2019年审计局工作总结
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审计局2019年工作总结一部分财政资金结余未按规定结转和使用各部门由于年初结余未纳入预算、预算外收入预估不足、财政拨款追加较多等原因,决算收支远远超出预算等问题。
2019年我市对融资平台债务按省厅方案进行了全面审计。
在对地税部门进行审计的过程中,我们跳出以往就账查账的模式,发现了因国地税数据系统的不衔接,实行领票制度的个体工商户和到市国税部门门临窗口开票的加工户,其地税相关税种有一定流失。
1.加大投资审计力度。
我局认真贯彻落实市政府重点工程责任状的各项工作要求,切实做好我市相关重点工程的审计监督工作,统筹兼顾工程项目的事前、事中和事后各项审计业务。
对申报预算资料的重点工程,按照项目招标的时间要求,及时进行预算审核;对正在施工的重点工程施,定期或不定期进行现场核对和跟踪,并记录或拍照片存档,发现与图纸和预算内容不相符的及时通知建设方进行处理和纠正,发现不合理的管理方式及时提出改进建议;对竣工的重点工程项目,第一时间内安排审计力量进行结算审计,保证造价准确。
今年我局还在规范工程管理,提高投资效益上下功夫,紧紧围绕工程造价的真实性以及财务管理、资金筹集和使用进行了审计,并加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。
固定资产投资审计全年共完成个总投资达亿的公共工程的预结算的审计审核工作,其中预算101个,送审1306亿元,核减5055万元,结算76个,送审852亿元,核减6271万元,共节约财政性资金万元。
2.推进绩效审计工作。
今年是省厅提出的绩效审计普及年,为深入开展好绩效审计的全面普及工作,我局推出了一系列强化绩效审计的措施。
一是加强领导,建立推进绩效审计领导小组。
专门成立了推进绩效审计领导小组,由局长担任组长,业务副局长任副组长,各业务科长任领导小组成员。
通过设立领导小组,树立全局一盘棋的概念,统一研究绩效审计项目计划、指导方案制定和实施、成果转化等具体事宜,各业务科室可针对不同门类的审计项目,成立相应的绩效审计课题小组,推动理论研究与审计实务的有机结合。
市审计局2019年上半年工作总结
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】市审计局2019年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。
一、基本情况2019年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。
审计工作取得的较好的成绩。
今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。
审计处理处罚金额36万元,共核减工程款2746万元。
上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。
对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元【本文为word版,下载后可修改、打印,如对您有所帮助,请购买,谢谢。
】的跟踪审计调查。
目前,在进行的(已进入征求意见阶段)是2019年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。
开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。
审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被采纳98条。
提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。
(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。
2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划
全文共计3145字2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划根据区政府工作部署,现将我局2019年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。
一、2019年上半年工作总结2019年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,以促进发展为第一要务,以推动改革为首要目标,努力创新审计方式方法,健全完善审计工作机制,提升审计结果运用效能,为政府工作平稳运行作出了积极贡献。
(一)党建工作情况。
一是根据区委“两学一做”、“六个年”等活动安排,分别成立了2019年度党建、党风廉政等工作领导小组,研究制定了2019年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划,主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书,细化各节点各人员各项任务。
二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求,扎实开展各节点各步骤各项工作。
三是结合工作实际,建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等12项制度,并统一装订上墙。
四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度,截至5月底,已组织召开支部委员会5次、支部党员大会3次、支部书记讲党课2次、专题民主生活会1次、专题组织生活会2次、党员民主测评1次,指派干部参加学习培训30人次,组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动5次。
(二)业务工作情况。
1.财政财务收支审计工作。
一是开展了2019年度区本级预算执行情况审计工作,将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,推动建立
1。
2019年审计年终工作总结(四篇)
工作总结参考范本2019年审计年终工作总结(四篇)目录:2019年审计年终工作总结一2019年审计年终工作总结二2019年审计年终工作总结三2019年室内设计师年终工作总结四2019年审计年终工作总结一xx年度,我县政府投资审计工作取得了较好成效,突出表现在:政府投资审计法制建设进一步完善,投资项目审计意识进一步加强,局投资审计机构和人员队伍初步建成。
在所有审计项目中,审计局投资审计股完成项目6个,审计结算价款4026.35万元,核减工程款43.91万元(其中工业园区项目4个,审计结算价款1450.15万元,核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个,审计结算价款7654.4万元,核减工程款2678.5万元。
一、主要做法1、加强“人、法、技”建设,建立审计专业队伍。
按照《审计法》、《xx省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署,我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。
经县政府的同意,首先制订和颁发实施了《xx县政府投资项目审计监督办法》(绩政xx32号),使政府投资审计监督工作做到有法可依,并更切合我县实际。
为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。
围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训,形成审计技术力量;2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。
今年以来,我局先后投入了4万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备,特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。
3、在坚持国家审计监督的前提下,注意整合社会审计机构的人力资源。
在我局投资审计的起步阶段,专业审计力量不足,人少事多的矛盾突出。
2019年最新审计局年终工作总结范文工作总结文档【五篇】
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审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司2019年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2019年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2019年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
2019年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计2019年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
2019年最新审计局工作人员个人工作总结工作总结文档【六篇】
====工作总结范文精品文档====审计局工作人员个人年度工作总结在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。
在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。
痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。
之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。
在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。
一年来,认真学习贯彻、、等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。
注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。
坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
2019年县审计局工作总结及2019年工作计划_0
2019年县审计局工作总结及2019年工作计划今年以来,在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以建设更高水平西部强县和在全区率先全面建成小康社会为主题,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和各级审计工作会议精神,依法履行审计监督职责,较好地完成各项工作任务。
现将2019年工作总结如下:一、2019年审计工作完成情况2019年县政府下达国家审计项目计划共17个,截止今年10月底已完成审计项目10个,进点在审项目7个。
近期我局将进一步整合审计力量,加快推进审计工作,确保年底按时完成全年的审计任务。
(一)加强财政预算审计,关注和促进财政资金的规范管理。
开展2019年县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况审计,重点关注预算编制和执行情况、“三公”经费的管理使用情况、财政存量资金规模和结构、财政转移支付情况等。
审计中,发现和揭示了项目支出不够规范、国有资产管理不规范、财政结余结转资金管理不规范、专项资金长期沉淀等10个问题,涉及金额达84153.23万元。
通过揭示问题、分析原因、提出建设性建议。
(二)围绕促进惠民政策落实,加强了民生项目审计。
1.开展2019年城镇保障性安居工程项目审计。
通过抓好审计发现存在问题整改工作,有力推进城镇保障性安居工程持继健康发展。
2.统筹安排全县13个镇的农服中心2019年至2019年财政财务收支情况审计,审计发现国有资产管理使用不规范、财务收支管理不规范等突出问题,涉及金额达250多万元。
通过审计,促进乡镇农服中心的规范国有资产和财务管理,为推进机构改革政府决策提供有力保障。
3.开展对XX县2019年农业综合开发资金使用情况、XX县实施农业部的测土配方施肥补贴项目和土壤有机质提升补贴项目资金使用情况专项资金审计、XX 县城镇垃圾填埋场工程项目和”美丽广西清洁乡村”专项资金的跟踪审计,确保惠农政策落实,让广大人民更大范围享受改革发展成果。
(三)围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。
2019年最新审计局年终工作总结工作总结文档【五篇】
====工作总结范文精品文档====审计局年终工作总结范文2019审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司2019年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2019年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2019年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
2019年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计2019年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对2019年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划
审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划2019 年上半年,在市委、政府及市委审计委员会的正确领导下,在自治区审计厅、银川市审计局的精心指导下,我局全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、自治区第十二次党代会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实市委、政府和上级审计机关工作部署,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。
现将工作情况报告如下:一、上半年工作总结2019 年上半年,围绕上级审计机关计划安排和全市中心工作,我市 2019 年审计工作计划经市委审计委员会第一次会议审议通过。
本年度共安排审计项目 33 个,其中:自治区审计厅 2019 年度统一组织审计项目 4 个,财政预算执行情况审计项目 10 个,领导干部经济责任审计项目 12 个,政府投资审计项目 6 个,财务收支审计 1 个。
截止目前,审计工作正按计划有序推进。
一是抓好机关党建工作,转变审计工作新思路。
今年以来,我局进一步增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全市经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以新时代党的建设为统领,围绕市委、政府工作中心推动审计工作。
扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育和“学习贯彻支部条例,总结谋划党建工作”、“新起点新征程新辉煌”、“扫黑除恶我支持我参与”、“创建全国文明城市我引领我承诺”等主题党日活动,持续增强“四个意识”,坚定自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。
全面落实从严治党主体责任,强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人,开展了签订党风廉政目标责任书活动,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。
2019年最新审计局度工作总结工作总结文档【七篇】
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今年以来,**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕建设“**新门户、城市新家园、产业新高地”的目标要求,依法严履审计工作职责,积极创新审计新思路、新举措、新平台,不断提升审计工作实效,促进各项工作全面发展,迈向新高度。
全年共完成324个项目,其中财务审计项目52个,收缴入库税费89.23万元,收回经费指标715.67万元;工程审计项目272个,送审80.66亿元(其中绩效及标底审计23个,送审34.57亿元)。
上报各类信息宣传稿件127篇,被上级审计部门采用184篇次。
24篇审计专报得到市、区领导重要批示,切实发挥了审计建议的作用。
先后获得江苏省文明单位、江苏省青年文明号、**市巾帼文明岗、**区五四红旗团支部等荣誉称号,并通过了**市级廉洁文化建设示范点的争创检查。
我局实施的**区2019年度财政预算执行和其他财政收支情况审计项目获2019年度**市优秀表扬项目,多个项目在市局条线项目评比中获奖。
创新研发的《未来结算审计软件》在区首届青年创业创新大赛中获三等奖。
盐城、泰州、宜兴、昆山、园区5家兄弟单位来局交流。
一、立足主业,狠抓质量,认真履行审计职能。
(一)聚焦重点,确保经济财政安全。
在“同级审”过程中,对预算指标执行、部门往来款项进行重点专题审计,在预算指标执行审计中,通过对结转指标、项目预算执行指标以及财政部门对部门指标的结转等数据和情况进行深入分析,提出结转指标金额较大,预算执行率不高等问题。
在对往来款项审计调查中,充分利用计算机平台筛选三年以上未使用的往来款项,提出对其加大清理力度的审计建议。
在地税征管审计中,首次通过获取国土局土地证发证信息、容积率变更数据等资料,与地税数据库中土地使用税、契税等进行比对,核实税款征缴情况;首次通过分析地税申报系统,重点对比分析企业的印花税纳税鉴定与实际征收情况。
2019年审计年终工作总结范文大全
2019年审计年终工作总结范文大全一年的工作即将离我们而去,在这岁末年初的日子里,朋友,你是不是打算写年终工作总结呢?下面,小编在这给大家带来2019年审计年终工作总结范文大全,欢迎大家借鉴参考!2019年审计年终工作总结范文大全1进入审计局工作一年来,在局领导的正确领导和各位同事的协助下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,现将近年来工作情况汇报如下:一、加强学习,提升个人素质第一、认真加强思想政治学习,不断提高自己的政治理论水平。
在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致,坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策,积极参加上级和本单位组织的各种学习活动,工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论和xx同志关于“三个代表”重要思想,不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识,也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一步的自我改造。
同时,在思想上积极要求进步,于xx年8月份参加了入党积极分子培训班,做为一名预备党员进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务,同时,进一步坚定了共产主义信念。
第二、认真加强专业知识学习,不断充实自己工程审计工作的业务知识。
对于我来说,虽然从事工程建设工作多年,有一定的工作经验和能力,但作为政府部门工程审计工作是一个崭新的工作,为了能尽快适应环境,更好地开展工作,努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路:一方面,虚心向同科室的老同志请教,通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为;另一方面,认真学习历年的《中华人民共和国审计法》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》等书籍杂志,努力掌握有关专业知识。
并在xx年9月份参加了xx理工大学举办的“全国造价工作师培训班”,系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量(土建、安装)》、《工程造价案例分析》知识,通过了全国造价工程师全国资格考试,为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。
2019审计局内部审计指导工作总结
审计局2019年内部审计指导工作总结一、完善机制,加大内部审计考核力度1.将内审工作纳入市委、市政府考核中。
加强内部审计宣传,开展全市内部审计工作调研,积极荐言献策,内部审计工作得到市委、市政府领导的高度重视,市委、市政府出台的《xx年年市级机关党风廉政建设责任制考核标准》、《xx年年乡镇、街道党风廉政建设责任制考核标准》(市委办[xx年]23号)和《关于印发xx年年度部门目标责任制考核内容的通知》(市委办[xx年]30号),首次把内部审计工作列入考核内容中。
文件要求部门和乡镇建立健全内部审计制度,认真开展内部审计工作。
年终内部审计工作由审计局负责考核,在市委、市政府对乡镇、部门的百分制考核中,最高可以扣3分。
以考核促发展,以考核促规范,以考核促提高,进一步提升了内审工作的地位,形成全市上下重视、支持内审工作的共识和氛围。
9月17日《中国审计报》专门刊登了“市内部审计情况纳入年度责任考核”的报道文章,并编发编后语:“内部审计工作和国家审计工作一样,要得到进一步的发展,发挥更大的作用,离不开党委政府的支持。
这种支持不能仅仅停留在口头上,要有实实在在的措施。
把内审工作开展得如何纳入到年度责任制考核中去,无疑是一项值得期待的措施。
这样做可以让各部门、单位的领导时刻绷起一根弦,切实重视内部审计工作。
我们有理由相信,市的内部审计工作将因此取得更大的发展,也希望其他地方能从中获得有益的启示。
”2.完善内审工作考核办法。
以《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》为依据,以规范化建设为目标,结合本地实际,修订了内部审计工作考核实施办法。
《考核办法》采用百分制,分组织领导、活动开展、制度建设、自身建设四大块内容进行量化考核。
同时还规定对特色性工作,如审计成果得到市级以上领导肯定并批示,有经审计提供线索后查处的经济案件,在审计过程中采用新方法、新技术并取得实际成效,获得市以上先进集体荣誉等可以加分。
年终先由各单位根据本办法的记分标准进行自查打分,审计局在此基础上进行检查考核,内部审计考核结果作为市对该项工作考核和评比先进的依据,对先进集体和先进个人进行表彰奖励。
审计局2019年年终工作总结
审计局2019年年终工作总结以下是为大家整理的关于工作总结的文章,希望大家能够喜欢!2019年,我局在省审计厅和市委、市政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十五届六中全会、全省审计工作会议和市委、市政府工作会议精神,围绕经济建设和政府工作中心,坚持“全面审计、突出重点”的方针,不断加大审计工作力度,努力提高审计工作质量和效率,积极发挥审计监督的职能作用,使以“转变作风、塑好形象年”活动为主题的争先创优工作、队伍自身建设、文明单位建设等各项工作都取得了较好的成绩。
完成了省厅和市委、市政府交办的各项工作任务。
一、年各项工作完成情况(一)圆满地完成了各项审计任务,审计工作取得新进步。
年初,我们按照市委、市政府和省厅的要求,制定了全年审计项目计划17项89个被审计单位。
年11月,根据我局审计工作的实际,对本年度的审计项目计划进行了调整,调整后年审计项目计划为64个被审计单位。
截止年12月20日,省定审计项目12个,28个被审计单位已全部完成,市定审计项目预计12月末全部完成。
目前,我局共审计完成60个单位,查出违纪违规资金6540万元,应收缴违纪违规资金126万元,已收缴83万元。
向上级审计机关和本级政府提交审计报告56篇,发出审计信息66篇,已发信息是去年同期的116%,审计信息被省级采用9篇,被市级采用21篇,信息采用率为45.5%。
1.预算执行审计。
今年,我们进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,取得了较好的成绩。
在组织实施审计中,我们学习借鉴了审计署财政司和湖北省公安县审计局的先进经验,以“大财政”审计为统领,结合开展专项资金审计、行业审计和经济责任审计,坚持“全面审计、突出重点”的方针,除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参与组织预算执行的税务部门,又侧重延伸审计了7个预算单位的财务收支、12个执收执罚单位执行“收支两条线”、4个单位的专项资金、基金征收和使用管理、35个纳税户的缴税情况,增强了预算执行审计的覆盖面和完整性。
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下面是小编为大家整理的审计局年度工作总结,欢迎大家阅读。
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审计局年度工作总结【一】
我们突出强化了三方面的工作:
一是以增收节支为重点,认真开展了预算执行的审计。
从服务**经济社会发展的角度出发,我们认真组织了预算执行和其他财政财务收支审计。
按照政府提出的“严格控制行政经费预算、严格控制一般性支出”的要求,加大一级预算单位预算资金的审计力度,突出支出审计,严格检查超范围、超标准、虚假支出问题。
201X年共按排预算执行审计5项,现正在组织实施1项。
二是突出审计“免疫系统”功能,认真开展了重点项目资金的审计。
按照县委、政府提出的“以重大项目建设为重点”、“继续提升园区承载功能”的目标要求,从预防角度出发,充分发挥审计“免疫系统”功能,在大项目建设中直接体现审计服务。
年初以来认真开展了合隆经济开发区工业集中区、**工业集中区建设资金审计,围绕建设资金的管理、使用、落实相关经济政策、防范资金风险、规范会计基础工作,促进集中区健康发展。
目前两个项目正在审计中。
最新-2019年审计局工作总结范文4篇 精品
2019年审计局工作总结范文4篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
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2019年审计局工作总结
为大家收集整理了《2019年审计局工作总结》供大家参考,希望对大家有所帮助!!!
2019年是“十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务XX“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进
发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。
进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。
为构建社会主义和谐社会和推动XX经济建设做出了一定的贡献。
现将一年来的工作情况总结如下:
一、2019年审计主要工作
我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求
深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。
全年预计共完成审计项目18个,政府投资评审项目411项。
审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元,催缴财政资金909万元。
政府投资评审金额 118598万元,评审节省政府投资15041 万元。
(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《XX区审计局2019年度审计项目计划》、《XX 区审计局2019年度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。
通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,
促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。
(二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。
根据审计署和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自2019年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。
针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。
2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。
牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计。
项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖。
审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。
通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元。
为做“深”预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手,着力提升预算执行审计质量。
认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关
部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度。
在XX区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的《XX区2019年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。
3、突出关注政府投资项目建设管理情况,强化政府投资项目审计。
把政府投资项目作为审计重点之一,继续加大监督力度。
在做“精”政府投资审计上下功夫,重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单。