部门预算编制(财政版)系统-操作手册
青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册
绥化市青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册北京太极华青软件有限公司2017年12月目录1 软件安装 (3)1.1 程序包安装介绍 (3)1.2 连接服务器设置 (8)1.3 修改登录密码 (9)2 编报部门预算 (10)2.1 基础信息录入 (10)2.1.1 填报“单位基本情况表” (10)2.1.2 检查及填报“在职人员工资表” (11)2.1.3 检查及填报“离退人员工资表” (12)2.1.4 填报“遗属及其他人员表” (13)2.1.5 填报“单位基本数字表” (13)2.2 预算编审--预算编审录入 (14)2.2.1 支出项目录入表(基本支出项目) (15)2.2.2 支出项目录入表(项目支出项目) (16)2.2.3 收入征收计划表 (17)2.2.4 保存“收入项目主表” (18)2.3 数据审核 (18)2.4 数据送审 (19)3 公式刷新 (20)3.1 报表公式刷新 (20)4 报表系统 (22)4.1 报表运行 (22)5 基础资料 (23)5.1 单位用户名和初始密码 (23)引言为进一步提升绥化市青冈县财政局预算管理水平,加快推进预算改革涉及的重点业务,积极探索以信息化手段促进管理的道路,拟对现有的预算管理类软件做相应的整合及升级工作,形成符合当地业务要求且支撑业务未来发展的预算管理一体化系统。
把现有部门预算系统升级为css网络版,需要利用网连接到财政内网,计算机操作系统包括(xp、win7均可)安装本地程序包并设置服务器地址,(服务器地址如下:http://10.60.157.242:8001/cssServerPortal231223/)各个预算单位使用本单位用户名(即预算单位6位代码或9位编码,例如:001001)及密码(默认:1)登录系统。
系统包含基础资料库、预算编审、报表系统等模块,实现三位一体,系统间无缝衔接。
其中基础资料库包括单位信息、人员信息等。
财政预算指标管理系统V6.0C用户手册
财政预算指标管理系统V6.0C系统操作用户手册方正集团·方正春元科技发展有限公司版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。
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文档编号及版本CY-ZBGL-CWGL&BBGL-V6.0-YHSC-001目录文档变更说明 (2)文档编号及版本 (2)文档约定 (6)第一部分准备工作 (8)1.如何使用本手册 (8)1.1、如果您初次阅读本手册 (8)1.2、如果您参加过系统应用培训 (8)1.3、如果您具备系统应用基础 (8)1.4、使用本手册注意事项 (8)2.基本操作技能 (9)2.1、【刷新】 (9)2.2、【新增单据】 (9)2.3、【修改】 (9)2.4、【删除】 (9)2.5、【作废】 (9)2.6、【送审】 (9)2.7、【取消送审】 (9)2.8、【导出】 (10)2.9、【打印】 (10)3.系统用户界面GUI (10)3.1、登录主界面 (10)3.2、用户典型操作界面 (11)第二部分业务导引 (14)1.业务导引概述 (14)2.业务操作导引 (14)1.1、了解系统菜单 (14)1.2、了解部门预算接口 (14)1.3、了解年初控制数管理 (14)1.4、了解指标录入 (14)1.5、了解指标审核 (15)1.6、了解指标生效 (15)1.7、了解指标冻结/解冻管理 (15)1.8、了解指标修正管理 (15)1.9、了解其他外部接口 (15)1.10、了解支付方式变更 (15)1.11、了解年终结转 (15)1.12、了解统计分析的使用 (16)第三部分系统业务操作手册 (17)1.系统菜单 (17)1.1、重新登录 (17)1.2、切换角色 (17)1.3、修改密码 (18)1.4、退出系统 (19)2.部门预算接口 (20)2.1、编码设置 (20)2.2、部门预算接口 (23)3.年初控制数管理 (26)3.1、年初控制数录入 (26)3.2、年初控制数审核 (29)3.3、年初控制数生效 (31)4.指标管理 (32)4.1、新增单据 (32)4.1、1.财政待分指标追加单 (32)4.1、2.财政待分指标追减单 (37)4.1、3.财政待分指标调剂单 (40)4.1、4.处室待分指标追加单(录入追加) (43)4.1、5.处室待分指标追加单(分配追加) (44)4.1、6.处室待分指标追减单 (48)4.1、7.处室待分指标调剂单 (48)4.1、8.处室待分指标划转单 (49)4.1、9.单位可执行指标追加单(录入追加) (52)4.1、10.单位可执行指标追加单(分配追加) (52)4.1、11.单位可执行指标追减单 (53)4.1、12.单位可执行指标调剂单 (54)4.2、单据修改 (55)4.3、单据删除 (55)4.4、单据作废 (56)4.5、单据送审 (57)5.指标审核 (60)6.指标生效 (65)7.指标冻结/解冻 (67)8.指标修正 (71)9.其他外部接口 (72)10.支付方式变更 (72)11.年终结转 (74)12.统计分析 (74)12.1、指标单据查询 (74)12.2、指标明细查询 (75)12.3、处室指标查询 (76)12.4、单位指标查询 (76)12.5、财政预算指标调整表 (77)12.6、指标执行情况查询 (78)第四部分附录 (79)业务整体流程 (79)服务支持说明 (79)文档约定手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作,操作不当可能会引发严重后果。
财政账户管理系统简明操作手册(预算单位)
湖北省财政账户管理信息系统(预算单位)简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注:2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录,系统可自动完成升级,升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】(如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低,则进行如下操作。
)打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注:用户编码跟支付系统用户编码一致,初始密码 1,首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后,选择具体菜单进行相关业务的处理,主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护:补录所缺单位基础信息,核对补录单位组织机构代码号,明确单位是否在汉,如非在汉,选择具体归属管理监督办,修改保存。
账户年检上报录入:提取原有账户信息编辑,补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息,根据财政管理要求对指定账户添加附件,然后保存;新增需上报但未提取到的账户信息;删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息,送审上报。
账户开立申请录入:新增开户申请,填写申请信息和申请理由,可添加对应的申请附件资料,保存送审。
账户变更申请录入:勾选其中一个单位已有账户,新增变更申请,填写变更内容和申请理由(只可变更户名和开户行),可添加对应的申请附件资料,保存送审。
账户销户申请录入:勾选其中一个单位已有账户,新增销户申请,填写销户申请理由,保存送审。
政府部门财务报告用户操作手册
政府部门财务报告用户操作手册2023年4月政府部门财务报告用户操作手册一、单位用户操作流程政府部门财务报告单位用户编制的整体流程为:二、单位用户操作详解1、系统登陆系统登陆地址为:(财政内网)。
登录后出现首页,分为菜单栏、快捷通道、我的待办、消息中心等栏目,进入相应的功能请点击页面左侧“政府财报”菜单。
注意:系统登陆的初始密码为1,登陆后可以通过设置-密码修改来修改登陆密码,密码长度不能小于8位,并且必须包含数字和字母的组合。
系统登陆用户规则举例如下:例如:【长沙市】财政区划(6位):部门:单位:单位用户录入岗格式:财政区划_单位编码01,例如:单位用户审核岗格式:财政区划_单位编码02,例如:部门用户录入岗格式:财政区划_部门编码01,例如:部门用户审核岗格式:财政区划_部门编码02,例如:2、单位基础信息完善(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“信息管理”-“基础信息”进入单位基础信息录入页面,如下图所示,在相应位置录入内容后点击“确认修改”进行保存。
注意:1、切换执行会计制度和账套,报表需要重新生成,请谨慎操作。
2、统一社会信用代码需要仔细核对并填写准确,与核算云中单位统一社会信用代码保持一致,才能从核算云取到数据。
3、联系人和联系方式请如实填写,方便后续对账和抵销环节的沟通。
3、往来对象信息补充(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“往来对象信息补充”进入往来对象信息补充页面,如下图所示:3、1修改往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“修改”按钮,进入往来对象对应的修改页面,按下图所示进行操作:3、2清除往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“清除”按钮,再点击“确定”按钮会清除当前选中记录的往来对象对应关系。
3、3往来对象批量修改:点击“往来对象批量修改”按钮,进入往来对象批量修改页面,按下图所示进行操作:4、单位凭证数据汇总(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“单位凭证数据汇总”进入单位凭证数据汇总页面,如下图所示:4、1更新数据:点击“更新数据”按钮,系统会从账务系统提取最新的财务数据,并覆盖掉在财报系统中细化和修改的数据。
财政综合管理信息系统操作手册(单位用户)
财政综合管理信息系统用户操作手册编号:Q/TJHQ-2017-WYB-DWPX-01北京市太极华青信息系统有限公司2017年10月目录1软件安装 (1)1.1安装步骤 (1)2软件登录 (6)2.1登陆信息填写 (6)2.1.1打开预算软件 (6)2.1.2修改用户密码 (11)3基础信息填报 (13)3.1单位基本情况表填报 (13)3.2在职人员工资表填报 (15)3.3离休人员工资表 (23)3.4退休人员工资表 (24)3.5单位基本数字表 (24)4基本支出填报 (29)4.1进入预算编审 (29)4.2支出项目录入表 (30)4.3批量新增基本支出 (37)5项目支出填报 (40)5.1项目填报 (40)5.2项目状态转换 (46)6确认全部预算数据 (46)6.1筛选 (47)7填报其余预算录入表 (48)7.1填报收入征收计划表 (48)7.2填报收入项目主表 (48)7.3收支总表 (49)8送主管股室审核 (49)8.1送审 (50)8.2收回送审 (52)9报表查询 (53)9.1报表数据查询 (54)9.2保存查询报表 (55)1软件安装1.1 安装步骤➢安装程序找到文件夹中,“Setup.exe”执行程序,“双击”进行软件安装。
➢安装步骤1图1-1点击“下一步”进行安装➢安装步骤2图1-2 点击“是”➢安装步骤3图1-3 公司名称:tjhq然后点击“下一步”,继续进行安装图1-4此处可以更换安装路径,也可以默认,点击“下一步”继续。
➢安装步骤5图1-5点击“下一步”,继续安装。
图1-6 点击“下一步”继续安装。
➢安装步骤7图1-7等待安装完成➢安装步骤8选择“是,立即重新启动计算机。
”然后点击“完成”。
➢安装完成安装完成后,桌面会出现如下图标➢如果出现卸载后法无法安装进入系统注册表(开始—运行—输入regedit回车),删除如下位置:WIN64:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Microsoft/Windows/CurrentVersi on/Uninstall/{F2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}WIN32:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{F 2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}以及如下地方HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/tjhq_efmis_1.0HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/太极华青信息系统有限公司/财政综合管理系统"再重新安装➢客户端程序多开进入系统注册表(开始—运行—输入regedit回车),修改如下位置:win32HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tjhq_efmis_1.0\下的ISMULTIPORTAL值修改为1win64HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\tjhq_efmis_1.0\下的值ISMULTIPORTAL修改为12软件登录2.1 登陆信息填写2.1.1打开预算软件双击此图标打开软件➢填写登陆地址在服务器位置输入如下地址:http://10.60.143.26:7001/cssServerPortal231181/然后点击十字按钮进行测试连接,输入地址正确,会弹出如下对话框,点击“确定”即可。
中央部门预算管理系统操作手册范本
中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
财政预算管理一体化系统操作指南
财政预算管理一体化系统操作指南一、引言财政预算管理一体化系统是一种集成财政预算管理的信息化平台,通过系统化的流程、规范化的操作,实现财政预算的全过程管理和监控。
本文将为您介绍财政预算管理一体化系统的操作指南,帮助您快速上手并高效地使用该系统。
二、系统登录与权限管理1. 登录系统首次登录系统,需使用管理员账号及密码进行登录。
管理员账号具有最高权限,负责系统的配置、用户管理等操作。
普通用户需向管理员申请账号,并由管理员分配相应的权限。
2. 权限管理在系统中,不同用户有不同的权限,可访问的功能模块和操作也不同。
管理员可以根据用户的职责和工作需求,分配相应的权限,确保用户仅能进行其职责范围内的操作。
三、预算编制与审核1. 创建预算项目在系统中,管理员可以创建预算项目,并设定相应的预算金额和时间范围。
预算项目可根据不同部门、项目或资金来源进行分类,便于后续的管理和监控。
2. 预算编制预算编制是财政预算管理的核心环节,通过系统的界面,用户可以根据预算项目的要求,填写预算明细。
预算明细应包括收入、支出、资金来源等相关信息,并进行详细的说明和解释。
3. 预算审核预算编制完成后,需要经过相应的审核流程。
系统会自动将预算提交给相关审核人员,审核人员可根据实际情况进行审核,并在系统中填写审核意见。
审核意见可包括通过、驳回、需修改等不同选项。
四、预算执行与监控1. 预算执行一旦预算通过审核,即可执行。
预算执行包括收入的征收和支出的支付等过程。
系统记录每笔收入和支出的相关信息,并进行分类和汇总,以便后续的财务分析和报表生成。
2. 预算监控系统提供了预算监控功能,可以实时监控预算的执行情况。
管理员和相关人员可以随时查看预算的使用情况、剩余金额等信息,及时发现问题并采取相应的措施。
五、财务分析与报表生成1. 财务分析系统提供了财务分析功能,可根据预算执行情况生成相应的财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估财政预算的执行效果和财务健康状况。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统,旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块,整合了各个部门的财务数据,使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机,在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制:在预算管理模块中,填写预算编制表格,包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批:提交编制好的预算表格,进行审批流程,获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行:预算执行阶段,根据批准的预算金额进行支出和收入的管理,并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入:录入各项财务业务的凭证信息,包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核:提交录入的会计凭证进行审核,确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成:根据录入的会计凭证信息,系统自动生成各类财务报表,如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账:对银行账户的资金流水进行对账,确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨:根据资金需求和实际情况,进行资金的内部调拨,确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理:管理单位各项现金资金,包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报:按照税务法规要求,准时向税务部门申报各项税收,并及时交纳税款。
2. 税务报表填报:根据税务部门要求,填写各类税务报表,如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案:接受税务部门的审核和备案工作,确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能,用户可以根据需要查询各类财务数据,并生成报表。
2. 报表导出:系统支持各类财务报表的导出,用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出,方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理,包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一部分:系统概述财政一体化系统是指将政府的财政管理信息整合并统一管理的一种系统。
该系统将财政部门的各类数据集中,实现财政信息的共享和协同,提高财政工作效率和透明度。
第二部分:登录和权限管理1.打开财政一体化系统网址。
2.输入用户名和密码,点击登录。
3.进入系统后,可以根据权限不同,进入不同的功能模块。
权限分为管理员权限和普通用户权限,管理员可以进行系统设置和用户管理,普通用户只能进行财务操作。
4.修改密码:登录系统后,在个人信息页面可以修改密码。
第三部分:功能模块操作1.财务功能模块-预算管理:可以进行预算编制、预算执行和预算调整等操作。
-财务核算:进行财务的日常记账、凭证管理、账务调整等操作。
-资产管理:实现对固定资产、无形资产的录入、调整和处置等操作。
-费用管理:包括债券费用、薪资费用的管理和核算等操作。
2.统计报表功能模块-预算执行情况统计:系统会根据输入的预算和实际执行情况自动生成统计报表,方便监控预算执行情况。
-财务报表:可以查看、导出各类财务报表,如资产负债表、利润表等。
3.经济分析功能模块-经济指标分析:根据输入的经济数据,系统会自动生成多个经济指标的分析报告,方便决策参考。
第四部分:常见操作问题解决1.如何导入数据?-在对应的功能模块下,找到导入按钮,点击后选择要导入的数据文件,系统会自动导入数据。
2.如何进行数据修改和删除操作?-在对应的功能模块下,找到需要修改或删除的记录,点击编辑或删除按钮,进行对应的操作。
3.如何查询财务报表?-在统计报表功能模块中,选择需要查看的财务报表类型,输入相应的时间范围,点击查询即可查看和导出报表。
第五部分:系统维护和更新系统维护和更新由系统管理员负责。
当系统出现故障时,管理员会对系统进行维护和修复。
总结:财政一体化系统是政府财政管理的重要工具,通过整合和统一管理财政信息,提高了财政工作效率和透明度。
本手册介绍了系统的登录和权限管理、各功能模块的操作方法和常见问题解决方案,帮助用户更好地使用该系统。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章:系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统,旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段,实现各项财务业务的快速处理和准确记录,为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构,包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口,后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块:预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章:系统操作2.1 登录系统启动系统后,输入正确的用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中,用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证,系统会自动生成会计分录,并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板,用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询,包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章:系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理,包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份,确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能,以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护,包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
财政预算管理一体化系统操作手册
财政预算管理一体化系统操作手册Managing a financial budget can be a challenging task for any organization, regardless of its size or industry. It is important to have a clear understanding of the financial goals and objectives of the organization in order to develop a comprehensive budget plan. 财政预算管理对于任何规模或行业的组织来说都是一项具有挑战性的任务。
要制定全面的预算计划,有必要清楚了解组织的财务目标和目标。
One effective way to streamline the budget management process is to implement an integrated budget management system. This system can help organizations improve efficiency, accuracy, and transparency in their budgeting processes. 一个有效的简化预算管理流程的方法是实施一体化的预算管理系统。
这种系统可以帮助组织在预算过程中提高效率、准确性和透明度。
The operation manual for the integrated budget management system plays a crucial role in guiding users on how to effectively utilize the system. It should provide detailed instructions on how to navigate the system, input data, generate reports, and perform various budgeting tasks. 一体化预算管理系统的操作手册在指导用户如何有效利用系统方面起着至关重要的作用。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册财政一体化系统操作手册主要包括以下内容:1. 登录界面:用户需要输入用户名和密码进行登录。
第一次登录时,系统默认密码为000000,登录后需要立即在“设置系统密码”功能进行密码修改。
2. 主界面:用户登录后,主界面会显示属于当前用户权限的功能菜单。
3. 基础信息管理:包括单位管理、人员管理、预算管理等功能。
单位管理:提供单位信息新增、修改和删除等操作,部门可以根据需求发起单位申请,审核通过后即可添加新单位信息。
人员管理:用于添加、编辑、删除单位人员信息,包括人员姓名、性别、年龄、职务等基本信息,以及人员工资、社保等相关信息。
预算管理:提供预算编制、预算执行、预算调整等功能,帮助部门进行预算管理和控制。
4. 日常业务处理:包括报销、支付、收入管理、采购管理等功能。
报销:用于处理部门日常费用报销,包括差旅费、办公费等各类费用。
支付:用于处理部门对外支付业务,包括工资发放、社保缴纳等。
收入管理:用于管理部门的收入来源,包括各类收入项目的记录和统计。
采购管理:用于管理部门的采购业务,包括采购申请、采购订单、入库管理等流程。
5. 系统管理:包括系统设置、权限管理、日志查询等功能。
系统设置:用于配置系统参数、设置系统界面等。
权限管理:用于分配用户角色和权限,确保不同用户只能访问其对应的功能模块。
日志查询:用于查询系统操作日志,以便追踪操作记录和审计。
6. 退出系统:在系统左上角点击退出系统按钮,即可安全退出财政一体化管理系统。
以上仅为财政一体化系统操作手册的部分内容概要,实际操作中可能还有更多详细信息和具体步骤,请参考完整的操作手册或咨询系统管理员。
预算管理系统操作说明
3、编制项目经费基本信息
(5)发现项目经费基本信息录入有误的点击“修改”按钮重复上述步 骤,如果项目经费尚未录入经济科目及政府采购计划(后面4、5步骤) 可以直接删除。
4、编制项目经费支出经济科目
(1)点击左边“预算编制管理”,点击弹出下拉框选择“支出预算编 制”,弹出以下界面。
4、编制项目经费支出经济科目
谢谢!
登陆成功后进入预算管理系统,在页面 的右上角可以更改用户密码或者退出。
注:红色圆圈标记处 栏目宽度。
标志,可以调整
3、编制项目经费基本信息
(1)依次点击页面左侧选择“基础信息管理”,弹出下拉框选择“项目信息”, 设置预算年度项目经费基本信息(部门公用经费已经预设,不需要填列二次分配的 科室公用经费)。
5、涉及政府采购清单填报
(3)项目基本信息、经济分类科目、政府采购清单审核无误后,点击“ 保存”,并打印项目预算编制情况提交相关部门审核。
6、项目提交部门负责人审核
部门负责人登录后,可以对编制的项目信息情况进行修改,操作步骤跟 预算编制人员相同。审核无误后,点击“确认提交”上报,提交后不能 进行修改。(信息修改后如不能及时刷新请点击“重新加载项目”刷新 。)
3、编制项目经费基本信息
(3)依次输入项目名称、 立项依据、主要内容、 总体目标、可行性,点 击“确定”保存。 注:检查发现错误,点击 修改,重复“3、编制项 目经费基本信息步骤” 。
3、编制项目经费基本信息
(4)项目基本信息录入完成后,生成“2016年教学专用设备采购经费 ”,如果需要上传附件对项目情况进行说明,请点击 按钮, 上传文档、图片等。
3、编制项目经费基本信息
(2)点击 或“修改” 新设项目或修改项目信息,红色为必选项目,点 击问号依次选择部门编号、负责人编号、项目类型,并填写项目名称。
预算管理一体化系统操作手册
预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章绪论1.1 系统概述财政一体化系统是一种集成了财政管理、会计核算、预算编制等功能的信息化平台,旨在提高财政资金管理效率,优化财政资源配置,促进财政管理的规范化和科学化。
1.2 总体目标本系统的总体目标是实现财政管理的一体化,包括实现资金的全过程监控、预算的全周期管理、会计的全面核算、财政信息的全面透明。
第二章系统登录与基本操作2.1 登录系统(1)打开计算机,并双击财政一体化系统桌面图标。
(2)输入用户名和密码,然后点击“登录”按钮。
(3)进入系统主界面后,选择相应的权限进行操作。
2.2 修改密码首次登录系统或者需要修改密码时,可以按照以下步骤进行修改:(1)点击系统主界面上的“修改密码”按钮。
(2)输入原密码和新密码,点击“确认”按钮即可完成密码修改。
2.3 基本操作系统主界面上有菜单栏、工具栏和状态栏,用户可以通过菜单栏找到相应的功能模块进行操作,也可以通过工具栏上的快捷按钮进行常用功能操作。
第三章资金管理3.1 预算编制(1)进入“预算管理”模块,选择“编制预算”功能。
(2)根据相应的预算项,填写相应的预算数值和说明。
(3)点击“保存”按钮,进行预算的初步保存。
3.2 支付管理(1)进入“资金管理”模块,选择“支付管理”功能。
(2)在支付管理界面,填写付款单据的相关信息,包括付款单位、金额、用途等。
(3)点击“提交”按钮,系统会根据权限进行相应的审批流程。
3.3 财务报表(1)进入“财务管理”模块,选择“财务报表”功能。
(2)在财务报表中,可以查看各项财务指标的实际情况和预算情况,进行数据对比和分析。
第四章统计查询与分析4.1 数据查询(1)进入“数据查询”模块,选择相应的查询功能。
(2)根据查询条件,选择相应的查询范围和数据项,进行数据查询。
4.2 数据分析(1)进入“数据分析”模块,选择相应的分析功能。
(2)根据需要进行数据分析,比如资金流向分析、支出结构分析等。
中央部门预算管理系统操作手册(doc 79页)
中央部门预算管理系统操作手册(doc 79页)中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.1一级项目查看 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.9数据规范性检查 (44)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规范津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规范津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1系统参数设置 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
预算管理一体化系统操作手册
预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录:一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正(退回)-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑,进入桌面或操作系统。
2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。
3. 在登录界面输入用户名和密码,点击“登录”按钮。
4. 登录成功后,进入系统主界面。
二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。
在操作列,点【增加下级】,对某个科目进行增加明细科目。
增加下级科目,重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。
如果科目需要挂接辅助核算,直接在该界面右侧进行勾选即可。
2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护,对于部分内容,单位可自行扩展,如往来等。
三、业务操作1. 用款计划总额查询:输入查询条件,点查询可以查看用款计划总额信息。
2. 预算执行情况表查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”,输入查询条件,点击“查询”即可查看预算执行情况表。
点击“打印”可以打印该报表。
3. 授权支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看授权支付申请信息。
点击“打印”可以打印该申请。
4. 直接支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看直接支付申请信息。
点击“打印”可以打印该申请。
5. 支付凭证查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看支付凭证信息。
点击“打印”可以打印该凭证。
支持凭证和回单的在线打印和支付凭证本地导出。
选择一笔凭证,点凭证打印,可生成凭证预览并打印。
需用IE11浏览器并安装对应插件。
政府财务报告管理系统简易操作手册(部门版)v3.1.4.0
政府综合财务报告管理系统操作手册Gcfr-v3.1.4.0(部门版)目录一、客户端环境及设置.............................................................................. - 3 -(一)客户端环境要求 (3)(二)设置IE浏览器的I NTERNET选项 (3)(三)重启浏览器打开页面(允许运行)系统插件下载 (5)一、总体流程.............................................................................................. - 6 -二、登录系统.............................................................................................. - 7 -(一)业务概述 (7)(二)操作说明 (7)三、下级报告管理...................................................................................... - 8 -(一)业务描述 (8)(二)操作说明 (8)1、下级数据填报查看...................................................................................... - 8 -2、下级凭证查看 ............................................................................................. - 9 -3、下级进度查询 ............................................................................................. - 9 -4、上报情况汇总 ........................................................................................... - 10 -5、上报情况查看 ........................................................................................... - 10 -6、下级数据查看 ........................................................................................... - 11 -四、下级报告接收.................................................................................... - 12 -(一)业务概述 (12)(二)操作说明 (12)五、抵销处理............................................................................................ - 14 -(一)业务概述 (14)(二)操作说明 (15)六、结账.................................................................................................... - 16 -政府综合财务报告管理系统操作手册(部门版)_gcfr-v3.1.3.1 (一)业务概述 (16)(二)操作说明 (16)七、报表生成............................................................................................ - 17 -(一)业务概述 (17)(二)操作说明 (17)八、报告编辑与提交................................................................................ - 18 -(一)业务概述 (18)(二)操作说明 (18)九、报告审核............................................................................................ - 19 -(一)业务概述 (19)(二)操作说明 (19)十、报告上报............................................................................................ - 21 -(一)业务概述 (21)(二)操作说明 (21)十一、底表查询........................................................................................ - 22 -(一)业务描述.. (22)(二)操作说明 (23)十二、查询分析........................................................................................ - 24 -(一)业务描述.. (24)(二)操作说明 (24)十三、单机版支持.................................................................................... - 26 -(一)业务概述.. (26)(二)操作说明 (26)一、客户端环境及设置(一)客户端环境要求表一:客户端环境要求(二)设置IE浏览器的Internet选项为方便用户操作建议对IE浏览器做如下设置:设置安全信息,关闭浏览器,点击“控制面板”---“网络和Internet”,进入“网络和Internet”页面。
财政部预算管理一体化系统操作指南
财政部预算管理一体化系统操作指南下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!财政部预算管理一体化系统操作指南1. 简介财政部预算管理一体化系统是一个重要的财务工具,用于管理国家预算和财政活动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
部门预算管理系统-财政版
操作手册
版权所有:财政部
研制开发:北京兴财信息技术开发公司
2010年09月
系统整体介绍
本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。
目录
1.用户登录 (1)
2.初始参数维护 (2)
2.1.基本支出参数 (2)
2.1.1.基本支出对应 (2)
2.1.2.支出预算控制定义 (4)
3.年初预算编制 (6)
3.1.申报数据录入[财政] (6)
3.1.1.收支审核总表 (6)
3.1.2.单位基础信息 (7)
3.1.3.单位收入录入 (7)
3.1.4.基本支出录入 (8)
3.1.5.项目支出录入 (8)
3.1.6.政府采购明细表 (9)
3.1.7.单位征收计划表 (10)
3.2.可疑数据分析 (10)
3.2.1.可疑数据分析 (10)
3.3.收支数据预审 (11)
3.4.预算审核流程 (12)
3.4.1.处室审核 (12)
3.4.2.预算处审核 (13)
3.4.3.预算处审批 (14)
3.4.4.退回单位 (14)
4.报表统计分析 (15)
4.1.分析报表查询 (15)
4.1.1.项目查询统计 (15)
1.用户登录
①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右
上角“登录”按钮。
登录
②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两
者皆为身份证号。
普通用户登录
③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。
2.初始参数维护
2.1. 基本支出参数
2.1.1.基本支出对应
2.1.1.1. 预算单位和功能科目对应
此功能为财政部门对基本支出表中预算单位对应的功能科目进行设置。
①先从左侧信息树中选择需要对应的基础项目,并确认已选择项目(左下方蓝
色提示信息)正确;
②从[待对应项目]区中选择快速全部选定或全部取消选定,可以通过信息树上
方的搜索条进行快速定位;
③确认对应正确,点击[保存]按钮保存设置,如需放弃修改请点击[撤销]按钮;
④在非编辑状态,[待对应项目]区和[已对应项目]区均不可进行操作。
2.1.1.2. 预算单位和收入项目对应
此功能为财政部门对基本支出表中预算单位对应的收入科目进行设置。
① 先从左侧信息树中选择需要对应的基础项目,并确认已选择项目(左下方蓝色提示信息)正确;
② 从[待对应项目]区中选择快速全部选定或全部取消选定,可以通过信息树上方的搜索条进行快速定位;
③ 确认对应正确,点击[保存]按钮保存设置,如需放弃修改请点击[撤销]按钮; ④ 在非编辑状态,[待对应项目]区和[已对应项目]区均不可进行操作。
基础项目
基础项目
已对应项目
待对应项目
功能树
功能按钮
功能树
已对应项目
待对应项目
功能按钮
2.1.2.支出预算控制定义
2.1.2.1. 归口处室控制数
此功能为财政部门对归口处室的控制数进行设置。
①点击【修改】按钮进行设置;
②选择业务处室,并选择控制级别,在相应的资金来源栏位中输入控制数;
③输入完成后点击【保存】按钮保存设置。
功能按钮
控制数输入区功能树
2.1.2.2. 处室控制数审核
此功能为财政部门对归口处室的控制数进行审核。
①点击【修改】按钮进行修改;
②修改完成后点击【保存】按钮保存设置;
③点击【审核】按钮审核业务处室控制数。
功能按钮
控制数输入区功能树
2.1.2.
3. 基础单位控制数
此功能为财政部门对基层单位的控制数进行设置。
①选择一个单位;
②点击【修改】按钮进行设置;
③选择基层单位,并选择控制级别,在相应的资金来源栏位中输入控制数;
④输入完成后点击【保存】按钮保存设置。
功能按钮
功能树控制数输入区
2.1.2.4. 单位控制数审核
此功能为财政部门对基层单位的控制数进行审核。
①选择一个单位;
②点击【修改】按钮进行设置;
③输入完成后点击【保存】按钮保存设置;
④点击【审核】按钮审核单位控制数。
功能按钮
功能树控制数输入区
3.年初预算编制
3.1. 申报数据录入[财政]
3.1.1.收支审核总表
此功能为查看预算单位的收支平衡情况。
点开【选择单位】下拉框选择一个单位进行查看。
3.1.2. 单位基础信息
此功能为财政部门代预算单位进行单位基础信息录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.3. 单位收入录入
此功能为财政部门代预算单位进行单位收入录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据;
功能树
数据编辑区
单位列表 功能按钮
单位列表 功能树
功能按钮
数据查看区
③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.
4. 基本支出录入
此功能为财政部门代预算单位进行基本支出录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.5. 项目支出录入
此功能为财政部门代预算单位进行项目支出的录入。
① 选择中间单位树中的一个单位,点击【录入】按钮新增一个项目,或选择已
功能树
数据编辑区
数据编辑区
功能按钮
功能按钮
单位列表 单位列表 功能树
有项目点击【修改】按钮进行修改;
② 录入“项目基础信息”及“资金来源信息”; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.1.6. 政府采购明细表
此功能为财政部门代预算单位进行政府采购明细表录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
功能树 功能按钮
单位树
项目显示区
功能按钮
资金来源信息
项目基础信息
3.1.7. 单位征收计划表
此功能为财政部门代预算单位进行单位征收计划表录入。
① 点开【选择单位】下拉框选择一个单位; ② 在EXCEL 表中录入或修改数据; ③ 点击【保存】按钮保存数据。
3.2. 可疑数据分析 3.2.1. 可疑数据分析
此功能为财政部门分析单位申报数据中的问题。
数据编辑区
功能按钮
单位列表 功能树
数据编辑区
功能按钮
单位列表 功能树
①点开【选择单位】下拉框选择一个单位;
②点击【分析】按钮。
单位列表功能按钮
功能树
问题列示区
3.3. 收支数据预审
此功能为财政部门对预算单位收支数据进行预审。
①选择一个单位,点击【下一步】按钮;
功能按钮
②系统自动列示审核结果,此处调用的是初始参数维护-> 基本支出参数->
审核公式定义-> 审核公式定义功能中定义的审核公式。
功能按钮
预审结果区功能树
错误信息区
3.4. 预算审核流程
3.4.1.处室审核
此功能为财政部门的业务处室对预算单位的申报数据进行审核。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
功能按钮上报表
功能树
信息区单位树
3.4.2.预算处审核
此功能为财政部门的预算处对预算单位的申报数据进行审核。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
功能按钮上报表
功能树
信息区
单位树
3.4.3.预算处审批
此功能为财政部门的预算处负责人对预算单位的申报数据进行审批。
①审核单位上报数据:在中间单位树中选择单位,然后在上报表下拉框中选择
表,点击【审核确认】按钮;
②撤销单位上报数据的审核:将审核状态改为“已审核”,在中间单位树中选
择单位,然后在上报表下拉框中选择表,点击【撤销审核】按钮。
3.4.4.退回单位
3.4.4.1. 退回单位
此功能为财政部门将未审核通过的预算单位申报数据退回至该单位。
①选择需要退回的单位;
②点击【退回单位】按钮退回。
信息区功能按钮
功能树上报表单位树
4. 报表统计分析
4.1. 分析报表查询 4.1.1. 项目查询统计
此功能为财政部门对各种申报数据进行统计查询,并以报表的模式进行输出。
① 选择一个报表,点击【下一步】按钮;
② 在数据范围选择区选择需要查询统计的报表数据的范围,选择完后点击【刷
功能树 功能按钮
单位选择区
功能按钮
功能树
报表选择区
新】按钮。
功能按钮
数据范围选
择下拉框功能树
数据区。