设计文件审核记录

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设计文件校审管理制度

设计文件校审管理制度

设计文件校审管理制度文件校审是组织内部对文件进行审核、校对,确保文件的准确性、规范性和可操作性的过程。

设计文件校审管理制度是为了规范文件校审的流程,提高文件质量和效率。

下面是一个设计文件校审管理制度的参考范文,供参考:一、制度目的本制度的目的是为了规范设计文件的校审工作,确保文件的准确性和规范性,提高文件质量和效率。

二、适用范围本制度适用于设计文件的校审工作。

三、校审组织(一)设置校审小组,由相关部门或项目组成员组成,包括但不限于设计部门、技术质量部门、项目经理等。

(二)校审小组成员应具备相应的专业知识和技能,能够充分理解文件内容和要求。

(三)校审小组成员应按照职责分工进行校审工作,确保全面覆盖。

四、校审流程(一)校审工作应在编制设计文件之前进行,确保及时修正和优化。

(二)校审流程包括但不限于以下环节:1.提出校审要求:校审小组根据文件类型和要求,制定校审要求,明确校审的内容和标准。

2.分配校审任务:校审小组根据成员的专业背景和工作负荷,分配校审任务。

3.校审过程:校审小组成员根据校审要求,对文件进行审核、校对,提出修改意见和建议。

并及时沟通讨论解决存在的问题。

4.修改和完善:校审人员根据校审意见和建议,对文件进行修改和完善,确保文件的准确性和规范性。

5.再校审:校审小组成员对修改后的文件进行再次审核,确保修改的完整和准确。

6.完成校审:校审小组根据校审过程的要求和标准,对校审工作进行总结和评价,并填写校审报告。

五、校审记录(一)校审小组应及时记录校审过程中的意见、建议和结论。

(二)校审记录应包括但不限于以下内容:1.文件名称、版本和编制单位;2.校审小组成员及其职责;3.校审过程中的问题、意见、建议;4.文件修改和完善的情况;5.校审结果和总结。

六、校审报告(一)校审小组应根据校审记录,编写校审报告。

(二)校审报告应包括但不限于以下内容:1.校审的文件名称、版本和编制单位;2.校审小组成员及其职责;3.校审的过程和方法;4.校审结果和问题总结;5.文件的修改和完善情况;6.校审意见和建议。

建筑工程施工图设计文件编制审核记录

建筑工程施工图设计文件编制审核记录

建筑工程施工图设计文件编制审核记录1. 编制审核记录概述本文档记录了建筑工程施工图设计文件编制过程中的审核记录。

编制审核是为了确保施工图设计的质量,符合相关法律法规和技术标准。

审核记录详细记录了每一次的审核内容和结果,以便于追溯和评估。

2. 编制审核记录表格编制审核日期审核单位编制审核内容审核结果备注yyyy-mm-dd单位1内容1合格yyyy-mm-dd单位2内容2不合格yyyy-mm-dd单位3内容3合格3. 详细审核记录3.1 审核日期:yyyy-mm-dd•审核单位:单位1•审核内容:对施工图设计文件的完整性和合规性进行审核•审核结果:合格•备注:无3.2 审核日期:yyyy-mm-dd•审核单位:单位2•审核内容:对施工图设计文件的结构与预算进行审核•审核结果:不合格•备注:建议修正图纸及重新计算预算3.3 审核日期:yyyy-mm-dd•审核单位:单位3•审核内容:对施工图设计文件的材料选取进行审核•审核结果:合格•备注:无4. 编制审核结论根据以上的审核记录,编制审核结论如下: -编制审核记录显示,施工图设计文件经过多个单位的审核,大部分内容符合要求,但仍存在部分不合格问题,需要进行修正和完善。

- 针对不合格的内容,需要及时进行修正,并重新提交审核,以确保施工图设计文件的质量和合规性。

5. 附件•附件1:施工图设计文件编制审核记录表格6. 参考资料提供了一些相关的参考资料,例如建筑设计规范和工程施工图编制标准等。

以上是建筑工程施工图设计文件编制审核记录的Markdown文本内容,记录了每一次的审核内容和结果,并给出了编制审核结论和相关的附件和参考资料。

这些记录将有助于审查和评估施工图设计文件的质量和合规性。

建筑工程施工图设计文件编制审核记录:免修版模板范本

建筑工程施工图设计文件编制审核记录:免修版模板范本

建筑工程施工图设计文件编制审核记录1. 引言本文档记录了建筑工程施工图设计文件的编制审核过程和结果。

编制审核的目的是确保施工图设计文件的准确性、合规性和可操作性,以确保项目的成功实施。

2. 编制审核流程2.1 文件编制审核流程图是工程施工图设计文件编制审核的流程图。

该流程图清晰地展示了每个审核阶段的责任人和相关步骤。

mermdgraph LRA[开始] --> B[编制施工图设计文件]B --> C[设计负责人]C --> D[编制设计说明]D --> E[编制施工图纸]A --> F[审核编制施工图设计文件]F --> G[审核负责人]G --> H[审核设计说明]H --> I[审核施工图纸]I --> J[审查修改意见]J --> K[确认修改后的施工图设计文件]K --> L[终审]L --> M[完成]2.2 详细审核步骤根据上述流程图,是每个审核步骤的详细说明。

步骤 1:编制施工图设计文件由设计团队根据项目需求和相关设计规范编制施工图设计文件。

步骤 2:设计负责人审核设计负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核,以确保其满足项目需求和相关设计规范。

步骤 3:编制设计说明根据施工图设计文件,编制设计说明,详细说明建筑工程施工的方法和要求。

步骤 4:编制施工图纸根据设计说明,编制施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关细节图纸。

步骤 5:审核编制施工图设计文件由审核负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核,以确保其准确性、合规性和可操作性。

步骤 6:审核设计说明审核负责人对设计说明进行审核,确保设计方法和要求的合理性和可行性。

步骤 7:审核施工图纸审核负责人对施工图纸进行审核,确保图纸的准确性和完整性。

步骤 8:审查修改意见如有必要,审核负责人向设计团队提出修改意见,要求进行必要的调整。

步骤 9:确认修改后的施工图设计文件设计团队根据审核意见进行修改,并重新提交修改后的施工图设计文件。

施工图设计文件审查报告范文

施工图设计文件审查报告范文

施工图设计文件审查报告范文施工图设计文件审查报告范文施工图设计文件审查报告范文篇一:标准化审查报告1. 产品概况SIVACON 8PT环控型电控柜是由武汉市长兴电器发展有限公司在引用SIEMENS SIVACON 8PT柜型的基础上自主研发生产的地铁专用控制型产品,集变频、PLC控制、人机界面于一体,适用于380V三相交流50Hz电力系统中,对电路具有手自动控制、安全保护和监测功能。

该产品具有安全可靠,操作直观、维护方便等特点。

可广泛应用于地铁、商场及商业大楼中通风换气设备等场合。

2. 产品图样和技术文件情况2.1图样和技术文件齐全、完整,审批手续齐全;2.2 图样符合GB4457-4460,GB131《机械制图》国家标准.尺寸及形位公差符合GB1800-1804《公差与配合》和GB1182-1184《形状和位置公差》国家标准;2.3 样品鉴定应具备的图样和技术文件符合GB/T10233《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》部颁标准的规定;2.4 技术文件的编写程序及格式符合GB1.1《标准化工作导则编写标准的一般规定》。

3. 产品贯彻各类标准情况本产品的结构与设计符合下列国家标准:GB7251《低压成套开关设备和控制设备》ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》GB 14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备总则》GB/T9661《低压抽出式成套开关设备》GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB/T762《标准电压》GB7947《绝缘导体和裸导体的颜色标志》GB4208《低压电器外壳防护等级》GB7261《继电器及继电保护装置基本实验方法》GB1208《电流互感器》GB13539《低压熔断器》IEC439《低压成套开关设备和控制设备》IEC947《低压开关柜和控制设备》符合本产品的《技术任务书》和《技术条件》。

如何做好审核记录

如何做好审核记录

如何做好现场审核记录摘要:审核记录是审核活动的一个重要组成部分,应予以足够重视。

针对公司近年来体系内部审核记录中存在的问题及原因分析,根据个人工作经验,总结归纳出一些简单实用的审核记录的原则和方法,以促进公司质量管理相关工作。

关键词:现场审核记录在质量管理体系审核中,现场审核记录是收集审核证据并形成审核发现全过程的文字记载。

必要时,审核记录可为追溯提供事实依据,也可为下次审核方案的策划提供参考,以保持审核的连续性,是审核案卷中最重要的一部分。

公司质量管理体系建立并运行已达7年,期间经历了大大小小无数次的内外部审核,也培训和煅练了很多质量体系内审员。

审核记录是审核员在现场审核中的一项基本工作,相信对所有内审员来说都不陌生。

作为公司标准质量管理人员,我认为审核记录的好坏,不仅直接关系到一次质量管理体系审核的质量,也体现了一名审核员把握现场审核的能力。

那么如何做好现场审核记录,提高审核质量呢?对此,我将自己在此项工作中的一些心得、经验作了收集整理,以供大家参考。

一、公司质量管理体系审核记录中普遍存在的问题由于公司内审员都是兼职身分,平常各自工作繁忙,对质量审核工作接触、了解不多,往往也就是在每年一次的公司质量管理体系内审中才会编制检查表,记录审核情况,因此难免会因不熟悉标准条款要求,现场取证经验不足,在审核技巧或现场把握能力等方面存在一些问题。

从公司近几年质量体系内审的审核记录来看,主要存在以下几个方面的问题:1、记录内容与标准条款要求有所偏离,不够准确。

如:5.5.3“内部沟通”的审核,常见记录内容是“经常沟通,非常有效”。

2、记录内容有判断无事实,即记录中有明确的“符合要求”的结论,但无事实依据。

如:7.3.2“设计和开发的输入”的审核,记录内容是“查07128S 07年黔西南农村电信用房工程设计,记录完整。

”该项目设计的开发输入的内容是什么、是谁、什么时间输入的不知道。

又如:5.5.1“职责、权限的划分”审核,记录内容是“问XXX,回答正确。

工程管理部一体化资料目录

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
1
顾客财产计划
JL/WZ01-13-
2
顾客财产验收记录
JL/WZ01-14-
3
顾客财产质量反馈单
JL/WZ01-15-
4
特殊产品搬运记录
JL/WZ01-16-
5
材料验收记录
JL/WZ01-17-
6
收料单
JL/WZ01-18-
7
物资卡片
JL/WZ01-19-
8
原材料送检委托书
JL/WZ01-20-
施表-04-2
开工前
4-11
检验和试验分解计划表(施工过程工序检验和试验)
施表-04-3
开工前
4-12
检验和试验分解计划表(工程最终检验和试验)
施表-04-4
开工前
4-13
检验批分解策划表
施表-06
开工前
4-14
《专业技术作业指导文件》引用明细表
施表-07
开工前
4-15
《适用的施工技术规范验收标准》引用明细表
(17)
变压电力电缆安装记录
(18)
支柱安装隐蔽工程记录
(19)
钢柱基础隐蔽工程检查证
(20)
接地极安装隐蔽工程记录
(21)
设备开箱检查证
(22)
接触悬挂安装记录
工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
(23)
拉线安装工程隐蔽记录
(24)
各种检测报告及测试记录;
(25)
各种原材料、成品出厂合格证;
6
安全标准工地前期准备工作验收记录
JL/AZ14-05-

审核记录要求

审核记录要求

审核记录要求4.11.可简单描述体系建立的过程。

2.可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。

3.可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。

4.应记录企业对外包过程的识别和控制方法。

5.可记录企业近期接受政府监管的结果。

总要求4.2.11.应描述企业的体系文件结构和详略情况,判断是否合理。

总则4.2.21.应记录手册的发布日期、审批人和版本号。

2.应记录对手册的删减及合理性。

3.可记录文审时提出的纠正要求是否落实。

质量手册4.2.31.应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。

2.可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。

3.应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。

4.可判断文件的控制水平。

文件控制4.2.41.应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。

2.应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。

3.可对记录的管理方法和保存环境作出判断。

记录控制5.11.应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。

管理承诺5.21.应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。

2.可简单描述企业顾客群的概况和特点。

3.可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。

以顾客为关注焦点5.31.应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。

2.应记录质量方针的审批和发布,并描述质量方针的传达情况。

3.可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。

4.可对质量方针的适宜性作出判断。

质量方针5.4.11.应记录总目标和目标分解,应对合理性和分解层次作出判断。

2.可描述质量目标的实现/考核情况。

质量目标5.4.21.应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。

2.应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。

质量管理体系策划5.5.11.应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工,2.应判断职责和权限分工是否明确和清晰。

职责权限5.5.21.应简单描述管代的任命、管代的职责权限。

设计文件审查记录

设计文件审查记录
设计文件审查记录
产品名称
□制造 □安装 □改造 □维修
产品编号
文件号
设计单位
图号
基本
符合性
审查
□设计计算书、风险评估报告符合标准规范要求。
□总图上有设计单位的有效资格印章。
□容器类别、级别划分符合《固容规》的要求
□所引用的标准、规范均为现行有效版本。
□无损检测方法、检测比例与合格级别符合有关标准规定。
□设计、校对、审核及批准人员签字齐全。
□设计内容及深度符合标准、规范的要求。
□客户的其他特殊要求得到反映。
工艺性
审查
□技术力量、工装设备、检测手段、现场条件满足施工生产要求。
□开孔方位、规格、密封面形式与安装配管要求相一致设计结构的工艺性合理。
存在问题
处理意见
或建议
审图人
设计责任工程师
工艺责任工程师
材料责任工程师
焊接责任工程师
无损检测责任工程师
热处理责任工程师
检验责任工程师
质保工程师

设计文件校对与审核管理办法

设计文件校对与审核管理办法

设计文件校对与审核管理办法4.1设计文件的校对与审核应该按照《设计任务书》和《设计文件编制标准》的要求进行;4.2设计文件的校对应该在设计完成后进行,校对人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行检查;4.3审核应该在校对完成后进行,审核人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行全面检查;4.4审定人应该在审核完成后进行,对设计成品质量进行最终确认;4.5设计文件的校对与审核应该在设计文件的提交、修改、审批等重要环节进行;4.6审核流程应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,所有校对审核过程应该以电子邮件形式进行,并将最终形成的《校审记录单》以电子文档形式存档于项目阶段文件夹内;4.7设计文件的奖惩措施应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,记录单保存年限应该为五年。

修改原因:为了更好地保证设计文件的质量,明确设计文件的审核要求,并制定相应的管理办法。

同时,对一些条款进行了修改和完善,以更好地适应实际情况。

4.1 定义:设计文件在本制度中,设计文件指的是在设计各个阶段形成的图纸和技术资料的总称。

4.2 设计师4.2.1 根据总体设计师的要求,设计师应该合理安排工作内容,按时完成所承担的设计任务。

4.2.2 设计师应该认真研究设计基础资料,领会设计意图,掌握设计标准,并且做好所负责部分的设计文件,解决有关技术问题。

4.2.3 设计师的计算应该符合本专业相关技术规定或规范,计算准确无误。

设计文件需要认真自校,并且对校对人、审核人提出的意见认真修改。

在《校审记录单》上反馈处理意见。

4.2.4 设计师应该按照设计文件归档要求整理好设计文件,并交给总体设计师统一归档。

4.2.5 当设计师与校对人、审核人意见不一致时,有权要求上一级直至审定人作进一步仲裁。

对仲裁的最后决定仍有不同意见时,可以保留备案,但必须执行。

4.2.6 当设计师所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时,负主要责任。

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
10
生产数量按下达的生产计划进行,能满足顾客要求,对车间的产品流向策划了流程图,确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
10
产品现场无堆积,摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识?
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生,清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问压铸员工邹、贾,明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
查压铸机作业员工邹、贾,明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标,目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称:产品编号为:审核工序:包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
询问包装工吴,明确生产要求。

通用范文(正式版)工程施工图设计文件审核记录

通用范文(正式版)工程施工图设计文件审核记录

工程施工图设计文件审核记录1. 引言本文档记录了对工程施工图设计文件的审核过程和结果。

工程施工图设计文件是工程项目的重要组成部分,对项目的顺利进行具有关键影响。

为了确保工程施工图设计文件符合相关要求和标准,确保工程施工图的准确性和可行性,必须进行严格的审核。

2. 审核目的工程施工图设计文件的审核旨在:•确保工程施工图的准确性和可行性;•验证工程施工图是否符合设计要求;•确保工程施工图符合相关的法规和标准。

3. 审核程序3.1 审核准备阶段在审核准备阶段,需要准备工作:•收集并整理工程施工图设计文件;•确定审核的标准和要求;•将工程施工图设计文件与相关标准进行比较。

3.2 审核实施阶段在审核实施阶段,按照步骤进行审核:1.对工程施工图的完整性进行审核,包括是否缺失必要的说明和细节;2.对工程施工图的准确性进行审核,包括尺寸、比例、位置等是否符合设计要求;3.对工程施工图的一致性进行审核,包括各个图纸之间是否存在冲突或不一致的地方;4.对工程施工图的合理性进行审核,包括材料选择、结构设计是否符合实际情况和工程要求;5.对工程施工图的安全性进行审核,包括是否存在安全隐患或设计缺陷;6.对工程施工图的可行性进行审核,包括是否符合施工工艺和工程条件等。

3.3 审核记录阶段在审核记录阶段,将审核过程和结果进行记录,并进行整理和归档。

审核记录应包括内容:•工程施工图的基本信息,包括项目名称、图纸编号等;•审核的时间和地点;•审核过程中发现的问题和意见;•审核的结果和结论。

4. 审核结果经过严格的审核程序,对工程施工图设计文件进行了全面的审核。

结果如下:1.工程施工图的完整性得到确认,所有必要的说明和细节均存在;2.工程施工图的准确性得到验证,尺寸、比例、位置等均符合设计要求;3.工程施工图的一致性得到确认,各个图纸之间不存在冲突或不一致的地方;4.工程施工图的合理性得到验证,材料选择、结构设计均符合实际情况和工程要求;5.工程施工图的安全性得到确认,不存在安全隐患或设计缺陷;6.工程施工图的可行性得到验证,符合施工工艺和工程条件等。

建设工程施工文件归档审核记录.

建设工程施工文件归档审核记录.

建设工程施工文件归档审核记录工程名称:渭南市三贤路市政工程第四标段注:后附建设工程文件归档目录(WZBS-C04)及相关资料、竣工图纸。

渭南市中心区北部城市基础设施建设项目(工程编码:WZBS-C04)施工单位竣工文件移交单本次移交资料包括:第三卷(编码:WZBS-C04-03)施工文件;第四卷(编码:WZBS-C04-04)竣工图类文件;第五卷(编码:WZBS-C04-05)竣工验收文件;资料盒数:4套*24个档案盒/套=96个档案盒(其中包括两套原件,两套复印件);附:1、建设工程文件归档目录;2、竣工资料电子版(光盘)两套(每套1张);移交单位:陕西建工集团第二建筑工程有限公司移交人:移交日期:年月日接受单位:渭南市城市建设投资开发有限责任公司接收人:接受日期:年月日渭南市中心区北部城市基础设施建设项目(工程编码:WZBS-C04)建设工程文件归档目录第一卷(编码:WZBS-C04-01)工程准备阶段文件本卷内容由建设单位负责整理归档第二卷(编码:WZBS-C04-02)监理文件本卷内容由监理工程师整理归档第三卷(编码:WZBS-C04-03)施工文件第一册(编码:WZBS-C04-03-01)施工文件第一分册(编码:WZBS-C04-03-01-01)施工管理文件(本次移交第一档案盒)1、中标通知书;2、三贤路第四标段施工合同3、施工图预算及审定资料4、施工图设计文件会审记录5、设计文件交底记录6、施工组织设计审批表7、开工报告8、项目划分报审表9、组织机构10、安全组织机构报审表11、设备进场报审表12、原材料进场试验报审表13、环刀、皿盒标定及测试仪器校验报审表14、施工技术交底15、安全技术交底16、进场安全教育记录17、文明作业、施工安全、环境措施、文明工地创建计划18、质量安全保证体系19、安全事故应急预案第二分册(编码:WZBS-C04-03-01-02)工程质量评定类文件(本次移交第二档案盒~第三档案盒)本分册第一盒档案盒1、单项工程质量竣工验收记录2、单位工程质量评定表3、分部工程质量验收评定表4、分项工程质量评定表5、检验批(1)道路工程验收批质量评定表(2)雨水工程验收批质量评定表本分册第二盒档案盒(3)污水工程验收批质量评定表(4)给水工程验收批质量评定表(5)电力工程验收批质量评定表第三分册(编码:WZBS-C04-03-01-03)施工质量控制类文件(本次移交第四档案盒~第十五档案盒)本分册第一档案盒一、施工现场准备资料1、导线点复测报验申请表2、高程控制点布置报审表二、原材料、半成品、成品、构配件、设备出厂质量合格证、出厂检验及建筑试验记录1、主要原材料、构配件出厂证明及进场复检汇总表2、原材料试验报告、出厂报告及现场检查记录(水泥、砂子、石子、普通烧结砖、钢筋、混凝土渗水砖、路缘石、平石等)3、构配件出厂报告、合格证及现场检查记录4、钢筋混凝土排水管道出厂检验报告、合格证及现场检查记录本分册第二档案盒5、给水管道、管件出厂检验报告、合格证及现场检查记录6、有见证试验汇总表7、沥青混凝土配合比报告及原材料试验报告;沥青路面抽提试验报告;路面沥青密度试验报告三、施工试验记录1、击实试验报告2、道路工程土壤压实度试验记录3、土壤压实度(路基类)试验记录本分册第三档案盒4、雨水工程土壤压实度(管沟类)试验记录本分册第四档案盒5、雨水工程土壤压实度(管沟类)试验记录6、污水工程土壤压实度(管沟类)试验记录本分册第五档案盒7、给水工程土壤压实度(管沟类)试验记录本分册第六档案盒8、给水工程土壤压实度(管沟类)试验记录9、电力工程土壤压实度(管沟类)试验记录本分册第七档案盒20、道路基础混合料强度、灰剂量、含水率、压实试验报告等13、混凝土配合比报告(C15、C20、C25、C30)14、混凝土强度试验汇总表;混凝土强度统计评定记录;混凝土抗压强度检验报告(道路、雨水、污水、给水、电力工程)15、砂浆配合比试验报告16、砂浆强度试验汇总表;砂浆试块强度统计评定记录;砂浆抗压强度检验报告(道路、雨水、污水、给水、电力工程)四、施工作业记录1、各工序水准点复测记录(道路工程)本分册第八档案盒1、各工序水准点复测记录(雨水、污水、给水、电力工程)2、混凝土浇筑记录本分册第九档案盒1、沥青混合料到场摊铺碾压测温记录2、聚乙烯管道焊接记录五、预检隐检记录1、道路土方路基2、道路基层石灰土3、道路基层二灰石4、道路基层混凝土5、道路面层(透层)6、道路面层(封层)7、道路面层(粘层)8、道路面层(沥青混合料面层)9、道路面层(混凝土预制块面层)10、路缘石安装11、雨水支管与雨水口安装12、模板安装本分册第十档案盒13、雨水工程14、沟槽开挖15、沟槽回填16、管道基础17、管道铺设18、井室19、雨水口与支连管20、模板安装21、污水工程22、沟槽开挖23、沟槽回填24、管道基础25、管道铺设26、井室27、模板安装本分册第十一档案盒28、给水工程29、沟槽开挖30、沟槽回填31、管道基础32、管道铺设33、管道接口连接34、井室35、模板安装36、电力工程37、沟槽开挖38、沟槽回填39、管沟基础40、支架制作、安装41、电力沟及电缆人孔井42、钢筋、模板制作、安装43、顶管工作井44、土层开挖45、顶管六、功能试验记录本分册第十二档案盒1、道路弯沉试验报告(路床、面层)2、无压力管道闭水试验记录(雨水)3、无压力管道闭水试验记录(污水)4、压力管道水压试验记录(给水)七、竣工测量记录1、道路工程测量记录表(路基、基础、面层)2、排水管道测量成果记录表3、井内底高程实测记录汇总表第二册(编码:WZBS-C04-03-02)工程建设过程原始资料第一分册(编码:WZBS-C04-03-02-01)相关单位来往文件(本次移交第十六档案盒)1、交付导线点通知2、关于渭南煤改气项目路径批复及施工时应注意的函3、关于渭南市中心区北部市政基础设施工程建设有关问题通知4、监理工程师通知单及回复单(2份)5、三贤路市政工程会议纪要(2份)6、监理例会纪要(15份)第二分册(编码:WZBS-C04-03-02-02)施工日志(本次移交第十七档案盒)1、施工日志(2009.12.25)2、施工日志(2010.3.26-12.30)3、施工日志(2011.1.1-8.20)4、施工日志(2012.4.29-11.20)5、施工日志(2013.3.21-11.29)第四卷(编码:WZBS-C04-04)竣工图文件第一册(编码:WZBS-C04-04-01)竣工图(本次移交第十八、十九档案盒)1、竣工图文件(道路工程;给水工程;雨水工程;污水工程;电力工程)第二册(编码:WZBS-C04-04-02)设计图(本次移交第二十、二十一档案盒)1、设计图文件(道路工程;给水工程;雨水工程;污水工程;电力工程)2、设计变更第五卷(编码:WZBS-C04-05)竣工验收文件第一册(编码:WZBS-C04-05-01)竣工验收记录、工程竣工总结(本次移交第二十二档案盒)1、竣工验收证书2、竣工报告3、竣工验收申请表4、竣工验收会议纪要及签到表5、竣工总结报告6、质量评估报告7、工程质量保修书第二册(编码:WZBS-C04-05-02)财务文件(本次移交第二十三、二十四档案盒)1、工程款支付证书(WZBS-C04-1)2、工程款支付证书(WZBS-C04-2)3、工程款支付证书(WZBS-C04-3)4、工程款支付证书(WZBS-C04-4)5、决算资料(由建设单位编制)6、结算资料(WZBS-C04)未审核(第二十四档案盒)建设工程施工文件归档审核记录工程名称:渭南市行政中心北侧绿化公园开闭所注:后附建设工程文件归档目录及相关资料。

设计文件审核制度

设计文件审核制度

一、图纸审核基本要求1、图纸审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合,通过对书面文件的全面阅读与现场核对,把握其准确性、完整性。

2、图纸审核时,凡设计文件注明采用的标准图、通用图、参考图及相关范围都应全部采集,与设计图对照阅读。

标准图内具体尺寸、工程数量等可不进行计算复核,但要注意标准图的合用条件,保证标准图套用正确。

3、图纸审核应分工负责,相互协作,按照先总体后局部,先原则后细节,先分专业后沟通衔接的方法进行。

4、图纸审核工作应尽量在工程开工前完成。

对于图纸数量较多,审核工作量比较大的项目,应根据施工进度计划分步进行审核。

工程开工前,应先完成对路线各部坐标 (包括结构物)、路线横断面 (路基土石方工程数量)、结构物平面布置、结构物圬工标号、结构尺寸和各部位标高的审核。

工程开工时间紧迫时,可先对需即将开工的路基段和结构物进行以上内容审核。

但其余段路基及结构物也必须在其各自开工前完成对以上内容的审核。

其余审核内容,如:工程地质条件、工程数量 (路基土石方工程数量除外) 等,可随工程进度在施工过程中逐步进行。

5、在设计资料不全、施工仅有局部设计图纸的情况下,应尽量了解设计原则、初步设计和技术设计文件,采集相关规范和标准图,对设计数据补充核对无误后方可开工。

如有疑问和缺乏数据应及时联系设计单位及建设单位解决。

二、图纸审核组织分工1、审核工作由项目经理部总工组织实施。

工程中标后,项目总工应熟悉招标文件及合同技术规范,了解业主对工程施工的技术要求和对工程变更的相关要求,以便提出审核要求。

收到设计图纸后,项目总工应及时制定审核计划,组织相关技术人员进行审核。

审核计划中应明确审核要求、审核任务划分、审核人员及审核工作完成时间。

2、图纸的具体审核工作由项目经理部工程部负责,项目部工经部协助进行。

三、审核程序1、参预图纸审核的相关人员应先阅读审核计划中的审核要求、设计总说明书、专业分册说明书,掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审核意见。

建设工程监理月检记录

建设工程监理月检记录

建设工程监理月检记录日期:XXXX年X月项目名称:监理单位:检查人:记录人:一、前期工作完成情况:1.工程设计文件审核情况:-参照工程规划进行的设计文件审核;-审核了建筑结构设计、给排水设计、电气设计等;-存在的问题:设计文件缺少楼宇自动化方案。

2.施工图设计完成情况:-审核了施工图设计图纸;-存在的问题:施工图上的电气箱位置不合理。

3.施工许可证办理情况:-审核了施工许可证和土地使用证;-存在的问题:施工许可证的有效期较短,需及时申请延期。

二、施工过程监管情况:1.施工单位管理情况:-检查了施工单位的工作人员数量和技术水平;-存在的问题:施工单位临时工人较多,欠缺相关技术资质。

2.施工进度控制情况:-跟踪了施工进度计划,核实了实际施工进度;-存在的问题:施工进度有延误,需加强进度管理。

3.质量管控情况:-检查了施工工艺、材料和施工质量;-存在的问题:存在材料不合格、施工工艺操作不规范等问题。

4.安全施工情况:-调查了施工现场的安全施工情况、安全设施和安全培训;-存在的问题:施工现场存在高空坠落等安全隐患,需加强管理和培训。

三、质量验收情况:1.施工质量检查情况:-检查了施工过程中的各项质量验收工作;-存在的问题:部分工程量不符合设计要求,工序验收不合格。

2.强制性质量检验情况:-检查了施工过程中的强制性质量检验;-存在的问题:部分构件抗压强度不符合要求,需进行重新检验。

3.营业性质量检验情况:-检查了施工完成后的营业性质量检验;-存在的问题:部分安装工艺、设施不符合相关规范要求。

四、工程变更记录:1.工程变更情况:-记录了工程变更单及其审批流程;-存在的问题:变更单审批流程较长,影响工程进度。

五、工程竣工验收:1.竣工验收情况:-参与了工程竣工验收活动;-存在的问题:施工质量验收不合格,需整改。

六、其他问题及建议:1.存在的问题:-工程设计文件缺失楼宇自动化方案;-施工图上的电气箱位置不合理;-施工许可证有效期较短,需及时申请延期;-施工单位临时工人较多,欠缺相关技术资质;-施工进度有延误,需加强进度管理;-材料不合格、施工工艺操作不规范;-施工现场存在安全隐患,需加强管理和培训;-部分工程量不符合设计要求,工序验收不合格;-部分构件抗压强度不符合要求,需重新检验;-部分安装工艺、设施不符合规范要求;-工程变更单审批流程较长,影响工程进度;-施工质量验收不合格。

施工图审查记录

施工图审查记录

施工图审查记录在建筑工程中,施工图的审查是一个极其重要的环节。

它不仅关乎到建筑的质量,还涉及到施工过程中的安全以及建成后的使用效果。

因此,对施工图的审查必须严谨、细致,不能有丝毫马虎。

施工图审查记录是记录施工图审查过程中发现的问题及其处理结果的文档。

它主要包括以下内容:审查日期:记录审查的具体日期,以便于跟踪和管理。

审查人员:记录参与审查的人员名单,以保证审查的公正性和权威性。

审查内容:详细记录审查的项目、细节和问题点,以及相关的解决方案和建议。

审查结果:对审查出的问题进行汇总和分析,形成明确的结论和建议。

备注:可以记录其他与审查相关的信息,例如审查过程中的特殊情况、需要特别注意的事项等。

施工图审查记录的重要性体现在以下几个方面:确保建筑质量:通过详细的审查记录,可以发现并纠正施工图中的潜在问题,从而确保建筑的质量和安全性。

提高施工效率:通过提前发现和解决问题,可以避免在施工过程中出现不必要的停工和返工,从而提高施工效率。

保障施工安全:通过对施工图的细致审查,可以发现可能存在的安全隐患,从而采取相应的预防措施,保障施工过程的安全。

方便后期维护和管理:详细的审查记录可以为后期的维护和管理提供有力的参考依据,方便管理人员了解建筑的整体情况和使用状况。

为了确保施工图审查记录的有效性,我们需要从以下几个方面入手:制定合理的审查计划:在审查开始前,需要制定详细的审查计划,包括审查的内容、步骤、时间安排等,以确保审查的有序进行。

选择合适的审查人员:审查人员需要有专业的知识和丰富的经验,能够全面、准确地发现施工图中的问题。

做好现场记录:在审查过程中,需要做好现场记录,包括问题的描述、解决方案的建议等,以确保审查结果的准确性和可追溯性。

及时整理和汇总:在审查结束后,需要及时整理和汇总审查记录,形成完整的文档,以便于后期的查阅和管理。

施工图审查记录是建筑工程中不可或缺的一部分。

通过详细的记录,我们可以发现并解决潜在的问题,确保建筑的质量和安全性。

设计验证记录表

设计验证记录表
XX有限公司
设计验证记录表
制表
日期:
文件版次:
审核(部主管)
核准(研发主管)
□通过□不通过
产品型号
依据「新产品设计规格书」版本:
手工修改
□无□有(若有修改,请描述) (若版面不足,可用附件)
残留问题
□无□有(若有残留问题,请描述)(若版面不足,可用附件)
项次
验证品号(含品号版次)
验证品名
1.
2.
项次
辅助测试品号(含品号版次)
辅助测试品名
数量
1.
2.
3.
4.
设计验证项目描述:
(务必包含设计规格书中所有机能性项目)
规格与公差
特性等级
验证结果(版面不足时,请夹附件)(实物需标示编号)
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
备注(含异常说明)
研发阶段(DR3前)的信赖性测试:□无□有,请简单描述于下。
□单单号:
□其他:
□QE验证申请单单号:
□其他:
特殊等级代号:依据《特殊特性符号等级对照表》填写。

审核记录要求

审核记录要求

审核记录要求4.11.可简单描述体系建立的过程。

2.可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。

3.可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。

4.应记录企业对外包过程的识别和控制方法。

5.可记录企业近期接受政府监管的结果。

总要求4.2.11.应描述企业的体系文件结构和详略情况,判断是否合理。

总则4.2.21.应记录手册的发布日期、审批人和版本号。

2.应记录对手册的删减及合理性。

3.可记录文审时提出的纠正要求是否落实。

质量手册4.2.31.应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。

2.可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。

3.应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。

4.可判断文件的控制水平。

文件控制4.2.41.应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。

2.应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。

3.可对记录的管理方法和保存环境作出判断。

记录控制5.11.应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。

管理承诺5.21.应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。

2.可简单描述企业顾客群的概况和特点。

3.可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。

以顾客为关注焦点5.31.应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。

2.应记录质量方针的审批和发布,并描述质量方针的传达情况。

3.可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。

4.可对质量方针的适宜性作出判断。

质量方针5.4.11.应记录总目标和目标分解,应对合理性和分解层次作出判断。

2.可描述质量目标的实现/考核情况。

质量目标5.4.21.应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。

2.应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。

质量管理体系策划5.5.11.应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工,2.应判断职责和权限分工是否明确和清晰。

职责权限5.5.21.应简单描述管代的任命、管代的职责权限。

工程施工图设计文件审核记录(2023范文免修改)

工程施工图设计文件审核记录(2023范文免修改)

工程施工图设计文件审核记录1. 引言工程施工图设计文件是施工项目的重要依据,设计文件的合理性和准确性直接影响到施工的质量和进度。

为了确保工程施工图设计文件的准确性和合理性,需要进行审核记录,对设计文件的合规性进行评估和确认。

本文档记录了工程施工图设计文件的审核记录操作流程和审核记录模板。

2. 审核记录操作流程审核记录操作流程包括设计文件的提交、审核、记录和归档等过程。

2.1 设计文件提交设计文件的提交是指设计单位将完成的施工图设计文件提交给审核单位进行审核。

提交方式可以通过纸质文件提交或者电子文件提交。

2.2 设计文件审核设计文件审核是指审核单位对提交的设计文件进行审核和评估。

审核的内容主要包括设计文件的合规性、可行性和准确性等方面的评估。

2.3 审核记录审核记录是指审核单位对设计文件审核过程中的评估结果进行记录。

审核记录需要详细记录审核的时间、审核人员、审核结果等信息。

2.4 审核结果反馈审核结果反馈是指审核单位将审核结果以书面形式或者口头形式向设计单位反馈。

设计单位收到审核结果后,根据结果进行设计文件的修改和调整。

2.5 设计文件归档设计文件归档是指审核单位将审核完毕且设计文件经过修改和调整后的最终版本进行归档。

归档方式可以采用纸质归档或者电子归档。

3. 审核记录模板审核记录模板是为了规范审核记录的内容和格式,方便审核记录的编写和归档。

3.1 审核记录模板示例审核记录项目名称:x项目设计文件名称:x施工图设计文件审核时间:2022年1月1日审核人员:、、审核结果:通过审核内容设计文件的合规性评估设计文件的可行性评估设计文件的准确性评估审核意见设计文件满足项目要求,可以进行施工部分设计细节需要进一步优化和调整设计文件存在一些错误和不合理的地方,需要修改结论设计文件可以进行施工,但需要进一步修改和调整设计文件的审核结果已反馈给设计单位4. 总结工程施工图设计文件审核记录是确保设计文件合规性和准确性的重要步骤。

工程方案监理审核记录

工程方案监理审核记录

工程方案监理审核记录1. 引言本文档记录了工程项目的监理审核过程以及审核结果。

监理审核作为工程项目管理的一部分,旨在确保工程方案的合法性、可行性和安全性。

本文档将分为以下几个部分:1.审核目的及范围:明确本次审核的目的和范围。

2.审核准备:介绍审核的准备工作和所需材料。

3.审核过程:详细描述审核的具体步骤和方法。

4.审核结果:列出审核过程中出现的问题和对方案的意见和建议。

5.审核结论:总结并对工程方案进行评价。

2. 审核目的及范围本次审核的目的是确保工程方案的合法性、可行性和安全性。

审核范围包括但不限于以下内容:1.方案是否符合相关法律法规和标准要求。

2.工程是否符合施工要求和工期安排。

3.方案中是否存在安全隐患和技术问题。

4.方案的经济性和可持续性。

3. 审核准备为了进行审核工作,需要准备以下材料和条件:1.工程方案文件:包括设计图纸、技术说明书、施工图等。

2.相关法律法规和标准要求:确保审核工作符合法律法规和标准要求。

3.审核人员:具有相关专业知识和经验的监理人员。

4.审核工具和设备:包括测量工具、计算器等。

4. 审核过程4.1 准备工作1.审核人员熟悉项目背景和相关资料。

2.确定审核的时间和地点。

4.2 方案文件审核1.审查方案是否满足相关法律法规和标准要求。

2.检查方案中的技术指标和设计要求是否合理。

3.分析方案中可能存在的风险和隐患。

4.评估方案的经济性和可持续性。

4.3 现场审核1.到达施工现场并与相关人员进行沟通。

2.观察施工现场的环境和条件。

3.检查施工进展和施工质量。

4.监督施工人员遵守施工要求和安全规范。

5.记录和收集现场数据和信息。

4.4 数据分析和问题整理1.分析收集到的数据和信息。

2.确定存在的问题和隐患。

3.列出对工程方案的意见和建议。

5. 审核结果根据审核过程中的发现和问题整理,我们得出以下审核结果:1.工程方案符合相关法律法规和标准要求。

2.方案中存在一些技术问题和安全隐患,建议进行改进和优化。

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