管理层内部审核检查表

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公司管理体系内部审核检查表

公司管理体系内部审核检查表
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7
纠正及预防措施管理
GB/T19001
8.5
①对各工地试验室出现的主要问题是否分析原因并制定了纠正措施,避免重复出现。②对存在的共性问题是否从公司层面或制度上进行分析,提出改进措施。③是否对潜在的不合格项采取预防措施。
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8
环境因素及危险源辨识
GB/T24001
GB/T45001
6.1.2
1
公司相关制度
GB/T50430
4.3
①试验检测管理专职岗位设置及职责,试验检测管理人员是否满足要求。
②是否制定适合本单位试验检测管理办法或细则。
③局、公司今年主题活动的落实情况。
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2
检测设备管理办法
GB/T50430
8.1
8.2
8.3
8.4
11.5
①是否制定适合本单位非固定资产类检测设备管理办法或细则?
查看资料
公司管理体系内部审核检查表
受审核单位:部门:
审核员:
审核依据:GB/T19001-
件、规章制度、通知规定4
-2016、GB∕T50430-2017.GB/T24001—2016、GB/T45001-2020.局体系文
审核日期:
序号
部门手册、制度
标准条款
检查内容
检查方法
检查情况
合格
不合格
观察
审核日期:
序号
部门手册、制度
标准条款
检查内容
检查方法
检查情况
合格
不合格
观察项
严重
轻微
3
检测设备管理办法
GB/T50430
8.1
8.2
8.3
8.4

内审检查表(管理层)

内审检查表(管理层)
5.5.3
内部沟通
1、沟通的内容有哪些?
2、采用何种沟通方式?效果如何?
5.6
管理评审
1、最高管理者是否主持了管理评审?
2、管理评审的记录是否保存?
3、管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
4、对管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
6.1
资源的提供
1、最高管理者采取何种途径确定所需资源?提供了哪些资源?
5、是否对纠正措施进行了验证和报告?
8.5.1
持续改进
1、高管理者如何认识“持续改进”?
2、策划和管理了哪些持续改进的过程?
5、质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
5.4.1质量目标
1、质量目标是否与方针内容相一致,并具有可测量性?
2、质量目标的测量方法是否明确?
3、质量目标是否在相关层次上建立?
5.4.2
质量管理体系策划
1、实现质量目标的资源是否齐备?
2、质量目标的实现程度如何?
3、质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
2、资源的提供是否满足产品实现的要求?
8.1
总则
1、公司是否对体系所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?
2、公司是否使用了统计技术?
3、测量和监控活动能否确保产品的符合性和实现改进?
8.2.2
内部审核
1、是否规定了形成文件的程序?
2、内审程序是否符合标准要求?
3、内审人员是否具备相应资格?
4、审核中发现的问题是否及时采取了解纠正措施?
6、公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由是否充分;
5.1
管理承诺
1、最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺有哪些?

管理层-内部审核检查表

管理层-内部审核检查表
6、外包过程有:电镀、沉铜、喷锡,按供应商进行控制
2
4.Байду номын сангаас.1
总则
1、询问管理者代表是否制定有形成文件的质量方针和质量目标?
2、是否制定有质量手册?
3、是否制定有本标准所要求的形成文件的程序?
4、组织为确保其过程的有效策划、运行和控制,制定了哪些所需的文件?
5、对本标准所要求的记录是否充分和齐全?
1、有形成文件的质量方针和质量目标。
5、对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施?是否对纠正措施进行验证并将验证结果报告相关部门?
6、每次审核结论是否形成了书面报告,并分发到有关部门?
1、制定内部审核管理程序,符合要求。
2、制定有年度审核计划,策划合理。
3、制定有内审实施计划。
4、审核员经过培训并取得资格证,具备独立性。
5、本次为首次内部质量管理体系审核,暂无相关措施、报告。
2、管理评审的输入、输出是否符合标准的规定?
1、制定有管理评审程序,内容合理,一般每年进行一次。
2、暂未进行,内审后进行管理评审。
13
6.1
资源管理
询问总经理:企业质量活动的资源配备情况
配备资源足够,基本满足目前公司发展需要。
14
8.1
总则
1、是否对所需的监视和测量活动进行策划和实施?有哪些活动?这些活动是否能确保符合性和实施改进?
10
5.5.2管理者代表
最高管理者是否指定了管理者代表?是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
已指定,并明确其职责。
11
5.5.3
内部沟通
组织内怎样进行沟通?沟通的方式有哪些?有效性如何?
电话、传真、邮件、内部会议、通告等

管理层内审检查表

管理层内审检查表
管理层批准了质量、环境和安全方针与目标;提供的资源、环境能满足公司质量、环境职业健康安全管理体系运行要求;本年度已计划于8月组织实施了管理评审。己提供管理承诺的相关证据。
5.1.2
Q:最高管理者是否能通过确保以
最高管理者通过确定和评审顾客要
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实施、保持和持
现场查看,组织已策划并按文件要求提供质量、环境和安全运行过程有关的资源,包括人力资源、设施、硬件(软件)、信息、专项技术、工作环境和财务资源,公司为实施、保持质量、环境、安全管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意,对资源的
查看部门的法律法规符合性评价表,有对法规符合性进行评价。
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
审核员
江易海
被审核部门
管理层
部门代表夏礼达
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
确?现场验证其适用性。
6.1.4
6.1.4
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?
E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担

ISO14001管理层内审检查表

ISO14001管理层内审检查表
8
方案目标
6.2
询问部门经理是否知道本部门相关目标指标,有无达到相关要求,有无进行检查
1.本部门环境目标明确;
2.有对目标指标进行考核,考核记录;
9
持续改进
10.3
持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?
5
岗位职责
5.3
1、询问总经理:是否明确一体化管理体系的组织结构;
1、公司确定了管理体系的组织结构,规定了相应的部门及人员分工和各岗位说明书;
2、特别是针对重点岗位规定了明确的职责和权限。
3、总经理任命李志刚为体系负责人;体系负责人清楚其职责。
2、是否明确各部门有关职能的重点岗位的职责和权限;
3、是否由总经理任命体系负责人并规定其职责;体系负责人的职责是否清楚?
在建立管理体系时,识别了环境因素和重大环境因素、危险源和重大危险源,并针对这些制定了管理方案,在资金保障方面均能确保到位。
9
应急响应
8.2
询问总经理应急响应情况
应急方案,培训,演习记录
10
绩效
9
有没有绩效评价标准
绩效评价表
11
持续改进
10.1
如何改进管理体系的有效性和适宜性
1、公司通过内审、管理评审和日常的监督检查,识别存在的不足,分析原因,进行改进。
7
支持
7.1
询问总经理公司资源提供
人员,基础设施,设备等相关资源配置原则,能满足公司需求
询问总经理公司过程环境状况
能准确说出相关社会、心里、物理等影响因素
询问总经理公司的监视测量资源提供情况

管理层内审检查表及审核内容

管理层内审检查表及审核内容

管理层内审检查表及审核内容管理层内审是指企业内部进行的一种自我检查和审核过程,旨在评估和改善企业的内部管理体系和运营效率。

为了确保内审的全面和有效性,可以使用管理层内审检查表来指导和记录内审的过程和结果。

以下是一份管理层内审检查表的示例,以及一些常见的审核内容:1.组织架构和管理体系:- 是否存在明确的组织架构图和岗位职责?- 组织架构是否合理,各部门之间的协调是否良好?- 是否存在有效的管理制度和流程,能否保证工作的顺利进行?2.人力资源管理:- 是否有完善的招聘、培训和绩效考核制度?- 员工的流动和离职率是否在合理范围内?- 是否存在员工的投诉和纠纷,是否及时处理解决?3.财务管理:- 财务报表的编制是否符合相关法规和会计准则?- 财务数据的准确性和完整性是否得到保证?- 是否存在财务风险,如欺诈、挪用资金等,是否有相应的防范措施?4.运营管理:- 生产和服务的质量是否符合标准和客户要求?- 是否存在供应链管理的问题,如物料采购、库存管理等?- 是否有定期的设备维护和更新计划,以确保生产设备的正常运行?5.信息技术管理:- 是否有完善的信息系统和网络安全保障措施?- 是否存在数据泄露和信息安全漏洞,是否有及时修复措施?- 是否有信息系统的备份和灾备计划?6.风险和合规管理:- 是否制定了风险评估和管理的制度和流程?- 是否存在违反法律法规和行业规范的行为,是否有相应的纠正和改进措施?- 是否有商业伦理和道德的指导原则,是否严格遵守?以上仅是一些常见的审核内容,实际的管理层内审检查表需要根据企业的具体情况进行调整和补充。

通过进行定期的内审,企业可以及时发现和解决问题,提高管理效率和业务质量,进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力。

2023年内部审核检查表(三体系)

2023年内部审核检查表(三体系)

符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法?
符合条款要求
管理评审定期进行,评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行,输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗?评审内容覆盖全面吗?
9.3 评审输出内容的全面性,后续 评审结论有输出吗?有无后续工作?如何开展
工作及验证
的?结果验证并反馈最高管理者了?
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理,并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理,发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单,抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定,有无要求索回,查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构?相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定,并充分沟通?
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称:2. 内部审核日期:3. 审核人员:4. 审核对象:二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰?2. 分工明确,各管理层是否清楚自己的职责?3. 是否有严格的职权和授权程序?4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺?5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联?三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗?2. 政策是否与业务关联紧密?3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划?4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源?四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级?2. 是否有明确的工作指导文件和程序?3. 员工是否清楚他们的QHSE职责?4. 是否有明确的风险管理流程?5. 是否有适当的培训和意识提升计划?6. 是否有有效的沟通和反馈机制?五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法?2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划?3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制?4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效?5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道,实施实施能力的提高和改善?六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划?2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联?3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制?4. 是否有对持续改进进行评审的程序?5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴?七、审核结论1. 在以上内容的审核中,有没有发现任何重大违规或风险?2. 是否存在改进机会或潜在问题?3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护?4. 审核的结论是合格还是有条件合格?以上是QHSE管理体系内部审核检查表,用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。

请根据实际情况填写,并记录相关发现和建议。

管理层内审检查表范例

管理层内审检查表范例
体系策划规定每隔一年进行一次管理评审,由总经理亲自召开。
2009年策划的管理评审在2009年9月末进行。
已编制2009年度管理评审计划。
查见2008年管理评审资料,输入符合标准的要求,改进计划已验证关闭。
结论:质量方针质量目标是适宜、充分、有效的。
注:严重不符合项用“△”表示;一般不符合用“X”表示。
质量方针为质量目标的制定提供了框架,与企业的发展宗旨相一致,包含了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺,通过培训、标语等方式向全体员工进行宣传,通过管理评审进行评价其适宜性。
制定的质量目标:
1.产品合格率≥95%
2.顾客满意度≥81分
查见质量目标完成情况统计,基本完成质量目标。
各部门根据公司总目标结合本部门工作进行了质量目标分解,具体的质量目标及完成情况见各部门的5.4.1审核记录。
查看本次内审是否存在不公平现象
过程的监视和测量
持续改进
(询问总经理在企业发展发面的规划,对体系有效性持续改进的想法以及对产品质量提高的想法等,包括资源的不断提高等)
现拥自建标准厂房面积1万多平方,生产现场提供的设备:电液锤、蒸汽锤、空气锤、立车、镗床、铣车、数控车床、行车、电阻炉等,检测设备现有游标卡尺、深度游标卡尺、卷尺等,现有员工200多人,其中技术管理人员占10%,其中大专以上学历占20%。
查见质量手册的总经理质量管理职责:确定公司组织机构图,负责主持管理评审,批准质量手册等6项职责
总经理对其职责明确。
任命XXX为管理者代表,任命书附于质量手册中。
管理者代表对其职责比较了解,符合标准规定的四条。
公司内部沟通的方式主要为会议,电话,留言板等。
内部沟通的内容主要为产品的质量,生产例会,顾客反馈的情况等。

内部审核检查表-管理层

内部审核检查表-管理层
7.内审首、末次会议是否有会议 记录?
8.内部审核记录资料是否保存完 好?
改进(8.5)
1.通过那些渠道实现QMS的持 续改进?
2 .是否制定了纠正预防措施控制 程序?
3.抽查纠正预防措施记录,看原 因分析、措施计划、效果验证是否 被有效执行。
4 .米取的措施是否与不合格影响 程度相适应?
职责权限 与沟通
(5.5)
1•部门设置与职责分配是否清
楚?
2•管理者代表,是否清楚自己的 职责和权限,并被有效履行?
3•采取哪些沟通方式,有无记录?
管理评审
(5.6)
2•是否制定了管理评审程序,明
确管理评审的要求?
3•是否按照计划进行管理评审?
评审时间间隔是否适宜?
4•是否制定了管理评审计划?
5•管理评审输入内容是否包括了
总要求
(4.1)
1.QMS勺主要过程有哪些?是否建 立相关控制方法?
2.QMS过程所需资源和信息是否充 分,足以支持过程有效运行和监 控?
3.QMS及过程测量和监控点是否确 定并有效?对测量和监控结果是
否有分析、改进活动?
4.是有无外包过程?如何控制?
总则
(4.2.1)
1.质量管理体 系制定了哪些文
总则(8.1)
为了确保公司产品的符合性、体系 的符合性和持续改进的有效性,策 划了哪些措施与控制方法?
内部审核
(8.2.2)
1 •是否根据规定的时间间隔编制 了审核计划并实施?该计划有没 有覆盖所有部门、及标准所有条 款?
2.审核员选择和审核实施是否确 保审核过程的客观性和公正性? 审核员是否具备相应资格?
标准中要求的内容?。
6.是否评价企业QMS包括质量方 针、目标)变更的需要?

管理层内审检查表

管理层内审检查表
本公司质量方针是由最高管理者制定.
以顾客为关注焦点5.2
最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足?
向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。
由市场部定期进行客户满意度调查分析.
质量询问
符合
有在公司内部进行会议沟通
5.4策划
组织是否设定了质量目标
询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性,并查看有关证据,验证措施的效果。
组织识别的过程为移动电话的研发,生产和销售服务.含盖了所有活动.
组织采用品质检验和内部审核进行控制.
满足现场正常生产需要.
对顾客进行满意度调查或进行内部审核.
培训指导,调岗调干.
总则4.2.1
必要的质量管理体系书面文件是否齐全?
询问最高管理者如何确定并提供必需的资源,查看相关证据。
满足正常生产需求
具备了相应的资源.
人员配备6.2.1
组织如何评价各岗位工作人员是否胜任其工作?
询问组织的人事主管并索取人员能力判定的依据。
查看其工作结果
产品实现的策划7.1
公司管理层是否识别生产和服务的全过程,并在相应的部门或要素建立适宜的质量管理体制理体系文件?
质量方针是否由最高管理者制定?
最高管理者如何保证提供必要的资源?
询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响,这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。
查看质量方针是否由最高管理者批准,并请最高管理者解释方针的含义。
查看最高管理者提供资源的证据。
公司领导意识并传达了满足客户要求和法规要求的重要性,
为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施?
向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。(注意外包过程)

内部审核检查表(管理层)

内部审核检查表(管理层)



Q5、领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1针对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性,并提供其身体力行的证据?
组织确定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况,发现不符合之处,是否采取改进措施?
抽查《岗位说明书》满足要求。


Q6、策划
Q:6.1风险和机遇的应对措施
公司在策划质量管理体系时,是否考虑到会影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素及相关方的要求?
是如何做的?
公司在策划质量管理体系时,考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
公司制定《风险和机遇管理控制程序》对此条款进行管理。
抽查《风险和机遇管理控制程序》
抽查《风险分析评价记录》《风险管理记录》,符合要求。


Q:6.2目标及其实施的策划
在组织的各层次上是否已建立质量管理目标?所建立质量管理目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致?
并计划在每年管理评审会议中对公司的管理方针进行持续适宜性评审。


Q5.3组织的作用、职责和权限
组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?
组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?
公司根据职能建立组织结构,确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解(见管理手册 “质量管理体系组织机构图”)
2.组织管理体系过程已被确定和管理,过程间顺序及关系已被确定和管理

ISO三体系内审检查表-管理层

ISO三体系内审检查表-管理层
1.供应商登记及供应商管理流程
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?对生产过程中的水、气、声、渣如何控制?采取了哪些措施节约材料和能源?环境治理设施包括哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位?提供了哪些个人防护资源?人员是否正确佩戴个人防护用品?危险源控制的效果如何?
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?
1.由各对应部门自行开展,也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI,并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3

ISO9001内审检查表(管理层)

ISO9001内审检查表(管理层)
3、各部门职能得到了合理的分配。
合格
4.2.1
文件要求总则
查公司质量管理体系文件是否包括4.2.1条款中的:
a)质量方针、质量目标;
b)质量手册:
c)本标准所要求的形成文件的程序文件;
d)必要的作业指导书;
e)本标准所要求的记录。
经查公司的体系文件包含了4.2.1条款中的:
a)质量方针、质量目标;
b)质量手册:
2、有来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等的记录。
合格
8.5.1
持续改进
查公司能否通过有关活动持续改进质量管理体系有效性。
经查,公司通过质量方针、目标的考核、内审与管理评审及数据分析等改进体系的有效性。
合格
8.5.2
纠正措施
1、有无编制纠正措施程序;
2、对发现的不合格有无采取纠正措施。
1、公司已编制《纠正及预防措施控制程序》;
赵和平总经理回答,公司能就:1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;2)通过满足顾客要求,增强顾客满意;3)提供适宜的人、财、物等资源。
合格
8.1
测量、分析和改进的策划
1、查公司是否就A)、B)、C)进行了策划;
2、有无记录。
1、公司已按A)、B)、C)的要求进行策划,如来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等;
2、对发现的不合格有采取纠正措施。
合格
8.5.3
预防措施
1、有无编制预防措施程序;
2、能否通过有关信息识别潜在的不合格;
3、是否采取相应的预防措施。
1、公司编制了《纠正及预防措施控制程序》;
2、能通过数据分析等识别潜在的不合格;
3、公司能采取诸如识别潜在不合格的预防措施。

内部审核检查表-管理层

内部审核检查表-管理层
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
外包过程是:
无外包
控制方法为:
5.1
管理承诺
1.应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性,为了证明你已经实践了自己的承诺,你能否提供以下证据?
a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性?传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识,要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客,要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容?
1.对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限?
2. 总经理的主要职责和权限是否明确?
是口否口
是口否口
5.5.2管理者代表
1.总经理是否以文件的形式指定一名管理人员为管理者代表?有任命文件吗?
2. 管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外,作为管理者代表的职责和权限是否清楚?
是口否口
是口否口
4.质量管理体系策划ຫໍສະໝຸດ 否体现了质量管理体系持续改进的要求?
5.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时,是否考虑到与之相关的某些环节或过程,也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性?
对质量管理体系的变更是否规定了如何控制?
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
5.5.1职责和权限
2.质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架?
3.是否宣传和贯彻了公司的质量方针,使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针?
4. 公司是否通过评审和修改质量方针,使其保持持续的适宜性?
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
5.4.1质量目标

管理层QEMS内部审核检查表

管理层QEMS内部审核检查表

质量、 环境
管理体系内部检查及报告表
受审部门管理层接待人 RS/QER06-02审核员审核日期
QE 5.3组织的岗位职责和权限
QE 6.1.1应对风险和机遇的措施
QE 6.2质量/环境目标及其实现的策划QE 6.3变更的策划1、是否建立了公司质量、环境目标?是否将目标分解到各相关部门?简述公司的质量和环境目标,是否可测量。

针对目标实现是否制订了应对方案和措施,措施是否适宜,是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。

查看是否有目标测算方式,是否适宜。

请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。

2、是否有不适宜的目标?是否对其进行了适宜的调整更新?
1、是否制定了公司的组织结构图?
2、各部门是否规定了职责权限?
3、各岗位是否知道自己的职责和权限?
**补充:◆各部门职责/权限是否明确?是否有重叠或真空?
◆是否指定了质量/环境管理体系代表,其职责和权限是否明确?被任命者是否被公开?
◆是否有明确管理层成员之一对体系的建立、实施、保持负责?并向最高管理者报告管理体系的运行情况?
1、是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行风险评估?并建立风险和机遇应对程序?
2、风险和机遇识别及评价措施表是否得到最高管理者审批?
3、是否对制定的措施的有效性开展评审?
1、是否发生了体系的变更?
2、在质量、环境管理体系变更前,公司是否对其进行评估?
-变更目的及其潜在后果;
-体系的完整性;
-资源的可获得性;
-职责和权限的分配或再分配。

编制: 审核:。

管理层:内部审核检查表

管理层:内部审核检查表

内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.2.3过程测量和监控是否明确满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法?是否按规定的要求进行了实施?效果如何?“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品实现过程?是否确定了测量和监控方法,如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。

在质量手册中已对管理体系所需过程的测量和监控作了规定,其活动已覆盖了产品实现过程(符合)相关人员已按质量体系文件进行了实施。

(符合)内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.5.3预防措施是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的内容?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?重大的预防措施是否成为管理评审的输入?向主管预防措施部门的负责人索要预防措施控制程序文件,检查程序内容是否符合标准规定的要求,是否与质量手册相协调。

重点了解是否对预防措施的制定和实施作了明确规定,是否有效发利用了信息来源,是否对预防措施的实施进行了控制,对实施的效果进行了评价。

检查如何通过收集相应的信息制定适宜的预防措施,并查制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录(必要时),评定实施情况是否符合程序规定的要求。

查管理评审输入,是否包括重大的纠正措施内容。

已按标准规定的内容制定了程序文件。

(符合)<<纠正和预防措施表》中明确了对有关预防措施的采取。

(符合)在后面的管理评审中将预防措施纳入管理评审的输入。

(符合)内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.5.2纠正措施是否制定了程序文件?程序文件是否包括了标准规定的要求?是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?纠正措施是否有效?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?向主管纠正措施部门的负责人索要纠正措施控制程序文件,检查程序内容是否符合标准规定的要求,是否与质量相协调。

内部审核检查表(管理层)

内部审核检查表(管理层)


是否规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员 9 工进行了必要的传达?5.3

是否策划质量管理体系时,组织应考虑组织的宗旨及方向,内、外部环境 10 的充化及要求?6.1

11 是否高管理者应确保以质量方针为基础建立本公司的质量目标?6.2

组织应确定变更的需求和机会,以保持和改进质量管理体系绩效,保持质 12 量管理体系的完整、有效?6.3

6 最高管理者应证实其质量管理体系的领导作用与承诺?5.1.1

最高管理者应通过以下方面,证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和 7 承诺?5.1.2

文件编号:
审核时间: 审核员:
内部审核检查表(管理层)
受审核部门:管理层
序号
查检内容及对应标准条款
符合/不符合
8 最高管理者应制订、批准质量方针并确保?5.2
是否确定、收集而且分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据,包括 16 对他们进行监视和测量结果方面的数据。9.1.3

17 是否有制定内部审核相关规定,并按要求进行审核?9.2

18 是否有制定管理评审相关规定,并按要求进行审核?9.3

文件编号:
审核时间: 审核员:
内部审核检查表(管理层)
受审核部门:管理层
序号
查检内容及对应标准条款
符合/不符合
组织是否在建立质量管理体系时,应确定外部(包括法规、先进技术、产
品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念 1 、企业文化等)那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实

现预期结果的能力的事务?4.1

内部审核检查表管理层

内部审核检查表管理层
2.问:组织是否确定了相关方的需求与期望?查:保留的 记录证据
3. I∏J:组织是否对相关方及其需求与期望进行监视何评 审?查:保留记录证据
L公司确定了与QMS有关的相关方,并形成《相关方需求与期望识别、监视与评审表》,公司的 主要客户是某某等,股东就是我们管理层人员和部分员工,供方主要是某某等信誉和绩效比较高 的企业;还有就是员工,员工的需求和期望也是公司发展的动力。
2.公司制定《顾客满意度控制程序》规定了与顾客沟通机制,并规范顾客满意度调查的相关流 程。

5.2
方针
1.问:是否明确制定、实施和保持质量方针是最高管理者 的职责?建立质量方针时考虑哪些要求?是否对质量方针 的持续适宜性进行评审?查:保留证据。
2.问:质量方针以何种方式予以发布?并以何种方式确保 在组织内得到沟通、理解和应用?适宜时,是否可为相关方 所获取?查:相关证据。
2.问:组织是否建立制度,明确职责,配置资源,按照规 定的周期、要求流程监视和测量顾客对产品和服务的满意情 况?是否建立健全的与顾客沟通机制?
1.公司《肉位说明书某某》中明确了总经理的权利和义务。每年管理评审时对公司的内外部 环境及风险进行评价并制定相应措施,查看《内外部环境识别、监视及评价表》对内外部环境 进行识别分析。2021年X月X日制定公司质量目标,并发布实施,并按照监视周期监视实现效 果。公司2021年2月12日发布《关于质量部部门独立行使职权的通知》确定质量部独立行使 职权。2021年2月建立质量信息管理制度某某并实施。

ZLB035
5.1
领导作用 和承诺
1.问:最高管理者在QMS的策划和运行过程中,是否践行 哪些承诺?其主要职责和权限是是否明确?是否对组织的 环境及风险进行识别?资源配置是否适宜和充分?质量方 针和目标是否适宜,实现情况怎样?其中是否包含确保组织 内质量部门独立行使职权,是否建立质量信息管理制度,是 否建立诚信管理制度等?查:践行承诺的证据。
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1. 2.
公司的质量方针是什么? 请总经理说明制定质量方针和质量目标的过程。 5.3
1. 公司的质量方针是:保密安全,精细服务,科技创新,顾客满意 2. 方针在建立管理体系时自下而上,进行了反复酝酿,由最高管理 者确定,形成了文件,由最高管理者批准发布。通过评审,认为方 针是适宜的。 3. 方针是本组织质量管理的宗旨方向,包括对满足要求和持续改进 质量管理体系有效性的承诺,提供制定和评审质量目标的框架、在 组织内得到沟通和理解、在持续的适宜性方面得到评审。 (问是否有 形成文字的解释) 4.管理评审对质量方针进行评审。通过评审,质量方针基本适宜。 5.通过会议、宣传手册等形式进行宣传。 5.4 质量目标 公司质量目标:1、产品一次送检合格率 96% 2、顾客满意率 95% 5.4 公司在相关职能和层次上建立了质量目标,并进行分解。包括满足 产品所需要的内容,可测量、与方针一致。
日期: 2013/3/15
条款号
审核记录:
Y
N
1.
5.1 管理承诺 按 ISO9001: 2008 年标准的要求, 总经理应做出什么承诺? 为实现承诺应做哪些工作? 5.1
5.1 1.建立和实施质量管理体系, 并通过持续改进使质量管理体系不断发 展和完善。为实现承诺做以下工作: (1)通过学习、培训、会议、宣传等方式,使全体员工树立质量意 识,认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性,清楚让 顾客满意是最基本的要求,关系到公司的生存和发展; (2)负责制定并批准公司的质量方针和目标; (3)每年进行一次管理评审,按间隔时间主持管理评审; (4)确保质量管理体系运作获得必要的资源, 2.资源可满足查询屏蔽室的生产和服务提供的需要. 3.(产品质量法\合同法)在公司的会议上向全体人员传达. 5.2 顾客是组织生存和发展的基础,通过对顾客要求的实现,创造价 值获得自身生存发展的机会。 (1) 每年对员工进行培训, 增强全体员工以顾客为关注焦点的意 识;与顾客签订合同时,充分考虑客户需求; (2)从原材料采购、生产到服务,建立一整套的管理体系,生产 出顾客满意的产品,与产品有关的义务如安全性,环保等; (3)每年对客户进行走访,充分考虑顾客对产品的意见和建议; 不断开发新产品,提高产品的精度,争取超越顾客的期望。 过程所需的资源和信息是否充分、并 足以支持过程的有效运行和监控? 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对 测量和监控结果是否有分析和改进的活动?
3.公司目前人力、物力、财力资源可满足现行的生产和运行的需要。 有 16 名工作人员,有产品的组装设备和相公的监测设备. 4.公司通过内审、管理评审、顾客满意度测量,产品的监视和测量, 并进行分析,以改进质量管理体系及过程。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系 的完整性。 5.识别公司的外包过程为喷涂和钢板折弯,外包过程已按 7.4 条款要
2.质量管理体系策划满足目标和标准 4.1 的内容 3.质量管理体系目前无变更,
4.各部门都制订了本部门的分目标,并可测量.
审 核 检 查 及 记 录 表
编号: JL-821- 01 审核内容: 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5 .5.3/5.6/6.1/8.1/8.5.1/1.2 受审核部门: 领导层 部门负责人:宿明 审核员:A
4.
5.
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 , 织 组 合 理 管 学 科
是否存在外包过程?是否明确并实施控制?
求予以控制。 4.2.1 总则 1.所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册和 标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控 制所需的文件?(文件查阅) 4.2.1 4.2.1 1.公司的质量管理体系文件包括: 质量手册(质量方针和质量目标在手册内) ; 程序文件(在手册内):包括标准所要求的应建立的文件共 13 个; 三层次文件(管理标准,操作规程、外来文件等) 。 2.按标准要求设置了 61 个质量记录。 3 公司的体系文件的多少和详略是根据公司的规模、生产服务的类型、 过程及其相互作用的复杂程度、员工的能力素质而制定,与实际运作 保持一致,便于理解和操作。 4.质量管理体系文件是书面形式。活页装订。便于更改换页。 4.2.2 4.2.2 1.公司的质量手册依据 GB/T19001:2008 的标准的要求,结合公司 的实际情况,经公司的管理层和相关人员共同策划编制,内容覆盖 且符合标准要求,并采取了过程方法,确定各过程之间的相互顺序, 相互作用和接口关系。 2. 质量手册对标准的内容无删减。
2.有无沟通不通畅的情况?(问)
2.目前未发现因沟通不畅所引起不合格的产生。
6.1 资源提供 1. 在贯彻 ISO9000 族标准过程中,公司是否及时确定并提供 所需的资源(从机构调整、划分职责、资源提供包括设施、 工具等及管理评审方面)
6.1 资源提供 1.为实施、保持、改进施工过程并达到顾客满意,公司有人力资源部对 人员进行管理,有各类专业技术人员共 9 人, 基础设施有厂房 2000 平方米,有数控车床等各种设备 15 余台,由 生产部部进行管理。满足需要。并进行管理。企业提供的资源满足体 系的需要。
4.质量手册将本公司编制的程序文件的内容引用的手册中, 形成质量 手册的内容,每个程序文件可单独使用。 5.查:质量手册有发放范围批准,有受控清单,批准:徐东敏 发布 时间:2011.2.18 实施时间:2011.2.18
5.质量手册是否受控?(查文件)
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 , 织 组 合 理 管 学 科
5.从体系建立以来对目标完成情况进行了统计基本完成. 5.5.1 1.公司在《质量手册》中有组织结构图和职责分配表,并对各部门的 职责进行规定,同时结合标准要求,编制了《岗位任职要求》规定 了各岗位人员的职责和权限。
2. (1)全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律、法规 的要求的重要性; (2)领导公司制定质量方针和质量目标, 建立和实施质量管理体系; (3)批准发布质量管理手册,主持管理评审活动; (4)确定质量管理体系运行所必要的资源配备。 5.5.2 总经理任命宿明同志为公司的管理者代表。问其职责,回答与标准一 致。 5.5.3 1.公司内部沟通的形式主要有会议 (如管理层或部门的例会、 定期的质 量会议、有针对性的会议等) 、文件、记录、电话或口头的工作请示和 汇报等。目前公司沟渠道畅通,沟通内容有:体系方面、产品、设备 机具、标准要质量信息等求。
5.5.2 管理者代表 管理者代表应负责哪些工作?岗位有何要求?(问) 5.5.3 内部沟通 1.是否制定内部沟通的程序?总经理如何组织公司内部沟通? 采用什么方式对质量管理体系有效性进行沟通?
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8.1 总则 1.是否对监视和测量、分析和改进的过程进行策划和实施?策 划是否在产品、过程、体系、业绩和顾客满意程度四个方面展 开? 2.在测量、分析和改进活动中,是否采用了适用的统计技术? 其应用程度是否确定? 8.5.1 持续改进 1 最高管理者是如何认识持续改进的?持续改进的机制是否形 成?该机制是否创造了一种氛围,每个员工是否有参与改进的 意识和机会? 2.是否利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正 和预防措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性? 3.在持续改进工程绩效方面,是否有充分、可靠的事实或数据 予以证明?
2.是否按标准要求设置了质量记录? 3.施工工艺规程是否详略得当?是否适宜于操作?
4.文件是书面形式还是电子形式?文件的表现形式是否得当? 4.2.2 质量手册 1.质量手册内容是否覆盖且符合标准要求,并反映了为达到标 准要求所采取的基本过程方法?
2.质量手册对标准有无删减?所删减条款是否有删减细节与合 理性说明?说明是否充分可信?(查文件) 2.质量手册是否引用或包括了程序文件?(查文件)
二、审核条款要点 1.2 应用 本公司质量管理体系删减了哪些要求,为什么 4.1、总要求/ 5.4.2 质量管理体系策划 1. 是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体 系? 2. 公司的质量管理体系所涉及的过程及其顺序和关系是否 被识别、确定和管理?是否编制了确定为确保这些过程的 有效运行和控制所需的准则和方法
一、公司的概况:包括组织机构 、各部门的分工和主要生产 产品
一、公司设总经理、管理者代表、技术部、质检部、生产部(含车 间) 、市场部、采购部,满足体系运行要求。总经理抓全面工作,管 代负责体系的建立、实施和保持,并向最高管理者报告体系的业绩 和改进的需求,各部门的职责有职责分配表。 公司主要生产产品是 屏蔽室。 1.2 二、审核条款记录 1.2 删减说明: 对手册的内容无删减 4.1、 1.公司已对产品的质量管理体系进行识别,按照标准的要求编制了 《质量手册》程序文件,可满足现行质量管理体系要求。 2.公司识别并确定了质量管理体系所涉及的过程为管理过程、资源提 供过程、产品实现过程和测量分析和改进过程,并对这些过程进行管 理。 确定为确保这些过程的有效运行和控制编制了相关的准则和作业 指导书等。
2.质量管理体系策划是否满足目标和标准 4、1 的内容 3.在对质量管理体系的变更进行策划实施时,是否保持了质量 管理体系的完整性? 4.部门是否有目标分解并符合要求?有无制定完成目标的措施 并符合要求?是否可测量?
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