关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

合集下载

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算,请予审议。

一、财政预算执行情况是“十一五”规划的开局之年。

在区委的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我们认真落实科学发展观,按照建设实力、文明、和谐的目标要求,贯彻国家宏观调控政策,加强收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,预算执行情况良好。

财政收支预算执行情况预计全区财政收入完成110300万元,为调整预算的100%,按可比口径比上年增长%。

预计全区财政支出完成35万元,为调整预算的100%,比上年增加33933万元,增长%。

上述数字是根据预算执行情况初步汇总的,鉴于目前市财政结算工作尚未结束,待决算完成后,会略有变化。

总体看来,预算执行情况是好的。

我区财政保障能力进一步提高,财政支出结构进一步优化,各项改革逐步推向深入。

在财政收入大幅减少的情况下,实现了全区财政收支平衡,圆满完成了全年预算任务,为建设和谐奠定了坚实的物质基础。

财政所做的主要工作第一,发挥财政职能,壮大财政实力,促进全区经济可持续发展由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响,地区财政收入大幅减少,全区财政收入出现减收。

为努力完成收入预算任务,大力组织财政收入,开展“依法经营,诚信纳税”活动,加强税收征管,查补税款1310万元。

加强非税收入征管,确保及时足额入库。

同时,市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。

另外,在各部门、各有关单位的大力支持下,加强项目包装,积极争取项目资金,确保了全区各项事业快速健康稳定发展。

第二,创新体制机制,健全公共财政体系,切实增强政府执政能力优先确保基本需求,全力保障政权建设。

确保了国家机构正常运转,全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。

重点支持了基层政法建设和基层组织建设。

拨付专项资金,保证了武警顺利进驻我区参与社会防控,安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设,预留资金,保证政策性增资顺利落实,为构建平安、和谐保驾护航。

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元,剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。

全镇实现一般公共预算支出24402.2万元(详见附表1)。

(二)政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元,其中:城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。

政府性基金支出1036.5万元详见附表2)。

(三)财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元(含政府性基金),其中:基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。

实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。

通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。

二、2022年主要工作2022年,镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻学习党的二十大精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督指导下,落实稳字当头、稳中求进总基调,努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响,统筹收入组织、支出保障和风险防范,确保财政运行整体平稳有序,为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。

(一)聚焦财源建设,财政收入稳步向好今年以来,受疫情和房地产市场发展低迷的影响,财政收入明显趋紧。

面对经济新常态下的宏观经济环境,我们不断强化财税共治体制机制,加强收入分析研判,深度挖掘潜在税源,全力延长征管链条。

一是深入调研。

围绕〃稳增长促发展〃主题,开展"百人百户百企〃专项调研,下沉企业一线,深入了解各个企业的生产经营情况,科学分析税收的增减原因,积极挖掘新的税收增长点。

关于某市20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算(草案)的报告(书面)_0

关于某市20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算(草案)的报告(书面)_0

关于某市20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算(草案)的报告(书面)各位代表:我受市人民政府委托,向大会作关于某市20XX 年财政预算执行情况和20XX年财政预算(草案)的报告,请予审查。

一、关于20XX年财政预算执行情况20XX年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,市政府团结和带领全市各族人民,高举邓小平理论伟大旗帜,努力践行“三个代表”重要思想,全面贯彻落实党的十六届四中全会精神,立党为公,执政为民,牢牢抓住发展第一要务,紧紧围绕市委确定的工作重点,与时俱进,开拓创新,推动了全市国民经济持续健康发展。

全市财政收入超额完成了预算任务,实现了市委、市人大提出的再升位目标,财政支出保证了各项重点支出需要,财政预算执行情况良好。

(一)全市财政预算执行情况在市四届人大第六次会议上报告的全市20XX年地方财政一般预算收入为98747万元,执行中,市财政局汇总区县人大批准预算后,报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。

根据快报统计,20XX年全市地方财政一般预算收入完成107672万元,占预算的117.91%,比上年增加17522万元,同比增长27.60%,地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。

其中,税收收入完成73098万元,占预算的99.10%;非税收入完成34574万元,占预算的196.94%。

全市上划两税收入完成90941万元,比上年增加15613万元,增长20.73%。

在市四届人大第六次会议上报告的全市20XX年财政一般预算支出为164000万元。

区县人大批准预算后,市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。

执行中发生了以下几项变动:一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元;二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元;三是从预算外调入资金2354万元。

以上几项共需调增支出预算153381万元,全市支出预算相应变动为332551万元。

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告随着新冠疫情逐渐得到控制和全球经济复苏的积极迹象,2022年财政预算得到了有效执行。

总体来说,2022年财政预算执行情况良好,各项支出得到了妥善安排和使用,为实现宏观经济发展和民生改善奠定了良好基础。

首先,财政收入方面,2022年全国财政收入总额为186.40万亿元,比预算数增长了8.1%。

其中税收收入为143.10万亿元,非税收入为43.30万亿元。

税收收入中,增值税、企业所得税、个人所得税增收明显,为财政收入增长做出了突出贡献。

其次,各项支出方面,2022年全国财政支出总额为214.06万亿元,比预算数增长了7.6%。

其中,基础设施和社会民生保障领域得到了重点支持,财政投入较多。

具体来说,基础设施方面,交通运输、能源领域的投资总额达到1.20万亿元,提高了交通运输、能源基础设施的水平。

同时,医疗卫生、教育文化、社会保障等民生领域的投资总额达到2.60万亿元,改善了人民的生产生活条件。

最后,针对2023年的财政预算,政府将着力优化财政结构和促进经济持续发展。

预计2023年全国财政收入总额为200.30万亿元,其中税收收入为155.90万亿元,非税收入为44.40万亿元。

支出方面,将继续加大基础设施建设和民生保障领域的投资力度,预计全国财政支出总额为227.26万亿元,比2022年增长6.3%。

此外,政府还将推进财税体制改革,出台一系列扶持措施,进一步优化税收政策和减轻企业税负,以促进企业发展。

同时,将深化国有企业改革,加快推进国企改革和股份制改造,以提高国企竞争力和效率。

综上所述,2022年财政预算执行情况良好,为经济发展和民生改善提供了有力保障,2023年财政预算草案将持续推动经济持续发展和财税体制改革。

预算执行情况和预算草案人大分析报告

预算执行情况和预算草案人大分析报告

年预算执行情况和年预算草案人大报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2*县十三届人大四次会议文件()关于*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算(草案)的报告*0*0年*月日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上*县财政局局长xxx各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、*00*年财政预算执行情况*00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年,受国际金融危机和国内经济形势的影响,企业经济效益下滑,改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。

在这种情况下,县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导,围绕十三届人大三次会议确定的各项目标,认真落实积极财政政策,坚定信心,迎难而上,财政收支规模实现新突破,财政预算执行情况总体较好。

(一)全县财政预算执行情况全县财政一般预算收入完成*****万元,为年初预算***00万元的*00.*%,比上年*****万元增长*.*%,其中:县本级完成**0*万元,乡镇级完成**0*万元。

一般预算支出完成*0****万元,增长**.*%,较上年增支*0***万元,增支额创历史新高,财政保障能力进一步增强。

*00*年,全县一般预算收入*****万元,加上级补助收入*0****万元,加上级财政代发行地方政府债券收入****万元,减财政支出*0****万元,减上解支出***万元,当年结余**万元。

消化历年滚存赤字**万元。

(二)县本级财政预算执行情况*00*年,县本级财政一般预算收入完成**0*万元,分项完成情况是:增值税(**%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**%;营业税完成**0*万元,为预算的**.*%,比上年下降*0.*%;企业所得税(*0%部分)完成*0万元,为预算的**.*%,比上年增长**.*%;个人所得税(*0%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;地方其他各税完成****万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%;罚没收入、行政性收费收入完成***0万元,为预算的**.*%,比上年下降*.*%;- 4 -专项收入完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;国有资源(资产)有偿使用收入完成***万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%。

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告财政预算执行情况和度财政预算草案报告一、财政预算执行情况概述1.支出执行情况财政预算的支出执行情况是评估财政预算执行情况的关键指标之一、可以从以下几个方面进行分析:(1)支出规模:比较实际支出与预算支出的差距,分析预算执行效果。

(2)支出结构:分析实际支出的结构是否与预算支出的结构保持一致,以此评估预算编制的合理性。

(3)执行进度:统计实际支出的执行进度,评估执行进度是否符合预期,以及对未按时执行的项目进行分析。

2.收入执行情况财政预算的收入执行情况是衡量财政运行状况的重要指标。

可以从以下几个方面进行分析:(1)收入增长情况:分析实际收入与预算收入的差距,评估预算编制的准确性。

(2)税收收入情况:评估税收执行情况,包括主要税种的收入情况、执行进度和遗失等情况。

(3)非税收入情况:分析非税收入的实际收入与预算收入的差距,评估非税收入渠道的开发效果。

3.债务执行情况财政债务的执行情况是衡量财政风险的关键指标。

可以从以下几个方面进行分析:(1)债务偿还情况:评估债务偿还的进度和方式,分析是否存在未偿还或欠息现象。

(2)债务发行情况:分析债务发行的效果和情况,评估债务发行活动的合理性和可持续性。

4.财政预算执行情况中存在的问题和原因财政预算执行情况中常常存在一些问题,如支出执行不到位、收入执行不足、债务风险等。

可以从以下几个方面进行分析:(1)分析问题:对存在的问题进行分析和描述,找出问题的根本原因。

(2)原因分析:对问题的原因进行深入剖析,分析财政预算执行中的弊端和不足之处。

(3)解决方案:针对问题提出相应的解决方案和对策,为下一年度财政预算的制定提供参考。

二、度财政预算草案报告1.经济形势分析对国内外经济形势进行全面、客观地分析,评估影响财政预算的主要因素,以此为财政预算的编制提供依据。

2.预算收入计划根据经济形势分析和宏观经济预测结果,提出下一年度财政预算的收入计划,包括税收收入和非税收入的分析和预测。

预算执行情况和2024年预算草案的审查报告

预算执行情况和2024年预算草案的审查报告

预算执行情况和2024年预算草案的审查报告应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。

预算执行情况:总体情况:在2023年的预算执行中,我们严格按照预算计划进行支出,总体执行情况良好。

各部门在预算执行过程中积极配合,加强沟通协调,确保了预算的顺利执行。

支出情况:在支出方面,我们严格按照预算计划进行支出,确保各项支出符合预算要求。

同时,我们也注重优化支出结构,加大对重点领域的投入力度,提高了资金使用效益。

收入情况:在收入方面,我们积极拓展收入来源,提高收入质量。

同时,我们也注重加强税收征管工作,确保税收收入的及时足额入库。

存在的问题和改进措施:在预算执行过程中,我们也存在一些问题和不足之处。

比如预算执行的及时性不够,需要加强部门之间的协调配合;支出结构还有待进一步优化,需要加大重点领域的投入力度。

我们将针对这些问题和不足之处采取相应的改进措施,不断提高预算执行的质量和效益。

2024年预算草案的审查报告:预算草案的总体情况:2024年预算草案的编制工作已经完成,总体情况良好。

预算草案充分考虑了经济社会发展需求和财政收入状况等因素,按照科学、规范、透明的原则进行编制。

预算草案的审查重点:在审查预算草案时,我们将重点关注以下几个方面:一是支出结构的优化,加大重点领域和薄弱环节的投入力度;二是税收政策的调整和完善,提高税收征收率和管理水平;三是预算管理的规范化和信息化建设,提高预算管理的科学性和效率;四是加强财政监督和绩效评价工作,确保财政资金的有效使用。

审查结论和建议:经过审查,我们认为2024年预算草案符合国家法律法规和政策要求,符合经济社会发展实际需要。

同时,我们也提出了一些建议和意见,包括进一步优化支出结构、加强税收征管工作、加强预算管理信息化建设等。

我们将认真听取各方意见和建议,不断完善预算草案,为经济社会发展提供有力保障。

财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_

财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算(草案)的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托,向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、某某年财政预算执行情况某年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的开展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点工程及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。

某年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。

某年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。

从全年财力情况来看,某某年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况:1 .突出了对“三农”方面的投入。

某某年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。

其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林平安,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇Report on budget implementation and budget (Draft)编订:JinTai College财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇小泰温馨提示:工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作,汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。

本文档根据工作报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2、篇章2:关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。

(一)收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元,完成预算数的 %。

其中:(1)国税收入元;(2)地税收入元;(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

(二)支出预算执行情况XX年财政总支出元。

2、文化事业支出元;3、计划生育支出元;4、其他部门支出元;5、抚恤和社会福利支出元6、行政管理费支出元;7、其他支出元(其中村级经费元)XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源,做大财政收入蛋糕。

XX年财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入元,比年初预算增长元,增幅 %。

年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告根据最新的年财政报告,此前的财政预算执行情况如下:
收入情况:年财政收入总额为X亿元,比财政预算的收入目标高出X%。

主要收入项目包括税收、非税收入以及其他财政收入。

其中,税收收入占总收入的X%,非税收入占总收入的X%,其他财政收入占总收入的X%。

支出情况:年财政支出总额为X亿元,比财政预算的支出目标低出X%。

主要支出项目包括社会保障支出、教育支出、医疗卫生支出、基础设施建设支出以及其他财政支出。

其中,社会保障支出占总支出的X%,教育支出占总支出的X%,医疗卫生支出占总支出的X%,基础设施建设支出占总支出的X%,其他财政支出占总支出的X%。

财政预算(草案)的报告内容包括以下几个方面:
1. 宏观经济情况:报告对国内外经济形势进行了分析和展望,包括GDP增长预期、通货膨胀率、就业状况等。

2. 财政收入情况:报告列举了各项税收和非税收入的预期收入额,以及支出占比和增长率等。

同时还说明了一些收入政策的调整措施,如税率调整、扩大征税范围等。

3. 财政支出情况:报告描述了各个领域的支出预算,如教育、医疗、社会福利等。

同时还着重强调了重点领域和重点项目的投入力度和政策支持。

4. 财政改革和调整措施:报告指出了当前存在的财政问题和风险,并提出了相应的改革和调整措施。

例如,加强财政监管、提高财政效益、优化财政资源配置等。

5. 财政预算执行情况和财政风险:报告总结了此前年度的财政预算执行情况,分析了存在的问题和风险,并提出了相应的改进措施。

这样的报告有助于政府和相关部门了解财政状况,及时调整财政政策和措施,保持财政收支平衡,并推动经济发展和社会进步。

关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告

关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告

关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2024.03.05•【分类】国务院政府工作报告正文关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告——2024年3月5日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上财政部各位代表:受国务院委托,现将2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案提请十四届全国人大二次会议审查,并请全国政协各位委员提出意见。

一、2023年中央和地方预算执行情况2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,按照党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,严格执行十四届全国人大一次会议审查批准的预算,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

中央和地方预算执行情况较好。

(一)2023年一般公共预算收支情况。

2023年预算执行过程中,经十四届全国人大常委会第六次会议审查批准,在四季度增发国债10000亿元,支持地方灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力,其中2023年预算安排5000亿元,其余5000亿元结转2024年使用,相应对年初预算安排作了调整。

1.全国一般公共预算。

全国一般公共预算收入216784.37亿元,为预算的99.8%,比2022年增长6.4%。

其中,税收收入181129.36亿元,增长8.7%;非税收入35655.01亿元,下降3.7%。

加上从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金及使用结转结余16840.68亿元,收入总量为233625.05亿元。

财政预算草案工作报告范文

财政预算草案工作报告范文

财政预算草案工作报告范文
尊敬的领导:
我是财政部门的工作人员,荣幸地向您报告我们财政预算草案的工作情况。

经过团队
的努力和合作,我们已经完成了草案的编制工作,并在此向您提供了草案报告。

在草案编制过程中,我们充分考虑了国家的发展需求和财政资源的状况,力求实现经
济增长与资源分配的平衡。

草案中提出了一系列的财政政策和措施,旨在促进经济增长、改善民生条件、推动创新发展。

首先,我们重点关注了经济增长。

考虑到当前国内外经济形势不确定性增加,我们制
定了一系列激励政策,支持创新创业,推动实体经济发展。

同时,我们也提出了加大
基础设施建设投资的计划,以改善交通、电力、通信等基础设施条件,促进经济发展。

其次,我们注重改善民生条件。

我们计划增加教育、医疗、养老等领域的投入,提高
公共服务水平,满足人民群众对基本公共服务的需求。

我们还计划增加低收入群体的
收入补贴,推动收入分配的公平公正。

第三,我们重视创新发展。

我们将加大对科技创新的投入,鼓励企业增加研发投入,
推动科技创新向实际生产力转化。

同时,我们也将支持中小企业发展,为其提供更加
优惠的财税政策和金融支持,推动经济的多元化发展。

最后,我们还提出了加强风险防范和监管的措施,以确保财政资金的安全和合理利用。

以上是我们财政预算草案的工作报告,希望得到您的认可和指导,我们将继续努力,
确保财政预算草案的顺利通过,为实现国家的发展目标做出贡献。

再次感谢您对我们工作的关心和支持!
此致
礼敬
XX(财政部门工作人员)。

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告报告标题:2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告概述:本报告旨在分析2023年财政预算的执行情况,并提出2024年财政预算草案。

报告将重点关注2023年财政收入、支出和赤字情况,同时对影响预算执行的主要因素进行评估。

在此基础上,报告将提出下一年度财政预算的主要目标和政策方向。

一、2023年财政预算执行情况分析:1. 财政收入分析:对2023年度财政收入的来源、构成和实际收入情况进行详细分析,包括税收、非税收入、国际资金等方面。

2. 财政支出分析:对2023年度财政支出的结构和重点领域进行分析,如教育、医疗保健、社会保障等。

同时,评估财政支出在满足公共需求和推动经济增长方面的效果。

3. 财政赤字分析:对2023年度财政赤字的规模和原因进行评估,分析赤字对经济运行和财政可持续性的影响。

二、2024年财政预算草案提出:1. 预算目标和政策方向:提出2024年度财政预算的主要目标,包括财政收入增长、财政赤字控制和财政支出优化等方面。

同时,确定应采取的财政政策措施。

2. 预算安排和重点领域:根据2024年财政预算目标,提出财政收入的规划和预期,同时确定重点领域的财政支出安排,如基础设施建设、环境保护和社会民生等。

3. 财政可持续性评估:评估2024年财政预算的可持续性,包括财政收入的稳定性和可持续增长性,以及财政支出的合理性和效益。

结论:本报告通过对2023年财政预算执行情况的分析,为2024年财政预算草案的提出提供了参考和依据。

在制定2024年财政预算时,需要充分考虑当前的经济形势和政策环境,合理安排财政收入和支出,确保财政可持续性和促进经济发展。

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况,是“十一五”计划的第一年,也是我镇实现承前启后加快发展的一年。

一年来,我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和市、县财政工作会议精神,全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求,坚持依法治税、依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,众志成城战胜百年不遇的特大旱灾,全镇经济出现持续快速发展,综合经济实力不断增强,财政收支均实现了两位数增长,超额完成了镇十五届人大六次会议通过的财政收支任务,有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。

全镇一般预算收入比决算数增长%,增收万元;一般预算支出比决算数增支万元,增长%。

,全镇一般预算收入万元,上级各项补助收入万元,收入总计万元;一般预算支出万元,上解上级支出万元,支出总计为万元。

实现当年收支平衡,并消化历年赤字万元,年终滚存赤字减少到万元。

回顾我镇财政工作,主要呈现以下特点:深化改革,加快发展,财政工作实现了新的突破,根据镇人大十五届六次会议确定的财政工作任务,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

加强收入征管,确保财政收入任务的完成。

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

一、2022年财政预算执行情况2022年,镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下,在上级财政部门的指导下,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益,促进全镇经济社会事业发展,较好地完成了财政各项工作任务,现将预算执行情况报告如下:(一)一般公共预算执行情况1,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计(下同)完成8000万元。

2.支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中:一般公共服务支出3646万元,公共安全支出641万元,教育支出2355万元,文化旅游体育与传媒支出260万元,社会保障和就业支出1818万元,卫生健康支出1305万元,节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元,农林水支出3485万元,交通运输支出27万元,商业服务业等事务155万元,住房保障支出3万元,灾害防治及应急管理支出121万元。

3.收支平衡情况按现行财政体制,2022年预计我镇可用财力18874万元,其中:既得财力基数及收入分成财力8292万元,专项转移支付3374万元,其他补助7208万元(其中:非税收入4779万元,恒科补助2129万元,乒乓球训练基地补助200万元,其他补助100万元)。

专项上解支出647万元,其中:出口退税固定上解177万元,水利站经费91万元,医疗救助经费36万元,公办幼儿园代发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。

调入资金636万元。

一般公共预算收支通过调入财政专户资金,实现当年预算平衡。

(二)政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元,政府性基金支出13386万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元,城市基础设施配套费安排的支出1129万元,彩票公益金安排的支出16万元。

(三)2022年主要工作回顾2022年,面对疫情持续影响,以及复杂多变的宏观经济环境,镇财政依靠镇党委的坚强领导,积极适应经济发展新常态,着力抓收入、惠民生、强管理,以高质量发展为目标,攻坚克难,履职尽责,积极应对各种风险挑战,为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。

2023年预算执行情况和2024年 预算草案的报告

2023年预算执行情况和2024年 预算草案的报告

2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。

一、2023年预算执行情况在2023年,我们严格按照预算计划执行各项工作,取得了一定的成绩。

具体来说,我们做到了以下几点:严格执行预算。

我们严格按照预算计划进行各项支出,没有出现超预算的情况。

同时,我们也加强了对预算执行的监督和管理,确保了预算的合理使用。

加强财务管理。

我们加强了对财务的管理和监督,规范了财务流程,提高了财务管理的效率和质量。

同时,我们也加强了对财务风险的防范和控制,确保了财务的安全和稳定。

推进项目实施。

我们积极推进各项项目的实施,加强了对项目的监督和管理,确保了项目的顺利实施和完成。

同时,我们也加强了对项目资金的监管和使用,确保了资金的安全和合理使用。

二、2024年预算草案根据2023年的预算执行情况和实际情况,我们提出了2024年的预算草案。

具体来说,我们计划在以下几个方面进行重点投入:基础设施建设。

我们将继续加大基础设施建设投入,包括道路、桥梁、水利等方面的建设,以提高基础设施的水平和质量。

社会事业发展。

我们将加大对教育、卫生、文化等社会事业的投入,提高公共服务水平,满足人民群众的需求。

环境保护和治理。

我们将继续加大环境保护和治理投入,推进生态文明建设,改善环境质量。

科技创新和人才培养。

我们将加大对科技创新和人才培养的投入,推动科技创新和人才培养工作的发展。

以上是我们对2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告。

我们将继续努力工作,为全面建设社会主义现代化国家作出更大的贡献。

2022年财务预算实施状况及来年草案报告

2022年财务预算实施状况及来年草案报告

2022年财务预算实施状况及来年草案报告我受县人民政府委托,向大会报告县县年财政预算执行情况和年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

过去五年,是县经济社会发展极不平凡的五年,也是财政整体工作取得突破性进展的五年。

五年来,在中共县县委的正确领导下,在县人大的依法监督及县政协的民主监督下,我县的财政工作始终坚持以科学发展观为指导,以公共财政体制框架建设为目标,克服了金融危机等多种不利因素的影响,取得了财政收入快速增长、各项改革顺利推进、财政职能全面提升的突出成效。

截止年,全县财政总收入增长2.87倍,年均增长23.51%,其中地方财政收入增长5.06倍,年均增长38.31%,一般预算收入增长3.86倍,年均增长31.02%;一般预算支出增长4.69倍,年均增长36.23%。

全县“保增长、保运转、保民生、保稳定、促发展”目标全面实现,为县域经济社会健康发展做出了应有的贡献。

年财政预算执行情况年是“十一五”规划的收官之年,也是我县财政工作摆脱金融危机困扰,财政收入恢复平稳较快增长的关键一年,县乡两级财政部门认真落实中央、省、地、县的决策部署,抢抓机遇,扎实工作,年初预定的目标顺利实现,有力地促进了全县经济社会又好又快、更好更快地发展。

一、财政收入完成情况年,全县财政总收入实现120999万元,完成调整预算数105000万元的115.24%,同比增长61.33%,增收46000万元,位居全区第三,实现新的突破。

其中地方财政收入实现76121万元,完成调整预算数61275万元的124.23%,同比增长97.33%,增收37545万元;上划中央、省级收入实现44878万元,完成调整预算数43725万元的102.64%,同比增长23.21%,增加8455万元。

一般预算收入实现58062万元,同比增长65.27%,增幅位列全区第一。

分部门国税完成46328万元,地税完成40587万元,财政完成34084万元。

【执行】财政预算执行情况报告

【执行】财政预算执行情况报告

【关键字】执行财政预算执行情况报告篇一:财政预算执行情况的报告关于五寨县XX年财政预算执行情况的报告主任、副主任、各位委员:受县人民政府委托,我向人大常委会作我县XX年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、XX年财政预算执行情况XX年,全县上下坚持以科学发展观统领全局,全面实施“十一五”规划,全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势,在此基础上,财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下,认真实践“三个代表”重要思想,全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算,努力克服各种困难,与时俱进,开拓创新,坚持依法行政,依法理财,全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,坚持依法治税,强化税收征管,全力以赴,扎实苦干,不断深化财政改革,全面加强财政监督,扎扎实实完成了各项财政工作任务,认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能,为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。

(一)XX年财政收入预算执行情况XX年,全县财政总收入累计完成8357万元,占年初预算6253万元的133.65%,较上年实绩5424万元增长54.07%,增收2933万元,提前七十天完成全年财政总收入任务,提前一个月完成县奋斗目标(8000万元),财政总收入、一般预算收入增幅全市第一,财政形势良好。

按收入级次分,一般预算收入完成3025万元,占年初预算XX万元的150.35%,较上年实绩1862万元增长62.46%;上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%,较上年实绩2739万元增长44.21%;上划省级收入完成887万元,占年初预算627万元的141.47%,较上年实绩528万元的增长67.99%;上划市级收入495万元,占年初预算354万元的139.83%,较上年实绩295万元增长67.80%。

按收入部门分,国税部门完成4968万元,占年初预算3910万元的127.06%,较上年实绩3307万元增长50.23%;地税部门完成1856万元,占年初预算1543万元的120.29%,较上年实绩1332万元增长39.34%;财政部门完成1533万元,占年初预算800万元的191.63%,较上年实绩785万元增长95.29%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于财政预算执行情况和度财政预算草
案的报告
各位代表:
我受镇人民政府委托,向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告,请予审议。

一、XX年度财政预算执行情况
XX年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标,认真贯彻十六届六中全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。

收入预算执行情况
XX年共完成财政收入3720万元。

1、预算内收入2290万元,其中:
国税全口径收入1582万元,比上年增长35%; 地税全口径收入666万元,比上年增长31%; 财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。

2、预算外收入1070万元;
3、上级补助收入190万元。

支出预算执行情况
XX年财政总支出3419万元。

1、预算内支出XX万元;
①农业支出240万元;
②水利和气象支出11万元;
③计划生育支出19万元;
④教育支出1077万元;
⑤其他部门支出36万元;
⑥抚恤和社会福利支出232万元;
⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;
⑧行政管理费支出237万元;
⑨转移支付支出344万元;
2、预算外支出1320万元
①农林水利和气象支出358万元;
②教育支出197万元;
③医疗卫生支出10万元;
④其他部门支出138万元;
⑤行政管理费支出304万元;
⑥文体广播支出97万元;
⑦其他支出216万元。

3、上解支出84万元。

财政预算执行结果
XX年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元,专项分成及补助190万元,预算外收入1070万元,预算外补助收入360万元,减去财政支出2419万元,当年净结余5万元,达到了当年财政收支平衡并略有结余,较好地完成了财政预算任务。

XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,为构
建和谐社会,促进全镇经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源,做大财政收入蛋糕。

XX年,我们积极向上争取项目6个,争取资金80万元,已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入1090万元,比上年增长121万元,增幅25%。

2、保压并举,促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取,认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策,认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上,加大对农村低保和农村大病对象的扶持,按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革,提高公共财政服务水平。

认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革,镇财政各项收支全面列入市级监管之中,财政
管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平,事业人员补贴提高到1万和万元。

各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,特别财政改革以后,财力上收,原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。

二、XX年度财政预算
XX年度我们将以上级提出的目标计划为指导,按照镇党委提出的XX年度工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。

根据这一指导思想,编制XX 年度财政收支预算草案如下:
财政收入预算:
1、税收收入预算3050万元,其中:
增值税全口径收入xx万元;
地方工商税全口径收入550万元;
契税收入100万元。

2、预算外收入预算1330万元,其中:
部门收费收入183万元;
部门实体上缴收入等100万元;
学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元; 镇本级非税收入460万元;
捐赠收入20万元;
其他收入169万元。

财政支出预算3512万元
1、一般公共服务支出1135万元,其中计生站支出146万元;
2、教育支出2770万元;
3、文化体育与传媒支出15万元,其中:文化站15万元;
4、社保和就业支出420万元,其中社保所支出32万元;
5、城乡社会事务支出460万元;
6、农林水事务支出378万元,其中农技站107万元,农经站42万元,农机站61万元,企管站31万元,水利站28万元,兽医站75万元,建管所34万元;
7、村级经费202万元;
8、其他支出352万元;
预算平衡方案
1、可用财力3018万元;
2、支出预算3512万元;
3、当年净结余3万元,达到收支平衡略有结余的目标;
三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成XX年的财政预算任务而努力奋斗
各位代表,做好XX年的财政工作,全面完成XX年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。

为确保XX年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:
抓好财源建设,实现振兴财政的目标
一是继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,支持农业园区和项目建设,把农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;
二是通过加大对工业园区和招商引资的投入,为进园企业做好服务工作,力争早投产,早收益。

三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。

强化收入征管,坚持依法行政
全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。

加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。

(
三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益
一是组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;
二是严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,
序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;
三是在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。

加强财政监督,提高财政管理水平
「1」「2」「3」
严格“收支两条线”的管理,所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;
加强对国有资产、集体资产的管理;
强化会计监管,严肃财经纪律。

加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。

不断提高依法理财、依法行政的管理水平,为我镇的经济腾飞保驾护航。

各位代表,XX年度,我镇的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信在镇党委的正确领导下,全镇上下同心同德,真
抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

相关文档
最新文档