□
产品质量是否稳定? 近年来有无重大质量问题? 质量问题是否得到纠正?
基本稳定□不稳定□ 无质量问题□有质量问题□ 得到纠正□没有纠正□
主持人:年月日
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建立□未建立□ 建立□未建立□ 基本遵守□不能遵守□
供方履约合同、协议能力是否具备? 如有违约时是否有赔偿能力?
具备能力□不具备能力□ 有赔偿能力□无赔偿能力□
评价部 门意见
调度室 技术科
供应科 质检科
评价 结果
主持人:年月日
批准意见 主管领导:年月日
注:满意的在□内打“√”不满意的在□内打“×”
主管领导:年月日
供方是否遵守法规及国家的物价政策? 评 提供本厂产品的价格是否能承受? 价 内 供方产品交货期是否满足本厂要求? 容
供方提供该类产品的顾客的满意程度?
及对供方的信任程度?
基本遵守□不遵守□ 可以承受□不能承受□
基本满足□不能满足□
基本满意□不能满意□ 基本信任□不信任□
供方是否建立了质量管理体系? 供方是否建立了环境管理体系? 供方是否能遵守协议或承诺?
合格供方评定记录表-范文
小批量试用加工适用性结果及结论:
工程部签名:日期:
评定结论(是否列入合格方名录)
是:□年度:
否:□
管理者代表签名:日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续合格供方名录
批准
时间
供方评定记录表
编号:QR-8.4-2表号:
供方名称
XXX公司
地址
XXX
电话/传真
XXX
联系人
XXX
本厂主要的采购产品或材料
采购产品名称
规格型号
数量
时间
对供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或认证证书及供方或其顾客提供的其他说证明资料共页)
业务销售部签名:日期:
对首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货)
供方评审表
文件编号:
供应商名称
供应材料/零件
质量状况
得分=50分×(1-不合格批数/送货总批数)送检批数不合格来自数总分:50分0
得分:
交付情况
得分=20分×(1-延迟交付批数/送货总批数)
交货批数
延迟交付批数
总分:20分
0
得分:
服务质量
得分=10分×(1-未回复次数/发出总数)
纠正措施发出总数
纠正措施回复数
总分:10分
0
得分
价格水平
得分=分×(1-重复发生次数/发出总数)
与同行相比
总分:10分
(偏高7—10分;居中4—6分;居下1—3分)
得分:
其他
如:样件送交及时性、日常沟通
总分:10分
得分:
总得分/评价
98/一级
供应商需要:
□继续保持,优先采购
□不足部分进行整改,并将整改措施和整改效果书面通告我公司
□终止对其采购
编制:批准:
工程合格供方评价表(技术部用表)
Q/POLYGC3006-2014/B7
项目名称填表时间
供方名称
合同编号
履约内容
评价内容
项目
评价内容(评价说明)
优
良
中
差
识图能力图纸优化
图纸是否看懂、图纸中存在的问题是否及时提出,是否提出优化意见等
10
8
6
图纸深化及出图进度、质量
需进行图纸深化的,是否及时出图、出图质量是否满足要求等108源自6图纸及变更的执行情况
现场按图实施能力,配合状况等
10
8
6
设计样板的施工与配合
技术部要求做样时,现场的配合状况,包括做样质量、做样进度及做样配合等
10
8
6
与设计院配合情况
与设计院相关人员的配合状况
10
8
6
评价得分
综合评价
注:填表要求详见“评价表编制说明”
评价人员:..部门经理:
合格供方现场评审表
合格供方现场评审规范供应商:______________序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准评分备注1 主体资格101.1 注册资金、生产能力☆①法人执照或营业执照的注册资金应符合要求;☆②生产能力应达到一定规模。
2注册资金不满足要求或营业执照未在验照有效期,不合格。
生产能力不满足申请产品的生产要求,不合格。
1.2 生产的合格性☆所生产产品应在其营业执照的经营范围内。
1 产品不在其经营范围内,不合格(另有规定的除外)。
1.3 公司业绩①主要客户②产品类型4 GE认证的1.4 技术力量及人员素质☆应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员,技术人员应具有相应学历和从事相关工作经历;相关人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作。
3有专业技术职称的在册人员数量、学历或从事相关工作年限不满足要求的;生产单位负责人及技术、质检、关键工序生产人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的;不合格。
2 设计标准 52.1 技术来源及设计控制☆①技术文件必须与审查确认的一致;②属自主开发的产品应有设计控制管理文件,并按文件规定予以实施;③属技术转让的产品应有转让合同;④技术资料应完整齐全,必要时应提供设计说明书。
3未按审查确认的技术文件组织生产,不合格。
缺设计控制管理文件或转让合同,扣1分;未按文件或转让合同规定实施,扣1分;技术资料(标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单)不全或不统一,每欠缺一处扣1分。
2.2 产品标准☆①产品标准应经产品安全标志办公室审核,并按审查合格的产品标准组织生产;②生产单位应具备所引用的标准及相关参考标准;③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。
2直接采用现行国标或行标而无标准文本的;产品标准未经审核盖章的;未按审查合格的产品标准组织生产的;均不合格。
生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准,每缺一种扣1分;对技术及质检人员进行提问,不能回答的,每人次扣0.5分;回答不准确的,每人次扣0.2分。
合格供方审批表
备注说明:
品管部(SQE)
品管部经理(签名/日期)
公司证明文件资料评审(由采购填写,请勾选或涂黑均可)
1、营业执照 □ 有 □ 没有 □ 不适用
2、税务登记证 □ 有 □ 没有 □ 不适用
3、供货商调查表 □ 有 □ 没有 □ 不适用
□现场评审或自评 -------------- 品管部
□ 公司证明文件资料评审 -------------- 采购部
□ 质保协议及环保协议及报告 -------------- 品管部
样品评审结论(由技术部填写,请勾选或涂黑均可)
评审项目1:样品检测确认结果,报告编号:□ 合格 □ 不合格 □ 直接指定,供自评表。
质保协议及环保协议及报告(由品质部填写,请勾选或涂黑均可)
1、质量保证协议□ 有 □ 没有 □ 不适用
2、环保保证书□ 有 □ 没有 □ 不适用
3、 食品安全协议□ 有 □ 没有 □ 不适用
4、 供应商调查表□ 有 □ 没有 □ 不适用
5、第三方检测机构环保报告□ 有 □ 没有 □ 不适用
4、其他资质证明(可附页)
5、价格说明 □ 相比同行高 □相比同行适中 □ 相比同行低
6、供货商优势说明:(由采购填写,如无则空格)
评审结论:
□ 资料齐全,同意纳入合格供应商
□ 资料不齐全,待资料齐全后纳入合格供应商;
□ 资料不齐全,待资料齐全后不纳入合格供应商,
备注说明:
评审人(签名/日期)
采购负责人(签名/日期)
2、是否附有《样板确认报告》 □ 是 □ 不 是
评审结论:□ 同意纳入合格供应商 □ 不同意纳入合格供应商,原因:
合格供方评审记录表
联系人
电话
备注
传真
供方产品名称
产品执行标准
序号评审内容1源自执行标准能执行标准□无标生产□
2
生产能力
超过历年最高销售量□基本满足□不满足□
3
生产方式
流水作业成批生产□单件生产□
4
设计能力
自行设计□能简单设计□不能设计□
5
供货质量
优□良□一般□
6
服务情况
优□良□一般□
7
按时交货情况
较好□一般□较差□
评审意见:
通过对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等实际情况进行综合评定,基本符合我公司合格供应商的要求,建议将该供应商列入我公司《合格供应商台账及档案》中。
评审人:年月日
评审结论:
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理:年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方评审记录表
项目合格供方评审表
噪声旳控制
1
对周围有小区居民旳施工项目,没有制定防止措施和采用降噪措施,减少噪声排放旳扣1分。
13
噪声污染旳治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点采用不同样旳降噪措施、没有保持防治设施旳正常运行,拆除时未向有关方通报旳扣1分。
10
工程质量没有抵达协议旳规定扣10分。对不合格项(品)按《不合格品控制程序》及《纠正措施控制程序》执行。
7
隐蔽工程记录、工程施工文献资料与施工进度同步。
2
隐蔽工程记录、工程施工文献资料不与施工进度同步扣2分,不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种,要实行持证上岗,没有上岗证而上岗操作扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分,不合理或不切实际扣1分。
二
安全
20
1
安全目旳管理计划。
2
无安全目旳管理计划扣2分,不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
专职安全员,班前安全教育记录。
2
无专职安全员,无班前安全教育记录扣2分,不全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记录。
2
无质量管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
“三检一验”制度,专职质检员。
2
不执行“三检一验”制,无专职质检员扣2分,缺一项扣1分。4ຫໍສະໝຸດ 质量组织管理机构。2
无质量组织管理机构扣2分,不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分,不全扣1分。
6
工程质量规定,不合格项(品)执行程序。
合格供方评价表范本
合格供方评价表范本合格供方评价表
供方信息:
供方名称:
联系人:
联系电话:
供方评价参与人:
日期:
供方综合评价内容评价标准及要求评价结果评价意见
1.供方资质
- 是否具备相关行业资质和认证
- 是否有合法经营许可证
- 是否有相关项目经验和实绩
2.供方质量管理
- 是否有质量管理体系认证
- 是否有质量保证措施和检测设备
- 是否有完善的质量追溯机制
3.供方交付能力
- 是否能够按时交付产品或提供服务
- 是否有足够的生产能力
- 是否有紧急情况应对措施
4.供方服务能力
- 是否有完善的售后服务体系
- 是否能够及时响应客户需求
- 是否有有效的投诉处理机制
5.供方价格合理性
- 价格与市场行情比较
- 价格与产品或服务质量比较
- 是否有合理的价格优势
评价人签名:日期:追评人签名:日期:供方接受签名:日期:。
合格供方评价表完整
合格供方评价表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)合格供方评价表附表1:资源、装备调查表附表2:技术、管理人员组成调查表第页共页附表3:编号:1审批:审批:审批:审批:审批:审批:分供方能力评审表厂商:上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 3/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 4/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 5/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 6/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 7/8体系评定综合评语上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 8/8能力评定结果说明:1.每个条款满分为10分,总分为适合条款×10,实际分数为各条款得分累加。
实际分数2.最终得分= ×100总分3.最终得分:100~90(含)为A级:为优秀供方,采购订单或开发新品优先选择。
90~70 (含)为B级:评为合格供方,可发订单及开发新品。
70~50 (含)为C级:为带条件的合格供方,在规定期限内纠正不符合项并反馈SMF,只可供应现有认可产品。
50以下为M级:该级为不合格,不推荐为合格供方。
4.潜在供方只对带“*”的条款评审,周期评审针对所有条款。
5.有些条款并非对每个供方都适用,这种情况计分栏应填写“N/A”。
上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A99 P 1/8供应商能力评审报告上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 2/8。
合格供方调查评审表(2024年XX机电科技有限公司)
供 方
XX机电科技有限公司
通讯地址
X
邮编
X
联系电话
X
联系人
X
承担产品:
名称型号 规格技术条件
1详见产品资料
2
3
4
5
工厂概况(技术人员、主要技术设备、技术检测中心): 详见附件
质量管理和质量保证系统:
20XX年开始推行质量管理模式
√GB∕T19000系列(IS09001-2008)
产品质量管理要求
低压无功动态补 偿设备
天津发配电及控 制设备检测所(天 传所)
附件工厂概况:技术人员、主要技术设备、技术检测中心
我公司对于高低压配电设备的研发与生产拥有绝对的技术优势。
-生产情况说明
合同签订后,我厂立即与用户及设计方进行图纸会审与技术交底,并严格 按照用户要求的交货期安排生产,及时采购元器件。在金切、焊接、板金加工 等生产工艺方面我厂有着丰富的生产经验,利用数控冲床、数控剪板机、电火 花数控线切割机床等先进设备进行高质量产品的生产,以满足客户的需求。
-特点3-
加工设备、制造、检验能力
我公司采用基于工程项目管理系统(PlM)中的BS工程设计制造管理系统, 能具备从合同订单、产前技术准备、物资采购、生产作业计划、包装发运全过程 的系统统计和信息传递和管理,同时与人力资源和成本核算财务管理系统接口,
1)何时由哪家机构对贵方按哪种质量保证模式做出认证,请附上有关证书复印件
没有有J正在计划或申请
时间:2002年由:Intertek公司 认证:
2)贵方是否有独立的质量保证和质量控制部门
质量管理部门没有名称:质检部
专职检验人员没有
有J人数:质检部
供方评价表
参评部门
评价意见
评审人
评审时间
总经理
综合实力强,长期合作单位
工程部
供应产品质量稳定
综合部
综合实力强,长期合作单位
财务部
付款方式可接受
评审结论:
同意将该供方列为我公司合格供方。
总经理: 日期:
复评审
复评审结果
复评人
时间
2024年度
是否继续保持为合格供方
2025年度
是否继续保持为合格供方
供方评价表
编号:
供方名称:
供应物资:
联系人
电话/传真:
地址:
评审内容
1
供货能力
■基本满足
□不满足
2
供货方式
■成批供应
□零散供应
3
提供产品质量
■优
□良
□差
4
服务情况
■优
□良
ห้องสมุดไป่ตู้□差
5
按时交货情况
■较好
□一般
□较差
调查结论:
按照供方评价标准对供方资质,供应能力以及提供产品质量等进行评定该供方基本符合我公司合格供方的要求。
2026年度
是否继续保持为合格供方
合格供方评价表
负责人/日期:
注:1)重要物资(A类)总分在90分、一般物资(B类)80分以上为合格。
2)在结论栏()内进行选择。
合格供方评价表
编号:MR-7.2-01序号:
供方名称
供方地址
电话(传真)
联系人
供应产品名称及类别(A、B、C)
序号
合格供方评定标准实施内容
得分
1
质量体系状况(10分)。
2
业绩状况,如:生产能力、技术水平、产品质量、检测水平、运输能力等(20分)。
3
提供产品的供货记录是否符合采购文件要求(15分)。
4
提供样品的分析检验结果是否满足采购标准(20分)。
5
提供产品的价格是否合理(15分)。
6
提供产品的生产历史、质量保证能力、产品质量信誉、社会反映、服务质量等(10分)。
7
其它情况(10分)。
如供方的交付能力、产品宣传、供货方式、提供同类产品的其他客户的反映等。
总分:评价人/日期:
评价结论:
是否同意将其列பைடு நூலகம்合格供方
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生活垃圾放进指定垃圾箱 内。
1
生活垃圾没有放进指疋的垃圾相内,随意丢弃, 满地乱扔扣1分。
3
施工道路平坦、畅通。
1
施工道路不清洁、不平坦、积水、不畅通Fra bibliotek1分。
4
班组应做到工完场清,岗位 责任明确。
1
各班组没有做到工完场清,没有做到岗位责任明 确扣1分。
5
库房内各种材料、设备应分 门别类按规格堆放整齐,且 标识清楚。
6
工程质量要求,不合格项
(品)执行程序。
10
工程质量没有达到合同的要求扣10分。对不合 格项(品)按《不合格品控制程序》及《纠正措 施控制程序》执行。
7
隐敝工程记录、工程施工文 件资料与施工进度同步。
2
隐敝工程记录、工程施工文件资料不与施工进度 同步扣2分,不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种,要实行持证上岗,没有上岗证而上 岗操作扣2分。
序 号
内容与要求
标准分
评分标准
自评分
考核意见
考核分
9
固体废物的分类
0.5
没有对固体废物进行分类的扣0.5分。
10
固体废物的管理
1.5
对固体废物没进行分类管理、定点堆放、标识, 对危险废物不按其特性分类管理的扣1.5分。
11
固体废物的处理
1
对各类固体废物的处理没相应的措施或不按业 主指定的地点处理的,没有处理记录的扣1分
考核分
10
施工过程中的质量控制。
2
要加强施工过程中的质量控制,无过程控制记录 扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分,不合理或不切 实际扣1分。
二二二
安全
20
1
安全目标管理计划。
2
无安全目标管理计划扣2分,不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
专职安全员,班前安全教育 记录。
3
工期保证措施。
2
无工期保证措施扣2分,不全或不切实际扣1分。
申U核工业第二二星ift有限公司
3*INWITtT ifHP «4MT«UM«| MukTft
序 号
内容与要求
标准分
评分标准
自评分
考核意见
考核分
四
现场文明施工
20
1
材料、周转工具等按施工平 面布置图堆放,场区内洁 净、无积水。
1
材料、周转工具等不按施工平面布置图堆码整 齐,场区内不洁净、积水、有杂物扣1分,缺一 项扣0.5分。
分包工程供方评价表
企业名称
法人代表
企业性质
人数
地址
由E编
联系人
电话
1
营业执照
2
资质证书
3
安全资格证书
评
4
项目负责人
审
5
法人代表委托书
内
6
工作业绩
容
7
技术装备情况
8
其它
参加评审人员:
结
论
fisc
表三
合格分包工程供方工作业绩考核表
施工现场 名称
建筑 面积
施工 单位
考核 负责人
记录人
核期 考日
考核项目
标准分
考评分
得分率
考核意见
备注
质量
安全
工期
现场文明施工
信誉
履行合同情况
合计
项目经理部 考核意见
考评人员(签字):
上级评审意见
评审人员(签字):
fisc
表四
合格分包工程供方工作业绩考核表
施工现场 名称
筑积 建面
施工 单位
考核 负责人
记录人
考核 日期
考核项目
标准分
考评分
得分率
考核意见
备注
质量
安全
工期
现场文明施工
8
现场易燃易爆作业区应有 消防设施、现场有防火负责 人,重点防火部位管理,动 火作业区应有审批制度,有 专人防火。
1
现场易燃易爆作业区无消防设施、现场无防火负 责人,现场重点防火部位和相应管理办法不明 确,动火作业区无审批制度,且无专人防火扣1分。
申31核工业第二二星ift有限公司
WW hlUUAl IHMMWr 1M・CCWTWaM Mu LTft
9
进场建筑材料、建筑构配 件、半成品和商品砼应进行 检验,并应有书面记录和专 人签字。
2
对进场建筑材料、建筑构配件、半成品和商品砼
没有检验书面记录和专人签字扣2分。
申*核工业第二二星设有限公司
5* hlUUAl IHVtf ITVT iftIPEd;bTR
序 号
内容与要求
标准分
评分标准
自评分
考核意见
15
生活及施工现场废水的管 理
2
生活废水乱排放,食堂废水未经滤油池过滤后排 入下水道,生活污水未经化粪池沉淀后排放,没 有保持排水沟畅通,并对清理出的垃圾没有运至 指定场地,没有采取措施减少污染物遗洒,搅拌 站清洗产生的污水未经沉淀池沉定后排放, 及沉 淀池清理出的沉淀物随意扔撒的扣2分。
16
污水的排放、监测
信誉
履行合同情况
合计
项目经理部 考核意见
考评人员(签字):
上级评审意见
评审人员(签字):
申*核工业第二二星设有限公司
MW* MK4UM INMUWT C<QH«TWMm C4u Llfr
合格分包工程供方工作业绩考核标准
序 号
内容与要求
标准分
评分标准
自评分
考核意见
考核分
一一一
质量
30
1
质量计划、目标。
1
污水的排放不符合国家有关标准,没有进行监 测,制定预防措施,做好相关记录的扣1分。
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2
无质量计划、目标扣2分,不全扣1分。
2
质量管理责任制度。
2
无质量管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
“三检一验”制度,专职质 检员。
2
不执行“三检一验”制,无专职质检员扣2分, 缺一项扣1分。
4
质量组织管理机构。
2
无质量组织管理机构扣2分,不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记 录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分,不全扣1分。
12
噪声的控制
1
对周围有社区居民的施工项目,没有制定预防措 施和采取降噪措施,减少噪声排放的扣1分。
13
噪声污染的治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点米取不同 的降噪措施、没有保持防治设施的正常运行,拆 除时未向相关方通报的扣1分。
14
噪声监测
1
对噪声没有进行不定期监测,填写记录,没有每 年监测2次,填写噪声监测数据报表,并建档保 存的扣1分。
2
无专职安全员,无班前安全教育记录扣2分,不 全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记 录。
2
无安全检查记录、安全整改记录扣2分,不全扣1分。
5
重大伤亡事故。
12
发生一次伤亡事故扣12分。
-三
工期
15
1
工期网络计划图。
3
无工期网络计划图扣3分,不详细、不切实际扣1分。
2
工期、进度。
10
延误工期(非乙方原因除外)扣10分。
1
库房内各种材料、设备没有分门别类按规格乱堆 乱放,不整洁、且标识不清楚扣1分。
6
所有进入现场人员应正确 使用现场安全防护用品、卫 生设施、讲卫生。
1
所有进场人员不正确使用现场安全防护用品卫 生设施、不讲卫生、乱扔废物、随地便溺扣1
分。
7
爱护成品、半成品、设备, 不乱涂、乱画。
1
不爱护成品、半成品和设备,乱涂乱画扣1分。