最新医疗器械内部审核检查表报告

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医疗器械使用单位自查报告

医疗器械使用单位自查报告

医疗器械使用单位自查报告
根据《医疗器械管理条例》和相关法规要求,我单位进行了医疗器械使用情况的自查,现将自查情况报告如下:
一、医疗器械采购管理。

1. 我单位已建立医疗器械采购管理制度,并严格按照规定程序进行采购;
2. 我单位对医疗器械供应商进行了资质审查,确保采购的医疗器械具有合法资质;
3. 我单位对医疗器械采购进行了记录和归档,确保采购信息真实可查。

二、医疗器械库存管理。

1. 我单位对医疗器械库存进行了定期盘点,确保库存数量与实际使用相符;
2. 我单位对医疗器械进行了分类存放,并建立了定期检查制度,确保库存的安全和有效性;
3. 我单位对医疗器械的保质期进行了管理和监控,确保过期器
械不得继续使用。

三、医疗器械使用管理。

1. 我单位建立了医疗器械使用登记制度,对医疗器械使用情况
进行了记录和归档;
2. 我单位对医疗器械的使用人员进行了培训和考核,确保其具
备正确使用医疗器械的知识和技能;
3. 我单位对医疗器械的维护和保养进行了管理,确保医疗器械
的正常使用和安全性。

四、不良事件报告和处理。

1. 我单位建立了医疗器械不良事件报告制度,对发生的不良事
件进行了及时报告和处理;
2. 我单位对医疗器械不良事件进行了调查和分析,制定了相应的改进措施;
3. 我单位加强了医疗器械不良事件的宣传和教育,提高了医护人员的不良事件报告意识。

以上为我单位医疗器械使用情况的自查报告,如有不足之处,将立即进行整改并加强管理,确保医疗器械使用安全有效。

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表医疗器械内审检查表:确保质量和安全的关键工具在医疗器械的生产、使用和管理过程中,内审检查表是一个非常重要的工具,用于确保产品质量、提高使用安全以及规范管理流程。

本文将详细介绍医疗器械内审检查表的表格结构、检查要点、检查程序以及不合格项处理方法,以帮助医疗器械生产企业更好地了解和运用内审检查表。

一、内审检查表的表格结构内审检查表通常包括以下要素:1、部门:明确检查的部门或环节,如生产、质检、仓储、使用等。

2、设备名称:记录被检查的设备名称和型号。

3、检查日期:记录检查的具体日期。

4、检查时间:记录检查的具体时间。

5、检查人员:记录参与检查的人员姓名。

6、检查结果:详细记录检查结果,包括符合项和不符合项。

二、检查要点根据医疗器械的种类和功能,内审检查表应包括以下关键点:1、使用说明:检查产品说明书是否详细、易懂,是否符合相关法规要求。

2、检验标准:检查产品检验标准是否明确、可操作,是否能有效保证产品质量。

3、质量控制:检查生产过程中的质量控制措施是否完善,是否能够有效保证产品质量。

4、安全性:检查产品是否通过相关的安全性测试和评估,是否符合相关法规要求。

5、维修保养:检查产品维修保养规程是否明确、合理,是否能保证产品的长时间稳定运行。

6、使用环境:检查产品使用环境是否符合相关规定和要求,是否会对产品性能产生不良影响。

三、检查程序内审检查应按照以下程序进行:1、准备工作:明确内审检查的目的和范围,准备相关资料和设备。

2、实施检查:按照内审检查表逐项进行检查,记录检查结果。

3、发现问题:对发现的问题进行详细记录,并进行初步分析。

4、编制报告:根据检查结果编制内审检查报告,提出整改意见和建议。

5、审核报告:将内审检查报告提交审核,确保检查结果的准确性和完整性。

四、不合格项处理针对内审检查中发现的不合格项,应采取以下处理措施:1、评估影响:对不合格项进行评估,分析其对产品质量、安全等方面的影响。

医疗器械管理体系内部审核自检检查表 原创经典ISO13485: 2021

医疗器械管理体系内部审核自检检查表 原创经典ISO13485: 2021
医疗器械管理体系内部审核自检检查表 原创经典ISO13485: 2021
医疗器械管理体系内部审核自检检查表原创经典iso13485:2021
某某某股份有限公司
iso13485:2021管理体系内部送检检查表(按条款)审查人员序号标准条款审查内容a)哪些就是非政府质量管理体系须要的过程(管理职责、资源管理、产品同时实现及测量、分析和改良过程)其中存有哪些关键过程和特定过程4质量管b)这些过程存有外包吗,对外纸盒过程如何实行掌控(列入订货过程实行有效率掌控)(介绍外包过理体系程的实行、分摊程度、通过7.4条款同时实现掌控)4.1总建议c)每个过程的输出和输入存有哪些。4.1.1d)谁就是这个过程的顾客?e)这些顾客的市场需求就是什么?f)谁就是该过程的“所有者”?a)过程的总流程就是什么。b)非政府怎样叙述这些过程之间的关系(用过程图、生产流程图等图示吗?)(创建体系机构图;24.1.2过程辨识:体系文件、管理层次策划过程、制订方针、目标,确认职责和权限)c)这些过程之间存有哪些USBd)这些过程须要哪些文件a)过程结果中所希望的特性玫不希望的特性理什么。34.1.3b)认定过程与否有效率的准则就是什么c)非政府怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的同时实现过程之中(订货过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程)审查日期审查记录2021.08.04合乎性11
某某某股份有限公司
d)经济方面的问题就是什么例如成本、时间、浪费等e)搜集证据存有哪些适用于方法a)每个过程须要哪些资源(人力资源责任与管理过程、设备管理、工作标准)b)存有哪些沟通交流的渠道去介绍有关信息44.1.4c)非政府如何提供更多关系该过程的外部和内部信息d)非政府怎样以获取意见反馈信息e)非政府须要搜集哪些数据a)非政府怎样监控过程的状况和业绩(过程能力、过程目标同时实现情况)(监控顾客满意度、审查来衡量什么)54.1.5b)哪些过程就是必须展开测量的(对过程监控测量、对产品监控测量)c)非政府怎样才能充份地分析和利用所搜集的信息(例如采用适度的统计分析技术)d)分析的结果说明了什么,如何利用这些结果。a)非政府如何改良这些过程b)须要实行哪些制止措施和预防措施64.1.6c)这些制止预防措施实行了吗,有效率吗。d)如何实行持续改良(预设代莱目标并采取相应措施)4.2文件必须a)质量方针和质量目标与否构成文件。7谋b)与否撰写了质量手册。4.2.1总则c)有没有标准建议必须的“构成文件的程序”2某某某股 Nhomakorabea有限公司

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表XXX内部审核检查表KS/JL8.2.2-03受审核部门/场所过程要求4.2.3程序办公室部门负责人检查清单审核日期页码审核记录(不符合描述用N标记)体系文件管理有序,如:文件受控分发、收回、销毁等按规定实施。

外来文件收集到位,新法规能及时向公司各部门贯彻实施。

程序文件1.质量管理体系文件在发放前编制、审核、批准是否符合审批要求?2.是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定?修改更新的文件是否要重新批准?3.能否提供一份受控的所有文件清单?5.作废文件的保存期限是否作了规定。

6.查作废文件记录和作废文件,是不是符合文件规定的要求。

7.受控文件是不是都加盖有红色“受控”印章?是不是有使用复印文件的现象?8.对文件领用部门和个人是不是要求其坚持清晰,不得随意涂划。

9.外来文件控制是否符合规定的要求。

程序文件1.请出示《质量记录清单》文件控制4.文件的发放是不是经过审批、文件是不是有发放号、文件领用是不是有记录。

质量记录清单及时更新,质量记录的保存期限与文件规定相符。

2.记录是不是有涂改和点窜现象,点窜是不是符合程序的要求。

4.2.43.质量记录的保存是否有适宜的贮存方法和贮存环境。

记录控制4.质量记录的检索是不是轻易?是不是编制了记录的检索目录?当有需要借阅或检索某些程序记录时,是不是在很短工夫内即可查到所需要的记录?5.质量记录的保存期限是否符合文件规定的要求?6.记录的销毁是否符合要求。

7.外来记录的控制是不是符合要求。

质量手册1.请谈谈公司的质量方针是什么?5.32.公司的质量目标是什么?能准确回答质量方针。

制定有质量目标,也进行了统计、分析。

质量方针3.是否建立了本部门的质量目标,目标是否可测量?如何评审质量目标是否达到要5.4.1求?质量目标露台县康生医疗器械内部审核检查表KS/JL8.2.2-03受考核部门/场所过程要求5.5.1限办公室部门负责人检查清单审核日期页码考核记录(不符合描述用N标记)制订有部门职责及部门负责人的岗位职责质量手册1.本部门共有多少人?如何分工?2.你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制?4.查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是不是符合要求。

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表医疗器械内审检查表: 优化质控的关键步骤引言:医疗器械是保护和恢复人类健康的重要工具,其设计、生产和使用的过程中需要严格遵循一系列规定和标准。

为了确保医疗器械的安全性和有效性,内审检查表成为了一个不可或缺的工具。

本文将探讨医疗器械内审检查表的深度和广度,并通过分析其优化质控的关键步骤,为读者提供有价值的信息和见解。

一、医疗器械内审检查表的定义和目的1.1 内审检查表的概念和定义内审检查表是一种用于评估医疗器械生产和销售过程中遵循的规定和标准的工具。

它通常由一系列问题和指标组成,旨在帮助监管机构、制造商和销售商全面评估各个环节的合规性和质量可控性。

1.2 内审检查表的目的内审检查表的主要目的是确保医疗器械制造商和销售商能够满足相关法规和标准的要求。

通过检查和评估一系列指标,内审检查表旨在帮助组织全面了解其质量管理体系的有效性和遵循度,并为未来的改进提供指导。

二、医疗器械内审检查表的深度要求2.1 审查质量管理体系文件在深度评估过程中,审查质量管理体系文件是至关重要的一步。

这包括核查关键文件,如质量手册、程序文件以及相关报告。

通过仔细审查这些文件,可以评估组织在质量管理方面的能力和合规性。

2.2 分析制造和销售过程从制造到销售的整个过程是医疗器械质量管理的一个关键方面。

通过分析制造和销售过程,可以确保医疗器械的制造和销售活动符合规定和标准的要求。

这包括评估制造过程中的各个环节、材料的使用和控制以及销售过程的合规性。

2.3 评估与质量管理有关的培训和记录在深度评估中,评估与质量管理有关的培训和记录是必要的。

这涉及到员工接受培训的情况,以及相应的培训记录。

通过评估培训和记录的完整性和有效性,可以确定组织在质量管理方面的能力和合规性。

三、医疗器械内审检查表的广度要求3.1 考虑适用法规和标准的范围为确保医疗器械的质量安全,内审检查表需要涵盖适用的法规和标准的范围。

这可能包括国家、地区和国际层面的法规和标准。

医疗器械质量评估管理体系内部审核检查表-分部门

医疗器械质量评估管理体系内部审核检查表-分部门

医疗器械质量评估管理体系内部审核检查表-分部门部门:_________________________ 日期:_________________________1. 质量管理体系- [ ] 了解并遵守医疗器械质量管理体系文件- [ ] 遵守质量控制措施和程序- [ ] 确保合理的文档控制和记录保存2. 设备维护和校准- [ ] 确保设备的定期维修和维护- [ ] 确保设备的合理校准周期- [ ] 记录设备维护和校准情况3. 进货和接收检查- [ ] 确保进货程序符合规范要求- [ ] 执行进货检查,包括对医疗器械的外观、性能等进行检查- [ ] 记录进货和接收检查情况4. 存储和保管- [ ] 确保医疗器械的存储条件符合要求- [ ] 确保医疗器械的正确保管和标识- [ ] 定期检查医疗器械的存储和保管情况5. 使用和操作- [ ] 确保医疗器械的正确使用和操作- [ ] 遵守使用程序和操作说明- [ ] 定期检查医疗器械的使用和操作情况6. 记录和报告- [ ] 确保记录和报告的准确性和完整性- [ ] 确保记录和报告的及时提交- [ ] 检查记录和报告的合规性和可审计性7. 故障和事故处理- [ ] 确保及时处理医疗器械的故障和事故- [ ] 确保故障和事故的记录和报告- [ ] 定期检查故障和事故处理情况8. 培训和意识- [ ] 确保员工接受必要的培训- [ ] 定期进行员工的培训和意识调查- [ ] 记录培训和意识调查情况9. 不符合项和改进- [ ] 确保对不符合项进行及时的处理和纠正措施- [ ] 确保对不符合项进行分析和改进- [ ] 定期检查不符合项的处理和改进情况10. 审核和评估- [ ] 定期进行内部审核和评估- [ ] 确保审核和评估的全面性和可靠性- [ ] 记录内部审核和评估情况备注:__________________________________________________________ _______注:以上检查表仅为参考,请根据实际情况进行调整和补充。

最新医疗器械内部审核检查表报告

最新医疗器械内部审核检查表报告
现场检查收货人员操作符合规定合格条款医疗器械经营质量管理规范内容检查方法内容自查结果结论35038验收人员应当对医疗器械的外观包装标签以及合格证明文件等进行检查核对并做好验收记录包括医疗器械的名称规格型号注册证号或者备案凭证编号生产批号或者序列号生产日期和有效期或者失效期生产企业供货者到货数量到货日期验收合格数量验收结果等内容
符合要求 合格
大专以上学历,并经生产企业或供应商培训的人员;
(四)从事角膜接触镜、 助听器等其他有特殊要求的医疗器械经营人员
暂未经营 合 理
中,应当配备具有相关专业或者职业资格的人员。
缺项
10 013 企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务人员和售后服
查与供货单位签订的售后服
符 合 规 合格
9 012 企业应当设置或者配备与经营范围和经营规模相适应的, 并符合相关资 查看人员学历、 劳动合同、 工 符合要求 合格
格要求的质量管理、 经营等关键岗位人员。 第三类医疗器械经营企业从 资表等
事质量管理工作的人员应当在职在岗。
(一)从事质量管理的人员, 应当具备医疗器械相关专业中专以上学历
符合要求 合格
单等);
(四)供货者资格审核的规定 (包括供货者及产品合法性审核的相关证
明文件等);
(五)库房贮存、出入库管理的规定(包括温度记录、入库记录、定期
检查记录、出库记录等) ;
(六)销售和售后服务的规定(包括销售人员授权书、购货者档案、销
售记录等); (七)不合格医疗器械管理的规定(包括销毁记录等) ;
符合规定 合格 符合规定 合格
符合规定 合格
自查结果 结论 符合规定 合格 符合规定 合格
21 024 22 025
设备。

医疗器械质量培训管理体系内部审核检查表-分部门

医疗器械质量培训管理体系内部审核检查表-分部门

医疗器械质量培训管理体系内部审核检查
表-分部门
部门名称:
日期:
1. 内容审核
- [ ] 培训计划是否符合相关要求?
- [ ] 培训资料是否充分准备?
- [ ] 培训目标是否明确?
- [ ] 培训内容是否与岗位要求相符?
- [ ] 培训方式是否适合参与人员?
2. 培训执行
2.1 培训组织
- [ ] 培训人员是否到岗?
- [ ] 培训场地是否符合要求?
- [ ] 培训设备是否正常运行?
- [ ] 培训材料是否准备齐全?
2.2 培训效果
- [ ] 参与人员是否积极参与培训?
- [ ] 培训内容是否生动易懂?
- [ ] 是否进行了培训效果评估?
- [ ] 培训效果评估结果是否符合预期?
3. 培训反馈
- [ ] 是否收集了培训反馈意见?
- [ ] 反馈意见是否及时总结和处理?
- [ ] 是否跟进培训后的问题解决情况?
- [ ] 培训反馈意见是否提供给质量管理部门?
4. 培训记录
- [ ] 是否记录了培训的相关信息?
- [ ] 培训记录是否完整、准确?
- [ ] 培训记录是否存档?
5. 审核结论
- [ ] 培训管理体系是否有效?
- [ ] 是否存在改进培训管理体系的建议?
审核人员:
- 审核人1:
- 审核人2:
- 审核人3:
审核结论备注:
以上为医疗器械质量培训管理体系内部审核检查表-分部门的内容。

请根据实际情况进行填写和审核。

医疗器械检查报告★[修改版]

医疗器械检查报告★[修改版]

第一篇:医疗器械检查报告关于开展医疗器械专项检查活动情况汇报根据上级文件及我院工作部署的要求,我科对医疗器械使用情况进行了专项检查,现将专项检查情况汇报如下:一、工作情况我科于5月27日对科内的医疗器械进行了检查,重点检查使用产品是否超过有效期、存放是否规范、使用后处置是否规范、不良事件报告等。

二、检查发现:(一)科内使用的医疗器械均通过药械科统一采购。

(二)输液室、供应室、抢救室内医疗器械均在效期内使用,储存规范。

(三)输液室使用后的一次性医疗器械已按要求做好毁形,建立使用及处置记录,并由有资质的废物处置公司统一回收处置,记录完整。

(四)输液室配药注射器、输液器等均一人一针一管一用,无重复使用。

(五)存在问题:1.科室医疗物品领用记录不完整,证件没有备案;2.科室养护记录不完整;3.皮试注射器“一人一管一用”落实不到位;4.抢救室内物品使用后及失效后未及时补充到位,如无菌导尿包等。

5.使用中发现注射器、输液器包装漏气、不洁净等没有及时填报《医疗器械不良事件报告》。

我科对上述检查中发现的问题,将及时进行认真整改,按要求完善相关制度、记录,组织科室人员学习相关法律法规,提高医务人员对医疗器械工作重要性的认识,有效落实整改措施,进一步加强医疗器械安全使用的管理。

护理科二〇一四年五月二十九日第二篇:医疗器械检查验收报告********医疗器械有限公司《医疗器械经营许可证》现场审查验收报告根据*********医疗器械有限公司的《医疗器械经营许可证》申请,我局审查员***、***于2015年*月*日对该企业申办《医疗器械经营许可证》进行了现场审查。

在企业人员的陪同下,通过听取该企业汇报、看现场、查文件,对照福建省《医疗器械经营质量管理规范》进行审核。

现将核查情况报告如下:一、场地及环境。

该公司是一家专营医疗器械法人企业,该公司是一家专营医疗器械法人企业,组织机构代码31568581-7,拟申请经营范围:322医用光学器具、仪器及内窥镜、323医用超声仪器及有关设备、325医用高频仪器设备、326物理治疗设备、340临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、346植入材料和人工器官、377介入器材。

医疗器械生产质量管理规范内审检查表

医疗器械生产质量管理规范内审检查表

医疗器械生产质量管理规范内审检查表医疗器械生产质量管理规范自查报告章节条款内容检查结果判定机构和人员1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组织机构图。

查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图,是否明确各部门的相互关系。

*1.1.2应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对各部门的职责权限作出规定;质量管理部门应当能独立行使职能,查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

1.1.3生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录,核实是否与授权一致。

1.2.1企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。

1.2.2企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。

查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。

1.2.3企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。

1.2.4企业负责人应当组织实施管理评审,定期对质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进。

查看管理评审文件和记录,核实企业负责人是否组织实施管理评审。

*1.2.5企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。

—4—1.3.1企业负责人应当确定一名管理者代表。

查看管理者代表的任命文件。

*1.3.2管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。

查看是否对上述职责作出明确规定。

查看管理者代表报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。

1.4.1技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规,具有质量管理的实践经验,应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。

查看相关部门负责人的任职资格要求,是否对专业知识、工作技能、工作经历作出规定;查看考核评价记录,现场询问,确定是否符合要求。

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表***食品药品监督管理局医疗器械科:贵局于202X年11月11日到我公司进行日常检查,提出了11个一般整改专案,公司负责人与质量管理人员根据专案逐一进行整改。

具体内容如下:1、企业没有专人对各种档案、资料、记录进行管理并按规定存档。

整改措施:任命器械质量管理人员****为专职人员,负责器械档案、资料、记录的整理、存档工作。

2、未开展内部质量稽核及管理评审。

整改措施:质量管理部于11月20日开展了一次器械内部质量稽核及管理评审。

3、未能提供培训记录。

整改措施:根据新颁布的器械法律、法规,11月19日安排了一次全员培训,并建立培训档案。

4、除质量管理人员外其他技术人员不在岗。

整改措施:根据目前器械的人员要求,重新招聘技术人员,目前该工作正在开展。

5、未能提供有效期限内的健康证明。

整改措施:直接接触器械的质量管理、仓储人员未完成体检的,由办公室安排去防疫站体检,已于11月25日完成。

6、未能提供经营产品注册证书影印件。

整改措施:由业务部及时与器械**商联络,索取经营品种的有效注册证书,至11月27日已追回大部分证书,还有部分正在索取中。

7、未能提供不合格产品和退货产品的管理制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度,已于11月23日完成。

8、未能提供医疗器械质量跟蹤制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械质量跟蹤制度,已于11月23日完成。

9、未能提供医疗器械追溯制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械追溯制度,已于11月23日完成。

10、未指定专职人员负责不良事件监测。

整改措施:任命器械质量管理人员****为不良反应监测报告负责人,负责公司经营的医疗器械不良反应监测报告工作。

11、未能提供售后服务记录。

整改措施:由质量管理人员完善记录**,并对销售人员进行业务培训,明确记录要求,及时对客户进行售后跟蹤。

已于11月19日完成。

经过近半月整改,措施已落实到位,请领导监督複核。

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表

医疗器械内审检查表XXX的内部审核检查表要求办公室部门负责人进行审核,检查以下过程要求:程序、文件控制、记录控制和质量手册。

下面对每个过程要求进行具体说明和改写。

程序要求:1.文件管理按规定实施,包括文件受控分发、收回、销毁等。

质量管理体系文件在发放前编制、审核、批准是否符合审批要求?2.文件的评审、修改和更新是否有书面规定?修改更新的文件是否要重新批准?3.能否提供一份受控的所有文件清单?4.作废文件的保存期限是否作了规定?查作废文件记录和作废文件,是否符合文件规定的要求?5.受控文件是否都加盖有红色“受控”印章?是否有使用复印文件的现象?6.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰,不得随意涂划?7.外来文件控制是否符合规定的要求?文件控制:1.请出示《质量记录清单》。

2.文件的发放是否经过审批?文件是否有发放号?文件领用是否有记录?3.质量记录清单及时更新,质量记录的保存期限是否与文件规定相符。

4.记录是否有涂改和修改现象?修改是否符合程序的要求?5.质量记录的保存是否有适宜的贮存方法和贮存环境?6.质量记录的检索是否方便?是否编制了记录的检索目录?当有需要借阅或检索某些程序记录时,是否在很短时间内即可查到所需要的记录?7.质量记录的保存期限是否符合文件规定的要求?8.记录的销毁是否符合要求?9.外来记录的控制是否符合要求?质量手册:1.请谈谈公司的质量方针是什么?2.公司的质量目标是什么?能准确回答质量方针。

制定有质量目标,也进行了统计、分析。

3.是否建立了本部门的质量目标?目标是否可测量?如何评审质量目标是否达到要求?部门职责:1.本部门共有多少人?如何分工?2.你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制?3.查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。

XXXAs a department head。

what are your main XXX?Document Requirements1.Please provide the company's Employee Roster and Employee Resume.Office Capability6.2.22.Is the office XXX product quality。

企业医疗器械检查报告

企业医疗器械检查报告

企业医疗器械检查报告1. 引言医疗器械作为医疗机构日常工作中不可或缺的一部分,其质量和功能直接关系到患者的生命安全和医疗质量。

为了确保医疗器械的安全性和可靠性,我公司对医疗器械进行了定期的检查和评估。

本报告是对最近一次医疗器械检查的总结和分析。

2. 检查内容本次检查主要包括以下几个方面:- 医疗器械的注册情况- 医疗器械的运输和储存条件- 医疗器械的使用情况- 医疗器械的维护和保养3. 检查结果3.1 注册情况根据相关法律法规的要求,所有使用的医疗器械必须经过注册和备案。

经检查,公司现有的医疗器械均已完成了注册和备案手续,证书齐全,有效期内。

3.2 运输和储存条件医疗器械在运输和储存过程中需要特殊的条件来保证其质量和功能不受损害。

经检查,公司的运输和储存条件良好,医疗器械储存的库房温湿度适宜,通风良好,设备齐全,有专门的人员负责医疗器械的管理和维护。

3.3 使用情况医疗器械的正确使用是确保医疗工作质量和患者安全的重要环节。

经检查,公司的医疗器械使用情况良好。

公司严格遵守操作规程,医疗器械使用过程规范,操作人员经过专业培训合格,定期开展使用技能的培训和考核,确保操作人员具备相应的技术能力。

3.4 维护和保养医疗器械的维护和保养是保持其正常工作和延长使用寿命的关键。

经检查,公司的医疗器械维护和保养情况得到有效的保障。

公司有专门的维修团队负责医疗器械的维护和保养,定期进行例行巡检和维护,及时处理故障和更换老化部件,确保医疗器械的正常运转。

4. 检查结论通过对本次医疗器械检查的分析,可以得出以下结论:1. 公司的医疗器械注册情况良好,证书齐全。

2. 公司的医疗器械运输和储存条件良好,满足医疗器械的质量和功能要求。

3. 公司的医疗器械使用情况规范,操作人员经过专业培训,具备相应的技术能力。

4. 公司的医疗器械维护和保养得到有效的保障,能够及时处理故障和更换老化部件。

5. 建议和改进措施根据本次检查的结果和结论,对于一些存在的问题,我们提出以下建议和改进措施:1. 加强医疗器械的监管和管理,进一步提高医疗器械的安全性和可靠性。

医疗器械内审记录表格

医疗器械内审记录表格

xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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. xxxx公司医疗器械审记录
. xxxx公司医疗器械审记录
xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
第二章:职责与制度
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. xxxx公司医疗器械审记录
xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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. xxxx公司医疗器械审记录第三章:人员与培训
xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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. xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备
. xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备
xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
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. xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备
xxxx公司医疗器械审记录
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第五章:采购、收货与验收
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xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录
第六章:入库、储存与检查
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. xxxx公司医疗器械审记录
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xxxx公司医疗器械审记录第六章:入库、储存与检查
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第七章:销售、出库与运输
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第八章:售后服务
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查与供货单位签订的售后服务协议内容、人员任命书、上岗证等
符合规定
合格
11
014
企业应当对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,建立培训记录,并经考核合格后方可上岗。培训内容应当包括相关法律法规、医疗器械专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等。
查看上岗证和培训记录文件
查制度文件目录及文件
符合规定
合格
6
009
企业应当建立包括医疗器械采购、验收、储存、销售等质量管理记
录制度;所有记录信息应当真实、准确、完整,符合可追溯要求。一般记录应保存至医疗器械有效期后2年,无有效期的不得少于5年;植入类医疗器械的采购、验收及销售记录应当永久保存。
查看记录制度文件及日常经营记录
符合规定
查看组织机构图、员工花名册、人员学历证明及职称证明符合ຫໍສະໝຸດ 定合格9012
企业应当设置或者配备与经营范围和经营规模相适应的,并符合相关资格要求的质量管理、经营等关键岗位人员。第三类医疗器械经营企业从事质量管理工作的人员应当在职在岗。
查看人员学历、劳动合同、工资表等
符合要求
合格
(一)从事质量管理的人员,应当具备医疗器械相关专业中专以上学历或者初级以上专业技术职称;
合格
7
010
企业法定代表人、企业负责人、质量管理人应当熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范和所经营医疗器械的相关知识,并符合有关法律法规及管理规范规定的资格要求,不得有相关法律法规禁止从业的情形。
查看人员履历表、培训记录
符合规定
合格
序号
条款
《医疗器械经营质量管理规范》内容
检查方法(内容)
自查结果
山东XXXX医药有限公司
2015年度实施医疗器械质量体系情况内部审核检查记录
序号
条款
《医疗器械经营质量管理规范》内容
检查方法(内容)
自查结果
结论
1
004
企业应当诚实守信,依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。
1、对照经营许可证核对经营地址和仓库地址;
2、查阅经营品种和经营情况。
符合规定
合格
2
005
企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人,全面负责企业日常管理,应当提供必要的条件,保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责,确保企业按照<医疗器械经营质量管理规范》要求经营医疗器械。
符合要求
合格
(四)从事角膜接触镜、助听器等其他有特殊要求的医疗器械经营人员中,应当配备具有相关专业或者职业资格的人员。
暂未经营
合理缺项
10
013
企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务人员和售后服务条件,也可以约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持。售后服务人员应当经过生产企业或者其他第三方的技术培训并取得企业售后服务上岗证。
符合要求
合格
(二)从事体外诊断试剂的质量管理人员中,应当有1人为主管检验师,或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。从事体外诊断试剂验收和售后服务工作的人员,应当具有检验学相关专业中专以上学历或者具有检验师初级以上专业技术职称。
符合要求
合格
(三)从事植入和介入类医疗器械经营的人员中应当配备医学相关专业大专以上学历,并经生产企业或供应商培训的人员;
符合规定
合格
12
015
企业应当建立员工健康档案,质量管理、验收、库房管理等直接接
触医疗器械岗位的人员,应当至少每年进行一次健康检查。身体条件不符合相应岗位特定要求的,不得从事相关工作。
结论
8
011
企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或质量管理人;第三类医疗器械经营企业质量负责人应当具备医疗器械相关专业(相关专业指医疗器械、生物医学工程、机械、电子、医学、生物工程、化学、药学、护理学、检验学、计算机等专业,下同)大专以上学历或者中级以上专业技术职称,同时应具有3年以上医疗器械经营质量管理工作经营,能独立解决经营过程中的质量问题。企业负责人不可兼任质量负责人
(九)医疗器械不良事件监测和报告规定(包括停止经营和通知记录等);
(十)医疗器械召回规定(包括医疗器械召回记录等);
(十一)设施设备维护及验证和校准的规定(包括设施设备相关记录和档案等);
(十二)卫生和人员健康状况的规定(包括员工健康档案等);
(十三)质量管理培训及考核的规定(包括培训记录等);
(十四)医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定(包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等)
序号
条款
《医疗器械经营质量管理规范》内容
检查方法(内容)
自查结果
结论
5
008
企业应当依据本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度,并保存相关记录或者档案,包括以下内容:
(一)质量管理机构或者质量管理人员的职责;
(二)质量管理的规定;
(三)采购、收货、验收的规定(包括采购记录、验收记录、随货同行单等);
查组织机构职能图、经营规模与人员结构
符合规定
合格
3
006
企业质量管理负责人全面负责医疗器械质量管理工作,应当独立履
行职责,在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权,承担相应的质量管理责任。
查企业负责人所签发的文件
符合规定
合格
4
007
企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行以下职责:
(一)组织制订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;
(二)负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理;
(三)督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范;
(四)负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;
(五)负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;
(六)负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;
(七)组织验证、校准相关设施设备;
(八)组织医疗器械不良事件的收集与报告;
(九)负责医疗器械召回的管理;
(十)组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;
(十一)组织或者协助开展质量管理培训;
(十二)其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
查看质量管理部、质量管理人的职责
符合规定
合格
(四)供货者资格审核的规定(包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等);
(五)库房贮存、出入库管理的规定(包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等);
(六)销售和售后服务的规定(包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等);
(七)不合格医疗器械管理的规定(包括销毁记录等);
(八)医疗器械退、换货的规定;
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