质量控制流程图
(全套)质量控制流程图
(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程,以确保产品、服务或项目的高质量交付。
本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。
2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据,包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准,制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划,执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果,制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表:- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标:产品、服务或项目所需达到的质量水平。
4.2 质量标准:规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。
4.3 质量控制体系:组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是指为了确保产品或服务的质量符合标准和要求而制定的一系列流程和步骤。
下面是一个标准格式的质量控制流程图的详细描述:1. 流程图概述:质量控制流程图是一个图形化的表示质量控制流程的工具。
它描述了从原材料采购到最终产品交付的整个质量控制过程。
该流程图旨在确保产品或服务在生产过程中的每个关键步骤都经过严格的质量控制,以确保最终产品或服务的质量符合预期标准。
2. 流程图的主要步骤:以下是质量控制流程图的主要步骤,每个步骤都有详细的描述和相关数据:步骤1:原材料采购- 描述:该步骤涉及从供应商处采购原材料,确保原材料的质量符合要求。
- 数据:采购订单号、供应商名称、原材料规格、数量、单价等。
步骤2:入库检验- 描述:在原材料进入生产环节之前,对原材料进行检验,确保其质量符合标准。
- 数据:检验员姓名、检验日期、检验结果(合格/不合格)、检验报告等。
步骤3:生产过程控制- 描述:该步骤涉及对生产过程中的关键环节进行监控和控制,以确保产品质量。
- 数据:生产批次号、生产工艺参数、设备运行状态、生产员工姓名、生产时间等。
步骤4:中间检验- 描述:在生产过程中的关键节点进行中间检验,以确保产品在生产过程中的质量符合要求。
- 数据:检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤5:成品检验- 描述:在产品生产完成后,对成品进行全面的检验,确保产品的质量符合标准。
- 数据:检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤6:包装和标识- 描述:在产品通过质量检验后,对产品进行包装和标识,确保产品在运输和使用过程中的质量不受影响。
- 数据:包装规格、包装材料、标识要求等。
步骤7:出库检验- 描述:在产品出库前,对产品进行最后一次检验,确保产品质量符合要求。
- 数据:检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤8:交付客户- 描述:将产品交付给客户,并确保客户对产品的质量满意。
- 数据:交付日期、客户满意度调查结果等。
最新质量控制流程图.pdf
流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批通知检验仓管员材料送检单检验IQC来料检验规范IQC 检验报告合格入仓不合格递交检验报告挑选使用特采递交检验报告IQC仓管员生产车间可用数拒收不能使用根据流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核根据根据OK备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
生产通知装配车间生产计划表生产自检IPQC生产作业指导书及证书首件成品检验单合格不合格调整/处理流水线成品检验单装配员工IPQC 首检合格来料仓库成品包装QC装配员工生产异常QCIPQC通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门关键元器件(CDF)核对表巡检产线巡检记录表参照不合格品控制流程图质量纠正及预防8D 报告参照不合格品控制流程图仪器点检特采需挑选来料装配员工进仓箭头标标识隔离仪器点检记录表成品检验标准产线不良问题记录流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核刊号根据备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动第1页共1页IPQC 检验合格成品包装成品装配员工抽检IPQC成品检验标准合格不合格入仓品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库进仓单入库成品检验单出货客户验货入库成品检验单入库成品检验单8D 报告合格不合格QA仓库验货记录IPQC参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门8D 报告参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量纠正及预防仪器点检流水线成品检验单流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、技术部、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核NO备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
质量控制(QA)工作流程图
质量控制(QA)工作流程图质量控制(QA)工作流程图1、简介质量控制(QA)工作流程是一种逐步管理和保证产品和服务质量的方法。
它通过预定的步骤和程序,在整个产品开发和交付过程中,确保产品的质量符合预期标准。
本文档旨在提供质量控制工作流程的详细范本,帮助实施和执行质量控制活动。
2、质量策划2.1 制定质量目标和标准- 确定产品或服务的质量目标- 确定质量标准和指标2.2 制定质量计划- 识别质量控制活动的责任人和时间表- 制定质量控制程序和方法2.3 评估风险和预防控制- 分析和评估产品或服务可能存在的风险- 制定预防控制措施和纠正措施3、质量保证3.1 开展质量审核- 进行内部审核,检查质量管理系统的有效性 - 进行外部审核,评估产品或服务的符合性 3.2 实施质量控制计划- 按照质量计划执行各项质量控制活动- 收集和分析质量数据,进行质量改进3.3 管理供应商质量- 评估供应商能力和质量体系- 监督和评估供应商提供的产品或服务质量4、缺陷管理4.1 收集和分析缺陷数据- 建立缺陷管理系统,记录缺陷数据- 分析缺陷数据,找出缺陷的根本原因4.2 实施纠正措施和预防措施- 针对缺陷的根本原因制定纠正措施- 预防类似缺陷再次发生的预防措施4.3 进行缺陷关闭和验证- 确认纠正措施的有效性- 关闭缺陷,并进行验证测试5、文件和记录管理5.1 管理质量相关文件- 确保文件的正确性和及时性- 管理文件的版本控制和变更记录5.2 管理质量相关记录- 确保记录的完整性和准确性- 建立记录的存档和保密措施6、培训和沟通6.1 提供质量培训- 为相关人员提供质量管理和控制的培训- 确保相关人员了解和掌握质量策划和控制方法 6.2 进行质量沟通- 与相关部门和人员进行质量信息的沟通和交流 - 提供质量报告和质量进展更新7、持续改进7.1 分析质量数据- 进行质量数据的统计和分析- 发现潜在问题和改进机会7.2 实施改进措施- 制定改进计划和行动方案- 实施改进措施并进行效果评估7.3 反馈和复审- 根据改进措施的效果进行反馈和复审- 调整和优化质量控制流程附件:2、质量控制记录表3、缺陷管理流程图4、质量培训材料法律名词及注释:1、质量目标和标准:产品或服务的质量要求和期望水平。
单位工程质量控制流程图
...
...
单位工程质量控制流程图
设计交底、图纸会审 业主、设计、施工、监理人员
附: 1)审查施工组织设计
2)测量复核资料
申请开工
3)材料、机械设备进场情况 4)有关材料的试验报告
承建商
5)施工企业资格证件 6)分包单位的资格审查表
审批、发布开工令 制定质量监理细 业主、总监理工程师
监理工程师
资料齐备 材
工序施工
承建商
料合格 上道 工序合格
不合格
承建商
自检、填报分部分项质量审批表
跟踪检查
承建商
监理工程师 下达整改通知书 现场检查、内业资料检查 监理工程师
监理工程师、质检站
整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告
工程未全部完成
承建商、总监理工程师
编写质量监理总结、 质量控 制结束
组织竣工初验。
质量控制流程图
8.1来料不合格品控制流程图
8.2成品不合格品控制流程图
成品不合格品控制
流程
部门
说明
品质(OQC)
品质(OQC)
品质部
生产
品质(OQC)
PMC
对发现不良品贴标识并要求隔离
填写(成品检验记录表)
就发现的不良与生产/仓库等部门沟通
生产对不合格品进返工
填写(成品检验记录表)
重检合格后办理入库/出货
8.3返厂不合格品控制流程图
返厂不合格品控制
流程
部门
说明
生产
生产/品质
生产
品质(IPQC)/生产
品质(IQC)
生产
返厂机器信息录入
判定机器状态
填写(整机维修记录表)和(报废申请表)
品质部填写(成品检验记录表)生产填写(送检单)
品质填写检验结果
办理入库
质量控制流程:
来料不合格品控制
流程
部门
说明
ห้องสมุดไป่ตู้品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质部/PMC/技术
PMC/采购
PMC/采购
PMC/生产/品质
供应商/仓库
填写(进料检验表)
品质部就来料检验不合格与PMC反映,并组织相关部门评审。
PMC/采购安排退货
PMC/采购申请特采,仓库对物料隔离
PMC协调生产挑选/品质让步接收/通知供应商取货/品质对后期改善效果确认跟踪
质量控制流程图
名称
质量控制流程图
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实
施环节
总经办
管理者代表
品质部
各部门
管理
行为
是是否否来自是是否
否
相关说明
关键控制点:
1管理者代表对分解目标设立的审核:
A、管理者代表对各部门上交的部门分解目标进行审核,确认其目标合理性、是否符合公司整体质量目标;若有不符合退回制订部门。限在2天内通过。并在3天内确认呈报总经办核准。
④质量手册/程序文件审批:
A、总经办接到管理者代表所送质量手册、程序文件后依据质ISO9000标准、质量方针、质量目标、公司组织、在7个工作日内完成审批。并颁布生效日期。
相关表格:[质量体系文件]、[质量目标分解报告]、[质量手册、程序文件书]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
B、总经办每年12月4日对管理者代表呈报各部门上交部门目标实施情况进行年度审核。并作出有效性评估,并作出次年对公司总目标是否修订与续用作出决定。并在12月15日颁布次年的公司总质量目标
3质量手册/程序文件审核:
A、管理者代表接到各部所送程序文件后依据质ISO9000标准、质量方针、质量目标、公司组织质量手册在15个工作日内完成审核,确定其合理性、可执行度并送总经办批准;
B、管理者代表每年12月3日对各部门上交的部门分解目标执行总体情况进行审核。并作出有效性评估,并作出对公司总目标是不修订与续用作建议。并在12月4日呈报总经办核准。
2总经办对分解目标设立的审批:
A、总经办对管理者代表审核通过的各部门质量分解目标进行审批,其目标是否符合公司总目标要求。若有不符合退回管理者代表。限在2天内通过。并在5天内确认呈报总经办核准。
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
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1 10 22 1
133
155
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68
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3
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98
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3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据,制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
质量控制(QC)流程图
质量控制(QC)流程图引言概述:质量控制(QC)流程图是一个重要的工具,用于确保产品或者服务的质量符合预期标准。
它提供了一个清晰的视觉表示,展示了质量控制过程中的各个环节和步骤。
本文将详细阐述质量控制流程图的五个大点,包括质量目标设定、质量计划制定、质量控制执行、质量数据分析和质量改进措施。
正文内容:1. 质量目标设定1.1 确定质量目标:首先,制定一个明确的质量目标,以确保产品或者服务能够满足客户的需求和期望。
这个目标应该是具体、可衡量和可达到的。
1.2 确定质量指标:在设定质量目标的基础上,确定一些关键的质量指标,用于衡量产品或者服务的质量水平。
这些指标可以包括缺陷率、客户满意度、产品可靠性等。
2. 质量计划制定2.1 制定质量计划:根据质量目标和指标,制定一个详细的质量计划,包括质量控制的具体步骤、所需资源和时间安排等。
这个计划应该是可操作的,并且能够满足质量目标。
2.2 制定质量检查标准:在制定质量计划的过程中,制定一套质量检查标准,用于判断产品或者服务是否符合要求。
这些标准应该是明确的,并且能够被操作人员理解和执行。
3. 质量控制执行3.1 进行质量检查:按照质量计划和质量检查标准,对产品或者服务进行检查。
这包括对关键环节、关键参数进行监控和测量,以确保产品或者服务的质量符合要求。
3.2 记录质量数据:在质量控制执行过程中,及时记录质量数据,包括缺陷数量、不合格品数量等。
这些数据是后续质量分析和改进的重要依据。
4. 质量数据分析4.1 分析质量数据:对记录的质量数据进行分析,找出其中的规律和趋势。
通过统计分析和数据挖掘等方法,发现潜在的质量问题和改进机会。
4.2 制定改进措施:根据质量数据分析的结果,制定相应的改进措施。
这些措施可以包括优化生产工艺、改进设备性能、加强员工培训等。
5. 质量改进措施5.1 实施改进措施:根据制定的改进措施,进行相应的实施。
这包括对生产工艺、设备和人员进行相应的调整和改进,以提高产品或者服务的质量水平。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是一种图形化的表示方式,用于描述质量控制过程中涉及的各个环节和步骤。
它能够清晰地展示质量控制的流程和关键节点,帮助团队成员理解和执行质量控制工作。
下面是一个标准格式的质量控制流程图的示例,以便更好地理解和应用。
质量控制流程图1. 质量控制流程概述质量控制流程是指在产品或服务的生产过程中,通过一系列的控制措施和方法,确保产品或服务符合预期的质量标准和要求。
质量控制流程图能够帮助我们清晰地了解和把握质量控制的全过程,从而提高产品或服务的质量和客户满意度。
2. 质量控制流程图示例```开始 -> 定义质量标准 -> 制定质量控制计划 -> 确定质量控制方法 -> 实施质量控制 -> 监控质量 -> 分析质量数据 -> 纠正和预防措施 -> 结束```2.1 开始在质量控制流程图中,开始节点表示质量控制的起始点,即开始进行质量控制的工作。
2.2 定义质量标准在这一步骤中,需要明确产品或服务的质量标准和要求,包括性能、功能、可靠性等方面的指标。
2.3 制定质量控制计划根据质量标准和要求,制定相应的质量控制计划,明确质量控制的目标、方法和时间计划等。
2.4 确定质量控制方法根据质量控制计划,确定适合的质量控制方法,包括抽样检验、测试、评估等。
2.5 实施质量控制按照质量控制计划和方法,进行质量控制的具体操作,包括收集样本、进行检测、评估产品或服务的质量等。
2.6 监控质量在质量控制过程中,需要不断地监控产品或服务的质量,以确保其符合质量标准和要求。
2.7 分析质量数据通过对质量数据的分析,了解产品或服务的质量状况,发现问题和改进的机会,并作出相应的决策。
2.8 纠正和预防措施根据分析结果,采取纠正措施解决质量问题,并制定预防措施,避免类似问题再次发生。
2.9 结束质量控制流程的最后一步是结束节点,表示质量控制工作的完成。
3. 质量控制流程图的应用和好处质量控制流程图可以应用于各个行业和领域,帮助组织和团队实施有效的质量控制工作,提高产品或服务的质量和客户满意度。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是一种图形化的工具,用于描述和展示质量控制的流程和步骤。
它可以帮助组织和团队更好地理解和执行质量控制措施,确保产品或服务的质量达到预期标准。
下面是一个标准格式的质量控制流程图的示例:1. 背景介绍在这一部分,我们将对质量控制流程图的背景进行简要介绍,包括所涉及的产品或服务以及质量控制的目的和重要性。
2. 流程图标题在这一部分,我们将为质量控制流程图添加一个具有描述性的标题,以便读者能够快速了解该流程图的主要内容。
3. 流程图主体在这一部分,我们将详细描述质量控制流程图的主要步骤和流程。
以下是一个示例:3.1 收集需求描述收集产品或服务需求的步骤,包括与客户或相关方进行沟通和确认需求的过程。
3.2 制定质量标准描述制定产品或服务质量标准的步骤,包括参考相关行业标准和法规要求,并与相关方进行讨论和确认。
3.3 设计质量控制计划描述设计质量控制计划的步骤,包括确定质量控制的具体措施和方法,并制定实施计划和时间表。
3.4 实施质量控制措施描述实施质量控制措施的步骤,包括对产品或服务进行检查、测试和评估,并记录和跟踪质量指标数据。
3.5 整理质量报告描述整理质量报告的步骤,包括收集和分析质量数据,并编制报告以便于与相关方进行沟通和共享。
3.6 进行质量改进描述进行质量改进的步骤,包括根据质量报告的结果进行问题分析和改进措施的制定,并监督改进的执行和效果。
4. 流程图符号和说明在这一部分,我们将为质量控制流程图的各个步骤添加符号和说明,以便读者能够更好地理解每个步骤的含义和操作。
5. 流程图示例在这一部分,我们将展示一个完整的质量控制流程图示例,包括所有步骤、符号和说明。
读者可以根据这个示例来创建自己的质量控制流程图。
6. 结论在这一部分,我们将总结质量控制流程图的主要内容和目的,并强调其在确保产品或服务质量方面的重要性。
通过以上标准格式的文本,你可以根据具体的质量控制需求和流程来编写一份详细的质量控制流程图。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述和管理产品或服务质量控制过程的图形化工具。
它可以帮助组织确保产品或服务在生产过程中达到一定的质量标准,并及时发现和纠正潜在的问题。
下面是一个典型的质量控制流程图的标准格式:1. 流程图标题:质量控制流程图2. 流程图的起点:起点通常是产品或服务的设计阶段,即在产品或服务开始制造或提供之前。
3. 流程图的终点:终点是产品或服务的交付阶段,即产品或服务经过一系列质量控制过程后最终交付给客户。
4. 流程图中的主要步骤:- 步骤1:需求分析和规划在这一步骤中,质量控制团队需要对产品或服务的需求进行详细的分析和规划。
他们需要与客户、设计团队和生产团队进行沟通,确保对产品或服务的要求达成共识,并制定相应的质量控制计划。
- 步骤2:质量标准制定在这一步骤中,质量控制团队需要根据产品或服务的需求和相关行业标准,制定相应的质量标准。
这些标准将成为后续质量控制过程的依据,用于评估产品或服务的质量。
- 步骤3:质量控制计划执行在这一步骤中,质量控制团队需要根据质量控制计划执行一系列的质量控制活动。
这些活动包括原材料的检验、生产过程的监控、产品或服务的抽样检测等。
通过这些活动,团队可以及时发现和纠正潜在的质量问题,确保产品或服务的合格率。
- 步骤4:质量控制结果评估在这一步骤中,质量控制团队需要对质量控制活动的结果进行评估。
他们需要比较实际的质量数据与预期的质量标准,以确定产品或服务是否符合要求。
如果存在质量问题,团队需要及时采取纠正措施,并对问题的原因进行分析和改进。
- 步骤5:质量控制记录和报告在这一步骤中,质量控制团队需要记录和报告质量控制活动的结果。
他们需要编制质量控制报告,包括产品或服务的合格率、质量问题的数量和原因等。
这些报告将用于监控和改进质量控制过程。
5. 流程图中的连接线和箭头:连接线和箭头用于连接各个步骤,并表示流程的顺序和方向。
箭头指向下一步骤,表示流程的进行方向。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述和管理产品或服务质量控制过程的图形化表示方法。
它通过展示不同阶段和步骤之间的关系,帮助组织更好地理解和控制质量管理流程。
下面是一个标准格式的质量控制流程图的详细描述。
1. 引言在本文中,我们将介绍一个标准的质量控制流程图,该流程图适用于任何产品或服务的质量控制过程。
该流程图旨在帮助组织确保产品或服务的质量符合预期标准,并通过不断改进来提高质量水平。
2. 流程图概述质量控制流程图主要由以下几个部分组成:输入、过程、输出和反馈。
输入是指进入质量控制流程的原始数据或信息,过程是指执行质量控制活动的步骤,输出是指最终生成的结果,反馈是指根据输出结果对质量控制流程进行评估和调整。
3. 输入在质量控制流程图中,输入阶段是质量控制的起点。
在这个阶段,我们需要收集并准备相关的数据和信息,以便后续的质量控制活动能够顺利进行。
输入可以包括产品规格、客户需求、质量标准、供应商信息等。
4. 过程在过程阶段,我们将执行一系列的质量控制活动,以确保产品或服务的质量符合预期标准。
这些活动可以包括质量检查、测试、评估、纠正和预防措施等。
每个活动都有相应的步骤和要求,以确保质量控制的有效性和可追溯性。
5. 输出在输出阶段,我们将生成质量控制的结果和报告。
这些结果和报告可以包括产品或服务的质量评估、问题和异常的记录、改进建议等。
输出的形式可以是文件、报表、图表等,以便于组织对质量控制过程进行跟踪和分析。
6. 反馈在反馈阶段,我们将根据输出结果对质量控制流程进行评估和调整。
通过分析输出结果,我们可以发现问题和改进的机会,并采取相应的措施来提高质量水平。
反馈可以包括质量指标、客户反馈、内部审计等。
7. 质量控制流程图示例以下是一个简化的质量控制流程图示例,用于说明质量控制流程的各个阶段和步骤:输入阶段:- 收集产品规格和客户需求- 确定质量标准和要求- 获取供应商信息和合同过程阶段:- 进行原材料检查- 进行生产线检测- 进行最终产品检验- 进行质量评估和纠正措施输出阶段:- 生成产品质量报告- 记录问题和异常- 提出改进建议反馈阶段:- 分析质量指标和客户反馈- 进行内部审计和评估- 调整质量控制流程8. 结论质量控制流程图是一个有助于组织管理和改进产品或服务质量的工具。
质量控制(QC)流程图
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录 温湿度记录
试剂、试液配制记录 标准品台账、配制、使用记录 滴定液标定、复标记录 性状、鉴别、检查、含量测定 检验原始记录 各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验 结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具 合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人 处理意见
文件归档
检验报告书 检验台账 不合格品记录
原料、成品、包材留样记录 成品留样观察台账
外
理横粉薄
观
化切末层
性
鉴面显色
状
别显微谱
经
颜微鉴鉴
验
色鉴别 别
鉴
反别
别
应
酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分(
原料、中间 品、成品请验
取样(被授权人员)
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次,每周 50 批次计 化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管:1 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者; 工作态度、操守观念具备职 务相关之工作(操作)及管 理经验经公司评鉴过关者
(硫农有(性 烘
苦残药害水灰 干
杏留残元浸分 法
仁量留素、
、
、量 醇
甲
桃
浸
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标识、隔离
传供方 传业务部 回收改善资料
“进货检验记录”、“进货检验 报告”“物料测试记录”
组织评审
处理
宏达电器有限公司
编号:DP—08
日期:
产品收发控制流程图
不合格品处理
物料到厂 仓管员清点接收货品
检验合格品
填定标簦及进库单
入库
发车间生产
车间检验合格
半成品格品
宏达电器有限公司
编号:DP—09
日期:
不合格半成品控制流程图
不合格半成品
个别不合格 标识 处理
批量不合格品 标识\隔离 组织\评审 质量异常处理报告 根据相关资料汇总分析
宏达电器有限公司
编号:DP—10
日期: 不合格成品控制流程图
不合格成品
个别不合格成品 标识 处理
批量不合格品 标识隔离 组织\评审
质量异常处理报告 根据相关资料汇总分标
宏达电器有限公司
编号:DP—11
日期:
产品最终检验质量控制流程
流程
后加工 QC 人员首次检验
不合格品 管理程序
质检部及各后加工最终 检验出货前检验
出货
宏达电器有限公司
编号:DP—12
生产设备控制流程图
提出申请
日期:
退供方处理
采购作业
本厂生产
验收
设备外修
列册管理 保养使用
维
修
报
废
宏达电器有限公司
DP--04
5
进货检验控制流程图
DP--05
6
过程检验控制流程图
DP--06
7
物料不合格品控制流程
DP--07
8
产品收发控制流程图
DP--08
9
不合格半成品控制流程
DP--09
10
不合格成品控制流程图
DP--10
11
产品最终检验质量控制流程 DP--11
12
生产设备控制流程图
DP--12
13
纠正和预防措施控制流程图 DP--13
进货检验员和测试员检验和测 试
不合格品
不合格品管理程序
入库
宏达电器有限公司
编号:DP—06
过程检验控制流程图
日期:
不合格品管理 程序
流程 各操作工自主检验 各质检员巡回抽查 抽样送测试室测试 入库或转下一道工序
宏达电器有限公司
编号:DP—07
日期:
物料不合格品控制流程图
物料不合格品
“供方质量统计表”
制定纠正和预防措施
验证效果
质检主管 质检副主管 质检领班
进货检验 过程检验 最终检验 出货前检验
宏达电器有限公司
编号:DP—03
设计控制流程图:
日期:
设计输入 设计策划 设计输出 设计审评 试生产样品
(新产品设计申请书) (新产品设计计划书) (图样) (顾客评审图样、设计审评) (产品试制任务书)
设计验证 设计确认
(顾客确认、设计确认)
编号:DP--13
日期:
纠正和预防措施控制流程:
不合格问题
原因分析
需求评估
制定纠正和预防措施
实施
跟踪实施情况
效果验证 提交管理评审
宏达电器有限公司
编号:DP—14
日期: 产品追溯流程图
顾客提供订单 NO
反查公司生产单 NO
查包装生产日期
工艺施工单和生产流转卡
查过程生产
查原料生产 研究相关资料
解决质量问题
14
产品追溯流程图
DP--14
宏达电器有限公司
编号:DP—01 质量控制保证组织结构图总经理来自副总经理管理者代表
办工室
生产部
人力资源部
经贸部
财务部
质量保证
设备科
运转科
资讯科
安全主任
宏达电器有限公司
编号:DP—02
日期:
质量控制管理结构图
总经理 经理
管理者代表 质管部
质量工程师
ISO9000 办 文控员
过程检验
批量生产
宏达电器有限公司
编号:DP—04
生产计划控制流程
生产部收到订单
生产调度核对
调度员计算所需原材料
填写各类加工单、任务单
根据“生产进度表”、当日出货安排表” 监视生产进度
协调生产进度
汇报公司业务部
宏达电器有限公司
编号:DP—05
日期: 进货检验控制流程图
物料接收
仓管员核实清点
放待检区
广东吴川市宏达电器有限公司
电饭锅质量控制流程架构
拟制: 审核: 批准:
文件编号:DP—00
职务: 职务: 职务:
时间: 时间: 时间:
生效日期:
年
月
日
质量控制流程目录
序号
质量控制流程名称
编号
备注
1
质量控制保证组织结构图
DP--01
2
质量控制管理结构图
DP--02
3
设计控制流程
DP--03
4
生产计划控制流程图