样品检验确认记录
样品确认单三篇
样品确认单三篇
篇一:样品确认单
XX市某科技有限公司
地址:XX市XX区XX
电话:传真:
样品确认单
篇二:工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX具城改造工程编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程材料/样品报审确认单
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:
工程名称:XX2.1期编号:。
样品确认流程
样品确认管理流程1. 目的`明确规范本公司样品制作、管理、发放等流程,使样品保持有效性、统一规范管理。
2. 适用范围本规范适用于本公司技术部、质量管理部、采购部、制造部使用的样品的制定,修订,作废及使用、保管等管理全部的作业流程。
3. 用语定义样品:有限度样品、标准样品和外发样品3.1 限度样品:为了能让对物品的品质特性中,不能用测定器测定的特性判断合格与否及最大的减少,依据操作人员主观判断处理而各品质项目时,以最适当和客观性为基准制定的样品。
3.2 标准样品:为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
3.3 外发样品:为了能使供方能为本公司提供合格的物料,本公司提供标准的物料实物,用于统一标准及指导性标准。
4. 样品制作的流程标准样品依照如下流程制作:供应商→采购部→技术部→顾客代表→质量管理部→工程课常用表单:样品接收记录物料申请单外发样品发放记录样品确认报告样品确认记录一览表样品发放记录表物料申请表样品分类清单样品发放清单样品确认一览表修改记录修改标记处数修改人/日期5.职责5.1 质量管理部IQC负责管理部品物料标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.2 制造部工程课负责管理成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.3 技术部负责样品的确认发放及相关的发放记录。
5.4 采购部负责管理外发的部品或成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,终止业务时应回收。
6. 样品的申请6.1 需求部门需要样品时,填写《物料申请单》,经课长以上人员批准后放发给技术部、QE 或PE,相关人员接到《物料申请单》,领用物料后根据相关标准资料进行确认后封样。
6.2 供方需要本公司提供样品时,由采购部填写《物料申请单》,经相关人员批准后由样品管理人员发放,采购部需记录外发样品发放情况。
6.2 供方送样品由技术部工程师确认,不需要填写《物料申请单》。
样品承认规范(含表格)
样品承认规范(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1、目的和适用范围通过实施样品承认程序,确保元器件样品的质量,并作为采购订货及进料检验的依据。
适用于本公司所有样品承认。
2、相关文件无3、术语和定义专用物料:开发部设计之电子元器件、线材、塑胶外壳、PCB板、五金件等。
营销部设计之标贴、说明书、彩盒等。
4、职责4.1采购部:提供样品及相关资料.4.2开发部:不论物料类别,物料的首次承认(包括物料的改进、替换和替代)由开发中心负责。
4.3质量部:不论物料类别。
对开发中心首次承认之后,需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
4.3设计者:对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等定制。
5、内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家(包括更换品牌)、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出<样品承认联络单>,准确注明待承认物料的名称,规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等,此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料,提交开发部,并在<样品承认一览表>上予以注明。
开发部自行获取的样品,经确认合格后,应填写<样品承认联络单>5.3样品承认5.3.1开发中心/质量部样品承认工程师,在接到《样品承认联络单》时,当场确定内容填写是否详细准确,是否有采购部门负责人审核,提供样品数量是否足够,如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时,当场确定接收时间和完成时间,并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认:由开发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料,对其测量、测试、试验和承认,在《样品承认联络单》上作相应的记录,并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核,最终提交技术总监批准。
A类物料样品确认需要小批量(100PCS以上)试用合格后才算样品承认合格。
检验方法确认方案及实施确认记录
□符合 □不符合
□符合 □不符合
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
7.3 仪器
仪器名称
仪器情况
放置环境
用途
结论:是否符合要求
□符合 □不符合
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
7.4 检验人员
姓名
学历
资历
入厂时间
培训
结论:是否符合要求
4.5 检验结果
可接受标准:两名或两名以上检验人员检测结果一致或检测结果数据精密度RSD≤2%
4.6 检验项目
4.7 判定结果
可接受标准:当 4.1-4.5 项目确认结果均符合可接受标准要求时,则判定该检验方法适用于本实验室使用。 否则判定为不适用并且采取措施整改后再重新确认。
5、确认依据
《中国药典》年版一部
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
7.5 检验结果
7.5.1 项目
检验人
检验结果
检测结果比较
结论:是否符合要求
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
7.5.2 项目
检验人
检验结果
检测结果比较
结论:是否符合要求
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
7.5.3项目
检验人
检验结果
检测结果比较
结论:是否符合要求
□符合 □不符合
□符合 □不符合
确认人: 复核人: 年 月 日
8、结论审核
对该检测方法确认实施过程以及确认结论等的处理见。
见证取样送检记录
见证取样送检记录日期:___________地点:___________见证人员:1.姓名:___________单位:___________2.姓名:___________单位:___________3.姓名:___________单位:___________被见证人员:1.姓名:___________单位:___________2.姓名:___________单位:___________3.姓名:___________单位:___________目的:本次见证取样送检记录旨在确保样品取样过程中的公正、准确和有效性。
一、见证取样过程:1.检测项目:被取样的物质或样品应明确标注检测项目。
2.取样工具及容器:取样工具应为洁净、无锈蚀、无油污的器皿。
取样容器应为密封、干燥、无损坏的容器。
3.取样地点:取样地点应为被取样物质或样品的原存放位置。
4.见证人员的时间要求:见证人员应提前到达取样地点,确保在取样过程中担任见证工作。
5.样品编号:为每个样品分配唯一的样品编号以确保取样过程中的识别。
6.取样步骤:6.1确定取样工具和容器是否符合要求,并进行清洗消毒。
6.2见证人员确认被见证人员在取样前已将被取样物质或样品摆放到合适的位置。
6.3见证人员确认被取样物质或样品的质量、数量和规格,与检测项目一致。
6.4见证人员监督被取样物质或样品的取样过程,确保取样工具充分接触样品,并避免污染。
6.5见证人员确认取样结束后,样品密封并签字确认。
7.取样数量要求:取样数量应根据检测项目的要求确定,且应符合国家标准或行业标准的规定。
8.样品保存:取样过程结束后,应立即将样品妥善保存,并告知被见证人员有关样品保存的要求。
二、见证取样结果:1.见证人员审查:见证人员应对取样过程中的记录和取样工具及容器的情况进行审查,确认没有违规操作和污染现象。
2.样品送检:被见证人员将取样结果和样品送交检验单位,并签字确认。
以上是本次见证取样送检的记录,希望能够确保样品取样过程的公正、准确和有效性。
CRCC产品认证需要准备的文件记录清单(编)
18
测量,分析和改进
内部审核《内部审核控制程序》
1.年度内审计划2.内审实施计划3.内审检查表4.不符合报告5.内部质量体系审核报告6.不合格项分布表7.首,末次会议签到表8.内审会议记录
过程检验《生产过程控制程序》
▲出厂检验《最终产品检验规程》《淋雨实验规程》《气密性实验规范》《隔声实验规范》
1.合格供应商名录2.年度/月度供应商业绩评价报告3.年度供应商审核计划4.供应商现场审核报告5.FAI清单6.供应商首件(样件)鉴定报告7.供应商首件检验报告8.放行检验记录9.停止货通知书10.取消资格通知书11.临时供应商申请表12.供应商变更申请表
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序《不锈钢制品进货检验指导》《铝制品进货检验指导》《橡胶密封条进货检验指导》《进货产品检验指导》《焊接产品进货检验指导》《喷塑表面质量要求和检验步骤》《塑料件进货检验指导》《金属及电镀件表面质量要求和检验程序》《到货产品标识与文件资料要求》
3
技术文件控制
技术标准文件
工厂制定产品企业标准,并具备和贯彻执行有关国家法律,法规和认证检验依据,企业标准严于和符合相应国家法律,法规和认证检验依据要求
设计文件
完整图纸和技术资料,自行开发的产品因有全套设计文件和设计验证,设计确认资料,且具有型式实验报
1.型式实验报告
工艺文件
工厂应具备生产所需的各种工艺文件,能够正确指导生产。(其中应规定工装,量具,工艺,材料定额,工位器具等项,并有工装设计和验证资料。)
1.往来信息记录2.售后服务信息记录
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特殊过程
补《特殊过程制度》
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,应事先进行设备认可和人员鉴定,按规定的方法和要求进行操作,并对适宜的过程参数和产品特性进行监视
来料检验记录范文
来料检验记录范文一、检验目的来料检验是用于对供应商的原材料、零部件或成品进行检测,以确保其质量符合公司的要求和标准。
本次来料检验的目的是对供应商提供的原材料进行全面的物理、化学和外观检验,以确认其质量是否符合公司的要求。
二、检验范围本次来料检验的范围包括以下几个方面:1.外观检验:包括检查原材料的表面是否有划痕、变色、脏污等情况。
2.尺寸检验:对原材料的长度、宽度、高度进行测量,确保其符合要求的尺寸范围。
3.化学成分检验:通过化学分析的方法对原材料的主要化学成分进行检测,以确认其成分是否符合要求。
4.物理性能检验:对原材料的硬度、强度、韧性等物理性能进行测试,确保其符合要求的性能指标。
5.其他特殊要求:根据具体的供应商和原材料的特点,进行相应的特殊检验。
三、检验流程1.接收原材料:检验员接收供应商送来的原材料,并进行清点和确认。
2.外观检验:对原材料的外观进行检查,记录有无异常情况。
3.尺寸检验:使用相应的测量工具对原材料的尺寸进行测量,记录测量结果。
4.化学成分检验:采用化学分析方法对原材料的化学成分进行检测,并与要求的标准进行比对。
5.物理性能检验:使用相应的物理测试设备对原材料的硬度、强度等性能进行检测,并记录测试结果。
6.样品保存:对于需要保留样品的原材料,将其妥善保存,以备后续需要。
7.结果评价:根据检验结果,对原材料的质量进行评价,确定是否符合公司要求。
8.记录整理:将检验所需的所有数据和相关记录整理汇总,以备归档和日后参考。
9.报告编写:根据检验结果,撰写来料检验报告,包括检验目的、范围、流程、结果评价等内容。
10.随机抽查:针对来料检验中发现的问题或异常情况,进行随机抽查,进一步确认其质量问题的具体原因。
四、结果分析与处理根据来料检验的结果,对原材料的质量进行评价。
如果发现原材料不符合要求,可以采取以下几种处理方式:1.退货:将不合格的原材料退还供应商,并要求其做出相应的整改和改进。
初始污染菌检验记录
初始污染菌检验记录
相对湿度
样品数量
批号
样品型号
培养基 TSA、SDA 检验人员
检验日期
校对日期
复核人员
检验依据
检验规程
样品编号 TSA 培养皿
1
1-1
2
2-1
需氧菌数(cfu/皿)
1d
2d
3d
需氧菌数均值(cfu/皿)
3
3-1
1 阳性对照
2
样品编号 SDA 培养皿
1
1-1
霉菌、酵母菌总数(cfu/皿)
氧菌数均
1d
2d
3d
4d
5d 值(cfu/皿)
2
2-1
3
3-1
1 阳性对照
2
结果计算:
(需氧菌数均值+霉菌、酵母菌数均值)*2*修正系数(经回收试验确认为
)
初始污染菌总数(cfu/件)
结果判断:初始污染菌总数不得超过 100cfu/件
结论:符合规定
不符合规定
废弃物处理:废弃物需经 121℃高温灭菌 30min
完成 未完成
样品样件验证管理办法
5.1.3对向国内主流汽车厂稳定供货一年以上,其同类配套件为公司配套可免去考察,对样品验证的过程可简化部分走样环节(仅指可靠性、道路试验、及小批走样)。但必须提供相应的资格证明和各类试验报告, 配套部确认供方资料的真实性后,将以上资料转交品质部。
3职责
3.1配套部负责样品的接收和保管;负责样品及小批量产品的采购及供应商负担的外委检测费用的落实,并在得到样品及小批量产品的生产质量反馈后向供应商传递反馈信息,组织技术部、品质部对供应商现场进行考察。
3.2技术部负责与供应商进行技术对接,负责品技术资料验证方案的提出,与品质部共同确定需外委检查项目。
5.2.4生产部按验证装机数量从配套部物资库房领取样品进行生产装配、磨合,作业过程中,生产部按作业指导书的要求进行作业,并如实填写装配、磨合情况,并将“样件鉴定、小批试装流转表”移交品质部。品质部过程检验人员对样机进行挂牌标识并记录。生产过程中出现品质异常,检验人员通知现场技术人员进行判定,如属不能现场解决的问题,则停止验证过程,由品质部向供应商进行信息反馈,要求其进行整改。
3.3品质部负责样品及小批量试装的检验,并做好质量记录;负责与技术部共同确定需外委检查项目;以及顾客反馈信息收集、汇总,并提出供应商样品试装结果合格与否的结论。
3.4生产部负责安排样品及小批量的生产。
4术语和定义
无
5 作业程序
5.1样品提交及保管
5.1.1技术部与供应商完成技术对接工作,并进行书面签字确认及总经理审批后,将会签审批后的图纸资料文件发放一份至品质部,由供应商向公司提供样品,样品必须是在根据产品工艺确定的最终生产条件下制造的,A、B类零部件不少于3-5套/台,C类零部件不少于为5-10套/台。
天然石材检验检测原始记录
天然石材检验检测原始记录
1.样品信息:
-样品名称:天然大理石
-样品编号:TS001
-供应商:ABC石材公司
-采购日期:2024年1月1日
2.检验检测目的:
-确认天然石材的质量和性能是否符合规定标准;
-检测样品中的金属探测结果是否超过限定范围。
3.检验检测方法:
-外观检查:对样品的外观、颜色、纹理等进行观察;
-物理性能检测:对样品的密度、吸水率、抗折强度进行测定;
-金属探测:使用金属探测仪对样品中的金属进行探测。
4.外观检查结果:
-样品外观整体均匀,纹理清晰,颜色一致,无明显色差。
-未发现明显裂纹、瑕疵或破损。
5.物理性能检测结果:
- 密度:样品密度为2.7 g/cm³,符合标准要求。
-吸水率:样品吸水率为0.2%,低于标准要求。
-抗折强度:样品抗折强度为150MPa,符合标准要求。
6.金属探测结果:
-进行金属探测后,未检测到任何金属物质,符合标准要求。
7.结论:
-样品的外观、颜色、纹理等符合要求,没有明显瑕疵;
-样品的物理性能符合标准要求,具有一定的强度和耐水性;
-样品中未检测到任何金属物质,符合安全标准。
8.检验检测人员签名:__________
-日期:__________
9.审核人员签名:__________
-日期:__________
以上为天然石材检验检测的原始记录,共计1200字以上。
电线电缆检测抽样,送样,实检确认记录范文
电线电缆检测抽样,送样,实检确认记录范文1. 引言1.1 概述本文主要研究的是电线电缆的检测抽样、送样和实际检测确认记录。
电线电缆作为电力传输和通信领域中不可或缺的关键元件,其质量问题直接影响到工程项目的安全性和可靠性。
因此,对于电线电缆进行有效的检测和质量管理至关重要。
1.2 研究背景随着社会进步和科技发展,对电线电缆质量的要求也越来越高。
然而,由于行业竞争激烈、市场监管不完善以及一些企业对产品质量意识不强等原因,一些低质量甚至假冒伪劣的电线电缆产品在市场上流通。
这给用户带来了很大的危害,并严重损害了行业声誉。
因此,在这个背景下,开展电线电缆检测抽样以及相关实检确认工作显得尤为必要。
1.3 目的本文旨在介绍电线电缆检测抽样、送样程序以及实际检测确认记录模板,以提供一种规范化和科学化的方法来保证电线电缆产品质量的可控性和稳定性。
同时,通过对检测过程和结果的分析与讨论,进一步明确可能出现的问题,并提出相应解决方案和对未来工作的展望与建议,以推动电线电缆质量管理水平的持续提升和行业发展的良性循环。
2. 电线电缆检测抽样:2.1 抽样方法:在电线电缆的检测过程中,抽样是非常重要的一步。
通过合理的抽样方法,可以提高检测的准确性和代表性。
下面介绍两种常用的电线电缆检测抽样方法:随机抽样和分层抽样。
随机抽样是指从一个大批次中,按照统计学原则,通过随机选择的方式,选择一部分作为样品进行检验。
这种方式能够保证每个被抽取到的单位具有相同被选中的机会,并且更好地代表了整个批次的特征。
分层抽样是将一个大批次划分成若干个互不重叠、完全包含、相对均匀且具有代表性的子集,然后再从每个子集中进行简单随机抽样或其他形式的抽样。
这种方法能够更好地控制各个子集的特征,并根据需要对不同子集进行不同程度的检测。
根据具体情况和要求,选择合适的抽样方法是必要且关键的环节。
同时,在实际操作过程中还需注意遵循相关标准和技术规范,并做好相应的记录和备份。
检验原始记录规范
检验原始记录规范1 范围本规范规定了检验原始记录(以下简称原始记录)的基本要求、格式和填写要求。
2 术语2.1 测定值测定时,从仪器仪表或量具上读取的数值。
2.2 给定值为了得到测定值而按标准规定给出的标准试剂(或试样)特性的量值。
2.3 计算值由给定值和测定值经计算公式,按有效数字运算规则计算所得到的数值。
2.4 灭菌用物理或化学的方法杀灭传播媒介上所有的微生物,使其达到无菌。
2.5 消毒用物理或化学的方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。
3 基本要求3.1 原始记录的内容应包括与检验有关的一切资料、数据和现象,完整地记录全过程。
3.2 每一样品的原始记录应给出足够的信息以保证检验能够再现。
3.3 原始记录要格式化,每类样品应有固定的格式。
3.4 多个产品的同一检验项目的原始记录不准集中填写。
3.5 填写原始记录最好用钢笔(蓝色或黑色),也可使用碳素笔,禁止用铅笔。
3.6 字迹清晰、端正,尤其是0到9这10个阿拉伯数字和计量单位的书写。
3.7 改正错误的时要用“杠改法”(在需要改正的地方用红色笔划一横杠,在其右上方进行修改),并加盖改正人本人印章或签字确认。
3.8 记录应卷面整齐、洁净。
同一页中不准使用两色或两色以上的墨水。
3.9 原始记录不允许重新抄写整理,要保持原始记录的原始属性。
3.10 对因检测、填写或其他原因造成得失误,使原始记录出现多处错误或卷面不洁欲作废的原始记录,不准撕毁废弃,应加盖“作废”(红色)章,仍与重新填写的原始记录一起存档。
4 填写要求4.1 样品编号样品编号为样品唯一性标识号,由业务室负责编写,原始记录样品编号应与检验报告及送样单编号一致。
4.2 共页第页4.2.1 原始记录总页数等于手填原始记录页数与仪器设备自动记录页数之和。
4.2.2 手填写的原始记录应采用A4幅面纸,并算为1页:仪器设备自动记录纸不小于32开为1页;如小于32开,要粘贴在A4幅面原始记录纸上。
封样确认表
工程名称华侨城•农业创意博览园B区景观二标段园林景观工程合同名称合同编号施工单位四川天露园林工程有限公司样板施工部位台地乐园分区、花岛区、草海区、森林乐园、园路、景墙封样时间施工样板材料质量标准及要求:1、符合国家和地区现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定、通则及标准。
2、所选用样品符合设计图纸要求。
3、所有石材不得使用染色板、仿冒劣质材料,确认的材料需具备有效正式检验报告。
未提供检验报告前不得擅自施工,如擅自施工所造成后果由施工单位自行负责。
4、样品经正式检验报告确认后必须先做样板,经过验收确认后方可大面积施工。
5、样板现场施工过程如与封样存在差异,建设单位须于三个工作日自行整改并承担相应违约责任,如三个工作日内未整改,成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司有权对与封样存在差异材料进行全权处理,所产生公事费用由建设单位承担。
6、所有材料除图纸特别要求外不得有锐角。
备选材料一:芝麻灰机切面备选材料二:芝麻灰机切面备选材料三:芝麻灰机切面材料确认意见选用□备选材料一备选材料二□备选材料三验收签认华侨城设计部华侨城工程部华侨城成本部监理单位施工单位其他相关人员工程名称华侨城•农业创意博览园B区景观二标段工程合同名称合同编号施工单位四川天露园林工程有限公司样板施工部位台地乐园分区、花岛区、草海区、森林乐园、园路、景墙封样时间施工样板材料质量标准及要求:1、符合国家和地区现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定、通则及标准。
2、所选用样品符合设计图纸要求。
3、所有石材不得使用染色板、仿冒劣质材料,确认的材料需具备有效正式检验报告。
未提供检验报告前不得擅自施工,如擅自施工所造成后果由施工单位自行负责。
4、样品经正式检验报告确认后必须先做样板,经过验收确认后方可大面积施工。
5、样板现场施工过程如与封样存在差异,建设单位须于三个工作日自行整改并承担相应违约责任,如三个工作日内未整改,成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司有权对与封样存在差异材料进行全权处理,所产生公事费用由建设单位承担。
实验室样品检测全流程管理
实验室样品检测全流程管理对检测样品的接收、流转、贮存、处置以及检测样品的识别等各个环节实施有效的质量控制至关重要。
管理检测样品可以确保检测样品的代表性、有效性和完整性,从而保证检测结果的准确度。
一.管理检测样品需做到这8个方面1.样品的采集:样品应具有代表性。
以样品的结果说明总体的情况,对总体作出结论。
采样遵循如下原则:1.1代表性:采样时应特别注意克服和消除各种因素的影响,使样品最大限度地接近总体情况,保证样品对总体有充分的代表性。
1.2可获性:某些情况下,样品可能不具备代表性,而是由其可获性所决定。
1.3公证性:采样必须保证公正,由具有资格的人员(接受过采样培训且考核合格的人员)进行。
必要时在现场与受检单位陪同人员一起签封,并做好现场采样记录。
填写样品采集记录表,双方签字确认。
2.样品的接收2.1填写委托书无论抽检还是送检样品首先应由委托方填写“样品检验委托书,一般委托书一式二份,一份留检验机构存档,一份交委托方作为领取报告凭证”。
2.2审核委托书接收人员应审核样品检验委托书填写是否规范,是否有空项,手续是否齐备,资料是否完整,标准引用是否正确、适宜。
2.3核查样品样品应与“样品检验委托书”填写内容一致。
样品包装应完好,如不完好应有文字记录。
送检样品数量应符合检验、复验、仲裁的要求,如送检样品仅为检验样品应有文字说明。
2.4正式受理样品接收人员在“样品检验委托书”上签字并承诺出具报告日期。
3.样品的编号为保证检验样品溯源,原则上一份样品给予一个唯一性编号(CNAS 的要求是避免混淆,并不是要唯一性编号,当然唯一性编号肯定也满足要求)。
对于同一事件的若干样品可视为一份样品给予一个编号。
样品编号可由年份、样品类别代码和样品序号组成(或者其他的适合实验室的编号)。
为保证样品编号的唯一性,一般由样品接收部门负责统一编制,或者有LIMS的实验室可以由系统生成。
4.样品的识别样品的识别包括唯一性编号(样品受理编号)和样品不同试验状态(未检、在检、检毕、留样)标识。
检验检测机构需要的记录
检验检测机构需要的记录1,4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录,记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。
2,4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时,应监测、控制和记录环境条件。
当环境条件不利于检验检测的开展时,应停止检验检测活动。
3,4.4.3当需要利用期间核查以保持设备的可信度时,应建立和保持相关的程序。
针对校准结果包含的修正信息或标准物质包含的参考值,检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新。
4,4.4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。
5,4.5.6检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。
明确服务、供应品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求,并保存对供应商的评价记录。
6,4.5.8检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。
明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责,跟踪和记录投诉,确保采取适宜的措施,并注重人员的回避。
7,4.5.9检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序,当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与客户达成一致的要求时,检验检测机构应实施该程序。
该程序应确保:a)记录所描述的不符合工作和措施。
8,4.5.11检验检测机构应建立和保持记录管理程序,确保每一项检验检测活动技术记录的信息充分,确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。
9,4.5.13检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。
管理评审通常12个月一次,由管理层负责。
管理层应确保管理评审后,得出的相应变更或改进措施予以实施,确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。
应保留管理评审的记录。
10,4.5.14非标准方法(含自制方法)的使用,应事先征得客户同意,并告知客户相关方法可能存在的风险。
需要时,检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序,自制方法应经确认。
样品确认表
5
ACC REJ
2.塑胶不能有披峰、缩水、及不良现象。 构 造 检 查 3.电线长度满足要求,线点焊接良好,没
有不良现象。
4.装配不能有空隙、变形及不良现象。
电 1.产品各项电气性能满足规格要求。 性 检 查 2.PCBA上的元件脚剪平,锡点良好,没有
假焊及焊锡不良现象。
备注:
表单签核流程:工程师确认→经理审核→研发存档
机种名称 客户品名
XX有限公司 样品确认表
料号 订单号码
检查项目 1
1.尺寸检查,依照工程图面进行外型尺寸 外 检查,需与工程图面相符合。 观 检 查 2.查看外观有无破裂损坏之处,外观需完
好无损。
检验记录
2
3
4
1.PCBA与塑胶的配合需符合工程图面要求 。
准
审核
工程师
检验日期
样品检验、确认记录
益佳通
产品名称产品型号
11月25日送样数量
样品类别
序号标 准判 定备 注
1外长45.8±0.0545.7945.7845.7845.79OK 2外宽 4.8±0.05 4.80 4.79 4.80 4.80OK 3内长45.2±0.0545.1945.18
45.19
45.19OK 4内宽 4.3±0.05 4.29 4.29 4.30 4.30OK 5注液孔直径¢1.2±0.02
OK 6注液孔距 3.3±0.05 3.3 3.3 3.3 3.3OK 7中心距11.5±0.0511.5011.5011.5011.50OK 8铆接高度 2.4±0.05 2.4
2.42
2.42
2.4OK 9功能短路测试
无短路无无无无OK 10偏位无偏位无无无无OK 11油污无油污无无无无OK 12毛刺
无毛刺
无无无无OK 13
压伤、坑点无压伤坑点无
无
无无
OK
样品检验、确认记录
客 户铝盖板4846Ar
尺寸:□合格 □不合格不良简述:
外观:□合格 □不合格不良简述:
送样日期
20Pcs
□新模 □改模 □装配确认
测 量 记 录
检 测 项 目检 测 结 果装配:□合格 □偏松 □偏紧不良简述:焊接及功能:□合格 □不合格不良简述:
最终判定: □合格 □不合格,处理结果: 备注:
尺寸
外观针规1.18通,1.2止检测员: 审核: 批准:
客 户 确 认 栏。
石子检验检测原始记录
石子检验检测原始记录日期:XXXX年XX月XX日检验单位:XXX石材公司检验地点:XXX市石材加工厂检验人员:XXXX一、检验目的本次石子检验的目的是为了确认石子的质量符合相关标准和客户的要求,以确保生产出的石材产品质量稳定可靠。
二、检验样品1.样品名称:石子3. 样品数量:1000kg4.样品编号:XXX001三、检验方法1.外观检验:对样品进行肉眼外观检查,确认无明显的裂缝、破碎或污渍。
2.厚度检验:使用测厚仪对样品进行厚度测量,测量点设在样品的不同位置。
3.吸水率检验:将样品放入水中浸泡一段时间,然后取出并称重,计算吸水率。
4. 抗压强度检验:使用万能试验机对样品进行抗压强度测试,测试速度为每分钟10mm。
5.化学成分分析:将样品进行化学溶解,分析其中的主要化学成分。
四、检验结果1.外观检验:样品外观无裂缝、破碎或污渍,符合要求。
2. 厚度检验:在样品的不同位置进行了厚度测量,结果分别为10mm、15mm、12mm,平均厚度为12.3mm。
3.吸水率检验:样品放入水中浸泡30分钟后取出并称重,结果为120g,吸水率为12%。
4.抗压强度检验:样品经万能试验机测试,得出的抗压强度为150MPa。
5.化学成分分析:样品中主要化学成分为二氧化硅SiO2,含量为78%。
五、检验结论根据以上检验结果,我们得出以下结论:1.该石子样品外观完好,无裂缝、破碎或污渍,符合要求。
2. 该石子样品平均厚度为12.3mm,符合要求。
3.该石子样品吸水率为12%,符合要求。
4.该石子样品的抗压强度为150MPa,符合要求。
5.该石子样品的主要化学成分为二氧化硅SiO2,含量为78%。
综上所述,该石子样品的质量和性能符合相关标准和客户的要求,可以用于生产石材产品。
六、备注1.检验过程中未发现其他异常情况。
2.本次检验结果仅适用于检验样品,对于其他批次的石子不具有普遍适用性。
3.检验人员:XXXX以上即为本次石子检验的原始记录,供参考。
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浙江金得利电器有限公司
样品检验记录表
JDL-QMS02-QR802016
产品名称规格型号额定电压
客户名
生产者生产日
期
额定功率
检验依
检验项目检验标准或技术要求检验方式
外观检查1、表面光洁无锈蚀、毛刺、无镀层脱落或划痕等缺陷。
2、陶瓷烫板表面光滑,边沿有倒角,配合良好无变形
3、塑料件配合紧密,表面光洁,色泽均匀,无变形,无飞边,凹缩等缺陷。
标志标志应正确标明电源种类、符号、频率及输入功率,且字迹清晰、耐用。
操作机构1、应无明显开缝。
2、操作部件完整,动作轻巧灵活,弹力适中,紧固件无缺少或松动。
3、电源开关有良好的通断能力,且灵活轻便。
4、温度调节旋钮能有效控制,旋转时无阻滞卡死等现象。
5、旋转导线应有足够的机械强度。
电气性能1、通电后指示灯能正常发光,且能正确指示,烫板温度平稳上升。
2、通电后电流指示满足要求,功率显示正常。
3、各种接线牢固可靠,无接触不良,短路等现象。
1、普通型:3分钟内升到规定温度,进入恒温(190℃
检验员:审核:年月日。