2019年GMP自检检查表

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GMP自检表

GMP自检表

一、机构与人员在实施GMP的过程中,组织机构是组织保证,人员是执行主体,培训是重要环节,这是实施GMP的先决条件之一。

企业必须建立适合自身实际的组织机构,明确各部门的职能及各岗位的职责,并配备专业、学历、经验符合相应岗位要求、经培训考核合格的人员,为顺利实施GMP做好组织与人员方面的保障。

因此在进行质量体系内部审计时应重点检查:1、组织机构设置是否合理;2、部门职能、岗位职责是否明确;3、是否按组织机构配备相应的人员;4、各岗位的人员素质是否规范要求;5、各级人员是否进行了相关培训并建立培训档案;(1)是否制定和执行培训计划、(2)培训是否涉及所有人员、(3)是否分层次进行培训、(4)是否建立了人员培训档案、(5)是否进行岗前培训、(6)是否进行在岗培训、(7)任务变化后、(岗位调动后)的是否进行相关培训、(8)培训考核不合格人员的是否进行再培训、(9)是否持证上岗(10)员工能否胜任本职工作、(11)培训记录是否完整、(12)培训效果评价二、厂房与设施厂房和设施是实施GMP管理最根本的条件之一,厂房的位置、设计、建筑、改建、养护及设施的选型、安装、运行(使用)、维护保养等都应能满足工艺生产的要求,为避免产生交叉污染、混淆、差错以及灰尘、污垢的产生与聚集,厂房的布局、设计与设施的选型、安装等都应使产生差错的危险减到最低限度,并应考虑便于清洁和养护。

因此在进行质量体系内部审计时应重点检查:厂区总体布局是否合理;生产厂房A、设计、布局是否满足工艺要求;B、是否有足够的面积和空间;C、生产操作是否互相影响;D、是否有防止外界异物进入的设施;洁净区内表面是否光滑、密封;设施是否能避免产生或聚集尘埃,便于清洁;照度、温度、湿度是否符合要求;空气是否经过净化并定期监测;人员与物料的净化设施是否合理;特殊操作间是否有相应防止交叉污染的设施及措施;储存区面积与空间是否与生产规模相适应;各状态物料存放是否能防止交叉污染与差错;检验区是否与生产区分开;生物检定与微生物检定是否分开;特殊要求设备、仪器是否有相应设施;实验动物房是否符合国家规定。

GMP良好生产规范检查表表格

GMP良好生产规范检查表表格
GMP良好生产规范检查表
分 厂:
班次工段
品控员
㈠个人卫生
序 号
检查项目
1
手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理(包扎后戴完好干净的手 套),要求指甲长度是否符合要求(不超过0.4㎜)
车间主任 检查结果
2 工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象,是否符合要求
3
工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换,发网、内帽、口罩穿戴是否 符合要求,有无头发外露,身上有头发异物现象
20 生产或清洗用毛巾是否随处摆放,是否得到合理控制
21 清洗工具是否干净卫生、指定摆放,生熟区工具是否混放
22 非食品接触的容器否有盖,垃圾是否得到妥善处理是否有异味产生
24 物料通过有胶帘的门时,胶帘是否揭起
25 生产区域内次品面、馅、次品、废品是否得到合适处理
37
排气扇是否未加滤网或不干净;与外界直接相通的地沟是否有防护网;车 间内的玻璃制品是否都加罩防护
38 地面、地沟是否有污水、积垢或有食品残渣
39 车间内各区域、各库温湿度是否符合产品要求 40 其它不符合质量卫生要求的
备 注
26
不合格物料或产品是否有明显标识,标识是否清晰或标识卡是否有发霉、 异物脱落等现象
27 前处理工段是否符合工艺要求
28 和面工段是否符合工艺要求
29 成型工段是否符合工艺要求
30 后包装工段是否符合工艺要求
31 其他是否有违反工艺要求的现象
㈢生产环境检查
序 号
检查项目
32 天花板是否干净是否有蜘蛛网,发霉或有冷凝水滴落
4 生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象
5
进车间是否按照要求洗手消毒,是否有工人在工作服上擦手或在地上拣东 西以及接触废物垃圾后未按照要求重新洗手消毒

GMP自检检查表(设备)

GMP自检检查表(设备)
责任部门
检 查要 点
检查结果
3208
设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。
各事业部
物料部
1.检查设备文件。2.检查现场。2.1检查设备传动部位是否密封良好,保护装置是否齐全。2.2使用的润滑油、冷却剂是否符合要求。
3301
与设备连接的主要固定管道应标明管内物料名称、流向。
各事业部
1.检查设备文件。2.检查现场,与设备连接的主要固定管道上是否标明内容物的名称和流向。
3601
生产设备应有明显的状态标志。
各事业部
质量部
1.检查设备文件,是否有状态标志的规定。2.检查现场,生产设备是否有状态标志,状态标志的内容、样式是否符合规定,标志是否明显。
3602
生产设备应定期维修、保养。设备安装、维修、保养的操作不得影响产品的质量。
各事业部
质量部
1.检查文件,生产设备是否制定有维修、保养规程,规定有定期维修、保养计划,并有相应的保证产品质量的措施。2.是否按规定执行。
3603
不合格的设备如有可能应搬出生产区,未搬出前应有明显状态标志。
各事业部
质量部
检查是否符合规定。
3701
生产、检验设备应有使用、维修、保养记录,并由专人管理。
各事业部
质量部
1.检查相关文件,是否有相应记录。2.检查现场生产、检验设备,是否有使用、维修、保养记录。3.是否有专人管理。
3702
生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应
*3401
纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。
各事业部
1.检查文件。1.1纯化水的工艺流程图和供水管网图。1.2纯化水标准操作规程、过程控制规程,含取样和记录。1.3饮用水、纯化水的内控标准。1.4纯化水的水源是否符合饮用水标准。2.检查现场。2.1纯化水的制备是否符合要求。2.2纯化水的储存是否符合要求。2.2.1储罐是否密封,内表面是否光滑,顶部宜安装清洗喷淋装置。2.2.2储罐是否有放空管,通气口是否安装有疏水性过滤器。2.3纯化水的分配是否符合要求。2.3.1分配系统的管路和有关部件是否保持倾斜并设有排放点,以便系统在必要时完全排空。2.3.2分配系统的设计是否考虑安装各取样阀的位置。2.3.3水循环的分配系统是否避免低流速,支管的长度是否小于其管径的6倍。2.3.4储存与分配宜采用循环方式。

GMP自检检查表

GMP自检检查表
于第二十三条中检查
培训
第二十六条
企业应当指定部门或专人负责培训管理工作,应当有经生产管理负责人或质量管理负责人审核或批准的培训方案或计划,培训记录应当予以保存
查公司培训负责人是否为专人( )
查培训计划是否经生产管理负责人或质量管理负责人审核或批准( )
第二十七条
与药品生产、质量有关的所有人员都应当经过培训,培训的内容应当与岗位的要求相适应。除进行本规范理论和实践的培训外,还应当有相关法规、相应岗位的职责、技能的培训,并定期评估培训的实际效果。
查QA职责文件检查管理职责是否明确( )
查QA是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮存、发放、使用行使监控职责( )
查中间产品的流转是否经QA人员监控( )
查公司确认与验证活动是否得到QA的监控( )
查质量受权人是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权利( )
查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效( )
第二十条
关键人员应当为企业的全职人员,至少应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人;质量管理负责人和生产管理负责人不得互相兼任。质量管理负责人和质量受权人可以兼任。应当制定操作规程确保质量受权人独立履行职责,不受企业负责人和其他人员干扰
查关键人员是否有公司任命书( )
查关键人员是否为全职( )
检查执行情况( )
附录一
第十九条
洁净区内的人数应当严加控制,检查和监督应当尽可能在无菌生产的洁净区外进行。
查有无相关规定及执行情况( )
附录一
第二十三条
应当按照操作规程更衣和洗手,尽可能减少对洁净区的污染或将污染物带入洁净区
查有无相关规定( )
附录一
第二十四条

GMP自检检查表(机构与人员)

GMP自检检查表(机构与人员)
*0403
中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的负责人应具有中药专业知识。
综合管理部
检查其人事档案是否符合规定
*0501
生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理的实践经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。
综合管理部
检查其人事档案是否符合规定
0701
应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。
综合管理部
1. 检查各级员工的个人培训档案。2.检查培训教材,内容是否全面,培训方式是否体现了理论与实践相结合的方法。3.检查培训管理是否按规定实施。4.检查建立个人培训档案人员名单。
*0602
企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。
综合管理部
1.检查公司高管人员培训计划。
2.检查企业负责人和各级管理人员的培训档案。
0603
从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗,具有基础理论知识和实际操作技能。
综合管理部
生产管理部
1.检查岗位专业技术培训的内容,是否包括:与本岗位生产操作有关的产品工艺操作技术、设备操作技术以及相关的技术知识等。
GMP自检检查表——机构与人员
负责部门:综合管理部(现行政人事部)检查人:检查日期:
协助部门:各职能部门 协查人:各部门负责人
受检部门:
分类名称
检查条款
检查项目总数
关键项目总数
一般项目总数
合理缺陷项
实际检查关键项目
实际检查一般项目
机构与人员
0301—0701
17
8
9
*1+3
*7
6
条 款

GMP自检检查表(生产管理)

GMP自检检查表(生产管理)
责任部门
检 查要 点
检查结果
*7004
有数条包装线同时进行包装时,应采取隔离或其他有效防止污染或混淆的设施。
生产部
1.企业是否有文件明确规定,有数条包装线同时包装时有隔离或其他有效防止污染或混淆的设施。2.袋装颗粒剂、铝塑泡罩包装素片等产尘操作,批号、品种不同时,是否分室进行,以防止污染和混淆。3.不产尘操作的外包装,有数条包装线同时包装时,是否有隔离设施能防止药品的混淆。4.同时检查企业的批生产指令,是否明确规定采用何种措施。5.现场检查实际操作情况,隔离或防止污染和混淆的设施是否有效。
7023
直接入药的药材粉末,配料前应做微生物检查。
生产部
1.企业生产管理规程中是否明确规定了直接人药的药材粉末,配料前应做微生物检查。2.检查批生产记录及批检验记录,其产品名称、批号、数量、日期、工艺条件、检验结果等内容是否吻合,并有操作人、复核人等签名。
7024
中药材使用前应按规定进行拣选、整理、剪切、炮制、洗涤等加工,需要浸润的中药材应做到药透水尽。
6702
中药制剂生产中所需贵细、毒性药材或饮片应按规定监控投料,并有记录。
生产部
质量部
1.企业生产、质量管理规程中,是否有对贵细、毒性药材和中药饮片等监控投料,并作记录的规定。2.规定中是否明确了企业生产产品及贵细、毒性药材和中药饮片的名称、规格、数量等内容。3.检查相关文件及执行记录。生产车间对贵细、毒性药材和中药饮片的领、用、结、退等是否有严格的管理及监控规定。4.抽查中药制剂的批生产记录,投料人、监控人是否符合规定要求,是否认真执行并记录。5.是否有监控记录,监控记录与批生产记录内容是否吻合。
7011
每一生产操作间或生产用设备、容器应有所生产的产品或物料名称、批号、数量等状态标志。

GMP自检检查表(自检)

GMP自检检查表(自检)
GMP自检检查表——自检
负责部门:质量管理部检查人:杨景生陈燕检查日期:
协助部门:各职能部门协查人:各职能部门负责人
受检部门:
分类名称
检查条款
检查项目总数
关键项目总数
一般项目总数
合理缺陷项
实际检查关键项目
实际检查一般项目
自检
8301—8401
2
*0
2
*0+0*02来自条款检 查 内 容
责任部门
检 查要 点
满足要求
8401
自检应有记录。自检完成后应形成自检报告,内容应包括自检的结果、评价的结论以及改进措施和建议。
质量部
生产部
1.自检是否有记录。记录内容是否完整,与自检计划是否对应。2.自检报告内容是否完整,是否能全面反映自检情况。
满足要求
检查结果
8301
药品生产企业应定期组织自检。自检应按预定的程序,对执行规范要求的全部情况定期进行检查,对缺陷进行改正。
质量部
物料部
销售部
综合管理部
三个事业部
1.检查文件。1.1企业是否制定了“自检管理规程”。规程中对自检组织机构、自检小组职责、自检工作程序、自检内容和方法、自检记录与报告等是否都有明确规定。1.2检查规程中规定的自检频次,是否定期进行自检。1.3检查每次自检重点是否突出,整改是否彻底,效果是否巩固。2.检查现场。2,l从参加自检的人员名单中,抽查了解自检成员是否清楚自己的职责与自检的目的、程序和方法等内容。2.2自检中的改进措施,现场检查是否落实,效果如何。

GMP自检检查表(文件)

GMP自检检查表(文件)
GMP自检检查表——文件
负责部门:质量管理部检查人:杨景生陈燕检查日期:
协查部门:各职能部门协查人:部门负责人
受检部门:
分类名称
检查条款
检查项目总数
关键项目总数
一般项目总数
合理缺陷项
实际检查关键项目
实际检查一般项目
文件
6101—6501
14
*4
10
*0
*4
10
条款
检 查 内 容
责任部门
检 查要 点
检查结果
6101
药品生产企业应有设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录。
生产部
1.检查文件的制定是否符合规定。
2.检查记录。
6102
药品生产企业应有物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等制度和记录。
各职能部门
1.检查文件的制定是否符合规定。
2.检查记录。
6103
药品生产企业应有不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理制度和记录。
条款
检 查 内 容
责任部门
检 查要 点
检查结果
6202
岗位操作法的内容应包括:生产操作方法和要点,重点操作的复核、复查,中间产品质量标准及控制,安全和劳动保护,设备维修、清洗,异常情况处理和报告,工艺卫生和环境卫生等。
各职能部门
1.岗位操作法或标准操作规程。1.1检查岗位操作法或标准操作规程是否齐全。1.2检查岗位操作法或标准操作规程是否以产品生产工艺规程为编制依据。1.3检查岗位操作法或标准操作规程内容是否符合要求;是否有较好的可操作性。1.4检查岗位操作法或标准操作规程格式是否合理。
6204
批生产记录内容应包括:核者的签名,有关操作与设备,相关生产阶段的产品数量,物料平衡的计算,生产过程的控制记录及特殊问题记录。

设备GMP自检检查表

设备GMP自检检查表

GMP自检检查表
被检单位:自检员:日期:1、设备的设计、选型
2、水系统
3、设备(管道)的标识
4、设备维修保养
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

【实用文档】2019年某知名品牌企业GMP 检 查 表完整版

【实用文档】2019年某知名品牌企业GMP 检 查 表完整版
用顶盖盖住, 以免受空气污染。
入口泡鞋池保持清洁,池水应泡过鞋底,余氯浓度 12 保持在50~100ppm,且每天更换,并保持池子干净,
无污物。
13
转换管、不锈钢用具完全浸泡50~100ppm的氯水中 。
14 糖房不能采用木台子和木椅子等木材用具。
15
生产前按生产计划合理领用物料,按标识区域放于 物料转运区。
22 各类软管缠绕挂在墙上或架上,不可以接触地面;
23 每年底定期清洁天花板,灯罩和风槽
24
检查玻璃窗是否完好,现场使用的玻璃容器是否完 好。现场是否张贴玻璃控制指引。
25
维修人员的工具箱在不使用时是否上锁,并且是否放 在适当的区域.
26 糖房区域是否有螺丝、螺栓、垫片等。
27 化学品是否按要求控制。
4 门、窗、墙无积尘、污渍。
5
保持地面、墙角和排水沟干净整洁、无积水、无异 味。
6 墙角清洁,无糖浆残留,无异物。
7 机械设备、管路、缸体表面无积尘,污渍。 糖房通风设备每季度清洁一次,并在入风口装过滤装
8 置(过滤装置每个季度更换一次)操作可记录在《生产 区域清洁记录》中
9 糖房内物料摆放整齐。
10 清洗消毒剂及清洁用具按规定存放于固定区域。
16 生产结束后将未用完的主剂物料及时退库。
17
生产现场的垃圾应及时清理,且整齐排放在标识的 区域。
18
糖房不允许使用界刀,必须使用不易折断的不锈钢 刀。
19 洗手设施完好,且保持干净。
20
办公桌保持整洁,不得摆放个人物品(如茶杯、杂志 等)
21
糖房内不得存放化学品,用剩的化学品应及时放回 化学品区。
可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司

GMP 自检查表

GMP 自检查表

天花板:材料、残渣、污渍、冷凝水、霉变、破损、 封闭
10
门窗:材料、结构、无灰尘,易清洁、纱窗
10
墙面:材料、光滑、无污渍、防霉、不易脱落、易清 洁、墙角、地角、顶角
10
地面:材料、污渍、杂物、积水、破损
10
车间通道:通道宽畅,污渍、杂物、积水、破损,防 止人流、物流交叉污染
10
生产线上方管道及设备设施:清洁卫生状况、锈蚀、 渗漏、滴漏
审核信息 车间名称: 审核日期: 审核组长: 车间主管: □ 100%—97% 优秀
□ 96.9%—89% 良好
□ 88.9%—82% 及格
□ 81.9%—75% 差
□〈75% 不及格 项目
1、员工个人卫生要求 2、工作服着装规范 3、清洗消毒要求 4、标识的规范要求 5、设备设施、工器具的规范要求 6、产品防护 7、包装、储存、运输的要求 8、防止交叉污染 9、记录 总评分
员工工作服包括帽子、鞋保持清洁卫生,且更衣室不 得出现脏的衣物,卫生清洁人员、维修人员的工作服 10 分区域存放。
员工保存自身衣服和个人物品(包括药物和手 机),远离食品加工和包装区;手机只能在公司政 10 策允许且不产生任何食品安全风险的条件下使用
10
()10 ()3
()7 ()0
10
()10 ()3
10
10
()10 ()3
()7 ()0
合计 二、工作服着装规范
130 130
检查要点
总分 得分 计分标准
工作服设计和外观要避免污染产品,至少腰部以上 没有外置口袋或缝制纽扣
10
检查员工是否正确穿着工作服并佩戴防护用品。
10
现场查看去卫生间、离开车间、进入车间的更衣顺序 是否正确

仓库GMP每日自我检查表

仓库GMP每日自我检查表

仓库 GMP每日自我检查表

周一周二周三周四周五周六周日容
1.地面是否清扫干净无尘土
2.所有门窗在不用时是否都关好
3.成品堆码是否整齐、无倒置、无
倒塌、无变形
4.“五距”是否合理
5.货物上是否无灰尘
6.昨日收发货记录是否及时、准确;帐、单、货是否相符;记录的更改是否正确
7.货物上下车前是否按要求检查卡

8.照明器材是否安全有效
9.搬运及卫生工具是否定点存放
10.有无白蚁、老鼠痕迹
11.湿温度是否超过 GMP允许范围
12.要求在昨日完成的整改项目是
否按期完成?
检查人签名:
主管复核意见及签名:日期:。

GMP自检检查表(产品销售与收回)

GMP自检检查表(产品销售与收回)
3
*0+0
*1
3
条款
检 查 内 容
责任部门
检 查要 点
检查结果
*7701
每批药品均应有销售记录。根据销售记录应能追查每批药品的售出情况,必要时应能及时全部收回。销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。
销售部
1.检查企业销售管理制度。2.检查企业销售记录。2.1是否有专人负责,按品种、批次及时整理、归档、保管。2.2销售记录内容是否完整,包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。2.3销售记录填写是否齐全、准确。
质量部
销售部
物料部
1.检查企业是否有相关的管理制度。1.1药品退回的批准程序的规定。1.2对退回的药品进行特殊管理的规定。1.3药品退回记录内容的规定。1.4退回药品处理程序和方法的规定。2.检查记录。2.1记录内容是否包括:品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。2.2退回药品处理是否及时,方法是否得当。
7801
销售记录应保存至药品有效期后一年。未规定有效期的药品,其销售记录应保存三年。
销售部
1.检查企业销售记录保存期限及销毁记录。2.检查销售记录是否保存至药品有效期后一年;没有有效期的保留三年。3.检查销毁记录是否符合要求。
7901
药品生产企业应建立药品退货和收回的书面程序,并有记录。药品退货和收回记录内容应包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位及地址、退货和收回原因及日期、处理意见。
GMP自检检查表——产销售与收回
负责部门:质量管理部检查人:杨景生陈燕检查日期:
协助部门:销售部、饮片和成药事业部物料管理协查人:朱慧慧、程洁、朱月刚、杨春杰
受检部门:

GMP自检检查表(投诉与不良反应报告)

GMP自检检查表(投诉与不良反应报告)
*1
2
条款
检 查结果
8001
企业应建立药品不良反应监测和报告制度,应指定专门机构或人员负责管理。
质量部
1.检查企业是否有药品不良反应监测报告制度。2.药品不良反应的界定及分类。3.专门机构或人员的职责范围的规定。4.药品不良反应的记录及档案管理的规定。
8101
对用户的药品质量投诉和药品不良反应应有详细记录并及时调查处理。对药品不良反应应及时向当地药品监督管理部门报告。
质量部
销售部
1.检查企业是否有相关的管理制度。1.1由专门机构或人员负责的规定。1.2质量投诉的分类(外在缺陷、一般缺陷、严重缺陷)标准的规定。1.3质量投诉、不良反应的登记、调查处理程序的规定。1.4用户访问的频率、方式、对象、分析、处理及改进的规定。2.记录档案。2.1记录档案是否分门别类建立,是否齐全。2.2质量投诉、药品不良反应处理是否及时。1.检查企业发生药品不良反应监测报告的时间。2.是否具有不良反应的收集、登记、处理及报告的规定。3.不良反应的档案资料是否清晰、完整。4.不良反应是否及时向当地药品监督管理部门报告。
GMP自检检查表——投诉与不良反应报告
负责部门:质量管理部检查人:杨景生陈燕检查日期:
协助部门:饮片销售管理部、合肥营销中心协查人:朱月刚朱慧慧程洁
受检部门:
分类名称
检查条款
检查项目总数
关键项目总数
一般项目总数
合理缺陷项
实际检查关键项目
实际检查一般项目
投诉与不良反应报告
8001—8201
3
*1
2
*0+0
8201
药品生产出现重大质量问题时,应及时向当地药品监督管理部门报告。
质量部
1.检查企业是否有相关的管理制度。1.1质量事故判定标准的规定。1.2质量事故处理程序的规定。1.3质量事故报告程序的规定。2.检查记录档案。2.1一般质量问题。2.2重大质量问题。2.3重大质量事故处理是否做到及时向当地药品监督管理部门报告。

GMP自我评估检查表

GMP自我评估检查表
进行喷洒消毒
5
进入生产区域后需戴一次性口罩及双层工 作帽,头发不得外露,口罩完全遮住口鼻
6
进入生产区域需更换工作鞋或穿一次性鞋 套
生产过程中手接触了扫把等清洁工具或手 7 触碰了眼、耳、口、鼻等则需再次清洁消
毒双手
8
进入生产区域不得佩戴首饰(手表、项链 、颈饰、手镯、耳环、戒指等)
生产区域员工不得留长指甲(指甲不得超 9 过指腹顶端)或涂指甲油,指甲缝内应干
16 工作服上衣口袋内应是空的
17
员工在与裸露的食品,食品接触表面接触 时,应戴袖套,遮盖住手臂皮肤
18
工作场所井然有序,清洁设备工器具在使 用间隔期内妥善储存
净无污物
10 生产区域员工不得戴假睫毛、假指甲
11 不在生产区域喝水、吃东西
12
仓库及生产区域内不应嚼口香糖、进食及 吸烟
13
不得将玻璃瓶等易碎物品及私人物品带入 生产产品接触,直至完全愈合或进行适当的
防护。伤口的包扎材料用无孔材料如乳胶 或塑料等 15 在生产区域不得随地吐痰,挖耳朵鼻子等
GMP自我评估检查表
检查人:
检查日期:
序号 检查项目要求
不符合内容
责任部门 纠正预防措施 验证结果
1
工作制服(包括工作帽、工作裤、工作服 、工作鞋等)干净整洁
2
离开生产大楼或去洗手间都需要更换工作 制服
3
进入工作区域时必需用洗手液仔细将手洗 干净
进入生产区域且会与产品直接接触则手部 4 及裸露在外的皮肤都需用75%的食用酒精

GMP自检标准表

GMP自检标准表

GMP自检标准表GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 3 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 5 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 9 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 11 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02第 13 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 15 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 17 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 19 页共 22 页GMP自检标准表×××××药业有限公司GMP文件文件编号×××01-G09-02GMP自检标准表第 21 页共 22 页GMP自检标准表。

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检查药品生产人员健康档案。
5604
应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度
检查相关文件及执行情况。
四、厂房与设施:
要点:1、厂区总体布局应合理;2、设计建造应符合规定要求;3、应不得相互妨碍;4、应能最大限度避免或减少污染、交叉污染和差错发生。
0801
企业的生产环境应整洁;厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理,不得互相防碍。
查厂区平面布置图及现场。
0901
厂房应按生产工艺流程及其所要求的空气洁净度等级进行合理布局。
查现场、查空调工工布局平面图、送风、回风、排风平面图。
0902
同一厂房内的生产操作之间和相邻厂房之间的生产不得相互防碍。
查现场平面布置图。
1001
厂房应有防止昆虫和其它动物进入的设施。
检查现场,有防止昆虫和其它动物进入的设施。
**制药有限公司
药品GMP自检检查表
自检项目:机构与人员、厂房、设施、设备、物料、卫生、生产管理、《药品生产质量管理规范》(2010年版)部分内容
自检小组:第一小组 组长:成员:
条款
检查内容
自检要点
检查结果
备 注
一、组织机构与职能:
要点:1、组织机构设置应合理;2、部门职能、岗位职责应明确;3、应按组织机构要求配备相应人员;4、人员素质应符合规范要求。
检查现场。
*1501
进入洁净室(区)的空气必须经过净化,洁净室(区)是否根据生产工艺要求划分空气洁净级别。
检查空调系统的流程图检查现场洁净区是否符合要求。
1502
洁净室(区)空气的微生物数和尘粒数应定期监测,监测结果应记录存档。洁净室(区)在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数应符合规定。
1.查主管生产和质量管理的部门经理的学历、专业、资历;
2.现场询问生产或质量管理的部门经理有关生产质量管理的相关知识。
*0502
药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。
查生产部经理、质量部经理的任命文件。
二、培训:
要点:各级人员应进行相关培训并建立培训档案;1、应制定和执行培训计划;2、培训应涉及所有人员;3、应分层次培训;4、应建立培训档案;5、培训不合格
1.查各级管理人员是否有公司任源自书;2.查管理人员和技术人员的学历、专业、资历。
*0401
主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理经验,应对本规范的实施和产品质量负责。
查主管生产和质量管理的企业负责人的学历、专业、资历。
*0501
生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理的实践经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。
1101
洁净室(区)的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒。
检查现场,洁净室(区)的内表面平整和密封情况。
1102
洁净室(区)的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施,以减少灰尘积聚和便于清洁。
检查现场。
1201
生产区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作、避免差错和交叉污染
2.抽查包括公司负责人及生产辅助人员的培训档案;
3.现场考察培训效果。
三、健康、体检:
要点:1、应建立健康档案;2、应按规定进行体检;3、应有规定体检不合格及身体不适应生产情况的处理制度并按制度执行。
5601
药品生产人员应有健康档案,直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。
查培训计划及培训档案。
0603
从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗,具有基础理论知识和实际操作技能。
1.查培训计划从事药品生产的各级人员培训记录;
2.抽查包括公司负责人及生产辅助人员的培训档案;
3.现场考察培训效果。
*0606
从事药品质量检验的人员应经相应的专业技术培训上岗,具有基础理论知识和实际操作技能。
人员应进行再培训;6、应持证上岗
0601
企业应建有对各级员工进行本规范和专业技术、岗位操作知识、安全知识等方面的培训制度、培训计划和培训档案。
1.查有关培训档案有无专业技术方面的培训内容,是否有针对性。
2.查从事药品生产操作的人员上岗证。
3. 现场考察培训效果。
*0602
企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。
*0301
企业应建立药品生产和质量管理机构,明确各级机构和人员的职责。
1.查企业组织机构图是否与现行机构相符;
2. 查总经理岗位是否明确对企业的产品质量负责。查各部门人员职责、部门职能是否明确合理。
0302
企业应配备一定数量的与药品生产相适应的具有相应的专业知识、生产经验及工作能力,应能正确履行其职责的管理人员和技术人员。
检查现场。
1207
贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放物料、中间产品、待验品和成品,避免差错和交叉污染
检查现场。
1208
易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和贮存的厂房设施应符合国家有关规定
检查现场。
1301
洁净室(区)内各种管道、灯具、风口以及其它公用设施易于清洁
检查现场。
1401
洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。
查从事药品质量检验的人员毕业证书、专业技术、培训记录和化验员合格证。
0609
进入洁净区的工作人员(包括维修、辅助人员)应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。
查培训计划及培训档案。
0701
应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。
1.查培训计划从事药品生产的各级人员培训记录;
查洁净区捕尘设施。
1506
空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并作记录。
检查相应文件及记录。
*1601
洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。
检查洁净区的空气监测文件及监测报告。
1504
洁净室(区)的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染。
1.不可循环使用净化空气的房间是否直排,处理措施是否妥当。
2.循环使用净化空气回到空调系统前处理设施是否有效避免污染和交叉污染。
*1505
产尘量大的洁净室(区)经捕尘处理不能避免交叉污染时,其空气净化系统不得利用回风。
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