质量记录保存一览表

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质量记录总目录及其保存期17.06.07

质量记录总目录及其保存期17.06.07
5-06
外部培训申请表
QR-CHB-06
申请部门
2
2
综合办公室
5-07
培训效果评价表
QR-CHB-07
综合办公室
2
2
综合办公室
5-08
员工档案
QR-CHB-08
综合办公室
离职后1年
离职后1年
综合办公室
5-09
员工辞职申请表
QR-CHB-09
相关人员
2
2
综合办公室
5-10
复试通知单
QR-CHB-10
综合办公室
5
-------
新产品开发部
3-10
图样及技术文件更改通知单
QR-KFB-10
开发部、模具车间
5
-------
开发部、模具车间
4-01
长期供货协议
QR-JYB-01
供需双方
5
5
经营部门
4-02
铝型材供需合同
QR-JYB-02
供需双方
合同履行完毕后1年
合同履行完毕后1年
经营部门
4-03
合同/订单评审表
QR-CG-05
采购、质量部门
2
2
采购、质量部门
6-06
采购协议书
QR-CG-06
采购部门
长期
长期
采购部门
6-08
采购申请单
QR-CG-08
需求部门
2
2
采购部门
6-09
采购单
QR-CG-09
采购部门
2
2
采购部门
6-11
退货单
QR-CG-11
采购部门
2

质量记录一览表

质量记录一览表
XX-QR8.7-03
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表:日期:审核:日期:
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报

质量记录保存一览表

质量记录保存一览表

LG/JL04.022 LG/JL04.023 LG/JL04.024 LG/JL04.025 LG/JL04.026 LG/JL04.027 LG/JL05.001 LG/JL05.002 LG/JL05.003 LG/JL05.004 LG/JL05.005 LG/JL05.006
记录清单
提交部门 填写部门 保存期 备注
69 70 71 72 73 74 75
工作任务单 原材料、外委外协件进货检验通知单 废 品 通 知 单 退 库 通 知 单 不合格品纠正及处置记录单 不 合 格 品 退 货 单 产 品 检 验 报 告 单
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 117 118
紧急放行、例外转序申请审批单 计量器具领用记录 计量器检定记录 计量器具台帐 计量器具周期检定计划 计量器具问题产品追溯单 销售记录 市场调查报告 顾客满意程度调查表 合同台帐 合同评审单 合同修改记录 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
员工培训记录 职工培训档案 培训总结 培训需求表 年度新进人员登记表 年度培训情况汇总 文件资料管理台帐 图纸资料管理台帐 供方评价记录表 产品出入库台帐 合格供方名录 产品出入库台帐 器材计划表 设备管理台帐 设备移交验收单 封存设备启用申请书 设备(大、中修/一、二级维修保养)记录表 设备事故报告单 设备封存(报废)申请单 闲置设备台帐 设备(大、中修/一、二级维修保养)计划 设备添置计划 设备修复、更换件记录 设备检查记录表 设备日常维修保养记录 设备日运行记录

(质量管理知识)质量记录清单(自动保存的)

(质量管理知识)质量记录清单(自动保存的)

(质量管理知识)质量记录清单(自动保存的)质量记录清单编号:JL—4.2.4—01 序号:受控文件清单编号:JL-4.2.3-01 序号;文件发放、回收记录编号:JL—4..2.3—02 序号备注:外来文件由办公室负责收集和识别,并确认发放的部门,单独填写此表。

文件更改申请编号:JL—4.2.3—03 序号:文件销毁申请编号:JL—4.2.3—04 序号:质量记录清单编号JL—4.2.4—01管理评审通知单编号:JL—5.6—02 序号:管理评审报告编号:JL—5.6—03 序号:员工花名册编号:JL -6.2-01 序号:特殊工种员工花名册编号:JL -6.2-02 序号:编号:JL -6.2.2-05 序号:编号:JL -6.2.2-04______年度培训计划编号: JL -6.2.2-03生产设施配置申请单编号JL-6.3-01 序号:设备验收单编号:编号JL-6.3-02 序号:设施管理卡编号:JL-6.3-03 序号:生产设施一览表编号:JL-6.3-04 序号:编制:日期:设施日常保养项目表(日保)JL-6.3-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:序号:设施日常保养项目表(周保)JL-6.3-06 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:序号:设施检修计划编号:JL-6.3-05 执行部门: 序号:设施检修单编号:JL-6.3-06 设施使用部门: 序号:设施报废单编号:JL-6.3-07 使用部门: 序号:领物单编号:JL-6.3-08 序号;领物单编号:JL-6.3-08 序号;领物单编号:JL-6.3-08 序号;产品/合同要求评审表编号JL-7.2-01 □初次评审□修订(原评审号: ) 序号:定单确认表编号:JL-7.2-02 序号:合同(订单)登记台账编号:JL-7.2-03 序号:供方评定记录表:编号:JL-7.4-0.1 序号:合格供方名录:编号:JL-7.4-0.2 编制:批准:日期:供方绩效评定表:编号:JL-7.4-05 序号:采购计划编号:JL-7.4-06 序号:日期:日期:日期:生产计划编号:JL-7.5-01日期:日期:日期:生产统计车间:日期:编号:JL-7.5-02日期:日期:日期:特殊过程确认报告JL-7.5-03 序号:。

质量记录表格汇总86张

质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。

质量记录一览表

质量记录一览表

文件发放登记表第页序编号名称版本/修订状态签收日期备注号质量管理体系文件更改通知单NO.:文件编号、名称更改人(日期)更改原因实施日期序号条款(页次) 更改前更改后标记发放范围评审(日期) 批准(日期)技术文件更改通知单NO.:______________文件编号、名称申请人(日期)更改原因序号更改前更改后处数标记在制品和已交付品处理:□可用、□返工、□封存、□报废说明:更改日期年月日实施日期年月日发放范围评审(日期) 批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表NO.:序文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况号 (4)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件/记录销毁清表NO.:序号编号名称页数销毁原因xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单NO.:序号编号名称页数归档日期保存期限移交人接收人工作联系单NO.:抄送:制单事由:日期联系内容及要求:办理情况:办理人/日期:工作联系单NO.:抄送:制单事由:日期联系内容及要求:办理情况:办理人/日期:管理评审计划NO.:评审时间地点评审目的:拟参加人员:评审内容:评审输入准备要求:编制(日期) 批准(日期)管理评审报告NO.:评审时间、地点主持人评审目的:参加人员:评审内容要点:评审结论及改进要求:编制(日期) 批准(日期)培训需求表NO.:培训项目培训方式培训对象:申请培训理由:申请人(日期)________________________审批意见:批准(日期)____________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划NO.:序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式员工培训成绩登记表NO.:培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________ 序号姓名成绩序号姓名成绩培训记录NO:培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要:记录人(日期)____________________培训有效性评价评价人(日期)_______________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页序号设备名称、型号(规格) 数量编号制造单位出厂日期启用日期备注14设备维修记录 NO.:设备名称编号使用部门维修原因操作者(日期):维修内容维修人员(日期):维修后验证情况使用部门(签名): 年 月 日订单NO:订货单位联系人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量要求备注批准(日期) 制单(日期)合同评审记录NO:顾客名称合同编号产品名称型号及数量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量要求□满足□不能满足说明:技质部数量、交货期□满足□不能满足说明:生产部价格、服务、三包要求□满足□不能满足说明:办公室评审结论总经理:______年____月____日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO:合同号产品型号、名称供货要求交货记录备注月日数量月日数量月日数量月日数量18xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxNO.:顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表NO.:日期顾客单位联系人电话(传真) 信息内容办理人办理结果20项目建议书NO:提出者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本功能和产品质量要求:背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面)总经理批示:签名:日期:设计和开发计划书NO:产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求序号设计和开发的内容责任人配合人进度(计划实际) 备注说明:编制审批日期年月日设计和开发任务书NO:产品型号名称责任人依据的法律、法规、标准:产品功能和结构要求:主要的技术参数、性能指标:类似产品信息:其他要求:编制审批日期年月日设计和开发评审报告NO.:产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进要求:改进措施的跟踪情况:验证人:_________年____月_____日评审人员部门姓名设计和开发验证报告NO:产品型号名称验证日期验证项目、要求验证方法验证结果验证结论及改进要求:改进措施的跟踪情况:编制批准日期年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户试用报告NO:产品型号名称送样数量客户名称试用日期客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)客户试用结论及改进意见:客户部门/签名:年月日客户意见的处理情况签名:年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方调查表供方基本情况名称(盖章)总经理(总经理)详细地址联系人占地面积㎡厂房面积㎡电话职工人数人专业人员人传真企业概况:供货保证能力状况主要生产、检测设备:质量保证措施:交付、服务承诺:说明:为全面、客观地评价你单位,请如实填写本表外,还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。

质量记录一览表(已填)

质量记录一览表(已填)

质量记录一览表(已填)以下是质量记录一览表,共有41个记录编号和记录名称。

其中,QD0424-1是质量记录一览表,保存期为3年。

QD0423-2:受控文件清单QD0423-3:文件发放、回收记录QD0506-1:管理评审计划QD0506-2:管理评审报告QD0506-3:会议记录QD0602-1:培训申请单QD0602-2:培训计划QD0602-3:培训记录QD0602-4:员工培训档案QD0603-3:设备一览表QD0603-4:设备维护保养记录QD0603-5:设备检修计划QD0603-6:设备检修单QD0604-1:现场环境检查记录QD0702-1:合同评审表QD0702-2:订单确认表QD0702-3:合同台帐QD0702-5:顾客档案QD0702-6:顾客意见处理表QD0704-1:采购物资分类明细表QD0704-2:供方调查表QD0704-3:供方评定记录表QD0704-4:合格供方名录QD0704-5:供方业绩评定表QD0704-6:采购申请单QD0704-7:采购合同台帐QD0705-1:生产计划QD0705-2:关键工序明细表QD0705-3:特殊过程确认表QD0705-4:库房台帐QD0705-5:发货清单QD0705-6:服务报告QD0705-7:贮存检查记录QD0706-1:监视测量装置一览表QD0706-2:检测装置周检计划表QD0706-3:内校记录表QD0706-4:监视测量装置履历卡QD0821-1:客户满意度调查表QD0821-2:客户满意度分析报告QD0821-3:用户意见反馈表需要注意的是,QD0424-1序号为1,保存期为3年。

其他记录的保存期和归口部门可能不同。

记录编号:QD0822-1记录名称:年度内审计划归口部门:综合部保存期:2年备注:BG--01这份记录编号为QD0822-1的文件是年度内审计划,由综合部管理,保存期为2年。

备注为BG--01.记录编号:QD0822-2记录名称:内审实施计划归口部门:综合部保存期:2年备注:BG—02这份记录编号为QD0822-2的文件是内审实施计划,由综合部管理,保存期为2年。

HZ-GL-06 质量记录保存年限一览表 (1)

HZ-GL-06 质量记录保存年限一览表 (1)

38
内部审核检查表
HZ-GL-27 A/0 管理部 管理部 3年
39
内部审核实施计划
HZ-GL-28 A/0 管理部 管理部 3年
40
内部审核总结报告
HZ-GL-29 A/0 管理部 管理部 3年
41
内部体系审核不符合项分布表
HZ-GL-30 A/0 管理部
管理部 3年
42
年度产品审核计划
HZ-GL-31 A/0 管理部 管理部 3年
HZ-PZ-12 A/0
78
年度质量成本趋势分析
HZ-PZ-13 A/0
79
品质标示卡
HZ-PZ-14 A/0
80
样品检验报告
HZ-PZ-15 A/0
81
特采申请单
HZ-PZ-16 A/0
82
月度不良统计
HZ-PZ-17 A/0
83
质量成本报表
HZ-PZ-18 A/0
84
质量成本报告
HZ-PZ-19 A/0
63
易损工装更换计划
HZ-JS-16 A/0
64
项目可行性分析报告
HZ-JS-17 A/0
65
PPAP清单
HZ-JS-18 A/0
66
进料检验标准报告书
HZ-PZ-01 A/0
67
过程检查记录表
HZ-PZ-02 A/0
68
成品检验报告
HZ-PZ-03 A/0
69
检验成绩表
HZ-PZ-04 A/0
70
18
管理评审计划
HZ-GL-07 A/0 管理部 管理部 3年
19
会议签到表
HZ-GL-08 A/0 管理部 管理部 3年

质量记录及文件一览表【精品可编辑范本】

质量记录及文件一览表【精品可编辑范本】

QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011。

12。

28
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12。

28
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12。

28
QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
QP001—02
质量体系文件一览表
QP001—02
质量体系文件一览表。

质量记录表格

质量记录表格
《运行控制检查表》
工程部
3年
88
JL-4.5.1-02
《目标指标管理方案检查表》
工程部
3年
89
JL-4.5.2-01
《合规性评价报告》
办公室
3年
编制:批准:日期:
17
JL-6.2-05
《主要岗位人员确认记录》
办公室
3年
18
JL-6.2-06
《员工绩效考核记录》
办公室
3年
19
JL-6.3-01
《设备配置申请单》
工程部
3年
20
JL-6.3-02
《设备验收记录》
工程部
3年
21
JL-6.3-03
《设备一览表》
工程部
3年
22
JL-6.3-04
《设备检修保养计划》
工程部
《质检员授权书》
工程部
3年
30
JL-7.2-01
《合同评审表》
技经部
3年
31
JL-7.2-02
《合同台帐》
技经部
3年
32
JL-7.2-03
《合同变更通知单》
技经部
3年
33
JL-7.2-04
《顾客来电来函记录》
技经部
3年
34
JL-7.2-05
《合同交底记录》
技经部
3年
35
JL-7.4-01
《供方评价表》
3年
23
JL-6.3-05
《设备保养记录》
工程部
3年
24
JL-6.3-06
《设备检修单》
工程部
3年
25
JL-6.3-07

质量记录一览表

质量记录一览表

A
质检部 三年
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
72 试生产报告 73 评审问题记录表
A
研发部 长期
A
研发部 长期

市场部 长期
市场部 长期
市场部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
34 进货检验记录 35 采购合同评审表 36 顾客财产丢失记录 37 生产计划 38 产品实验及检验记录 39 设备验收单 40 材料台账 41 客户意见反馈表 42 检测设备校正检定计划 43 监视和测量设备台账 44 监视和测量设备验收记录单 45 入库单 46 成品检验记录 47 质量审核年度计划 48 内部质量审核实施计划 49 内审检查表 50 不合格分布 51 不合格项分布表 52 内部质量审核报告 53 不合格评审记录 54 进货检验记录 55 返工返修通知单 56 不合格品处置单 57 设备报废申请单 58 设备报废单 59 纠正措施记录单 60 预防措施记录 61 项目建议书 62 设计开发任务书 63 设计开发方案 64 设计开发计划书 65 设计开发输入书 66 设计开发信息联络单 67 设计开发评审报告 68 设计开发验证报告 69 设计开发输出书 70 设计变更通知单 71 新产品鉴定报告

质量记录档案归档保管期一览表

质量记录档案归档保管期一览表
年度培训计划表
行政部
三年
13
QR-C13-A.0
培训申请单
行政部
三年
14
QR-C14-A.0
培训签到表
行政部
三年
15
QR-C15-A.0
员工培训记录表
行政部
三年
16
QR-C16-A.0
内部审核报告
行政部
三年
17
QR-C17-A.0
内部审核不符合项报告
行政部
三年
18
QR-C19-A.0
年度内审计划
行政部
运营部
三年
38
QR-D02-A.0
合格供应商名录
运营部
三年
39
QR-D03-A.0
供应商评估表
运营部
三年
40
QR-E01-A.0
订单记录表
运营部
三年
41
QR-E02-A.0
订单评审表
运营部
三年
42
QR-E03-A.0
工作任务单
运营部
三年
三年
44
QR-E07-A.0
质量记录档案、归档、保管期一览表
序号
表单编号
表单名称
保存部门
保存期
备注
1
QR-C01-A.0
受控文件清单
行政部
三年
2
QR-C02-A.0
文件改更申请表
行政部
三年
3
QR-C03-A.0
文件和资料签收登记表
行政部
三年
4
QR-C04-A.0
文件修订记录表
行政部
三年
5
QR-C05-A.0
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55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
质量计划 质量计划发放清单 新产品鉴定报告 试产报告 设计开发验证报告 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发评审报告 设计开发输出清单 项目建议书 设计开发输入清单 更改图纸通知单 设计开发信息联络单 生产材料表
LG.jl.01.025 LG.JL.01.025 LG.JL.01.026 LG.jl.01.027 LG.jl.01.028 LG/JL01.029 LG/JL01.030 LG/JL01.031 LG/JL02.001 LG/JL02LG/JL03.001 LG/JL03.002 LG/JL03.003 LG/JL03.004 LG/JL03.005 LG/JL03.006 LG/JL03.007 LG/JL03.008 LG/JL03.009 LG/JL03.010 LG/JL03.011 LG/JL03.012 LG/JL03.013
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工作任务单 原材料、外委外协件进货检验通知单 废 品 通 知 单 退 库 通 知 单 不合格品纠正及处置记录单 不 合 格 品 退 货 单 产 品 检 验 报 告 单
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紧急放行、例外转序申请审批单 计量器具领用记录 计量器检定记录 计量器具台帐 计量器具周期检定计划 计量器具问题产品追溯单 销售记录 市场调查报告 顾客满意程度调查表 合同台帐 合同评审单 合同修改记录 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表
LG/JL04.022 LG/JL04.023 LG/JL04.024 LG/JL04.025 LG/JL04.026 LG/JL04.027 LG/JL05.001 LG/JL05.002 LG/JL05.003 LG/JL05.004 LG/JL05.005 LG/JL05.006
记录清单
提交部门 填写部门 保存期 备注
质量记录清单
序号 手册 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 年度 质量记录名称 记录清单 有效文件清单 体系文件发放登记表 文件更改、审批通知单 文件借阅登记表 (销毁、保留)文件登记表 各部门代码及各类人员体系文件发放编号记录表 内部审核检查表 年度内部审核计划 不合格报告表 审核计划 不合格项矩阵表 年度内部审核总结报告 内部审核会议签到表及会议纪要 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议签到表及会议纪要 纠正/预防措施报告单 质量记录清单 质量记录借阅台帐 质量记录销毁审批清单 月质量目标完成情况汇总表 年度培训计划 培训申请、审批表 LG/JL01.013 LG/JL01.009 LG/JL01.014 LG.JL.01.015 LG.JL.01.016 LG.JL.01.017 LG.JL.01.018 LG.JL.01.019 LG.JL.01.020 LG.JL.01.021 LG.JL.01.022 LG.jl.01.023 LG.jl.01.024 编号 样表 LG/JL01.001 LG/JL01.002 LG/JL01.003 LG/JL01.004 LG/JL01.005 LG/JL01.006 LG/JL01.008 LG/JL01.009 LG/JL01.010
52 53 54
工序卡 设备档案 模具台帐 参数监控卡
LG/JL03.014 LG/JL03.015 LG/JL03.016 LG/JL03.017 LG/JL04.001 LG/JL04.002 LG/JL04.003 LG/JL04.004 LG/JL04.005 LG/JL04.006 LG/JL04.007 LG/JL04.008 LG/JL04.009 LG/JL04.010 LG/JL04.012 LG/JL04.012 LG/JL04.013 LG/JL04.014 LG/JL04.014 LG/JL04.015 LG/JL04.016 LG/JL04.017 LG/JL04.018 LG/JL04.019 LG/JL04.020 LG/JL04.021
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
员工培训记录 职工培训档案 培训总结 培训需求表 年度新进人员登记表 年度培训情况汇总 文件资料管理台帐 图纸资料管理台帐 供方评价记录表 产品出入库台帐 合格供方名录 产品出入库台帐 器材计划表 设备管理台帐 设备移交验收单 封存设备启用申请书 设备(大、中修/一、二级维修保养)记录表 设备事故报告单 设备封存(报废)申请单 闲置设备台帐 设备(大、中修/一、二级维修保养)计划 设备添置计划 设备修复、更换件记录 设备检查记录表 设备日常维修保养记录 设备日运行记录
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