审计报告审核意见书
审计报告书面意见
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审计报告书面意见一、引言本报告是根据对企业进行审计后所得出的结论,旨在向相关方提供审计结果和建议。
本文档将分步骤解释审计的过程、目标、方法和结论。
二、审计目标审计的目标是对企业进行全面的财务状况和业务运营的评估。
通过审计过程,我们获取了有关企业的关键信息,包括财务报表、内部控制和遵循性等方面的信息。
审计的目标是为了确保企业的财务报表准确无误,内部控制健全,并确认企业是否遵循适用的法规和法律。
三、审计方法为了达到审计目标,我们采用了以下方法进行审计:1.确认审计范围:我们与企业管理层讨论并确定了审计的范围,包括审计的时间段和审计重点。
2.收集和分析证据:我们通过检查企业的财务记录、交易文件和其他相关文件,以收集证据来评估财务报表的准确性和完整性。
3.内部控制评估:我们评估了企业的内部控制制度,以确定其是否能够保护企业资产、促进财务报表的准确性和可靠性。
4.遵循性评估:我们检查了企业是否符合适用的法规和法律要求,包括税务要求和会计准则。
四、审计结论根据我们的审计工作,我们得出以下结论:1.财务报表准确无误:在我们的审计范围内,我们认为企业的财务报表准确无误,符合适用的会计准则。
2.内部控制健全:虽然我们发现了一些内部控制方面的改进空间,但总体上,企业的内部控制制度是健全的,并能够保护企业资产。
3.遵循性符合要求:企业在财务报表编制过程中遵循了适用的法规和法律要求,包括税务要求和会计准则。
五、建议基于我们的审计工作和结论,我们提出以下建议:1.加强内部控制:建议企业进一步加强内部控制制度,包括完善流程和制度,以确保资产的保护和财务报表的准确性。
2.继续符合法规要求:企业应继续遵守适用的法规和法律要求,包括及时申报税务和遵循会计准则。
3.定期进行审计:建议企业定期进行审计,以确保财务报表的准确性和完整性,并及时发现和解决潜在的问题。
六、总结通过本次审计,我们得出了企业财务状况和业务运营的结论,并提出了相应的建议。
审计报告意见
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审计报告意见审计报告作为公司上市、年审等相关事项的重要组成部分,一直颇受股东和社会各界人士关注,而审计报告意见又是重中之重。
下面是白话文整理的审计报告意见【5篇】,希望能够帮助到大家。
实用性原则,也称可操作性原则。
篇一审计机关提出的审计意见和建议,内容必须具体、办法必须可行、过程必须简明、效果必须明显,被审计单位在采用时,没能“无所适从”和“雾里看花”的感觉,要让被审计单位一看就能明白,一明白就能赋于实施,一实施就能取得成效。
审计报告反馈意见书篇二集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划,于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。
本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。
我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并抽查了相关业务的处理文件。
现将审计中情况报告如下:一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范,能够按《企业会计制度》执行,公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。
现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理,特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计,我们抽查了公司部分收付款凭证。
发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备,特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议:公司制订了完备的财务部管理文件,对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。
但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定,出现了以上情况,我们建议:任何一项财务收支均应由内部填制单证,并经授权程序批准。
包括提现、资金划拨等业务。
建议公司设计相关单证及授权审批程序。
二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
2018-2019-审计报告的审查意见怎么写-范文模板 (12页)
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告的审查意见怎么写篇一:审计报告范本(201X)标准无保留意见审计报告审计报告A(股份)有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司201X年12月31日资产负债表及201X年度的利润表和现金流量表。
这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《××企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司201X 年12 月31 日的财务状况及201X年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
××会计师事务所中国注册会计师1 (公章) (签名盖章)中国注册会计师2 (公章) (签名盖章)(地址) 20××年×月×日附带说明段的无保留意见审计报告审计报告前面大体内容与标准无保留意见审计报告一样此外,我们注意到,贵公司被指控侵权某项专利权,并被要求支付使用费和赔偿损失,共计人民币×× 元。
贵公司已提出反诉。
法院正在就此进行调查,对这项诉讼的最终结果尚无法确定。
××会计师事务所中国注册会计师 (公章) (签名盖章) (地址) 20××年×月×日篇二:审计组审计事项审核意见书附件1审计组审计事项审核意见书篇三:审计报告范文审计报告范本基本框架一、引言二、基本情况三、任期业绩情况四、工作期间业绩评价五、与总公司往来和连带责任情况报告架构六、任职期间存在的主要问题七、重大经济事项八、任职期末资产负债状况九、建议_________________________________一、引言工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围1、工作依据例:根据计字第×号《关于对× ×××局长进行经济责任审计的通知》的要求2、审计方式分就地审计、报送审计等例:由组成的审计组于201X年×月×日至×月×日对局(以下简称“某局”)进行了就地审计3、审计目的如:本次审计的主要目的是对××任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等,以及相关的经济责任。
审计报告反馈意见书范文
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审计报告反馈意见书范文审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
下面是小编整理的审计报告反馈意见书范文,欢迎参考!审计报告反馈意见书范文(一)市审计局:根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定及市审计局(萍审社通[20XX]7号)文件的精神,市审计组于20XX年XX月7日至XX月26日对我区20XX年度民政资金管理及使用情况进行了为期17天的审计,审计了抚恤事业费、退伍安置费、城市及农村低保、救灾、城乡医疗救助等专项资金。
审计过程中,审计组人员实事求是、细致认真、依规依法、客观公正地进行审计,并形成了《审计报告征求意见书》,现就《审计报告征求意见书》指出的问题反馈如下:一、关于区财政局、区民政局联合下文湘财字[20XX]44号、湘财字[20XX]145号、湘财字[20XX]1XX号、湘财字[20XX]81号文件,弄虚作假下拨民政资金合计1686570元,后各乡镇虚报冒领套取民政资金,返回到区财政局四税账上的问题。
该审计查明情况属实。
湘财字[20XX]144号、145号、1XX号、81号四个文件下达资金都是区级财政用于城乡大病医疗救助、60年代精简退职老职工救助和城市居民最低生活保障人员救助资金的配套资金。
湘东区是一个中央、省、市企业相对较多的县区,境内有萍钢、萍电、萍铝、萍纸、巨源煤矿等多家大中型企业,上述企业隶属省、市管理,所有税收规费都是上级征收,而各类社会矛盾、城镇低保、大病救助、60年代精简退职老职工生活困难补助都由我区财政负担。
20XX 年湘东区享受城市低保人数13181人,其中萍铝、萍纸等中央、省、市国有企业享受人员就达7231人,占全区享受低保总人员的55%,根据上级规定,县区级按156元/年/人进行城市低保配套,则该部分享受城市低保人员配套资金达XX28036元;另有城市大病救助中也有相当数量救助对象是属于中央、省、市企业的人员,同样也要湘东区财政配套。
企业内部审计报告意见书
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企业内部审计报告意见书尊敬的董事会成员:我们是XXX企业内部审计团队,经过对贵公司的财务报表进行综合审查和内部控制的评估,特就审计过程中发现的问题、内部控制存在的缺陷以及改进意见向贵公司提出如下建议:一、审计过程中发现的问题:1. 集团子公司财务报表准确性问题:在审计过程中,我们发现部分集团子公司财务报表存在准确性问题。
这些问题可能源于关键数据的不准确记录、全面性和准确性的核算方法不当、会计制度规范不统一等原因,导致财务报表的可靠性受到质疑。
我们建议贵公司加强财务报表核算准确性的审查和监督,确保报表数据的真实准确、完整完善。
2. 资产负债表项目异常问题:我们在审计过程中发现财务报表中资产负债表项目中存在异常情况,特别是在关键项目的资金收付方面。
这些异常情况可能反映了资产和负债的不正常变动,可能对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。
我们建议贵公司对这些异常情况进行深入分析和调查,及时采取措施纠正,并进一步加强内部控制。
二、内部控制存在的缺陷:1. 财务制度建设不完善:贵公司的财务制度建设存在一些不足。
制度的完善性和适用性需要进一步提升,尤其是在制度规范性方面。
我们建议贵公司加强财务制度的建设和完善,确保财务活动符合规范。
2. 内部审批流程不完善:我们发现贵公司的内部审批流程并不严密,审批权限的划分不清晰。
这可能导致一些重要决策和资金流向的监督不足,增加公司风险的隐患。
我们建议贵公司进一步规范审批流程,明确审批权限,并加强审批控制。
三、改进意见:1. 严格审核集团子公司财务报表:加强集团子公司内部财务报表的审核工作,确保报表的准确性和可靠性。
配备专业人员对关键数据进行核实,确保数据的真实性和完整性。
2. 加强财务制度的完善性和适用性:针对审计过程中发现的财务制度存在的问题,及时进行制度修订和更新,确保制度的完整性和适应性,增强其规范性和可操作性。
3. 规范审批流程并明确审批权限:对公司内部审批流程不完善的问题,建议贵公司健全审批流程,明确审批权限,并加强对审批流程的监督和控制。
审计报告审计意见范文(7篇)
![审计报告审计意见范文(7篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e15c8e427ed5360cba1aa8114431b90d6d858960.png)
审计报告审计意见范文(7篇)审计报告审计意见范文【篇1】一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等,根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计,出具内部审计报告x份,专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份,根据审计在发现的问题,提出审计意见和建议x条。
为了达到审计效果,审计部对被审计企业整改过程进行监督指导,适时进行后续审计,各企业认真对待,确保审计发现的问题全部整改到位,取得了一定的成效。
通过审计稽核促进行企业依法合规经营,有效防范和化解风险,为加强集团成员企业经营管理,提高经济效益,起到了有效的促进作用。
(一)正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况,在充分进行审前调查的基础上,拟定不同的审计稽核工作方案,并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计,以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。
针对审计过程中发现的问题,及时与企业沟通,分别出具了审计报告和审计意见书x 份,提出审计建议x条。
审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改,适时进行后续审计,各企业认真对待,确保审计发现的问题全部整改到位,取得了一定的成效。
(三)经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及,对X经济责任进行审计。
根据企业的不同情况,经过审前调查,制定审计方案及现场审计等程序。
出具了X份,任期经济责任审计报告,根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。
(四)专项审计工作为了解专项资金的使用情况,对X内部审计,分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计,提出审计建议X条。
(五)抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见,要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况,继续跟踪、督促审计意见的整改,部门及时安排人员对整改情况进行后续审计,从后续审计情况来看,各企业对审计整改工作较为重视,根据审计意见从相关方面加强了管理。
审计报告复核意见
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审计复核意见书复核项目名称:xxx预算执行情况审计项目负责人:复核材料:审计报告、审计决定、被审计单位对审计报告的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、重要管理事项记录、审计工作底稿、审计证据材料收到复核材料日期:年月日复核意见:经复核,该审计项目:(一)、审计目标全部实现;(二)、审计实施方案确定的审计事项全部完成;(三)、审计发现的重要问题在审计报告中予以反映;(四)、事实清楚、数据准确;(五)、审计证据适当、充分;(六)、审计评价、定性、处理处罚意见恰当,适用法律和标准适当;(七)、被审计单位提出的合理意见予以采纳。
复核人员签名:年月日篇二:审计报告复核方法163条审计报告复核方法163条本人在深圳鹏城会计师事务所工作2年,在北京兴华工作2年,目前在证券公司从事新三板投行工作,在此基础上,总结了审计报告复核的具体事项,希望对同行们有所帮助。
篇三:审计复核意见书审计复核意见书篇四:复核审计报告范本关于****公司的拆迁评估报告(初审)的复核审计报告苏天元拆审核(2011)00*号无锡市惠山区审计局:本公司接受贵局委托,于2011年3月对无锡市**公司的房屋拆迁评估报告进行复核。
依据《房地产估价规范》、无锡市城市房屋拆迁估价管理规定》、《无锡市城市房屋拆迁估价技术规范》、无锡市市区集体土地房屋拆迁管理办法》,对上述房屋拆迁评估报告(初稿)中所涉及的房地产及附属物进行全面审核,履行了现场勘查、权属调查、评定估算等详细的审核程序,现出具如下审计意见:一、概况因建设轨道交通(惠山区段)项目需要,将要***公司的房屋及附属物,无锡市**房地产评估公司受委托进行拆迁评估出具了评估报告(初稿)。
本次审核共涉及**项房地产及附属物建筑面积共计***㎡(其中有证面积为**㎡,无证面积**㎡,房屋结构为**,维护保养情况一般。
二、审计程序在对评估报告(初稿)进行审核的基础上,履行了详细的房屋拆迁评估审核程序,具体步骤如下: 1. 解; 2. 3.对标的权属状况进行逐项调查;跟踪复核评估单位对房地产现场勘查底稿,同时比对房屋的结审阅房屋拆迁评估报告(初稿),对审核标的基本状况进行了构状况、层高状况、跨度状况、完损状况是否与事实相符和与现场勘查记录一致;4. 根据现场勘查结果,并依据拆迁相关的法律和行政法规以及无锡市以及惠山区规章、规定、办法等,进行评定估算; 5.将模拟评定估算过程以及结果与原评估报告进行逐项比对,发现差异进行审核。
审计意见书模板
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审计意见书模板
尊敬的先生/女士:
根据我对贵公司年度报告的审计工作,我荣幸地向贵公司提供我的审计意见如下:
一、基础:本次审计的目的是对贵公司所提交的年度报告进行审查,以确定其按照适用的会计准则和法律法规编制,并且是否真实、准确地反映了贵公司财务状况和经营成绩。
二、审计范围:我已经审查了贵公司的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有附注。
我还审查了贵公司内部控制的设计和实施,并与贵公司管理层和员工进行了访谈。
我采用的审计方法包括决策性测试和抽样测试。
三、审计意见:根据我对贵公司财务报表的审计工作,我得出以下结论:
1.财务报表真实性与公允性:在我对贵公司财务报表的审查中,我发现财务报表按照适用的会计准则和法律法规进行编制,并且真实、准确地反映了贵公司的财务状况和经营成绩。
2.内部控制评估:在我对贵公司内部控制的评估中,我发现贵
公司已经制定并实施了一系列的内部控制措施,确保财务报表的准确性和可靠性。
综上所述,基于我对贵公司财务报表的审计工作,我对贵公司
年度报告给予“合格”的审计意见。
值得注意的是,贵公司的年度报告是贵公司管理层的责任,审计意见只是我在审计过程中的一个独立的、专业的观点。
因此,贵公司在编制和公布财务报表时应寻求适当的会计和管理意见。
如果您对本审计意见书有任何问题,请随时与我联系。
谢谢。
诚挚地,
审计师。
2019-现将审计报告将书面意见呈上-word范文 (13页)
![2019-现将审计报告将书面意见呈上-word范文 (13页)](https://img.taocdn.com/s3/m/49b3073c76c66137ee061971.png)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==现将审计报告将书面意见呈上篇一:审计报告反馈意见伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书县审计局:伊南工业园区管委会于201X年8月10日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:一、基本情况(三)项目进展情况。
截止201X年初,察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设,共实施项目11个,已完工4个。
伊南工业园区工程项目情况:已完工项目3个(201X年凿井工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程(增加),正在建设项目6个(201X管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程、排水工程、滴灌工程)。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(201X年园区道路)。
正在建设项目1个(供水管网及清水池和附属工程)。
二、审计中发现的问题(四)园区201X-201X年工程建设项目资料不完备。
例如,伊南工业园区自来水井工程和伊南工业园区管理房工程,仅有施工合同;自来水10kv供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。
其他5个项目也有不同程度的资料不全现象。
反馈意见单位:伊南工业园区管委会(盖章)联系人:;日期:篇二:被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 12篇三:内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单被审计单位对审计报告反馈意见单第页篇四:审计报告反馈意见说明书样式审计报告反馈意见说明书[说明:《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十八条第二款规定需要作出书面说明的,应逐项进行说明。
【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)
![【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)](https://img.taocdn.com/s3/m/908b3d32b7360b4c2e3f64a9.png)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==被审计单位对审计报告的意见篇一:审计调查报告反馈意见书审计调查报告反馈意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。
请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。
审计报告征求意见书回复
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审计报告征求意见书回复尊敬的审计委员会:我代表[公司名称]衷心感谢您对我们公司审计报告的关注和审查。
非常感谢您在[日期]提交的征求意见书,我们已经认真研究并针对您提出的问题给出了明确的回复。
以下是我们对您的关注点和问题的回复。
1.关注点1:关于经营成果的真实性和准确性的验证。
回复:在审计过程中,我们严格按照国际审计准则进行了审计工作,并对公司账面上体现的经营成果和相关财务指标进行了详尽的核实和验证。
我们通过抽样检验、分析比较等方法,获取了全面、真实的经营数据,并通过与管理层核实以及与第三方进行对比等手段,确保了经营成果的可靠性和准确性。
2.关注点2:关于财务报表编制过程中的会计估计合理性的确认。
回复:在编制财务报表过程中,公司采用了符合相关会计准则的会计估计方法,并在合理的假设和合理的根据下进行了核算。
我们对会计估计是否准确、合理进行了审计,并与公司的管理层进行了讨论和确认。
我们认为,公司所采用的会计估计方法和操作过程是符合客观实际、公正合理的。
3.关注点3:关于内部控制的合规性和完整性的评估。
回复:我们在审计过程中对公司的内部控制进行了全面评估和测试,并获取了充分的证据。
我们发现,在公司的内部控制体系中,各项内部控制措施的设计和执行都较为完备和规范,符合相关法律法规和内部规章制度的要求。
尽管如此,我们还是对一些已发生的内部控制缺陷提出了改进建议,并希望公司能积极采纳并加以改正。
4.关注点4:关于财务报告公允性的确认。
回复:我们通过对公司财务报告所涉及的关键会计估计和重大账户的审计,以及对比公司相关交易的真实性和主要对手方的财务报告等资料的核对,确认了公司财务报告的真实性和公允性。
最后,感谢审计委员会对我们报告的仔细审查。
我们将根据您的建议和关注点,进一步完善公司的内部控制体系,提高财务报告的质量和透明度。
在今后的工作中,我们将更加注重全面客观地审计和披露信息,以更好地回报投资者和社会的期望。
再次感谢您的关注和意见,祝好!此致敬礼[您的姓名]。
被审计单位意见书
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被审计单位意见书尊敬的审计委员会:我们是对贵公司进行审计的独立审计机构,经过对贵公司的财务报表和相关资料的审计工作,我们荣幸向您呈交本次审计结果,并在此提供被审计单位的意见。
本次审计是依照中国注册会计师审计准则及相关规定进行的,我们对贵公司的财务报表进行了审计,并对贵公司的财务状况、经营成果和现金流量进行了评估。
我公司在本次审计过程中注意到以下几个重要事项:1. 财务报表的真实性和准确性:我们发现贵公司的财务报表按照中国注册会计师准则的要求进行编制,反映了贵公司真实、准确的财务状况和经营成果。
2.内部控制制度的有效性:我们对贵公司的内部控制制度进行了评估,并经过测试,发现贵公司的内部控制制度较为完善,保障了资金流转的透明度和合规性。
3. 重大会计估计的合理性:我们对贵公司的重大会计估计进行了评估,并发现贵公司的会计估计过程合理,与公允性原则一致。
除了上述的几个重要事项外,我们也在审计过程中发现了一些小问题,包括但不限于记账错误、会计制度和税收政策的理解偏差等。
在我们的报告中,我们详细列出了这些问题,并向贵公司提出了相应的建议和改进意见。
总体而言,贵公司的财务报表反映了贵公司真实、准确的财务状况和经营成果,已经获得我们的审计意见。
我们建议贵公司持续加强内部控制制度的建设,以及加强对会计准则和税收政策的研究和理解,更好地规划和管理财务活动。
最后,我们感谢贵公司对我们本次审计工作的配合和支持。
本次审计过程中,我们经过了严密的工作,以保证审计结果的可靠性。
如果贵公司对于我们的审计结果有任何疑问或需要更多解释和指导,我们愿意随时提供支持和帮助。
敬祝商祺!独立审计机构日期。
审计报告复核意见
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审计复核意见书复核项目名称:xxx预算执行情况审计项目负责人:复核材料:审计报告、审计决定、被审计单位对审计报告的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、重要管理事项记录、审计工作底稿、审计证据材料收到复核材料日期:年月日复核意见:经复核,该审计项目:(一)、审计目标全部实现;(二)、审计实施方案确定的审计事项全部完成;(三)、审计发现的重要问题在审计报告中予以反映;(四)、事实清楚、数据准确;(五)、审计证据适当、充分;(六)、审计评价、定性、处理处罚意见恰当,适用法律和标准适当;(七)、被审计单位提出的合理意见予以采纳。
复核人员签名:年月日篇二:审计报告复核方法163条审计报告复核方法163条本人在深圳鹏城会计师事务所工作2年,在北京兴华工作2年,目前在证券公司从事新三板投行工作,在此基础上,总结了审计报告复核的具体事项,希望对同行们有所帮助。
篇三:审计复核意见书审计复核意见书篇四:复核审计报告范本关于****公司的拆迁评估报告(初审)的复核审计报告苏天元拆审核(2011)00*号无锡市惠山区审计局:本公司接受贵局委托,于2011年3月对无锡市**公司的房屋拆迁评估报告进行复核。
依据《房地产估价规范》、无锡市城市房屋拆迁估价管理规定》、《无锡市城市房屋拆迁估价技术规范》、无锡市市区集体土地房屋拆迁管理办法》,对上述房屋拆迁评估报告(初稿)中所涉及的房地产及附属物进行全面审核,履行了现场勘查、权属调查、评定估算等详细的审核程序,现出具如下审计意见:一、概况因建设轨道交通(惠山区段)项目需要,将要***公司的房屋及附属物,无锡市**房地产评估公司受委托进行拆迁评估出具了评估报告(初稿)。
本次审核共涉及**项房地产及附属物建筑面积共计***㎡(其中有证面积为**㎡,无证面积**㎡,房屋结构为**,维护保养情况一般。
二、审计程序在对评估报告(初稿)进行审核的基础上,履行了详细的房屋拆迁评估审核程序,具体步骤如下: 1. 解; 2. 3.对标的权属状况进行逐项调查;跟踪复核评估单位对房地产现场勘查底稿,同时比对房屋的结审阅房屋拆迁评估报告(初稿),对审核标的基本状况进行了构状况、层高状况、跨度状况、完损状况是否与事实相符和与现场勘查记录一致;4. 根据现场勘查结果,并依据拆迁相关的法律和行政法规以及无锡市以及惠山区规章、规定、办法等,进行评定估算; 5.将模拟评定估算过程以及结果与原评估报告进行逐项比对,发现差异进行审核。