结算审核报告内审精选版

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结算审核报告

结算审核报告

***工程结算审核报告***(委托单位):我们接受委托,本着客观公正、实事求是的原则,审核了贵单位送审的**工程竣工结算,现将审核情况报告如下:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地址:3、建设单位:4、施工单位:5、监理单位:6、工程内容及特征:(简要说明本工程建筑面积、结构形式、层高、内外装饰、特殊工艺等基本情况、主要特征、包含专业等)。

7、合同开、竣工日期:年月日至年月日,实际开、竣工日期:年月日至年月日;8、合同约定的质量等级:二、审核依据:1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》及相关的法律、法规。

2、送审的资料:招投标文件、施工图、施工合同、竣工图、设计变更单、工程签证单、送审结算书、工作联系单、施工组织设计等。

3、工程量清单计价标准:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)标准以及《江西省建设工程计价办法(试行)》(赣建字[2010] 3号)或[关于全面贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及九项专业工程工程量计算规范的通知--赣建价〔2014〕5号]。

4、有关的定额:(1)2004年版《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》;(2)2006年版《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》。

5、合同内单价怎么确定,合同外增加工程依据**地方*期造价信息。

三、审核范围、内容及双方责任:1、审核范围及内容:依据甲乙双方签订的施工合同,审核的范围为施工合同中的全部工作,具体内容详见审核后“工程结算书”。

2、双方责任:业主提供的施工合同、设计变更单、工程签证单、送审结算书、图纸等的真实性、合法性、完整性由业主负责,我们的责任是对这些送审资料发表审核意见,并出具报告。

结算审核报告完整模板

结算审核报告完整模板

结算审核报告完整模板
一、审核背景
(此处介绍审核的原因和背景,如项目名称、审核时间等,需要简要说明)
二、审核对象概况
(此处介绍审核对象的情况,包括对象名称、承包商、签定合同金额等)
三、审核范围
(此处介绍审核的范围,包括本次审核覆盖的时间、审核流程等)
四、审核目的
(此处介绍本次审核的目的,如发现问题、确认结算金额等)
五、审核过程
(此处按照时间顺序描述审核的整个过程,包括以下内容)
1. 审核准备
(此处列出审核前的准备工作,如了解合同条款、准备审核文件等)
2. 审核方法
(此处列出采用的审核方法,如抽样检查、文件比对等)
3. 审核记录
(此处列出审核的具体过程和记录,包括审核表格、调查访问记录等,需要详细说明)
六、审核发现
(此处列出审核中发现的问题、不符合要求等情况,需要说明每个发现情况的性质、原因和影响,以及对应的处理措施)
七、结论
(此处介绍本次审核的结论,评估结算结果的准确性、合理性和完整性,需要详细说明)
八、结算建议
(此处为结算审核人员对结算情况的意见和建议,包括应支付金额、应扣除金额、建议的支付方式等)
九、审核人员
(此处列出参与审核的人员,包括主审人员、协审人员等)
十、审核日期
(此处列出审核完成的日期)
十一、附件
(此处列出审核所需的附件,如文件、图片等)
以上就是结算审核报告完整模板,如果按照以上模板编写结算审核报告,可以有效提高结算审核的质量和真实性,帮助企业做好财务管理工作。

结算审核报告(内审)

结算审核报告(内审)

安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市住建局内审组二 0 一五年八月十天目录一、工程内部审查报告书原件二、工程结算审查汇总表原件三、工程量审查对照表四、工程结算书原件(审查)安顺市住建局内审组惠民:安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市保障性住宅建设中心:我们受贵司拜托,代表贵司对(湖南省第一工程有限公司)送来的(安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目)工程结算资料进行报送审计前的审查。

我们依照“客观公正、脚踏实地、数出有据、弃取合理”的原则,在严格恪守合同商定的前提下,对承包人所供给的工程完工结算资猜中签证资料的真切性、完好性和工程计量、计价及取费的正确性,进行了审查,对所发现存疑之处进行咨询核实,对存误之处赐予了纠正。

现将审查状况报告以下:一、项目概略:(一)工程概略:1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目,项目地点安顺市。

2、性质:公租房土石方工程(二)送审范围:合同范围内、现场签证等(三)审查各阶段及工作内容1、审批准备阶段接受任务→清理和熟习施工合同、设计文件、竣薪资料、结算资料等→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段2、计量审查阶段踏勘现场→计算工程量→与承包方查对工程量→两方签认工程量→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段3、计价审查阶段审查直接费→审查人、材、机价钱→审查举措费→审查规费、税金等费率计费(调价)基数→与承包方查对价款→两方签认《结算审查汇总表》→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段4、审查最后阶段出具初步审查建议书→向内审组组长报告审查状况→通事后出具内部审查报告(四)项目各参建单位建设单位:安顺市保障性住宅建设中心施工单位:湖南省第一工程有限公司设计单位:安顺市建筑设计院监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司内审审查单位:四川明华建设项目管理咨询有限责任公司二、内审审查结果(一)、报审结算金额:元(二)、内审审查金额:元(三)、内审审减金额:元(四)、内审查减率:-10.29%内审查减率 =(报审金额 - 审查金额) / 报审金额× 100%审查金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。

结算审核报告记录样板

结算审核报告记录样板

结算审核报告记录样板
审核官:
报告日期:
一、审核内容
本审核报告由审核官对公司结算系统进行审核,主要内容如下:
1.验证结算系统的有效性,包括其在有效期内的正确性、合规性和完整性;
2.检查结算系统中的数据处理;
3.评估结算系统中的数据控制,比如实时财务报表等;
4.对账务处理程序进行审计,以确保结算系统中的数据准确性和完整性。

二、审核结论
经过审核,审核官发现结算系统中的数据处理准确、有效,而且满足财务管理相关法规要求。

账务处理程序虽然存在一定程度的缺陷,但都能通过管理审计的方式进行改进,改善结算系统的运作效率。

总之,经过审核,本公司的结算系统符合审计要求,结算数据准确、可靠,满足相关法规和政策的规定。

三、建议
1.开发更加安全可靠的结算系统,以改进现有结算系统;
2.定期审计结算系统,以确保在运行中的准确性和完整性;
3.加大对账务处理程序的审计力度,以保障数据处理准确性;
4.建立针对不同结算系统的业务风险分析模型,以更好的评估结算数据的准确性。

衷心感谢您为本次审核提供的支持!
此致。

工程结算审核报告

工程结算审核报告

工程结算审核报告一、项目概况。

本报告是针对某工程项目的结算情况进行审核的详细报告。

该项目位于某市某区,总工程量约为XXX平方米,包括XXX部分。

结算审核的目的是确保工程款项的合理性和准确性,保障各方合法权益,促进工程项目的顺利进行。

二、结算依据。

本次结算审核依据包括但不限于《建设工程结算管理办法》、《建设工程施工合同》、《工程量清单》等相关文件,以及施工单位提供的工程完成情况报告、质量验收报告、竣工图纸等资料。

三、结算内容。

1. 工程量清单。

根据工程量清单和实际完成情况,对各项工程量进行了详细核对。

其中,XXX 部分工程量存在与实际完成情况不符的情况,需进一步核实。

2. 材料使用。

对施工单位提供的材料购进发票、领用记录等资料进行了审核,发现部分材料使用数量与实际情况存在偏差,需要进一步核实使用情况。

3. 施工工艺。

针对工程施工过程中的工艺流程、施工工艺方案等进行了审核,发现部分工艺操作不符合相关规定,需要要求施工单位进行整改。

4. 质量验收。

对工程质量验收报告进行了详细审核,发现存在部分工程质量不符合验收标准的情况,需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

四、结算结果。

经过审核,结算结果如下:1. XXX部分工程量存在偏差,需进一步核实;2. 部分材料使用数量与实际情况存在偏差,需进一步核实使用情况;3. 施工工艺存在不符合规定的情况,需要求施工单位进行整改;4. 部分工程质量不符合验收标准,需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

五、建议和意见。

针对以上结算结果,提出以下建议和意见:1. 对XXX部分工程量进行核实,确保结算准确性;2. 对材料使用情况进行进一步核实,排除偏差;3. 要求施工单位按照规定进行工艺操作,确保工程质量;4. 要求施工单位对不符合验收标准的工程进行整改,并重新提交验收报告。

六、结论。

本次结算审核发现了部分问题,需要进一步核实和整改。

希望相关部门和施工单位能够重视结算审核的结果,积极配合进行核实和整改工作,确保工程款项的合理性和准确性,保障各方合法权益,促进工程项目的顺利进行。

结算审核报告

结算审核报告

结算审核报告尊敬的领导:根据公司相关规定,我对本期结算进行了审核工作,并就审核情况做出如下报告。

一、结算对象。

本次结算对象为公司2019年度第三季度销售业绩,涉及销售额、利润分配等相关内容。

二、审核程序。

1. 数据采集,首先,我收集了销售部门提交的销售数据、合同、发票等相关资料,对销售业绩进行了全面的数据采集。

2. 数据核对,在数据采集的基础上,我对销售数据进行了逐一核对,确保数据的准确性和完整性。

3. 财务分析,结合公司财务部门提供的财务报表,我对销售业绩进行了财务分析,确保结算数据与财务报表的一致性。

4. 内部审查,我对销售业绩的结算过程进行了内部审查,确保结算程序合规、合法。

三、审核结果。

经过以上的审核程序,我得出以下结论:1. 销售数据准确无误,与财务报表一致。

2. 结算程序合规,未发现违规行为。

3. 利润分配符合公司规定,无异常情况。

四、存在问题及建议。

在本次审核过程中,我发现以下问题:1. 部分销售数据填写不规范,需要加强数据填报的规范性和准确性。

2. 部分合同信息填写不完整,需要加强合同管理,确保合同信息完整性。

基于以上问题,我提出以下建议:1. 加强对销售人员的培训,提高他们的数据填报规范性和准确性。

2. 完善合同管理制度,明确合同信息填写的要求,确保合同信息的完整性。

五、结论。

本次结算审核工作得出的结论是,公司2019年度第三季度销售业绩结算程序合规,销售数据准确无误,利润分配符合公司规定。

但也存在部分数据填报和合同管理方面的问题,需要公司相关部门加以重视和改进。

特此报告。

审核人,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

工程结算的审核报告

工程结算的审核报告

工程结算的审核报告第一篇:工程结算的审核报告XXXXXX工程造价咨询有限公司XXXX造价[XXXX]XXXX号关于XXXXXXXXXXXXXX结算审核的报告XXXX:我们接受XXX委托,对XXXXXX进行跟踪审计,现就项目前期XXXX工程结算造价进行了审核。

该竣工结算资料由代建方负责提供,我们的责任是对该资料发表审核意见。

我们结合实际情况,实施了包括现场勘察、结算编制资料审核等我们认为必要的审核程序,现将有关审核情况报告如下:一、审核概况:该工程建设方:XXXXXX;代建单位:XXXXXX;施工方:XXXXXX。

工程送审造价XXXX元。

经审核后,造价为XXXX元,净核减XXXX元。

二、核增核减情况说明:1、现场勘查,截水沟未做,相应工程量扣除。

三、审核依据1、XXXXXX;2、XXXXXX;3、XXXXXX;4、XXXXXX;5、XXXXXX;附件:1、工程结算审定表2、结算书XXXXXXXXX年XX月XX日主题词:XXXXXX抄送:共印:XX份第二篇:工程结算审核工程结算审核中的“那些事儿”引言看到题目,许多朋友可能会问:“你是给我们讲讲结算审核工作的潜规则把?”莫要误会,这里我们只谈正道,不讲旁门。

结算审核工作在目标上双方具有统一性,在过程中双方又充满博弈性,结算审核工作,博大精深。

笔者从结算程序的“纵向”和双方核对的“横向”两方面去说,目的是让读者对结算审核工作有一个较全面的认识。

这里抛砖引玉,希望与读者共同提高。

正文工程结算是在一个单项工程或单位工程完工,并经建设单位及有关部门验收后,根据设计变更、现场签证、竣工资料、材料价格和取费标准及有关结算凭证等,按规定编制及核对,办理结算工程价款的过程。

对工程结算的审核是运用全面审核法、重点审核法、抽查对比法等方法,对工程结算进行全面、系统的检查及复核,及时纠正存在的错误和问题,合理确定工程造价的过程。

对工程结算进行审核能更加合理的确定工程造价,达到合理控制工程造价的目的,同时也是保证项目管理目标实现,提高投资效益的主要途径。

结算审核报告

结算审核报告

建设项目结算审核报告项目名称:xxx安装合同委托人:xxx有限公司咨询人:xxx有限责任公司日期:xxx年xx月xx日工程造价咨询企业甲级资质证书编号:xx政府采购代理机构资格证书编号:xx工程招标代理资格机构资格证书编号:xx公司总部地址:xx电话及传真:xxEmail:xxxxx安装合同结算审核报告xxx有限公司:贵公司委托我公司对xxx安装合同进行结算审核。

审核人员对施工单位所提供的工程结算书及有关经济活动的合同、变更、签证等资料运用了计算、检查、询问、调查、分析等方法进行了审核。

现将有关结算审核情况汇总如下:一、工程概况(一)项目名称:xxx安装合同(二)工程地点:xxx(三)建设单位:xxx有限公司(四)施工单位:xxx有限公司(五)合同价款:xxx元(六)合同计价方式:固定综合单价二、审核依据及结算范围(一)审核依据1、采购安装合同、工程结算申请表,单位工程竣工验收证明书、工程施工范围确认表、工程结算工作交接单、开工令、工程竣工验收单、工程结算书等资料。

(二)结算范围xxx安装三、审核结论本工程合同总价为xxx元,施工单位送审造价为xxx元,我司审定造价为xx元,核减xx元。

四、主要核减说明本工程由xxx有限公司供货及安装。

施工单位已按照合同约定完成了合同范围内的供应及安装,且经验收合格,无设计变更与签证。

送审金额为xxx元,我司审定造价为xx元,核减xx元。

主要核减原因:合同总价xxx元,含增值税税率为xx%,依据《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(xx[xx]xx号文)、《xx 建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(xxx号文),未支付工程款增值税税率调整为13%,此项核减xxx元。

附件:1、工程结算审定表2、审核结算书xxx有限责任公司xxx年xx月xx日。

工程结算审核报告(内部格式)

工程结算审核报告(内部格式)

____________________________工程竣工结算审核报告(公司内审报告)审核部门:审结日期:公司领导:工程部于年月日接到(施工单位名称)送来的工程名称结算资料,我部遵照本着“客观公正、实事求是、数出有据、取舍合理”的原则,在严格遵守合同约定的前提下,对承包人所提供的工程竣工结算资料中签证资料的真实性、完整性和工程计量、计价及取费的准确性,进行了审核,对所发现存疑之处进行询问核实,对存误之处给予了纠正。

现将审核情况报告如下:一、项目概况:(一)承包人:(二)结算工程内容:1、工程合同内工程2、工程合同外增加工程3、工程奖罚费用4、工程甲供材料清算5、工程水电费补差6、工程其他费用二、审核依据(一)承包人提供资料:1、竣工结算书;2、工程签证资料(及工程量签证)、工程联系单;3、施工合同、招标文件等;4、工程施工图5、工程奖罚证明文件6、甲供材料清算文件7、水电补差费用确认文件8、其他费用证明文件三、审核过程(一)、核查结算资料的真实性;(二)、核对结算资料内容与合同约定的一致性;(三)、核对工程计量的正确性;(四)、依据设计变更、联系函、合同等对合同内外工程进行审核;(五)、依据合同对工程奖罚、甲供材料、水电补差、其他费用进行审核。

四、内审结果(一)、工程合同内工程,送审金额元,审核金额元,核减金额元,核减率;主要核减内容如下:1、2、…….(二)、工程合同外工程,送审金额元,审核金额元,核减金额元,核减率;主要核减内容如下:1、2、……(三)、工程奖罚费用,送审金额元,审核金额元,核减金额元,核减率;主要核减内容如下:1、工期进度奖罚:2、质量奖罚:……(四)、工程甲供材料清算,送审金额元,审核金额元,核减金额元,核减率;主要核减内容如下:1、2、……(五)、工程其他费用,送审金额元,审核金额元,核减金额元,核减率;主要核减内容如下:1、2、……五、以上审结情况,我部已会同承包人(施工单位)代表进行核对,基本达成相同意见。

结算审核报告范本

结算审核报告范本

结算审核报告范本结算审核报告一、报告目的及背景本报告旨在对公司的结算情况进行审核,并提供详尽的结算审核报告,以便公司了解其财务运营的真实情况和经济状况。

二、审核范围和对象本次结算审核范围包括公司的财务报表、会计记录、结算凭证及相关文件,对象为公司的管理层和股东。

三、报告内容1. 公司基本情况本节内容主要介绍公司的背景信息,包括公司名称、注册地址、主营业务、经营范围等,并对公司的组织结构、财务制度进行简要说明。

2. 审核方法与过程本节内容介绍了本次结算审核的方法与过程。

审核方法包括查阅文件与记录、现场勘察与调查、询问核实、抽样检查等。

审核过程严格按照相关法规及会计准则进行。

3. 财务报表审核根据审核方法与过程,对公司的财务报表进行审核。

主要内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等的审核情况。

经过审核,确认财务报表真实可靠。

4. 会计记录及结算凭证审核本节内容主要对公司的会计记录和结算凭证进行审核。

通过抽样检查,确认会计记录和结算凭证的准确性、完整性和合规性。

5. 经济状况评价在对公司的财务报表、会计记录和结算凭证进行审核的基础上,分析公司的经济状况。

评价公司的财务状况、经营业绩和盈利能力,并提出相应的建议和改进意见。

四、结论与建议根据本次审核的结果,得出以下结论:(1)公司的财务报表真实可靠,符合相关法规与会计准则的要求;(2)公司的会计记录和结算凭证准确完整;(3)公司的经济状况良好,具备稳定的盈利能力。

基于以上结论,对公司提出以下建议:(1)进一步加强内部控制,确保财务报表的准确性;(2)优化财务管理,提高资金利用效率;(3)加强成本控制,降低运营成本;(4)加强风险管理,提高公司的抗风险能力;(5)继续加强与审计机构的沟通合作,提高结算审核的质量和水平。

五、附件本报告附有详尽的附件,包括财务报表、会计记录、结算凭证、相关文件等,以供参考和核对。

结语本次结算审核报告基于真实的数据和客观的审核结果,以提供公司真实的财务和经济状况,为公司的经营决策提供依据。

(完整版)工程结算审核报告模板.docx

(完整版)工程结算审核报告模板.docx

安瑞佳驻北京办事处装修工程项目工程内审报告书安瑞佳石油化工有限公司二零一五年一月二十六日安瑞佳驻北京办事处装修工程项目工程造价审核报告书本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京安瑞佳科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京安瑞佳科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于 2014 年 1 月 15 日接受总公司委托, 2014 年 1 月 16 日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看, 2007 年 1 月 17 日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。

三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水;(6)室内照明设施安装;(7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装;(9)浴池排风设备安装等。

(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为: 2151800 万元。

人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。

各分项工程费用如下:单位:万元项目名称核准额已付款设计及工程施工费(包轻工辅料)7825.5消防施工(包验收)60.5空调施工8.34石材135弱电施工8.66 4.33木门及木饰面制作安装14.657.3玻璃隔断8 3.3灯具、开关、插座98瓷砖 3.8 3.8防盗门0.430热水器0.9地板 2.4卫生洁具5家具32壁纸、窗帘9地毯6床上用品及零星小项开支10电器合计215.1857.73五、综合意见:一、本次工程面积约 1000 平米,装修期自 2014 年 11 月上旬开始进场,至 2015 年 1 月下旬接近尾声,装修期已超 60 天,非正式装修预算约 150 万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175 万,比之前的非正式预算超支 25 万元,超支比率约 15%。

结算审核报告模板

结算审核报告模板

结算审核报告模板结算审核报告我公司接受XXX的委托,依据国家有关部门颁布的相关法律、法规、规范、标准、行业规程等,对XXX用房装修工程结算进行审核。

我公司严格执行《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》等的规定,遵循“合法、客观和诚实信用”的宗旨,根据委托方提供的资料文件等,按照工程造价审核程序,实施了资料核实、工程量计量、计价等工作。

现将结算审核结果报告如下:一、项目概况1、工程名称:XXX用房装修2、建设地点:顺义区国家地理信息科技产业园3、建设单位:XXX4、建筑面积:.95m25、建筑层数:地上九层,地下一层6、结构形式:框架结构7、合同工期:计划开工日期2014年8月1日,计划竣工日期2015年1月27日,工期总日历天数180天2、审核规模本次审核包含的内容为:装饰工程、给排水工程、强电工程、弱电预留预埋工程、弱电工程、空调水工程、通风空调工程、燃气工程、总承包配合费、装饰工程洽商变更、给排水工程洽商变更、电气工程洽商变更、空调水工程洽商变更、通风空调工程洽商变更、弱电工程洽商变更。

三、审核依据(一)适用法律、法规、规范及定额标准文件1、国家及北京市颁发的相关法律、法规。

2、XXX、XXX联合发布的GB-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

3、XXX、XXX联合发布的GB-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9项。

4、2012年《北京市扶植工程预算定额》及其费用标准。

5、国家及北京市的施工标准图集、施工规范等。

(二)委托方提供的资料1、XXX2014年6月编制的XXX用房装修《招标文件》。

2、XXX2014年6月体例的XXX用房装修《工程量清单》。

3、XXX2014年7月20日编制的XXX用房装修《经济标文件》。

4、XXX与XXX2014年8月签订的XXX用房装修《施工总承包合同》。

5、XXX2015年05月25日体例的XXX用房装修《工程结算书》。

工程结算审核报告-范本

工程结算审核报告-范本

工程结算审核报告-范本某某工程某某项目管理有限责任公司202x 年 9 月 9 日目录1、审核报告-------------------------------------------------------------------------22、工程结算审核说明-------------------------------------------------------------33、工程结算审定签署表----------------------------------------------------------64、工程结算书----------------------------------------------------------------------7关于某某工程结算的审核报告某某建设有限公司:我公司接受委托,审核了贵单位委托的由某某建设有限公司编制的关于某某工程(以下简称“该工程”)的工程结算书。

该工程的送审结算书由某某建设有限公司负责,其他送审资料的真实性、合法性及完整性由贵单位负责。

我们的责任是对该项目结算进行审核并发表审核意见。

我们的审核工作是依据中国建设工程造价管理协会标准《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC 3-202x)进行的。

在审核过程中,我们本着实事求是、客观公正的原则,结合该工程实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。

根据我们的审核,该工程结算送审金额为xx元;审核金额为xx元;审减金额为xx元。

附件:1、工程结算审核说明2、结算审定签署表3、工程结算书某某项目管理有限责任公司注册造价工程师:202x年9月9日工程结算审核说明一、工程概况1、某某工程位于某市某路某、某路某,属于新某某程。

2、建设单位为某某建设有限公司,施工单位为某某建设有限公司;监理单位为某集团有限责任公司.3、审核范围:某某工程。

二、审核依据1、国家有关法律、法规和规范性文件。

结算审核报告范本(共五篇)

结算审核报告范本(共五篇)

结算审核报告范本(共五篇)第一篇:结算审核报告范本XXXXXXX院建设项目工程结算审核报告(XXX编审字[2017]第XXX号)委托单位:XXXXXX局监督单位:XXXXXXXXX 咨询企业:XXXXX管理咨询有限公司资质证书编号:XXXXXXX编制时间:XXXX年X月地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXX目录一、工程造价咨询资质证书------1二、编制正文1、工程项目基本情况-----------22、审核依据-------------------33、审核过程和方法-------------44、审核结论-------------------45、审核增减原因分析-----------46、工程结算审核情况和审核评价意见----------------------------57、审核发现的主要问题及处理意见------------------------------6三、基本建设工程结算审核定案汇总表------------------------附件四、工程结算审核明细表-----附件造价咨询资质 1XXXXXXXX咨询有限公司XXXX审字[2017]第XXX号XXXXXX院建设项目结算审核报告XXXXXXXXX:受贵单位委托,我公司对“XXXXXXXX院建设项目”的结算,进行了审核工作。

该项目的项目批复文件、招标文件、投标文件、施工合同、合同补充协议、施工图纸、竣工图纸、工程施工签证、工程结算书等相关资料由XXXXXXXX局提供。

XXXXXXXX局对其所提供的工程结算相关资料的真实性、合法性和完整性负责。

我公司的责任是在XXXXXXXX局提供的工程结算资料基础上进行结算审核并发表审核意见,对所出具的审核报告承担相应法律责任。

现审核工作已按有关规定和程序实施完毕,出具审核报告如下:一、工程项目基本情况(一)项目批复情况XXXXXXXX院建设项目根据2016年X月XX日《关于XXXXXXXX 院建设项目可行性研究报告的批复》(XX改社〔2016〕5号)批复建设;项目类别为基本建设,建设性质为扩建,项目法人为XXXXXXXX 局。

结算审核报告

结算审核报告

结算审核报告
结算审核报告
根据对公司的财务数据进行审查,我们得出以下结论:
1. 资产负债表
资产负债表显示了公司的资产、负债和净资产状况。

我们对资产和负债的准确性进行了验证,并确认其与相关财务记录一致。

2. 利润表
利润表反映了公司在一定期间内的盈利情况。

我们对公司的收入和费用进行了仔细的审查,并核实了其准确性。

在我们的审查中,我们发现公司的收入与相关的销售和服务记录相符。

3. 现金流量表
现金流量表显示了公司的现金流入和流出情况。

我们对公司的现金收入和支出进行了确认,并核实了其与相关的银行和现金记录一致。

4. 注释说明
我们仔细研究了公司附注中提供的关键信息,包括会计政策和其他重要事项的解释。

我们确认注释说明中包含的信息准确且完整。

综上所述,我们对公司的财务报表进行了结算审核,并确认其准确性和合规性。

没有发现任何重大的财务违规行为或错误。

我们建议公司继续遵守相关的会计准则和规定,并保持财务数据的准确性和透明度。

结算审核报告_监理方精选

结算审核报告_监理方精选

xxx工程
结算审核报告
xxx工程咨询有限公司
xxx年xx月
审核报告
一、审核依据:
1、本工程设计图纸、相关设计说明、本工程施工合同文件及补充协议;
2、本工程合同预算书、招标文件;
3、Xx省xxx年建设工程预算定额及其费用定额;
4、施工期xxx省工程造价信息及市场价格;
5、本工程变更、洽商记录及施工过程中甲乙双方来往的有关文件;
6、经建设单位确认的材料、设备价格单及其他资料。

二、审核内容;
1、合同内的工程量及单价;
2、洽商变更的内容及现场发生的工程量。

三、审核结果:
xxx公司就xxx工程上报结算金额为¥xx,xxx.xx元,其中合同内金额为¥xx,xxx.xx元,洽商部分金额为¥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同内所约定的工程量;
2、洽商、变更单(xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-003)上
的内容已实施完成。

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结算审核报告内审 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天
桥建设项目结算
内部审核报告
安顺市住建局内审组
二0一五年八月十日
目录
一、工程内部审核报告书原件
二、工程结算审核汇总表原件
三、工程量审核对比表
四、工程结算书原件(审核)
安顺市住建局内审组
惠民:
安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设
项目结算内部审核报告
安顺市保障性住房建设中心:
我们受贵司委托,代表贵司对(湖南省第一工程有限公司)送来的(安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目)工程结算资料进行报送审计前的审核。

我们遵照“客观公正、实事求是、数出有据、取舍合理”的原则,在严格遵守合同约定的前提下,对承包人所提供的工程竣工结算资料中签证资料的真实性、完整性和工程计量、计价及取费的准确性,进行了审核,对所发现存疑之处进行询问核实,对存误之处给予了纠正。

现将审核情况报告如下:
一、项目概况:
(一)工程概况:
1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目,项目地址安顺市。

2、性质:公租房土石方工程
(二)送审范围:合同范围内、现场签证等
(三)审核各阶段及工作内容
1、审核准备阶段
接受任务→清理和熟悉施工合同、设计文件、竣工资料、结算资料等→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段 2、计量审核阶段
踏勘现场→计算工程量→与承包方核对工程量→双方签认工程量→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段
3、计价审核阶段
审核直接费→审核人、材、机价格→审核措施费→审核规费、税金等费率计费(调价)基数→与承包方核对价款→双方签认《结算审核汇总表》→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段
4、审核最后阶段
出具初步审核意见书→向内审组组长汇报审核情况→通过后出具内部审核报告
(四)项目各参建单位
建设单位:安顺市保障性住房建设中心
施工单位:湖南省第一工程有限公司
设计单位:安顺市建筑设计院
监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司
内审审核单位:四川明华建设项目管理咨询有限责任公司
二、内审审核结果
(一)、报审结算金额:2,543,元
(二)、内审审核金额:2,281,元
(三)、内审审减金额:261,元
(四)、内审核减率:%
内审核减率=(报审金额-审核金额)/报审金额×100%
审核金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。

以上审核情况,我们已会同承包人代表进行了核对,基本达成相同意见。

三、主要核增(减)原因及情况:
(一)、主要审减原因
1、送审结算书中部分工程量有误,根据送审相关资料,审核时予以修正;
2、送审结算书中雷管单价为元/个,因送审资料中无雷管规格型号等相关信息,且定额里面雷管为计价材料,审核时按定额价元/个计取。

3、送审结算书中人工费按110%进行调整,因本工程为土石方工程,审核时人工费按70%进行调整。

(二)、主要核减情况(1#、2#楼共审减313,元)
1、履带式液压挖掘机挖碴斗容量1m3,装车:送审工程量为3,审核工程量为3,此项审减2,元;
2、自卸汽车运石方(载重8t以内) 运距1km以内、实际运距::送审工程量为3,审核工程量为3,此项审减14,元;
3、石方控制爆破平基,松石:送审工程量为3,送审单价为元/m3,审核工程量为3,审核单价为元/m3,此项审减20,元;
4、石方控制爆破平基,坚石:送审工程量为3,送审单价为元/m3,审核工程量为3,审核单价为元/m3,此项审减158,元;
5、措施费:送审金额为236,元,审核金额为188,元,此项审减47,元;
6、规费:送审金额为298,元,审核金额为290,元,此项审减8,元;
7、企业管理费:送审金额为82,元,审核金额为79,元,此项审减2,元;
8、利润:送审金额为23,元,审核金额为22,元,此项审减元;
9、人工费调整:送审金额为144,元,审核金额为88,元,此项审减56,元;
10、机械费调整:送审金额为164,元,审核金额为160,元,此项审减4,元;
11、税金:送审金额为93,元,审核金额为82,元,此项审减11,元;
12、总价下浮%:送审金额为119,元,审核金额为105,元,此项审减14,元;
(三)、主要核减情况(3#楼共审减790,元)
1、履带式液压挖掘机挖碴斗容量1m3,装车:送审工程量为3,审核工程量为3,此项审减17,元;
2、自卸汽车运土方(载重8t以内) 运距1km以内、实际运距::送审工程量为3,审核工程量为3,此项审减2,元;
3、自卸汽车运石方(载重8t以内) 运距1km以内、实际运距::送审工程量为3,审核工程量为3,此项审减85,元;
4、石方控制爆破平基,松石:送审工程量为3,送审单价为元/m3,审核工程量为3,审核单价为元/m3,此项审减46,元;
5、石方控制爆破平基,坚石:送审工程量为3,送审单价为元/m3,审核工程量为3,审核单价为元/m3,此项审减345,元;
6、措施费:送审金额为488,元,审核金额为377,元,此项审减111,元;
7、规费:送审金额为616,元,审核金额为580,元,此项审减35,元;
8、企业管理费:送审金额为169,元,审核金额为159,元,此项审减9,元;
9、利润:送审金额为47,元,审核金额为44,元,此项审减2,元;
10、人工费调整:送审金额为300,元,审核金额为180,元,此项审减120,元;
11、机械费调整:送审金额为339,元,审核金额为319,元,此项审减19,元;
12、税金:送审金额为193,元,审核金额为165,元,此项审减27,元;
13、总价下浮%:送审金额为246,元,审核金额为211,元,此项审减35,元;
(四)、审核增减品迭
审核增减品迭=核增+核减=0+元
四、审核的方法、过程和效果
(一)、审核方法
采用了全面审核法。

即按照《贵州省工程计价定额》(2004版)的计量规则和编制顺序,逐一的对全部变更部分的工程量进行计算核对。

(二)、审核过程
1、根据原始地貌抄测图计算发生土石方开挖的工程量
2、将计算的工程量与审核对象的工程量一一进行对比。

3、根据定额逐项核实审核对象的单价。

五、审计依据
(一)建设施工合同、设计文件、竣工文件、现场签证单、结算书等;
(二)《贵州省建设工程造价信息》2013年第6期(合同约定施工期间为:2013年5月28日至2013年8月28日);
(三)《贵州省工程计价定额》(2004版)及合同约定执行的调整文件;
(四)《安顺市政府投资项目审计办法(试行)》安府办发[2014]17号文;
(五)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法规及管理规定。

六、其他事项说明
(一)、报审单位对所提供工程结算资料的真实性、完整性、合法性负责。

我司的责任是在接收的资料的基础上进行审核;
(二)、审核报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算作为依据使用。

(三)、本次采用了全面审核法,能全面、细致审核,经审计的工程造价差错比较少、质量比较高,审核较高。

附件:
1、工程结算审核汇总表
2、工程量审核比对表
3、工程结算书(审核)
湖南省第一工程有限公司(盖章签字):
安顺市保障性住房建设中心(盖章签字):
审核人:
复核人:
内审组组长:
2015年8月10日。

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