材料采购及出入库管理体系.

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材料出入库管理制度(四篇)

材料出入库管理制度(四篇)

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理,充分发挥各部门工作职责,按照保质节约的原则,规范材料的入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制订本制度。

一、入库的办理:1、货物验收。

采购人员购回公司货物,应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员,参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量,使用部门人员负责验收质量,并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差,则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况,收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量,依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理:材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”,凭“领料单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管签字,手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备,经同意后方可领取材料,同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续,否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用:工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后,材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录,月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续,切实做到账实相符,同时领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则,把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度(二)1目的为规范公司物资出入库管理工作,保证公司物资安全、高效流通,特制订本规定。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的,旨在确保材料采购过程合法、科学,材料出入库过程规范、安全。

本制度适用于公司所有采购和出入库活动。

2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制,采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。

2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划,选择符合要求的供应商,并进行供应商评估。

评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。

2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求,要求供应商提供报价。

各供应商提交报价后,采购部门对报价进行分析比较,最终确定中标供应商,进行议价,并与供应商签订采购合同。

2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪,确保按照合同完成采购任务。

同时,要求中标供应商提供合格的材料,并及时提供采购计划管理报告,监督采购过程中的质量、进度和成本。

2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后,进行验收,符合要求的进行结算。

结算应按照采购合同要求进行,同时确保供应商按时提供发票。

3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料,并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作,并在入库记录中填写相关信息。

3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放,并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。

同时,要定期对库房进行清点,保证库存数量准确无误。

3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请,并填写出库申请单。

出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。

3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核,并确认库存余量是否充足,材料是否符合要求,并对出库申请单进行签字确认。

3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单,库房管理人员对材料进行发放。

发放时,要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度,以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。

本制度适用于公司所有部门和员工。

2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认:各部门负责人根据业务需求,在内部发起材料采购申请。

•采购计划编制:采购部门根据采购申请,制定采购计划,包括材料种类、数量、价值等,并提供给财务部门进行预算审核。

•供应商选择:采购部门负责与供应商联系,进行比价和评估,并选择合适的供应商。

•采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。

•采购执行:采购部门按照合同约定,完成采购过程,并及时与供应商沟通采购进度。

•材料验收:采购部门负责对收到的材料进行验收,确保质量符合要求。

•采购记录:采购部门将每一次采购的相关信息进行记录,包括采购合同、发票、付款凭证等。

2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的,采购部门经理有权审批。

•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。

•特殊情况下,需要董事长或相关主管领导审批。

2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案,包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。

•定期评估供应商,评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。

•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系,提高采购效率和质量。

3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库,由专人管理。

•仓库保管员要定期做好仓库清点,确保库存准确无误。

•采购入库和领料出库必须进行登记,并及时更新库存信息。

3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库,并提供采购入库单。

•仓库管理员对材料进行验收,并记录入库信息。

•入库后的材料需要放置在指定位置,并进行分类存放。

3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料,提供领取的材料种类、数量及用途。

3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量,并进行出库操作。

•出库的材料必须由领料人签字确认,并及时更新库存信息。

材料出入库管理制度范文(五篇)

材料出入库管理制度范文(五篇)

材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(三)物品验收合格后,应及时入库。

(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(六)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(七)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

三、智能部授权取机人员。

靳泽文、董秀芳,出入库填写出入库票据,领机人员签字。

如需学习手机性能,开出库单领取回自己部门学习,不得在库房随便查看手机。

建筑工程出入库管理制度

建筑工程出入库管理制度

建筑工程出入库管理制度一、总则为规范建筑工程出入库管理,提高管理效率,保障工程材料的安全、完整和有效利用,制定本制度。

二、管理范围本制度适用于我公司所有建筑工程项目的材料出入库管理。

三、出入库管理流程1. 材料采购(1)项目部负责编制材料采购计划,并提交给总部审核。

(2)经总部审核后,项目部负责进行材料采购。

(3)采购人员应根据合同约定选购合格材料,并保留采购相关证明文件。

2. 材料验收(1)材料到达现场后,项目部仓库管理员负责进行验收。

(2)验收人员应结合采购合同及相关技术标准对材料进行检查,确保符合要求。

(3)验收合格的材料应及时入库,验收不合格的材料应退回供应商。

3. 材料出库(1)项目部负责编制材料出库计划,并报总部审批。

(2)仓库管理员根据计划进行材料出库,同时填写出库单。

(3)领用人员须凭出库单到仓库办理领料手续,经过仓库管理员确认后方可领取材料。

4. 材料归还(1)领用人员应按计划使用材料,并确保使用完毕后及时归还。

(2)归还材料时,需填写归还单并向仓库管理员报备。

(3)仓库管理员进行验收后方可入库。

四、保管要求1. 仓库管理员应做好仓库的布局规划,确保材料各类别分开存放,避免混乱。

2. 仓库内应保持干燥、通风、无异味的环境,严禁乱堆乱放,确保安全。

3. 仓库管理员应定期清点库存,及时更新入库出库记录,保证库存清晰明了。

4. 对领用材料进行分类、编号标注,以便管理和使用。

5. 重要材料及贵重材料应设专人负责,视情况采取防火、防盗等措施。

五、监督检查1. 项目部领导应定期对仓库进行检查,确保仓库管理规范、材料储存安全。

2. 项目部应建立定期清点库存的制度,确保库存账与实物库存一致。

3. 对仓库管理人员定期进行考核评定,提高管理水平。

六、处罚措施对违反本制度规定及擅自调用材料等行为,将视情况给予批评教育、警告甚至停职处理。

对私自出售、盗窃公司材料等严重违纪行为,将按公司制度予以解雇,并追究刑事责任。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度一、前言材料采购及出入库管理制度是企业内部物资管理的重要一环,制定科学合理的采购及出入库管理制度,有助于提高采购及入库业务的质量,降低企业的采购成本和出库错误率,规范企业日常物资管理流程,保证企业物资管理的顺利运作。

本制度适用于企业内部材料采购及出入库管理。

二、采购制度1.采购员职责:(1)根据物资需求计划、合同、订单等文件,进行询价、比价、招投标等采购活动,并报经审核后进行采购;(2)查看并审核供应商资质及产品质量;(3)与供应商达成采购协议,签订合同;(4)及时跟进采购进程,确认交货日期、数量、质量等细节问题,并下达相关采购订单;(5)对采购过程中发现的问题及时汇报给管理人员。

2.采购流程:采购流程应包括以下步骤:(1)需求计划确认,确认物资采购需求;(2)提供原始资料,包括采购计划、供应商名单、供应商评估等;(3)采购询单,向供应商询价并确认交期;(4)评价供应商,进行筛选;(5)询价结果确认,将询价结果提交评审,确定采购商;(6)签署采购合同,配合供应商开立发票。

3.采购管理控制:(1)编制清单:采购物资前需编制物资清单,列出物资的规格、型号、数量、单价等信息;(2)审批程序:采购单需经过部门或员工提议、上级主管审核、管理部门审核等程序的审批;(3)采购限额的审批:对于有限额的采购,需进行合理审批,以确保采购合理性;(4)验收标准:制定严格的物资检验标准,确保物资达到企业要求的质量。

三、入库流程管理1.入库申请:当采购物资到达企业后,应先进行入库申请,包括采购物资的型号、数量、来源、供应商、质量等信息。

2.入库责任:(1)仓库管理员:负责仓库中各物资的存储、保管、记录等工作;(2)质量检验员:负责对采购物资进行检验,并对检验结果作出确认;(3)采购人员:对物资的型号、数量、质量等进行验收确认;(4)财务人员:对入库物资确认其价值,以便进行物资登记和财务报表处理。

3.入库记录:(1)入库记录:对采购物资的型号、数量、时间等信息进行记录;(2)库存档案:对物资的名称、规格、型号、数量等进行档案化管理;(3)库存状态:对物资的状态进行管理,如发霉、损坏、过期等情况。

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

公司材料出入库管理制度

公司材料出入库管理制度

公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程,确保材料的安全与合理使用,提高材料管理效率,降低成本。

所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。

二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验,确保符合公司标准。

2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据,包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。

3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点,确认无误后办理入库手续,并及时更新库存记录。

三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区,确保易于管理和取用。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料,应设立专门区域,并采取相应的安全防护措施。

3. 定期对库存材料进行盘点,及时发现并处理差异问题。

四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请,注明领用部门、用途、数量等信息。

2. 仓库管理员根据申请单核对库存,确认足够后办理出库手续,并记录领用详情。

3. 紧急情况下的特殊领用,应事后补充相关手续。

五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库,由仓库管理员检查确认后重新入库。

2. 对于损坏或不可再用的材料,应由相关部门提出报废申请,经审批后按规定处理。

六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对,确保实物与账面数据的一致性。

2. 每月底,仓库需向财务部门提交库存报表,反映材料的出入库动态及库存状况。

七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程,防止事故发生。

2. 对于敏感材料的信息,应加以保密,防止泄露给无关人员。

八、监督与考核1. 设立专门的监督机构,对材料出入库流程进行监督检查。

2. 定期对仓库管理工作进行考核,发现问题及时整改,确保制度的执行效果。

九、附则本制度自发布之日起实施,如有变更,以最新规定为准。

物资采购、出入库管理规定

物资采购、出入库管理规定

物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资~依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况~进行市场摸价、货比三家后~如实逐项填写“生产物资采购计划单”~并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后~将“计划单”分交给相关部门统计备查。

具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。

(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求~每月初预报~填写《非生产物资申领计划单》~经相关部门依次审核签批后~交由总部指定的采购部门进行汇总采购后~凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。

非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划~编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。

(三)紧急请购:如遇总经理外出~由请购部门电话请示总经理同意后~如实逐项填写“物资采购计划单”~并在"备注栏"注明原因~方可采购~凡紧急请购的物资~必须在1-2天内补办审批手续。

具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。

,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。

2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。

3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目~不得虚填~不得空项~无法填写的应在“备注”栏内注明。

4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商~并在下方“总经理”处签名。

材料采购及出入库管理办法

材料采购及出入库管理办法

材料采购及出入库管理一、采购(一)采购原则:公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。

(二)采购程序:第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单)》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保管员用来核对)由办公室安排统一进行采购。

第二步,采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

第三步,采购后进行入库登记。

(三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批;对于急需材料,可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求(一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。

(二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐.(三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度.(四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。

(五)材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。

采购及出入库管理制度

采购及出入库管理制度

采购及出入库管理制度在一个企业的日常运营中,采购和出入库是两个非常重要的环节。

良好的采购及出入库管理制度能够保证企业的物流和库存管理的高效运作,进而提高整体的运营效率和盈利能力。

一、采购管理制度采购是企业获取原材料、设备、服务等的过程,对于企业的生产和运营来说至关重要。

建立一套科学合理的采购管理制度能够帮助企业避免采购风险,提高采购效率。

1.供应商评估和选择:在采购过程中,选择合适的供应商对于企业的成功至关重要。

制定供应商评估的标准,包括供应商的资质、信誉、服务质量等,能够提高采购的可靠性和稳定性。

2.采购流程规范:确立一套清晰的采购流程是保证采购有效性的关键。

从采购需求申请、采购报价、合同签订到发货验收,每个环节都要有明确的责任人和具体操作步骤,以确保采购过程的透明和规范。

3.供应商管理和合作:与供应商的紧密合作是一项长期的任务。

建立供应商管理制度,包括定期评估供应商的表现、解决问题和开展供应商培训,能够最大程度地提升供应链的协同效应。

二、出入库管理制度出入库管理是企业的物流管理的重要环节,对于库存的精确控制和货物的安全有着重要作用。

合理的出入库管理制度能够提高物资周转率和仓库管理的效率。

1.仓库布局和存放管理:确定仓库的物品分类和存放位置,合理规划仓库的布局,有助于提高存储效率和减少货物的挪动。

采用先进的仓库管理软件,对货物进行编码和盘点,能够准确掌握库存情况。

2.入库管理和验收程序:建立严格的入库管理和验收程序,确保仓库接收到的货物与采购订单一致,并且符合质量和数量要求。

及时对不合格或有疑问的货物进行退货和结论。

3.出库管理和备货策略:根据产品销售情况和市场需求,制定出库管理制度和备货策略。

在库存不足或需求量波动时,确保及时补货和避免库存积压。

三、采购及出入库管理制度的建立和实施建立和实施良好的采购及出入库管理制度需要以下几个步骤。

1.制定制度:根据企业的需求,制定适合自身的采购及出入库管理制度。

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作,确保物资的合理使用和储存,减少资源的浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义1. 物资:指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购:指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库:指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库:指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划,并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通,了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定,选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议,并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容,与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度,保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量,并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记,并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统,并打印入库单。

2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格,确保与采购合同或协议一致。

2.2 如发现物资数量或规格不符,应及时通知采购部门协调处理。

3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。

3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。

四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时,应填写出库申请单,并提交给仓库管理人员。

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程(1)用户部门向采购部门提出采购需求,交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作,最终确定合适的供应商和合同;(2)采购部门根据合同约定向供应商下单,同时将采购信息录入采购系统中;(3)供应商收到订单后开始备货并送货到仓库,仓库员工验收后录入系统中;(4)采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票,进行付款结算。

2.入库流程(1)仓库收到材料后进行验收,检查材料的质量和数量是否符合要求;(2)检验合格后,仓库将材料入库,并记录入库信息;(3)仓库将入库信息录入系统中。

3.出库流程(1)用户部门根据需求填写出库申请单;(2)仓库员工根据用户部门的出库申请单,查找相应的材料并出库;(3)出库员工将出库信息录入系统,同时用户部门收到材料后进行检验。

4.结算流程(1)采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票,进行付款结算;(2)结算后会生成一份结算单,包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息;(3)采购部门将结算单归档,以备财务部门核对账面后进行付款。

二、管理制度1.采购管理制度(1)采购流程:规定采购流程及采购部门的职责与义务,明确采购的规范化操作流程,包括供应商的收集与选择、发票管理等;(2)库存管理:对于采购的材料及时入库,并记录入库信息,避免材料浪费和过期问题;(3)合同管理:制定合同管理制度,明确合同签订的标准及规定,合同的审核、备案和管理,加强合同的效力和执行力;(4)质量控制:要求采购材料必须符合相关的国家标准,明确各种材料的质量标准和检验方案,加强对供应商的质量管理。

2.出入库管理制度(1)入库管理:规定入库流程及仓库员工的职责与义务,建立定期检查入库信息的制度,保证入库信息真实准确;(2)出库管理:规定出库申请流程,明确仓库员工的职责与义务,健全各环节的内部审批机制,避免材料的滥用和浪费;(3)盘点管理:每年至少开展一次库存盘点工作,通过盘点结果和实际情况的差异分析,及时调整管理措施,保证库存数据的准确性和规范化。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。

为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性,制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。

本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作,确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。

2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后,相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。

采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批,并在系统中进行记录。

2.2 供应商选择在确定采购需求后,采购部门应当结合市场调研和供应商评估,选择合适的供应商。

供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素,并与供应商签订合同。

2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件,明确双方的权利和义务。

签订采购合同前,采购部门应当对合同条款进行详细审查,确保合同内容准确、合法、合理,并进行合同备案。

2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求,及时组织执行采购活动。

采购的物资应当按照规定流程进行验收,包括数量、质量、规格等方面的检查,并填写相应的验收记录。

3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时,应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。

申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。

库房应当在收到申请后及时处理。

3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行,确保物资的准确统计和追踪。

库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况,并签字确认。

同时,应当定期进行库存盘点,确保库存数量的准确性。

3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。

库房应当做好物资存放的整理、分类和标记,并确保物资的安全和完整。

保管人员应当定期检查物资的质量和有效期,并及时处置过期或损坏的物资。

3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。

出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息,并存档备查。

原材料采购出入库管理制度

原材料采购出入库管理制度

原材料采购出入库管理制度一、制度目的为了规范原材料采购和出入库管理工作,提高采购效率和管理水平,保证原材料的及时供应和库存的有效控制,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及原材料采购和出入库管理的部门和员工。

三、采购流程1.需求确认:各部门根据实际生产需求,填写采购需求单,明确物料的名称、规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择:采购部门根据实际情况和供应商的信誉度、价格、交货期等因素,选择合适的供应商,并与其签订采购合同。

3.采购订单:采购部门将采购需求单转化为采购订单,明确采购物料的具体信息,包括供应商名称、价格、交货期等。

4.采购审批:采购部门将采购订单提交给相关部门负责人审批,并进行必要的审定和签字。

5.采购执行:采购部门根据采购订单进行物料的采购,并与供应商确认交货时间和方式。

6.入库管理:在物料到达公司之后,仓库部门对物料进行验收,包括核对物料的数量、质量和规格,并及时记录入库信息。

7.质量检验:质检部门对入库物料进行抽检,确保物料的质量符合要求。

8.入账处理:采购部门确认入库信息无误后,将采购金额及时录入系统,并与财务部门核对相关发票和付款事项。

四、出库流程1.出库申请:各部门根据实际生产和需求,填写出库申请单,明确出库物料的名称、数量、用途等。

2.出库审批:相关部门负责人对出库申请单进行审批,确保出库物料的合理性和必要性。

3.出库执行:仓库部门根据出库申请单执行物料的出库,并及时记录出库信息。

4.使用登记:领用部门在使用物料之前,需进行使用登记和追踪,确保物料的有效利用和安全管理。

5.定期盘点:仓库部门定期对库存进行盘点,核实库存数量和质量,及时发现和处理异常情况。

6.报废处理:经过质检和审批无法使用的原材料,由仓库部门进行报废处理,并填写报废单据。

五、责任和义务1.采购部门负责对采购流程和执行情况进行监督和管理,并及时对采购订单、入库信息进行记录和跟踪。

2.仓库部门负责对物料的入库和出库进行管理,并确保库存的准确性和安全性。

材料出入库管理规定

材料出入库管理规定

材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量;二、原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式:1、验质复试抽样检验,执行项目监视和测量计划规定;2、点数、过磅;3、检尺、量方;4、检查外观质量;5、开箱点验;2现场物资负责人对进场材料进行验收,应填写进场材料验收记录,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护;三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况,应填写产品质量反馈单:1材料到达现场验证不合格;2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求;3出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查;四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制材料验收记录,验收合格后填制收料单,并登记物资卡片;b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据;计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录;c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检;d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收;e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间;f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录;进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂;3验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录;零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔;b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理;c数量差异,在允许范围国家允许误差可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理;d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价必须是不影响使用的对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理;e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐;f证件不全,应及时向供方单位索取;g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏; h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔;4材料保管保养a材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”库号库房或货区代号;架号货架或货垛代号;层号货架或货垛层次代号;位号层内货位代号5、“五五堆码”a根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码;b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据物资管理制度规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬;c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符;d管库人员按照“六查”查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写产品自点记录,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符;e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录,上报清查统计报表;5材料的发放严格依据施工进度,限额发料;a材料出库依据发领料单或用料单,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库;b材料出库必须坚持“三检查”检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全、“三核对”发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对;c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用;合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识;开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理;材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等;e尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗;f严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作;第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人,负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作;二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度,平时按各幢号主管工长审核的计划领料,待工程主体完工后进行主要材料的节超对比,节超按合同规定处理,双方签字确认后方进行主体劳务结算;对周转材料及地材,劳务公司必须及时安排人员验磅或验收,并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认;并且及时安排人员卸车,不得拖延;劳务公司应严把材料质量及数量关,如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100-500元的罚款;三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清材质清、规格清、数量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐,保证场地平整无杂物;2、钢材分规格堆放并且要一头对齐,加工场要及时清理,以达到文明施工的要求;3、水泥库要求有良好的排水沟,下底架空垫蓬布,以免受潮,库内要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失;木工加工房模板要堆放整齐,锯末、刨花要及时清理,并且要达到防火安全要求;现场的所有工程材料包括周转材料不经项目经理同意签字,不得私自外调,一旦发现除追回材料外,将对责任人处以2000-5000元的罚款为控制现场材料的节约,现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理,否则将对责任人处以2000-5000元的罚款;为搞好现场文明施工,对不符合要求的,项目部将书面通知,限期整改,如再达不到要求,将处以500-1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚,定期进行现场盘点,了解现场材料情况,工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理,根据项目合同规定处理;各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场进场前须在项目保安处登记并报项目备案;为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣;四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用,报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场,且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量;若因数量不对,由劳务公司自行负责;2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐,在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿;3、劳务公司要爱惜周转材料,拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款,对栋号工长处以100元罚款;现场周转材料不得作为垫木,用来支垫其他材料,否则处罚同上;4、对新进场覆膜板裁口,必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍,若发现漏刷,将处以每次50-100元罚款;5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理;若超双方劳务合同的损耗,其责任和后果概由劳务公司负责;第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类,统一由项目经理部归口管理;2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作,配合经理部搞好材料管理工作;3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核,才能与供货商发生送样品、文件等往来,以便于统一管理;二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度;2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划,经预算人员和总工或技术负责人审核,项目经理签字生效,分管材料人员才能按要求供货;3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等,工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划,以便于提前备料,保证施工需要;4、各材料人员要充分了解工程进度,工程需用材料,以便督促专业部门负责人及时报需用计划,实现有预见性的管理;特别是周转材料的动态性管理,杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要,进场周转材料闲置不得超过三天;周转材料损耗必须控制在:扣件1%,钢管0.5%,顶托0.5%以内,超出部分除追究相关材料员责任外,还与年度考核挂钩;5、各种计划,材料人员要认真执行,做好记录并存档;三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应,工作中要充分了解市场行情,三比一算比价格、比质量、比运距、算成本,保证材料成本达到最低;2、对于主要材料和设备,需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部,经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批,统一返回存档;3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格,批准后才可采购;4、在材料供应过程中,禁止伪劣产品用到工程中,一旦发现质量问题要及时处理退货,找原因,吸取教训,严重的要追究直接责任,确保工程质量;5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书,并且做好材料合格证登记记录附表一6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队,以便安排收料、卸车,并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录附表二,作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据;8、材料付款必须主管经理签字;到货付款前及时办理验收、调拨手续,每月25日为截止挂帐期,当月25日以前的若发生漏挂帐,项目经理部一律不予认可,其后果由材料经办人员自负,坚决避免陈帐、旧帐,及时记好材料采购记录和材料台账,做到帐实、帐帐相符;9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准,严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求;按合同法,由总工办、项目经理、财务会签;及时作好材料合同登记记录附表三10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风;谁收料谁负责,严格把关,确保材料的质量、数量;确保项目成本的降低;对质量和数量不符合要求不实之处,一经查实,除追究相关材料员责任外,并赔偿实际损失,严重的移交司法机关追究刑事责任;四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置,以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理;2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌,达到三清材料清、规格清、质量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐的要求;3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象;对主要材料从供应抓起,控制质量差、超规格材料的使用;制定切实可行的下角料处理办法,充分利用,提高材料节约,降低工程成本;4、为了监督施工队的材料管理,现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调,不然按规定处罚,对于举报人员每次予以200元的奖励;5、各专业不得使用其它专业的材料,必须在材料部门办理调拨单后方可使用,否则予以处罚500-2000元/次,并赔偿相应损失;6、各材料人员要配合施工人员,推广新技术、新工艺的使用,提高材料的节约;五、仓库管理1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求,并且要根据各自的性能进行有效的防护;库容要整齐、卫生;2、仓库管理员对进库材料要严格把关,认真清点;如因不负责任而造成损失,将追究直接责任;3、材料出库执行先进先出的原则,出库必须经材料人员签字,保证帐实、帐帐相符;六、责任体系1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责;2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任;3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任;4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量;附表一合格证登记表附表二主要材料验收记录工程名称:年月日附表三合同登记卡。

材料出入库管理制度及流程

材料出入库管理制度及流程

材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下:
一、材料出库管理制度:
1. 出库审批:出库操作必须经过审批程序。

申请人填写出库申请单,包括材料名称、数量、用途、领料人等信息,提交给上级主管审批。

2. 库存核对:仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息,确保库存充足。

3. 出库操作:仓库管理员按照申请单中的要求,将材料从库存中出库,并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。

4. 检验验收:领料人在领料时进行检验验收,确保材料质量符合要求。

5. 出库记录:仓库管理员将出库记录归档保存,便于后续查阅和跟踪。

二、材料入库管理制度:
1. 入库审批:入库操作同样需要经过审批。

申请人填写入库申请单,包括材料名称、数量等信息,提交给上级主管审批。

2. 采购对比:仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息,确保一致性。

3. 入库操作:仓库管理员按照入库申请单的要求,将材料入库,并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。

4. 检验验收:仓库管理员与质检部门合作,对入库的材料进行检验验收,确保质量符合要求。

5. 入库记录:仓库管理员将入库记录归档保存,便于后续查阅和跟踪。

以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤,具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。

材料出入管理制度

材料出入管理制度

材料出入管理制度一、目的为了规范公司材料的出入库管理,确保材料的安全、准确、及时供应,提高材料的使用效率,降低成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有材料的出入库管理,包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。

三、职责分工1、仓库管理员(1)负责材料的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。

(2)建立健全材料出入库台账,做到账物相符。

(3)定期对库存材料进行盘点,确保库存材料的数量和质量。

2、采购部门(1)负责材料的采购计划制定和采购工作。

(2)及时通知仓库管理员到货信息,协助仓库管理员进行验收。

3、生产部门(1)根据生产计划,填写领料单,领取所需材料。

(2)负责对剩余材料的退库工作。

4、财务部门(1)负责对材料出入库的财务核算和监督。

(2)定期对仓库进行审计,确保账实相符。

四、材料入库管理1、采购的材料到货后,仓库管理员应根据采购订单和送货单,对材料的名称、规格、数量、质量等进行验收。

2、验收合格的材料,仓库管理员应及时办理入库手续,填写入库单,将材料分类存放,并在台账上进行登记。

3、对于验收不合格的材料,仓库管理员应及时通知采购部门,由采购部门与供应商协商处理。

4、入库单应一式三联,一联留存仓库,一联交采购部门,一联交财务部门。

五、材料出库管理1、生产部门根据生产计划和领料单,到仓库领取所需材料。

领料单应注明材料名称、规格、数量、用途等信息。

2、仓库管理员根据领料单,核对材料的名称、规格、数量等信息,无误后办理出库手续,填写出库单,并在台账上进行登记。

3、出库单应一式三联,一联留存仓库,一联交生产部门,一联交财务部门。

4、对于办公用品、劳保用品等非生产用材料的出库,应由使用部门填写领料单,经部门负责人审批后,到仓库领取。

六、材料库存管理1、仓库管理员应定期对库存材料进行盘点,每月至少一次,确保账物相符。

2、盘点时,如发现库存材料有短缺、损坏、变质等情况,应及时查明原因,并上报相关部门处理。

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认:根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求,结合实际情况,明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择:根据材料需求和质量要求,进行供应商的调查和比较,根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选,最终确定供应商名称、联系方式等信息。

3.报价、谈判:向供应商提出采购要求,要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。

对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较,最终确定下发量、价格、交货期等。

4.采购订单:根据采购合同,编制采购订单,明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。

5.合同签订:对采购合同进行审核、签批,并与供应商签订正式合同。

合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。

6.货款支付:根据采购合同,按照应付款项金额和付款期限进行支付。

二、付款流程1.制定付款计划:根据采购合同规定的付款方式、付款期限,制定付款计划。

2.付款审批:对采购合同中的付款申请进行审核,确认采购货物的数量、质量、价格等情况,然后提交给财务部门审批。

3.付款执行:经过财务部的审批后,财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序,然后附加签章并缴好税据,发出支票或电汇凭证等资金结算凭证,向供应商付款。

4.资金流转:财务部门通过资金银行账户等方式进行支付,真实地形成资金流转。

三、出入库结算流程1.入库结算(1)验收:将采购的货物进入待检验区域,进行质量检验,质量检验合格后,将货物转入库房。

(2)入库备案:财务部门根据采购合同及结算单的内容,对进入库房的货物进行入库登记备案。

(3)结算单填写:根据采购合同及结算标准,计算出货物的结算金额,并填写结算单。

(4)签署结算单:经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后,将结算单发给供应商确认。

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材料采购及出入库管理体系
为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。

一、采购
(一采购原则:
公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。

对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购 1— 2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。

(二采购程序:
第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保管员用来核对由办公室安排统一进行采购。

第二步, 采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对, 确定库中没有留存方可进行采购。

第三步,采购后进行入库登记。

(三审批权限:
凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批;对于急需材料,可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理
采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理
材料需求人员必须凭“ 出库单” 到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字。

四、相关要求
(一维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。

(二工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。

(三对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。

(四要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。

(五材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。

(六采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。

(七材料采购要在 5日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。

(八仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。

(九领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则, 需进行经济处罚。

(十各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口, 否则,要追究相应的领导责任。

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