监理单位综合检查表(1)

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监理单位安全检查用表

监理单位安全检查用表

工程名称 :检查人:检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)点状工地设置封闭围挡或围挡高度是否符合规范要求;(2)线状工程(河道、护岸、道路、管线、圈围等)施工现场边界是否设置封闭围挡或移动护栏;(3)围挡是否坚固、稳定、整洁、美观。

(1)施工现场出入口是否设置大门、门卫室;(2)是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员;(3)施工现场出入口是否标有企业名称或标识,是否设置车辆冲洗设施;(1)施工现场主要道路及材料加工区地面是否硬化处理;(2)现场道路是否畅通、路面是否平整坚实;(3)施工现场是否采取防尘措施;(4)施工现场是否设置排水设施或排水是否通畅;(5)是否有防止泥浆、污水、废水污染环境措施;(6)是否设置吸烟处、随意吸烟;(7)场地内裸露土方是否覆盖或未进行绿化布置。

(1)建筑材料、构件、料具是否按要求分类存放;(2)材料堆放是否整齐、标明名称、规格;(2)施工现场材料存放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施;(3)场地内废料、施工垃圾是否及时清理、外运。

(1)施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施;(2)宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范要求。

(1)施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施;(2)施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求;(3)施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求;(4)施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效;(5)易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房、采取防火措施;(6)是否未办理动火审批手续或指定动火监护人员。

现场围挡封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿现场防火现场文明施工检查表检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)大门口处设置的公示牌内容是否齐全;(2)标牌是否规范、整齐;(3)是否设置安全标语。

(1)施工人员(包括管理人员和工人)的心理、生理条件是否满足工作性质要求;(2)施工人员是否执行国家关于安全、环保、健康的政策、法规和标准,遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度;(3)施工人员的安全、卫生教育,掌握本专业或本岗位的生产技能,并经考核合格;(4)施工人员是否了解本岗位的工作内容与相关作业的关系、施工过程中可能存在或产生的危险和有害因素,并能根据危害性质和途径采取防范措施,掌握应急处理和紧急救护方法;(5)施工人员是否掌握个人防护用品、消防器材等的正确使用和维护方法;(6)施工人员发现不符合安全生产要求的生产设备和设施是否向有关人员报告;对管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行,对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告;(7)施工人员工作前应做到:1)是否按规定正确穿戴好与工作相适应的防护用品;2)检查工作场地(包括信道、照明、防护设施、消防设施、安全标志等);3)检查基坑、管沟等周围是否有土方松动、裂缝、渗水等隐患;4)检查施工机具及设备的完好情况,保证安全防护装置齐全、可靠。

监理单位考核检查表

监理单位考核检查表
扣分
扣分原因
三、
安全
生产

廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、

一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别

施工阶段监理工作检查表

施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。

序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。

工程监理单位安全管理检查表

工程监理单位安全管理检查表

附件1:工程监理单位安全管理检查表
工程名称:
监理单位:项目总监:
注:1、总体评价优:85-100分,良:71-84分,中:60-70分,差:60分以下。

、施工现场评分差的,总体评价不能评为优、良。

2.
施工企业安全管理检查表
施工企业:
注:1、总分满分为100分,表中已给出参考得分标准,检查人员可根据具体情况给出分数。

分以下。

60分,差:60-70中:分,71-84分,良:85-100优:、总体评价2.
施工现场安全生产检查表
工程名称:
施工单位:项目经理:
机、卸料平台、
分60分,差:分,中:分,良:优:、总体评价注:1 85-10071-8460-70 以
下。

、检查时,先检查现场再检查资料。

2.
佛山市深基坑工程施工质量安全检查表
工程名称:
施工单位:项目经理:监理单位:项目总监:
佛山市高大模板工程施工质量安全检查表
工程名称:
施工单位:
项目经理: 监理单位: 项目总监:
井字架、塔吊、人货电梯检查表
防止高处坠落措施检查表。

项目监理机构工作检查表

项目监理机构工作检查表
检查人:检查日期:
1)未见相关资料,每次扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
7-2检验批验收
及时验收,验收项目的符合性,监理实测实量
7-3进度计划审查
总进度计划、年度(季度、月度)计划审查记录,施工进度滞后于合同工期的建议和措施
7-4施工日期压缩
具备技术可行性,有保证工程质量和安全的技术措施和方案,经专家论证
7-5造价控制
3-4施工组织设计(方案)实施
现场情况与施组的相符性
3-5专项施工方案审查
编制日期,审查日期,施工单位内部审批手续,内容符合性和可操作性
3-6专项施工方案专家评审
评审日期,专家意见在方案中补充或调整
3-7专项施工方案实施
现场情况与方案的相符性

(20)
总、分包审核
4-1分包单位资质审查
分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的有效性
1)未封闭(以限期7个日历天计),每份扣3分
2)2)现场检查存在问题无监理行为(追溯到7个日历天止),每个点扣1分

(10)
监理
报告
10-1监理月报编制和报告
按时编制并报告
1)未见资料,每份扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
10-2监理月报内容
客观反映实际施工情况
10-3监理紧急报告
对施工单位拒不整改或不停止施工的及时报告
项目监理机构工作检查表
区\县:受监安质监站:
工程名称:总监理工程师:
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
扣分办法
扣分情况
扣分
扣分依据

(5)
监理单位资质及合同
1-1监理企业资质证书

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。

检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。

2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。

检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。

质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。

监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。

检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。

5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。

施工现场监理工作监督检查表

施工现场监理工作监督检查表

施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:结构类型:工程地点:建设单位负责人:联系电话:受监单位:联系人:形象进度:总监理工程师:总监联系电话:总监代表:联系电话:对现场监理工作的综合评价(存在的主要问题及工作优点)检查组人员:被检查人员(总监)签名:日期:日期:施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的,该“检查项目”取消,在检查说明栏中注明,在最后折算成百分制的分数时,相应的应得分和实得分同时删减。

2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。

检查时,检查人员根据具体情况,针对检查某一部分,或者其中几部分,或全部检查。

3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》(试行)执行,部分内容综合本公式的实际情况做了调整,增加了安全监理工作单项评分表。

4、现场监理工作的综合评价为主控项目,评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。

其他检查项目按百分制计算,各项得分分成以下四等:得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求:(1)一周内,项目总监组织监理所有成员,对检查中发现的问题,制定出整改计划。

整改计划,经总监理工程师或总监代表签名后,报总工办。

(2)凡综合评价为“不合格”的,整改完毕后,现场提出书面申请,经总工办复查后,可重新评定等级,仍然不合格的,按公司相关规定进行处罚。

一、监理机构与人员单项评分表评分(分)序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分,每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定,人员变动无手续。

监理机构履职情况检查表

监理机构履职情况检查表

项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。

2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。

3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。

检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。

受检工程施工安全生产检查表(监理单位)

受检工程施工安全生产检查表(监理单位)
受检工程施工安全生产检查表
(监理单位)
(23项)
单位名称:
项目名称:
序号
检查内容
检查要点
检查发现的问题
一、健全施工安全事前预防机制
1
建立隐患排查和责任倒查机制,推动重大事故隐患动态清零。督促施工单位按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准)》及时排查整改重大事故隐患,并建立隐患台账,落实隐患闭环整改和动态清零,做到隐患排查、整改、督办、销号工作闭环管理。
是否按规定对施工企业安全培训教育情况进行检查,对不满足培训要求的,要求施工单位整改。
检查人员: 检查日期: 年 月 日
是否督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的,是否按规定责令其立即整改,或者暂时停止施工,并记录。
20
项目总监理工程师是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字。
21
发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的,且施工单位拒不整改或者不停止施工的,是否按规定及时向主管部门报告,并记录。
17
是否按规定对施工单位实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查,并对建筑施工单位的项目自评材料进行审核并签署意见。
18
是否督促施工单位严格执行“施工安全日志”和“佩戴安全生产检查记录仪上岗”制度。
19
提升企业安全生产标准化水平。督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,确保安全生产费用足额提取,支出有据,真正保障施工现场安全生产条件。
发现施工单位未按规定淘汰危及安全生产的施工工艺、设备和材料的,是否责令其立即整改,或者暂时停止施工,并记录。

建设工程施工阶段监理工作专项检查表

建设工程施工阶段监理工作专项检查表
2.监理取费低于《信息价格》80%、高于60%(含)的,扣10分;
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。

监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。

施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。

监理单位安全生产行为监督检查表

监理单位安全生产行为监督检查表

监理单位安全生产行为监督检查表1. 引言监理单位安全生产行为监督检查是确保施工项目安全运行的重要环节。

本检查表旨在全面、系统地评估监理单位的安全生产管理情况,并提出合理的改进意见,为施工项目的安全生产提供有力保障。

2. 前期准备a) 监理单位是否制定了相关的安全生产管理制度和规章制度?b) 是否组织了相关的安全生产培训和教育活动?c) 是否建立了完善的安全生产档案?3. 安全管理机构a) 监理单位是否设立了专门的安全管理机构?b) 安全管理机构的职责是否明确?c) 监理单位是否配备了足够的安全管理人员?d) 安全管理人员是否具备相应的专业资格和技能?4. 安全生产计划a) 监理单位是否制定了详细的安全生产计划?b) 安全生产计划是否符合相关法律法规和标准要求?c) 安全生产计划是否考虑了施工环境和施工工艺特点?5. 监督检查与评估a) 监理单位是否定期对施工现场进行安全巡检?b) 是否建立了完善的隐患排查和整改制度?c) 监理单位在发现安全隐患后是否及时采取措施进行整改?d) 是否建立了安全奖惩制度,激励施工方加强安全管理?6. 安全培训和教育a) 监理单位是否组织了定期的安全培训和教育活动?b) 培训和教育活动是否内容丰富、形式多样?c) 培训和教育活动是否达到预期效果?7. 紧急救援与应急管理a) 监理单位是否制定了应急预案和救援措施?b) 应急预案和救援措施是否得到相关部门的批准和备案?c) 是否组织了应急演练和事故模拟演习?d) 监理单位是否配备了必要的紧急救援设备和人员?8. 监理记录和报告a) 监理单位是否及时、全面地记录安全生产相关事项?b) 监理记录是否符合要求,是否真实可信?c) 是否定期向相关部门提交监理报告和安全生产情况总结?9. 整改和改进a) 监理单位是否及时整改安全隐患?b) 是否建立了完善的安全生产管理和改进机制?c) 是否总结和分享安全生产管理经验?10. 结束语通过本次安全生产行为监督检查,我们发现监理单位在安全生产方面的管理工作较为规范,但仍存在一些不足之处。

监理单位履职情况检查表

监理单位履职情况检查表
总监理工程师
执业资格证
在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验
履职情况
平行检验记录
总监理工程师代表
执业资格证
材料报验情况
授权文件
不合格材料处理记录
在场情况
高大模板检查验收记录
履职情况
质量事故报告及处理意见
监理员Βιβλιοθήκη 专业配备混凝土开盘鉴定记录
岗位证
分项工程质量验收记录
在场情况
分部(子分部)工程质量验收记录
履职情况
周例会纪要
图纸会审记录(应有总监签名)
监理员日检(监理日志)
注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容。
监理单位履职情况检查表
市县(区)(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
1.项目管理人员资料
管理人员授权文件(签字范围)
3.





施工单位项目部
管理人员复核记录
授权书及承诺书的签署文件
项目部人员组成
经公司审批
分包单位资质审查
相符性
隐蔽工程验收情况
现场公布
检验批验收情况
变更手续
分项、分部(子分部)质量验收情况
工序报验
见证取样员
岗位证
总监对施工单位的专项方案审批
履职情况
总监对施工单位的施工组织设计审批
2.项目部管理资料
监理委托合同(可为复印件)
监理通知
监理规划
监理实施细则
监理通知回复与回复的相符性
安全监理细则
节能监理细则
巡视检查记录
旁站记录
绿色建筑监理细则

监理单位安全检查记录表

监理单位安全检查记录表
3
施工现场安全施工监理记录是否齐全,监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志。□是□否
5
是否按规定使用《江西省建筑施工安全管理资料统一用表》,建立安全监理档案。□是□否
3
《江西省建筑施工安全管理资料统一用表》中的安全警示标志检查表、设备验收表(井架物料提升机、外用电梯、塔吊等)、设施验收表(脚手架、模板、临边洞口、临时用电等)是否齐全。□是□否
工程监理单位安全管理检查表
工程名称:
监理单位:项目总监:
序号
项目
检查内容
标准分
得分
1
人员情况
总监(总监代表)
1、甲方反映及现场检查总监是否到位。□是□否
2、检查工地例会纪录。共查_次,到位_次,到位率_%
5
专业监理工程师及监理员
1、甲方反映及现场检查专业监理工程师及监理员是否到位。□是□否
2、检查有关的监理纪录,根据工程进度检查专业监理工程师及监理员是否到位。共查_次,到位_次
3、专业监理工程师_人,持证_人。
4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。□是□否
5
2
监理规划
监理细则
1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批;□是□否
2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。□是□否
3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。□是□否
5
3
安全监理
旁站方案
对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等)是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。
□是□否
5

监理单位综合检查表格

监理单位综合检查表格

监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。

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设计文件
图纸会审会议纪要、图纸台账、设计变更台帐;
设计变更要标注在图纸应有位置
施工图设计文件审查报告;施工图纸应加盖审图印章。
不符合应给业主发联系单
投资管理
工程款支付程序、比例符合合同规定,建立台账
签证单流程资料符合相关规定,建立台账
大于10万报公司
进度管理
年、月、周进度计划
现场进度滞后及时下发通知单,严重时召开协调会,留存书面记录
复印件加公章
施组、施工方案审批手续及时、签章齐全
方案齐全
施工方案需要专家论证的及时组织专家论证;
二次审批
实验室资质审核
资质证书、业执照、计量认定书
协调管理
按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调,
留存记录
合同管理
审查总、分包合同、租赁合同的安全质量管理责任条款,安全证书是否过期,
文明施工
围挡、五图一牌
安全文明施工巡查/检查记录每天/每周至少检查一次,并形成记录,
季节性施工检查记录
精细化管理监理记录
环境保护检查记录
每月一次
安全费用管理
审查安全防护措施费使用计划,
按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核,
综合得分
地铁三号线项目监理部
2019·3·22
建立分部、分项验收台账
检验批质量控制资料应完整;主控项目应全数检查,全部合格;一般项目抽查合格;
隐蔽工程验收资料,报审及时
监理留存音像资料
条件核查、首件验收有计划、有验收资料






安全管理
过程检查及验收
编制安全监理规划、专项安全监理细则,并进行交底
签字加章手续齐全
安全日志按公司要求详细记录、总监每天签字查阅,
总监
建立安全质量监理制度或监理责任制
监理规划、细则
监理规划内容完整,,审批手续齐全、交底完善;
按照监理规划内容进行安全培训
监理实施细则内容完整,有针对性、可操作性,编制及时、审批完整并交底
监理部按照监理规划内容进行安全培训
有记录
编制旁站监理方案且旁站项目全面,
针对重要环境因素和重大危险源编制管理方案,
先识别重大危险源
监理指令
通知单应分类下发、问题应闭合、编号完整,;
通知单回复监理方应核实、拍照、签署意见
监理联系单,现场安全、质量问题不能用联系单代替
总、分包单位资质
人员、合同
施组及方案审批
审查施工单位质量保证体系、安全管理体系
复印件加公章
总、分包单位资质审核,证书、营业执照、安全生产许可证缺少或过期,人员资质证书缺失或过期的每人次,每项扣1分
资料日常管理未分类归档,不齐全,缺少资料台账,扣2分
按公司《项目监理部资料归档管理规定》进行资料归档
检查施工单位施工分部分项验收档案资料,
监理收发文记录齐全
总监理工程师按规定现场带班(记录)
内部培训、学习
编制监理部培训计划,并按计划定期进行培训学习,对轨道公司管理制度及要求及时进行培训及考核,
对监理人员的考核评比进行上墙公示,
检查施工单位测量设备仪器检定证书,监测点、测量控制桩的验收记录,
留存原始点基准点记录
定位测量复核记录、沉降观测记录
监理签字
实体质量控制
监理对结构实体及时进行实测实量,
抽查大于30%
混凝土回弹记录(600温度天)
验收资料
分部、分项工程组织验收及时,或验收资料齐全,验收资料不能滞后工程实际进度,验收记录内容填写规范、签字手续齐全,有验收照片、有验收日期
重大风险源项目施工过程中应进行旁站,
安全周检资料,
定期检查应急救援物资配备情况
审查特种作业人员(电工、电焊工、架子工、起重机司机、司号工、信号指挥工、起重机安装拆卸工、吊篮安装拆卸工等)证书
操作资格证是否过期、真实,现场人证相符,
活动板房、围护结构检查验收记录
综合接地工程检查记录缺少一次扣2分
接地电阻测试记录
监理部留存合同学习记录
监理部形象
制度牌、标识牌、廉政协议、晴雨表、总平图、考勤表、各单位通讯录、内部职责分工、总进度计划、安全生产目标责任书上墙
美观、整齐
仪器管理
配备设备、仪器的规格数量是否与合同要求一致、是否与工程进展匹配,是否定期维护、定期计量检测每缺少一项扣1分
施工单位和监理单位仪器台账及检测证明
留存影视资料
材料、设备、构配件
材料、设备进场质量证明文件及审批资料
建立台账
见证取样和实验送检台账,混凝土试块台账
和相关资料闭合
平行检验台账
有平检监理细则
试块制作、养护环境,标养室配备
无空白试块
对涉及结构安全和使用功能的分工程,按规定进行抽样检测、功能试验(防水等工程检查记录),
相关资料齐全
测量、放线控制
明康监理内部综合检查表
项目名称:郑州市轨道交通3号线一期工程
监理单位:浙江明康工程咨询有限公司
资料类别
资料内容
标准
扣分
基准分




监理公司人员管理
项目机构成立文件:公司营业执照、资质证书、备案人员岗位证书、总监授权书及终身责任承诺书、总代授权书、见证取样授权书
加盖公章
法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,
培训内容要有记录,有影像资料、有考试记录,
阶段性资料
监理质量评估报告
符合公司规定
监理工作总结
符合公司规定
OA系统
开通OA系统上传资料少一项扣一分,月报每月5号前未报扣2分
和公司确认




监理
日记

旁站
记录
日记按公司要求详细记录、签字查阅准确。需要和旁站记录相符
有连续性
旁站记录具体内容中记录缺项、完整、真实
监理
资料管理
监理日常资料
第一次工地例会会议纪要、开工报审资料
施工许可证
监理例会召开并记录(含签到表及影像资料);专题会议组织召开并形成会议纪要;
例会检查问题落实到位或跟踪,
监理月报编制及时、内容齐全;监理月报经总监理工程师审核并签字确认,每期报送及时。
按公司统一格式
总监签字
监理周报编制不及时、内容不齐全或报送滞后的扣1分;
问题应闭合
审核危大工程专项施工方案、超过一定规模必须专家论证,报审、签字加章准确
临时用电、应急预案方案
建立专盒进行管理,对应监理细则、验收检查记录
大型起重设备安装、告知、备案资料齐全,参加联合验收
定期维保记录(每月二次)
脚手架、支模架材料检测报告
有脚手架、支模架验收、过程检查资料
审查施工单位提交的工程项目施工安全重大危险源目录、内容应与工程项目实际情况相符,
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