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SAP常用名词解释

SAP常用名词解释

SAP常用名词解释名词解释:Manufacture:制造商Vendor:供货商AML( Approval manufacture list):合格制造商清单MM( Material management):物料管理,包括采购和仓库管理.AVL( Approval vendor gt; list):合格供货商清单Info record:采购信息记录,记录Vendor与Material之间的关联信息主要是价格信息和有效期Source list:来源清单,记录某料有哪些合格vendor供应,各vendor供应有效期限是多久Quota arrangement:配额协议,记录某料由哪些vendor供应,各vendor供应比例占多少,供应有效期限是多久.PR (Purchase Requisition):采购物料前开立的请购单,一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生,也可以手工开立,是采购下正式采购单的重要依据.PO (Purchase Order):采购部开给供货商的正式订单.也是供货商交货和我们收货的重要依据.一般是根据PR转为POSA(Scheduling Agreement):排程协议,相当于采购通常所说的“空白订单”,“Blanket Order”,一般订单数量比较大,而且SA不可以直接收货,必须在SA的每个Item中在维护具体的交货信息才可以作收货.----SL (Schedule Line):交货排程,即SA中所提到的每个Item中在维护具体的交货信息,只有维护了SL的SA才可以收料.一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生.GR(Goods receive):收货.当供货商交货后,仓库根据PO/SA/SL将货收入系统仓库.GT(Goods transfer):物料转移,比如说把11-1231-01这颗料A仓库转移到B仓库.GI(Goods Issue):发料.比如工单开立后要发料到工单中, 产线才有料做生产的动作. MRP (Material Requirements Planning):物料需求计划,采购下单的基本依据,根据demand. ROP (Reorder point):再订购点,run MRP时当库存低于该水位时系统自动产生PR/SL/Plan order.PP: Production Planning 生产计划,与生产相关的事务处理﹐如建立BOM﹐开立工单﹐计划物料需求﹐生产排程等。

SAP日常业务字段详解

SAP日常业务字段详解

SAP采购部应用1、ME5A 查采购申请。

处理标志:B 已处理N 未处理不含货源原因:没有配额协议。

找阿春加信息记录,做货源清单和配额不含采购组织原因:无货源清单,或货源清单的MRP项没有打1。

找阿春加2、ME59N 自动转采购定单。

无法转采购定单的原因:先按每个申请测试运行ME59N,无财务视图:找财务李秒加财务视图价格为0:无信息记录,找阿春加。

3、ZRMM004 打印采购定单:入免税仓采购定单,或其它采购定单无法打印:原因:没有为这些物料创建相应的仓库,找罗新天给零件加仓库。

4、MD04 查物料需求,库存。

例外信息:3 96 安全库存层下的降低库存8 98 物料计划的不正常结束3 70 超出最大的配额下达数量1 1 重新计划1 2 新, 和过去的未清日期1 3 新, 和过去的开始日期1 4 新, 和过去的结束日期1 61 调度: 定制不一致1 62 调度: 主数据不一致1 63 在订单生效前启动生产1 64 在订单截止后结束生产2 50 不存在物料单2 52 无物料单被选择2 55 虚拟装配没有被激发2 53 由于缺少配置而无 BOM 展开3 58 未包括有效日期后的请求3 56 在计划时界内短缺3 40 被主计划提供的覆盖1 69 可能的递归BOM组件1 5 过去的未清日期1 6 过去的开始日期1 7 过去的结束日期4 10 应提前5 15 应推迟6 20 应取消7 30 计划日期改变3 25 超出库存量3 26 单个段超过3 57 终止物料部分被后续取代3 59 有效输出日期以后的收据1 42 订单建议已经改变1 44 重新研究的订单建议1 46 订单建议已被手工改变1 80 引用增加零售1 82 项目被冻结6、MB52 查库存7、BOM查询CS03 查BOM,更改查更改:环境里的更改项。

CS15 反查BOM表CS13 查BOM表。

COOIS 生产定单查询。

ZPP02 查工单更改记录。

SAP培训知识点集合之SAP术语大全

SAP培训知识点集合之SAP术语大全

SAP培训知识点集合之SAP术语大全Order Entry--订单输入接收客户订单并把客户所需要的东西转换为企业惯用的术语的过程,最简单的情况是生成成品的发货文件,较为复杂的情况是描述包括按订单生产产品的工程要求的一系列活动。

Order Promising--订货承诺给出发货承诺的过程。

回答诸如什么时候可以发货之类的问题。

对于面向订单生产的产品,订货承诺通常涉及到对物料和能力的检查。

Pegging--反查在MRP中,对于某个指定的物料项目,通过反查显示该项物料的毛需求及已分配量的来源的详细情况。

所以,反查是给出物料实际用在哪里的信息。

Planned Order--计划订单当出现净需求时,MRP即生成订货数量和交货日期的建议,即计划订单。

计划订单由计算机生成并且仅存放于计算机中,如果条件发生变化,下次MRP处理可能改变或删除原来的计划订单。

处于某一层的计划订单将分解成下一个低层物料的毛需求。

计划订单与预计入库量也是能力需求计划的输入,用以计算出未来时区内的能力总需求。

Post-deduct Inventory Transaction Processing--后减库存处理法一种库存记帐方法。

物料项目的帐面(存于计算机中)库存量是在其父项或装配件的活动完成之后才被减去。

这种方法的缺点是帐面记录与实际库存经常不一致。

这种方法也称为倒冲法。

Pre-deduct Inventory Transaction Processing--前减库存处理法一种库存记帐方法。

物料项目的帐面(存于计算机中)库存量在发料之前,即对其父项或装配件产生预计入库量之时即被减去。

这种方法的缺点是帐面记录与实际库存经常不一致。

Production Planning--生产规划编制是确定企业产出整体水平的功能。

其主要目的是通过提高或降低库存或未完成订单水平来确定可以达到管理目标的生产率,同时要努力保持生成均衡。

生产规划通常是用产品类来表述的。

SAP常用术语集合

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SD常用术语汇集Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销: 凡以人民币付款的均为内销外销: 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量反转: 因SO中某些资料Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/P 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单. Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时.MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/ sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料.Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做release后才能收料. Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作.Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生品质问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业. MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点资料由YMD2产生.FI常用术语chart of account 会计科目chart of accounts 会计科目表primary cost elements 主要成本要素secondary cost elements 次要成本要素order-related cost elements 订单相关成本要素stocks of finished and semifished products 产成品和在产inventory change 库存变动closing accounts 结帐short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”ledger 分类帐、分类总帐sub-ledger 明细帐。

SAP术语

SAP术语

Sap实施宝典中的各个模块概念与术语一、MM二、PP三、SD四、FI1.统驭项:Rcconcilation ltem2.余额审计线索:Balance Audit Trail3.总分类账:GL,General Ledger4.交易货币:处理经营业务的原始货币set(数据集)这个数据在特别用户分类账中是一个重要的单元,而数据集的定义对于报表、计划和所有帐户处理都是基本的前提。

一个数据集描述了数据的结构和数据之间的关系。

6.财会日历主要用于计划、评估和对与结算相关的业务作有效性检验7.净值记账意思是输入供应商发票时现金折扣考虑进去对凭证输入而言,总额记账与净值记账之间并无不同,只是对于用总额记账的发票,用户可以在凭证或支付建议中对现金折扣期限作后续的更改,在这两种情况下用户输入的都是总价值。

系统修正这些行项目并自动记账到清账科目。

8.法定的或独立的会计实体根据国际会计标准(IAS),法定的或地理的会计实体是财务会计的核心概念。

对独立会计实体的一个基本要求是披露资产负债表和损益表。

在SAP系统中,公司代码就代表了独立的会计实体,它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。

公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位,它代表了一个完整独立的会计系统9.公司代码是财务子系统的中心组织结构单元,它控制资产负债表和损益表数据的披露10.业务部门是公司代码之外的一个组织结构,它为企业内部的业绩评估提供了不同的层次和视角11.凭证的功能SAP的综合凭证管理体系符合凭证的基本原则,凭证可以快捷方便地按用户的需要进行调整,并且正确的记账。

12.总账科目的功能以确保对业务处理的正确记账,同时有效的管理凭证和显示行项目。

13.一次性账户允许对一次性客户或交易不频繁的客户进行有效管理并节约空间,一次性账户仅包含最核心的控制信息,如统驭科目,种种账户并无客户的专有信息如地址或银行数据等,客户的姓名、地址、电话号码、及银行细节等则是在发票收到时提供的。

SAP各模块常用术语

SAP各模块常用术语

Price control
价格控制
MM
-用标准价格(standard price)评价 -用移动平均价格(moving average price)评价
Payment master Physical Inventory Planned Delivery cost Picking list
支付头目 在库实查
1/5
MM MODULE
SAP - ERP 用语集 PI U
Goods receipt processing time gross price
MM MM
用于检查Material,并储存在storage的程序;material入库,并反映在在库需要的时间,日程计划的树立 时入库处理时间被考虑到。 考虑打折或涨价之前的价格 从检查lot中出来的material的量。进来的物品是否符合要求将检查这个标本量。检查的标本一般从接收 的goods的总量中提取后临时存放在检查领域(inspection area)中。利用WM(Warehouse Management)系统,可将检查标本与库中残存的量一同存放在一般storage bin中。最终在检查步骤中易 区分检查标本。 表示使用部门已把材料master recode管理的项目。材料master recode允许别的操作使用它的内容。 例) - E = Purchasing ; - D = MRP ; - B = Accounting 入库管理 达到40字的短的是material的简单说明。可以用语言别定义。 形成一个以上 的证据,成为有关 的情报资源的文件, 动的凭证[GR(goods receipt)/IR (invoice receipt)slip]。 包含一个以上的项目可以打印为 物品移
Inspection sample Maintenance activity type Maintenance item Material description Material document Material status Material Management Material Master Material master record OBJECT CURRENCY OBSOLESCENCE

SAP常用术语

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SD 常用术语汇集SD (Sales and Distribution) : 销售和分销Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销: 凡以人民币付款的均为内销外销: 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量反转: 因SO中某些数据Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFCO: CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料数据存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/PO: 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy 的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时. MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/O: purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/O: sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料. Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台达及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做release后才能收料.Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作. Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作. Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生质量问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令. Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点数据由YMD2产生.。

SAP常用术语汇集

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SD常用术语汇集Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网 , 销售业务组织 + 销售通路 + 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销 : 凡以人民币付款的均为内销外销 : 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的 delivery date 和数量反转 : 因SO中某些资料Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为 group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/P 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单. Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时.MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/O purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义 raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/ sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料.Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管 >主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将 Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm 厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做 release后才能收料.Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作.Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生品质问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点资料由YMD2产生.FI常用术语chart of account 会计科目chart of accounts 会计科目表primary cost elements 主要成本要素secondary cost elements 次要成本要素order-related cost elements 订单相关成本要素stocks of finished and semifished products 产成品和在产inventory change 库存变动closing accounts 结帐short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”ledger 分类帐、分类总帐sub-ledger 明细帐SD常用术语汇集Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网 , 销售业务组织 + 销售通路 + 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销 : 凡以人民币付款的均为内销外销 : 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的 delivery date 和数量反转 : 因SO中某些资料Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM(Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为 group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的groupbom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/P 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时.MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义 raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/ sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料.Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管 >主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将 Subcontract BOM 带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做release后才能收料.Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作.Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生品质问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如 101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点资料由YMD2产生.FI常用术语chart of account 会计科目chart of accounts 会计科目表primary cost elements 主要成本要素secondary cost elements 次要成本要素order-related cost elements 订单相关成本要素stocks of finished and semifished products 产成品和在产inventory change 库存变动closing accounts 结帐short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”ledger 分类帐、分类总帐sub-ledger 明细帐。

SAP用语全集-中文

SAP用语全集-中文

cost object controlling
成本直接 对象管理
PP,CO
object直接发生的cost accounting的领域。包含在总会计期间,cost object的询问功能。 ——CO:以标准成本为基础的实际成本计算,根据PP的生产流线,支援成本计算的功能
cost object hierarchy cost of sales
变更号码
PP
特性价值分配
PP PP
COMPLETION
PP MODULE
2/16
SAP - ERP 用语集 PI U
COMPLETION CONFIRMATION
确定结束
PP
- 执行OPERATION的WORK CENTER - 执行OPERATION 的人 - 在OPERATION发生的生产和不良的数量 - 各OPERATION所消耗的数量 库存所要量和过去消费价格起中心作用的MRP步骤,以器材为消费基础的计划通过
成本直接 对象构造 销售成本
PP PP
通过OVER ROLL对产品归属不通明的材料费和加工费,为了使cost object有归属的成本计算结构。 OVER ROLL cost object 在基准计划或是器材所要量计划中的消费是指比较计划独立所要量和销售定单的独立所要量的消费量。 根据所要量形态,计划所要量的数量根据销售定单数量减少。 作为PP生产方式中的一种,生产内的operation完全集合在一起的生产方式。具备较短实施时间的 operation,扩张后和最长的opeeration具备相同的实施时间。 形成在库评价的特定器材的生产期间,附带生产的在库评价可能的或是不同的器材。和连产品(byproduct)不同的副产品,对于成本的计划和推定的坑。 聚集关于器材或是run schedule header实际发生的成本的内部定单,根据系统来生成或是手工制成。 就象在财务会计中表现金额的最基本的单位是G/L Account一样,在管理会计中,cost element是最基本 的单位。表现的简单点,cost element也可以称为CO的会计科目。cost element可以分成primary cost element和secondary cost element。Primary cost element是在财务会计中使用的从CO的观点上来称呼 费用科目的用语。因此,FI的chart of account上的一切费用科目都可以成为CO的primary cost ele 用完成品来代替所进行的半成品的成本。这样的成本计算由多阶段的成本计算组成。从最低阶段开始由 下往上实行成本计算。

SAP里的字段说明,常用术语汇集

SAP里的字段说明,常用术语汇集

Sold-to-party : 下订单客户售达方Ship-to-party : 收货之客户收货方Bill-to-party : 仅指收发票之客户开票方Payer-to-party : 付款人付款方Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路分销渠道Division : 产品别生产线Sales Areas : 销售网 , 销售业务组织 + 销售通路 + 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销 : 凡以人民币付款的均为内销外销 : 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别订单类型ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的 delivery date 和数量反转 : 因SO中某些数据Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为 group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/P 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义 raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/ sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件数据,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等数据.Source list: 设定料号的供货商名单Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将 Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款Components: 成品或机种组成成份的称谓Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做 release后才能收料.Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生质量问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如 101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.FI常用术语chart of account 会计科目chart of accounts 会计科目表primary cost elements 主要成本要素secondary cost elements 次要成本要素order-related cost elements 订单相关成本要素stocks of finished and semifished products 产成品和在产inventory change 库存变动closing accounts 结帐short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”activity type————作业类型chart of accounts————科目表credit————贷方debit————借方document————凭证financial year————会计年度 overhead————间接费用posting priods————过帐期间ledger 分类帐、分类总帐sub-ledger 明细帐。

SAP用语集-中文

SAP用语集-中文

Account reconciliation
财务调整
FI
Account residence
账目维持期间
FI
Account type
账目类别
FI,CO
Accounting
会计集团 会计凭证
FI
Accounting document
FI
FI MODULE
2/19
SAP - ERP 用语集 PI U
Accounting principle
Accounting transaction Accruals and deferrals Acquis.inhouse prod Acquisition
会计交易 利息 内部生产取得 获得
FI FI FI-AA FI-AA
Balance sheet adjustments
资产负债表调整
FI-GL
——调整科目变更的情况下调整债券和债务 ——调整有贷方余额的CUSTOMER科目和有借方余额的 VENDER科目 ——按照剩余天数,为了分类债券和债务所作的调整 是指客户用汇票来支付债务,处理以下的项目。 ——Doc.date 工作日期 ——Posting date 开票日期 ——Currency/rate 金额 ——Reference Doc. 汇票编号 ——Pstky 会计科目 ——Account 客户编码 ——Text 摘要 ——Issue date 汇票发行日
开票原则
FI,CO
SAP系统根据客户,卖主,资产等辅助账目关联的内容为中心进行开票时,系统自动会反映出总分 类帐和次分类帐上的金额,这个就称为开票原则。在这个开票原则下,总分类帐和辅助账目在原则 上来说这个金额是不会不一样的,所以在结算时占用很多时间的调整工作就没有必要了。这种开票 方式如果和物流的事项统合的话就具有更多的优点。即销售,购买,在库管理等业务处理时以客户 或是器材编号为中心进行处理,以这个为基准,财务会计凭证生成时,按照事前规定的总分类帐自 动开票。象赊帐卖出金和赊帐买入金等和客户有关联的账目事前按照买主(custom 和其他电子数据处理(EDP)交易不同,会计交易通常是由document header 和至少2个以上的个别 项目构成。借方金额和贷方金额必须一样。开票时系统账目上的余额会自动修正。 为了计算未支付费用,未收收益和预付费用,先收回收益之间的利益,分配公司的收益和费用。 公司生产的产品活用为公司的固定资产 按照固定资产的外部采购,贷方记录和内部生产的取得来处理资产取得 在做资产负债表之前的准备工作,包括以下工作 ——调整外汇上的债券,债务,和调整固定资产金额的换算

(完整版)SAP常用术语

(完整版)SAP常用术语

SD 常用术语汇集SD (Sales and Distribution) : 销售和分销Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销: 凡以人民币付款的均为内销外销: 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量反转: 因SO中某些数据Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFCO: CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料数据存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/PO: 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy 的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时. MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/O: purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/O: sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料. Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台达及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做release后才能收料.Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作. Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作. Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生质量问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令. Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点数据由YMD2产生.。

SAP常用名词解释

SAP常用名词解释

SAP常用名词解释名词解释:Manufacture:制造商Vendor:供货商AML( Approval manufacture list):合格制造商清单MM( Material management):物料管理,包括采购和仓库管理.AVL( Approval vendor gt; list):合格供货商清单Info record:采购信息记录,记录Vendor与Material之间的关联信息主要是价格信息和有效期Source list:来源清单,记录某料有哪些合格vendor供应,各vendor供应有效期限是多久Quota arrangement:配额协议,记录某料由哪些vendor供应,各vendor供应比例占多少,供应有效期限是多久.PR (Purchase Requisition):采购物料前开立的请购单,一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生,也可以手工开立,是采购下正式采购单的重要依据.PO (Purchase Order):采购部开给供货商的正式订单.也是供货商交货和我们收货的重要依据.一般是根据PR转为POSA(Scheduling Agreement):排程协议,相当于采购通常所说的“空白订单”,“Blanket Order”,一般订单数量比较大,而且SA不可以直接收货,必须在SA的每个Item中在维护具体的交货信息才可以作收货.----SL (Schedule Line):交货排程,即SA中所提到的每个Item中在维护具体的交货信息,只有维护了SL的SA才可以收料.一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生.GR(Goods receive):收货.当供货商交货后,仓库根据PO/SA/SL将货收入系统仓库.GT(Goods transfer):物料转移,比如说把11-1231-01这颗料A仓库转移到B仓库.GI(Goods Issue):发料.比如工单开立后要发料到工单中, 产线才有料做生产的动作. MRP (Material Requirements Planning):物料需求计划,采购下单的基本依据,根据demand. ROP (Reorder point):再订购点,run MRP时当库存低于该水位时系统自动产生PR/SL/Plan order.PP: Production Planning 生产计划,与生产相关的事务处理﹐如建立BOM﹐开立工单﹐计划物料需求﹐生产排程等。

SAP日常业务字段详解

SAP日常业务字段详解

SAP采购部应用1、ME5A 查采购申请。

处理标志:B 已处理N 未处理不含货源原因:没有配额协议。

找阿春加信息记录,做货源清单和配额不含采购组织原因:无货源清单,或货源清单的MRP项没有打1。

找阿春加2、ME59N 自动转采购定单。

无法转采购定单的原因:先按每个申请测试运行ME59N,无财务视图:找财务李秒加财务视图价格为0:无信息记录,找阿春加。

3、ZRMM004 打印采购定单:入免税仓采购定单,或其它采购定单无法打印:原因:没有为这些物料创建相应的仓库,找罗新天给零件加仓库。

4、MD04 查物料需求,库存。

例外信息:3 96 安全库存层下的降低库存8 98 物料计划的不正常结束3 70 超出最大的配额下达数量1 1 重新计划1 2 新, 和过去的未清日期1 3 新, 和过去的开始日期1 4 新, 和过去的结束日期1 61 调度: 定制不一致1 62 调度: 主数据不一致1 63 在订单生效前启动生产1 64 在订单截止后结束生产2 50 不存在物料单2 52 无物料单被选择2 55 虚拟装配没有被激发2 53 由于缺少配置而无 BOM 展开3 58 未包括有效日期后的请求3 56 在计划时界内短缺3 40 被主计划提供的覆盖1 69 可能的递归BOM组件1 5 过去的未清日期1 6 过去的开始日期1 7 过去的结束日期4 10 应提前5 15 应推迟6 20 应取消7 30 计划日期改变3 25 超出库存量3 26 单个段超过3 57 终止物料部分被后续取代3 59 有效输出日期以后的收据1 42 订单建议已经改变1 44 重新研究的订单建议1 46 订单建议已被手工改变1 80 引用增加零售1 82 项目被冻结6、MB52 查库存7、BOM查询CS03 查BOM,更改查更改:环境里的更改项。

CS15 反查BOM表CS13 查BOM表。

COOIS 生产定单查询。

ZPP02 查工单更改记录。

SAP 术语汇总 (2)

SAP 术语汇总 (2)

序号名称所属模块完成状态1公司GL Y2公司代码GL Y3业务范围GL Y4会计年度变式GL Y5凭证类型GL Y6记帐码GL Y7会计科目表GL Y8行项目显示GL Y9科目分配模型GL Y10样本凭证GL Y11周期性凭证GL Y12统驭科目AR/AP Y13客户主数据AR Y14催款程序AR Y 15供应商主数据AP Y 16自动付款AP Y 17资产分类AM Y18折旧范围AM Y19折旧表AM Y 20折旧码AM Y 21控制范围CO Y22成本要素CO Y 23成本中心CO Y 24作业类型CO Y 25分摊CO Y26分配CO Y 27内部订单CO Y 28BOM CO Y29工艺路线CO Y财务模块术语术语解释公司代表了一个独立法人实体,由一个或多个公司代码组成。

公司代码是一个法定的会计主体。

在公司代码中确定会计年度、币种以及税务报表。

业务部门(范围)在内部用于建立资产负债表和损益表;同时也可将其用于满足外部分段报告的需要总帐模块提供了灵活的方式来定义会计年度和会计期间,企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个“会计年度变式”。

对与一个集团来说,可以有多个会计年度变式,各个分公司可以共用某个会计年度变式,也可以使用自己特殊的会计年度变式。

凭证类型包含用于管理不同凭证的控制数据,可以按凭证类型查看、排序和归档,它可以决定一个凭证的号码范围还有采用的汇率类型等等。

记帐码用于确定行项目记帐的方向,借记或贷记。

它还确定了记帐科目的类型(总帐科目或明细分类帐帐户)和记帐数据输入的屏幕格式。

会计科目表是会计系统用来记录资产价值和价值流的分类系统,此外,它还确保了科目文本的正确翻译。

在 SAP 系统中,会计科目表有以下形式:·作为经营需要的会计科目表。

经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目,也允许进行特殊的,在公司范围内的业务处理。

财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。

SAP常用名词解释

SAP常用名词解释

SAP常用名词解释名词解释:Manufacture:制造商Vendor:供货商AML( Approval manufacture list):合格制造商清单MM( Material management):物料管理,包括采购和仓库管理.A VL( Approval vendor gt; list):合格供货商清单Info record:采购信息记录,记录Vendor与Material之间的关联信息主要是价格信息和有效期Source list:来源清单,记录某料有哪些合格vendor供应,各vendor供应有效期限是多久Quota arrangement:配额协议,记录某料由哪些vendor供应,各vendor供应比例占多少,供应有效期限是多久.PR (Purchase Requisition):采购物料前开立的请购单,一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生,也可以手工开立,是采购下正式采购单的重要依据.PO (Purchase Order):采购部开给供货商的正式订单.也是供货商交货和我们收货的重要依据.一般是根据PR转为POSA(Scheduling Agreement):排程协议,相当于采购通常所说的“空白订单”,“Blanket Order”,一般订单数量比较大,而且SA不可以直接收货,必须在SA的每个Item中在维护具体的交货信息才可以作收货.----SL (Schedule Line):交货排程,即SA中所提到的每个Item中在维护具体的交货信息,只有维护了SL的SA才可以收料.一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生. GR(Goods receive):收货.当供货商交货后,仓库根据PO/SA/SL将货收入系统仓库.GT(Goods transfer):物料转移,比如说把11-1231-01这颗料A仓库转移到B仓库.GI(Goods Issue):发料.比如工单开立后要发料到工单中, 产线才有料做生产的动作.MRP (Material Requirements Planning):物料需求计划,采购下单的基本依据,根据demand. ROP (Reorder point):再订购点,run MRP时当库存低于该水位时系统自动产生PR/SL/Plan order. PP: Production Planning 生产计划,与生产相关的事务处理﹐如建立BOM﹐开立工单﹐计划物料需求﹐生产排程等。

SAP常用表及中文描述

SAP常用表及中文描述

模块表名中文描述CO CEPC利润中心主数据表CO COBK成本控制对象:凭证标题CO COEJ成本控制对象:与财政年度相关的各行项目CO COEJL成本控制对象:业务类型行项目(按财政年)CO COEJR成本控制对象:统计关键数行项目(按财政年)CO COEJT成本控制对象:业务价格行项目(按财政年)CO COEP成本控制对象:与期间相关的各行项目CO COEPL成本控制对象:业务类型行项目(按期间)CO COEPR成本控制对象:统计关键数行项目(按期间)CO COEPT成本控制对象:业务价格行项目(按期间)CO COKA成本控制对象:成本要素控制数据CO COKL成本控制对象:作业类型的控制数据CO COKP成本控制对象:主要计划控制数据CO COKR成本控制对象:统计关键数控制数据CO COKS成本控制对象:次级计划编制的控制数据CO COSL成本控制对象:作业类型总计CO COSP CO 对象:外部记帐的成本总计CO COSR CO 对象:统计关键指数总计CO COST成本控制对象:价格总计CO CSKA成本要素 (数据与科目表相关)CO CSKB成本要素 (数据与成本控制范围相关)CO CSKS成本中心主数据CO CSKT成本中心说明文本CO CSKU成本要素文本CO CSLA作业主档CO CSLT作业类型文本CO GLPCA成本控制-利润中心会计:实际行项目FI ANAR资产类型FI ANAT资产类型文本FI ANBZ资产行项目帮助结构FI ANEA用于比例值的资产行项目FI ANEK凭证抬头资产过帐FI ANEP资产行项目FI ANEV资产定金结算FI ANGA资产目录一般数据FI ANGB资产目录折旧范围FI ANGT资产目录文本表FI ANIA投资项目的折旧模拟FI ANIB投资项目折旧模拟折旧范围FI ANKA资产类别:通用数据FI ANKAZ资产分类:技术字段的扩展FI ANKB资产分类:折旧范围FI ANKP资产类别:与折旧表相关的字段内容FI ANKT资产类别描述FI ANKV资产类别:保险类型FI ANLA资产主记录段FI ANLB折旧条件FI ANLC资产值字段FI ANLE按行项目的资产来源FI ANLH主资产号FI ANLK按成本要素的资产来源FI ANLP资产期间价值FI ANLQ来自每一记帐等级折旧记帐运行的期间值FI ANLT资产文本FI ANLV保险数据FI ANLW可保险的值(与年度相关的)FI ANLX资产主记录段FI ANLZ时间相关资产分配FI BKPF会计核算凭证标题FI BNKA银行主记录FI BSAD会计核算:客户的第二个索引(已结算项目)FI BSAK会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目)FI BSAS会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目)FI BSEC一次性帐户数据凭证段FI BSEG会计核算凭证段FI BSET税收数据凭证段FI BSID会计核算:客户的第二次索引FI BSIK会计核算:供应商的第二次索引FI BSIS会计核算:用于总帐科目的第二个索引FI GLFUNCA带有用于IDES功能范围的实际行项目表FI GLT0总帐科目主记录业务额FI KNA1客户主文件的一般数据FI KNAS客户主数据(一般地区的增值税登记号)FI KNB1客户主数据 (公司代码)FI KNB4客户收付历史FI KNB5客户主记录 (催款数据)FI KNBK客户主数据 (银行细目)FI KNC1客户主记录 (交易额)FI KNC3客户主数据 (特殊总帐业务额)FI LFA1供应商主数据 (一般地区)FI LFAS供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)FI LFB1供应商主数据 (公司代码)FI LFB5供应商主数据 (催款数据)FI LFBK供应商主数据 (银行细目)FI LFC1供应商主数据 (业务额)FI LFC3主供应商 (特殊总分类帐交易图表)FI NBNK银行的号码范围FI NKUK改变凭证编号范围FI PAYR支付媒体文件FI PCEC预先计数检查FI REGUH来自支付程序的结算数据FI REGUP来自收付程序的处理项目FI REGUS科目被收付建议冻结FI REGUV对于收付程序的控制记录FI SKA1总帐科目主记录 (科目表)FI SKAT总帐科目主记录(科目表:说明)FI SKB1总帐科目主记录 (公司代码)FI T001公司代码FI T001B允许的记帐期FI T005国家FI T005T国家名FI T012开户行FI T012T开户行帐户名FI TBSL过帐码FI TBSLT过帐代码名称FI TCURC货币代码FI TCURF转换因子FI TCURR汇率FI TCURT货币代码名FI TCURV货币换算的兑换率类型FI TCURW汇率类型的使用FI TGSB业务范围FI TGSBT业务部门名称MM EBAN采购申请MM EBKN采购申请帐户设置MM EBUB有关物料的运输请求的索引MM EINA采购信息记录 - 一般数据MM EINE采购信息记录 - 采购组织数据MM EIPA订购价格历史:信息记录MM EKAB批准凭证MM EKBE采购凭证历史MM EKBZ每个采购凭证的历史:交货费用MM EKET计划协议计划行MM EKKN采购凭证中的帐户设置MM EKKO采购凭证抬头MM EKPO采购凭证项目MM EKUB有关物料的库存运输单的索引MM ESKN服务包中的帐户分配MM IKPF抬头:实地盘存凭证MM ISEG盘点库存凭证项目MM KONV条件(事务数据)MM LFM1供应商主记录购买组织数据MM MAKT物料描述MM MAPR有关预测的物料索引MM MARA常规物料数据MM MARC物料的工厂数据MM MARD物料的仓储位置数据MM MARDH物料主储存位置段:历史MM MARM物料的计量单位MM MARV物料控制记录MM MBEW物料评估MM MBEWH物料评估:历史MM MBPR生产仓位库存MM MCHA批次MM MCHB批量库存MM MKPF抬头:物料凭证MM MLAN物料的税分类MM MLGN每一仓库号物料数据MM MSEG物料凭证项目MM MLGT每一存储类型的物料数据MM MSKU客户的特殊库存MM MSTA物料主记录状态MM MVER物料消耗量MM MVKE物料销售数据MM RSEG凭证项目:收款发票MM S012采购MM T001L仓储地点PP AFFL加工单顺序PP AFFT订单-流程指令PP AFFV订单-流程指令值PP AFKO订单表头数据 PP 订单PP AFPO订单项PP AFRU订单确认PP CKHS抬头:单位成本核算(控制+总计)PP CKHT CKHS 文本PP CKIP单位成本核算: 期间成本行项PP CKIT CKIS的文本PP COER销售订单值收益PP CRCA工作中心能力分配PP CRCO分配工作中心到成本中心PP CRHD工作中心表头PP DOST BOM 链接文档PP EQST BOM链接设备PP KAKO能力表头段PP KAKT能力描述PP KBED能力需求记录PP KDST BOM 链的销售订单PP KEKO产品成本核算 - 表头数据PP KEPH产品成本核算: 制造成本的成本构成PP MAST BOM 链接物料PP STAS BOMs - 项选择PP STKO BOM 表头PP STPO BOM 项目PP STPU BOM 子项目PP STST标准 BOM 链PP STZU永久 BOM 数据PP TPST功能位置 - BOM 链SD KNMT客户-物料信息记录数据表SD KNMTK客户-物料信息记录标题表SD KNVA客户主装货点SD KNVD客户主记录销售查询表SD KNVI客户基本税指示符SD KNVK客户主要联系伙伴SD KNVL客户原执照SD KNVP客户主记录伙伴功能SD KNVS客户主装运数据SD KNVT用于销售的客户主记录文本SD KNVV客户主记录销售数据SD KONA回扣协议SD KOND条件( 数据 )SD KONH条件( 抬头 )SD KONM定价( 1维数量等级 )SD KONP条件( 项目 )SD KONV条件(事务数据)SD KONW条件(1 维值比例)SD LIPS SD凭证 : 交货: 项目数据SD NACH细化的输出数据SD NAST消息状态SD VAKGU销售索引 : 报价有效期SD VAKPA销售索引 : 按合作伙伴功能的订单SD VAPMA销售索引 : 按物料的订单项目SD VBAG销售凭证 : 按计划协议中细目的批准数据SD VBAK销售凭证 : 抬头数据SD VBBE销售需求: 单独记录SD VBBS销售需求总计记录SD VBFA销售凭证流SD VBFS汇总处理的错误日志SD VBKA销售活动SD VBKD销售凭证 : 业务数据SD VBKOF SD索引: 按合作伙伴功能的未确定销售活动SD VBKPA SD索引: 按合作伙伴功能的销售活动SD VBLK SD凭证 : 交货单抬头SD VBLS汇总处理的交货单SD VBPA销售凭证 : 合作伙伴SD VBSK关于销售凭证抬头的汇总处理SD VBSS汇总处理: 销售凭证SD VBUK销售凭证 : 抬头状态和管理数据SD VBUP销售凭证 : 项目状态SD VBUV销售凭证 : 不完整性日志SD VEPVG交货到期索引SD VETVG库存调拔的交货到期索引SD VKAOF销售索引 : 未确定的销售活动SD VKDFS SD索引: 出具发票初始器SD VLKPA销售索引 : 按合伙人功能的交货SD VLPMA销售索引 : 物料的交货项目SD VRKPA销售索引 : 按合作伙伴功能的票据SD VRPMA销售索引 : 每一物料的开票项目SD VTFA装运凭证流SD VTRDI装运计划索引CO模块CEPC_利润中心主数据表CO模块COBK_成本控制对象:凭证标题CO模块COEJ_成本控制对象:与财政年度相关的各行项目CO模块COEJL_成本控制对象:业务类型行项目(按财政年)CO模块COEJR_成本控制对象:统计关键数行项目(按财政年)CO模块COEJT_成本控制对象:业务价格行项目(按财政年)CO模块COEP_成本控制对象:与期间相关的各行项目CO模块COEPL_成本控制对象:业务类型行项目(按期间)CO模块COEPR_成本控制对象:统计关键数行项目(按期间)CO模块COEPT_成本控制对象:业务价格行项目(按期间)CO模块COKA_成本控制对象:成本要素控制数据CO模块COKL_成本控制对象:作业类型的控制数据CO模块COKP_成本控制对象:主要计划控制数据CO模块COKR_成本控制对象:统计关键数控制数据CO模块COKS_成本控制对象:次级计划编制的控制数据CO模块COSL_成本控制对象:作业类型总计CO模块COSP_CO 对象:外部记帐的成本总计CO模块COSR_CO 对象:统计关键指数总计CO模块COST_成本控制对象:价格总计CO模块CSKA_成本要素 (数据与科目表相关)CO模块CSKB_成本要素 (数据与成本控制范围相关)CO模块CSKS_成本中心主数据CO模块CSKT_成本中心说明文本CO模块CSKU_成本要素文本CO模块CSLA_作业主档CO模块CSLT_作业类型文本CO模块GLPCA_成本控制-利润中心会计:实际行项目FI模块ANAR_资产类型FI模块ANAT_资产类型文本FI模块ANBZ_资产行项目帮助结构FI模块ANEA_用于比例值的资产行项目FI模块ANEK_凭证抬头资产过帐FI模块ANEP_资产行项目FI模块ANEV_资产定金结算FI模块ANGA_资产目录一般数据FI模块ANGB_资产目录折旧范围FI模块ANGT_资产目录文本表FI模块ANIA_投资项目的折旧模拟FI模块ANIB_投资项目折旧模拟折旧范围FI模块ANKA_资产类别:通用数据FI模块ANKAZ_资产分类:技术字段的扩展FI模块ANKB_资产分类:折旧范围FI模块ANKP_资产类别:与折旧表相关的字段内容FI模块ANKT_资产类别描述FI模块ANKV_资产类别:保险类型FI模块ANLA_资产主记录段FI模块ANLB_折旧条件FI模块ANLC_资产值字段FI模块ANLE_按行项目的资产来源FI模块ANLH_主资产号FI模块ANLK_按成本要素的资产来源FI模块ANLP_资产期间价值FI模块ANLQ_来自每一记帐等级折旧记帐运行的期间值FI模块ANLT_资产文本FI模块ANLV_保险数据FI模块ANLW_可保险的值(与年度相关的)FI模块ANLX_资产主记录段FI模块ANLZ_时间相关资产分配FI模块BKPF_会计核算凭证标题FI模块BNKA_银行主记录FI模块BSAD_会计核算:客户的第二个索引(已结算项目)FI模块BSAK_会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目)FI模块BSAS_会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目)FI模块BSEC_一次性帐户数据凭证段FI模块BSEG_会计核算凭证段FI模块BSET_税收数据凭证段FI模块BSID_会计核算:客户的第二次索引FI模块BSIK_会计核算:供应商的第二次索引FI模块BSIS_会计核算:用于总帐科目的第二个索引FI模块GLFUNCA_带有用于IDES功能范围的实际行项目表FI模块GLT0_总帐科目主记录业务额FI模块KNA1_客户主文件的一般数据FI模块KNAS_客户主数据(一般地区的增值税登记号)FI模块KNB1_客户主数据 (公司代码)FI模块KNB4_客户收付历史FI模块KNB5_客户主记录 (催款数据)FI模块KNBK_客户主数据 (银行细目)FI模块KNC1_客户主记录 (交易额)FI模块KNC3_客户主数据 (特殊总帐业务额)FI模块LFA1_供应商主数据 (一般地区)FI模块LFAS_供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)FI模块LFB1_供应商主数据 (公司代码)FI模块LFB5_供应商主数据 (催款数据)FI模块LFBK_供应商主数据 (银行细目)FI模块LFC1_供应商主数据 (业务额)FI模块LFC3_主供应商 (特殊总分类帐交易图表)FI模块NBNK_银行的号码范围FI模块NKUK_改变凭证编号范围FI模块PAYR_支付媒体文件FI模块PCEC_预先计数检查FI模块REGUH_来自支付程序的结算数据FI模块REGUP_来自收付程序的处理项目FI模块REGUS_科目被收付建议冻结FI模块REGUV_对于收付程序的控制记录FI模块SKA1_总帐科目主记录 (科目表)FI模块SKAT_总帐科目主记录(科目表:说明)FI模块SKB1_总帐科目主记录 (公司代码)FI模块T001_公司代码FI模块T001B_允许的记帐期FI模块T005_国家FI模块T005T_国家名FI模块T012_开户行FI模块T012T_开户行帐户名FI模块TBSL_过帐码FI模块TBSLT_过帐代码名称FI模块TCURC_货币代码FI模块TCURF_转换因子FI模块TCURR_汇率FI模块TCURT_货币代码名FI模块TCURV_货币换算的兑换率类型FI模块TCURW_汇率类型的使用FI模块TGSB_业务范围FI模块TGSBT_业务部门名称MM模块EBAN_采购申请MM模块EBKN_采购申请帐户设置MM模块EBUB_有关物料的运输请求的索引MM模块EINA_采购信息记录 - 一般数据MM模块EINE_采购信息记录 - 采购组织数据MM模块EIPA_订购价格历史:信息记录MM模块EKAB_批准凭证MM模块EKBE_采购凭证历史MM模块EKBZ_每个采购凭证的历史:交货费用MM模块EKET_计划协议计划行MM模块EKKN_采购凭证中的帐户设置MM模块EKKO_采购凭证抬头MM模块EKPO_采购凭证项目MM模块EKUB_有关物料的库存运输单的索引MM模块ESKN_服务包中的帐户分配MM模块IKPF_抬头:实地盘存凭证MM模块ISEG_盘点库存凭证项目MM模块KONV_条件(事务数据)MM模块LFM1_供应商主记录购买组织数据MM模块MAKT_物料描述MM模块MAPR_有关预测的物料索引MM模块MARA_常规物料数据MM模块MARC_物料的工厂数据MM模块MARD_物料的仓储位置数据MM模块MARDH_物料主储存位置段:历史MM模块MARM_物料的计量单位MM模块MARV_物料控制记录MM模块MBEW_物料评估MM模块MBEWH_物料评估:历史MM模块MBPR_生产仓位库存MM模块MCHA_批次MM模块MCHB_批量库存MM模块MKPF_抬头:物料凭证MM模块MLAN_物料的税分类MM模块MLGN_每一仓库号物料数据MM模块MSEG 物料凭证项目MM模块MLGT_每一存储类型的物料数据MM模块MSKU_客户的特殊库存MM模块MSTA_物料主记录状态MM模块MVER_物料消耗量MM模块MVKE_物料销售数据MM模块RSEG_凭证项目:收款发票MM模块S012_采购MM模块T001L_仓储地点PP模块AFFL_加工单顺序PP模块AFFT_订单-流程指令PP模块AFFV_订单-流程指令值PP模块AFKO_订单表头数据 PP 订单PP模块AFPO_订单项PP模块AFRU_订单确认PP模块CKHS_抬头:单位成本核算(控制+总计)PP模块CKHT_CKHS 文本PP模块CKIP_单位成本核算: 期间成本行项PP模块CKIT_CKIS的文本PP模块COER_销售订单值收益PP模块CRCA_工作中心能力分配PP模块CRCO_分配工作中心到成本中心PP模块CRHD_工作中心表头PP模块DOST_BOM 链接文档PP模块EQST_BOM链接设备PP模块KAKO_能力表头段PP模块KAKT_能力描述PP模块KBED_能力需求记录PP模块KDST_BOM 链的销售订单PP模块KEKO_产品成本核算 - 表头数据PP模块KEPH_产品成本核算: 制造成本的成本构成PP模块MAST_BOM 链接物料PP模块STAS_BOMs - 项选择PP模块STKO_BOM 表头PP模块STPO_BOM 项目PP模块STPU_BOM 子项目PP模块STST_标准 BOM 链PP模块STZU_永久 BOM 数据PP模块TPST_功能位置 - BOM 链SD模块KNMT_客户-物料信息记录数据表SD模块KNMTK_客户-物料信息记录标题表SD模块KNVA_客户主装货点SD模块KNVD_客户主记录销售查询表SD模块KNVI_客户基本税指示符SD模块KNVK_客户主要联系伙伴SD模块KNVL_客户原执照SD模块KNVP_客户主记录伙伴功能SD模块KNVS_客户主装运数据SD模块KNVT_用于销售的客户主记录文本SD模块KNVV_客户主记录销售数据SD模块KONA_回扣协议SD模块KOND_条件( 数据 )SD模块KONH_条件( 抬头 )SD模块KONM_定价( 1维数量等级 )SD模块KONP_条件( 项目 )SD模块KONV_条件(事务数据)SD模块KONW_条件(1 维值比例)SD模块LIPS_SD凭证 : 交货: 项目数据SD模块NACH_细化的输出数据SD模块NAST_消息状态SD模块VAKGU_销售索引 : 报价有效期SD模块VAKPA_销售索引 : 按合作伙伴功能的订单SD模块VAPMA_销售索引 : 按物料的订单项目SD模块VBAG_销售凭证 : 按计划协议中细目的批准数据SD模块VBAK_销售凭证 : 抬头数据SD模块VBBE_销售需求: 单独记录SD模块VBBS_销售需求总计记录SD模块VBFA_销售凭证流SD模块VBFS_汇总处理的错误日志SD模块VBKA_销售活动SD模块VBKD_销售凭证 : 业务数据SD模块VBKOF_SD索引: 按合作伙伴功能的未确定销售活动SD模块VBKPA_SD索引: 按合作伙伴功能的销售活动SD模块VBLK_SD凭证 : 交货单抬头SD模块VBLS_汇总处理的交货单SD模块VBPA_销售凭证 : 合作伙伴SD模块VBSK_关于销售凭证抬头的汇总处理SD模块VBSS_汇总处理: 销售凭证SD模块VBUK_销售凭证 : 抬头状态和管理数据SD模块VBUP_销售凭证 : 项目状态SD模块VBUV_销售凭证 : 不完整性日志SD模块VEPVG_交货到期索引SD模块VETVG_库存调拔的交货到期索引SD模块VKAOF_销售索引 : 未确定的销售活动SD模块VKDFS_SD索引: 出具发票初始器SD模块VLKPA_销售索引 : 按合伙人功能的交货SD模块VLPMA_销售索引 : 物料的交货项目SD模块VRKPA_销售索引 : 按合作伙伴功能的票据SD模块VRPMA_销售索引 : 每一物料的开票项目SD模块VTFA_装运凭证流SD模块VTRDI_装运计划索引。

sap常用术语

sap常用术语

常用术语控制范围:是在集团下的组织单位,用于代表成本管理会计中相对独立进行成本控制的组织结构。

公司代码:等同于会计基本假设中的会计主体,是财务模块中对外出具财务报表的最小核算单位。

业务范围:是一个会计的组织单元,用于描述单独的运营或者负责的商业组织。

记账码:记账码在行项目中有控制功能。

对于行项目的有效账户类型(客户、供应商、总账科目、资产以及物料)。

决定记账科目为借记或贷记。

科目:记账用的会计要素。

例如:总账科目、客户编码、供应商编码、固定资产编号。

凭证类型:用于记录不同业务类型的会计凭证,对于不同的会计凭证类型凭证编号不一样。

统驭科目:是一种总账科目,明细账的业务数据(明细账指客户、供应商、固定资产)通过总账科目即时更新总账数据。

特别总账标识(SGL标识):在系统中我们一般把供应商经常发生的业务对应的应付账款总账科目设为它的统驭科目。

但是除了最经常的开票业务以外,该供应商还可能有涉及到预付账款、应付质保金等科目,这里我们用特别总账标志,将此业务区分开来。

凭证日期:指业务原始凭证发生的日期。

过账日期:指会计凭证的入账日期。

过账期间:指会计凭证的入账月份,与过账日期中的月份一致。

货币/汇率:公司代码记账的货币,货币为RMB。

凭证抬头文本:对会计凭证业务的描述,即凭证摘要。

文本:凭证行项目描述,即针对每条行项目的摘要。

凭证编号:记录会计凭证的标识,凭证编号具有唯一性,一般由系统按照后台配置规则自动按顺序编码。

原因代码:资金科目收支的原因,用于出具现金流量表。

成本中心:是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元,成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。

内部订单:成本对象的一种,用以归集、监控和报告内部任务的成本投入;内部订单都是统计型订单,用于核算单体项目。

资产分类:定义资产的类别,资产分类有。

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SD常用术语汇集
Sold-to-party : 下订单客户售达方
Ship-to-party : 收货之客户收货方
Bill-to-party : 仅指收发票之客户开票方
Payer-to-party : 付款人付款方
Customer Code : 客户代码
Sales Organization : 销售业务组织,指台达的某一事业部
Distribution Channel : 销售通路分销渠道
Division : 产品别生产线
Sales Areas : 销售网 , 销售业务组织 + 销售通路 + 产品别
Company Code : 公司代码
Incoterms : 国际交运条件
Payment Terms : 付款条件
Price Master : 单价主档
YWST : 销项税则
ZWST : 销退税则
内销 : 凡以人民币付款的均为内销
外销 : 凡非以人民币付款的均为外销
Order Type : 合约类别订单类型
ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的 delivery date 和数量反转 : 因SO中某些数据Key in 错误,影响后续出货作业,才执行此动作
D/O (Delivery Note) : 出货通知单
Shipping Method : 运输方式
PP常用术语汇集
BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为 group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .
BLK(Block):工单锁定.
Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.
CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.
DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.
Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.
DLV(Delivery):工单完全入库.
ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.
EO/P 制程外包订单.
Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中,此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.
Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.
Lead Time : 某机种的生产时间.
MPS(Main Production Schedule):主生产排程.
OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.
Order Date:工单日期.
Pilot run: 试制,即是试验性生产.
Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.
Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.
Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.
REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.
Schedule Date:上线日期.
TECO(Technical Complete):工单关闭.
Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.
工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时
MM常用术语汇集
MM: materials management,即物料管理.
MRP: material requirement planning,即物料需求计划
P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单.
P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单
PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.
ROH: SAP系统中所定义 raw material 类别.
FERT: SAP系统中所定义成品类别.
S/ sales order, 业务订单.
Delivery: 常指业务订单的出货单号码.
Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表
Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件数据,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等数据.
Source list: 设定料号的供货商名单
Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价
Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将 Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点
Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款
Components: 成品或机种组成成份的称谓
Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期.
Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做 release后才能收料.
Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.
Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作
Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.
P/N: part number,材料的料号.
Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.
Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生质量问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.
MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如 101 / 102 / 261 / 262等.
Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.
FI常用术语
chart of account 会计科目
chart of accounts 会计科目表
primary cost elements 主要成本要素
secondary cost elements 次要成本要素
order-related cost elements 订单相关成本要素
stocks of finished and semifished products 产成品和在产
inventory change 库存变动
closing accounts 结帐
short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”activity type————作业类型
chart of accounts————科目表credit————贷方
debit————借方
document————凭证
financial year————会计年度
overhead————间接费用
posting priods————过帐期间
ledger 分类帐、分类总帐
sub-ledger 明细帐。

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