固定资产领用申请单

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单位申请固定资产报告范文

单位申请固定资产报告范文

单位申请固定资产报告范文下面是作者整理的单位申请固定资产报告内容(共含5篇),欢迎您阅读分享借鉴,希望对您有所帮助。

篇1:单位申请拨款报告X财政局:因我局准备#座谈会,需活动经费拨付。

XX元整,请于#年x月x日单位名称#年XX月XX日篇2:单位申请病假报告单位:我申请休#年度#假#天,从#月#日到#月#日,其中#月#日为双休日(节假日),共计#天。

特此申请,望单位批准!申请人:批准人:批准日期:篇3:关于申请固定资产报废处置的报告市环保局:近期我分局对本单位固定资产进行了清查、核实,其中车辆:浙A-25819为#年10月购入使用,使用年限已达整,在#年度车辆尾气排放检测中鉴定为黄色标志,根据市政府黄色标志车辆使用相关规定,我分局经研究讨论,决定将浙A-25829予以报废,现将我分局《行政事业单位国有资产处置审批表》上报,请审核。

特此请示,望批复。

附件:《行政事业单位国有资产处置审批表》XX#年XX月XX日相关精彩文章推荐:1.最新固定资产报废申请报告2.固定资产报废申请报告范本3.公司资产损失税前扣除专项申请报告4.购买固定资产申请报告5.固定资产报废申请报告6.固定资产购置申请报告7.新增固定资产申请报告8.固定资产报废申请报告精选3篇篇4:单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告一:市民政局:根据市财政局《关于开展全市行政事业单位资产清查工作的通知》精神,按照省行政事业单位资产清查实施办法,我馆于3月7日至4月3日进行了资产清查工作,现将资产清查工作情况报告如下:一、资产清查工作总体现状分析(一)资产清查工作的基准日此次清查工作统一以#年12月31日为资产清查基准日。

(二)资产清查范围1、对全馆账务进行了清理。

这次我们对#银行账户、会计核算科目、库存现金、资金往来等情况进行全面核对和清理,达到账账相符、账证相符、账表相符。

2、对全馆财产进行了清理。

这次我们对#的各项资产进行全面地清理、核对和查实。

2023修正版固定资产管理办法(一)

2023修正版固定资产管理办法(一)

固定资产管理办法(一)固定资产管理办法(一)一、目的和范围本文旨在规范公司固定资产的管理流程,确保固定资产的有效利用和合理配置,提高资产利用效率,降低运营成本。

本文适用于公司所有的固定资产管理活动。

二、定义和缩写1. 定义- 固定资产:指具有长期使用、保留价值的,用于提供生产、办公或经营服务的物资、房屋、设备及其他有形和无形资产。

2. 缩写- 无三、固定资产管理流程1. 申购与验收1.1 申购流程1. 根据公司的业务需求,申请人填写《固定资产申购单》,并详细说明申购理由、数量和预算金额。

2. 申购部门经理审批后,将申购单提交至采购部门。

3. 采购部门负责人进行资金审核,并根据公司规定的采购渠道,进行固定资产的采购。

1.2 验收流程1. 采购部门收到固定资产后,由固定资产管理员进行验收。

2. 验收人员根据《固定资产验收单》对固定资产进行验收,包括检查物品的数量、完整性和质量。

3. 若验收通过,验收人员将验收单交给财务部门进行入账。

2. 使用与维护2.1 资产领用1. 领用人员填写《固定资产领用单》,并由领导审批后提交至固定资产管理员。

2. 固定资产管理员核实领用单信息,将领用单交给领用人员。

3. 领用人员在领用时进行签字确认,并将领用单归还至固定资产管理员处。

2.2 资产维护与保养1. 固定资产管理员负责对固定资产进行日常维护和保养,确保其正常运行和延长使用寿命。

2. 定期进行维护巡检,如发现问题及时处理或报修。

2.3 资产报废与处置1. 固定资产达到报废标准或无法继续使用时,固定资产管理员填写《固定资产报废申请单》,经部门负责人审批后,报送财务部门。

2. 财务部门将报废资产进行清理,并进行资产处置,包括拍卖、捐赠或报废处理。

3. 盘点与审计3.1 资产盘点1. 每年年底,固定资产管理员组织全公司范围内的固定资产盘点。

2. 盘点时,固定资产管理员核实固定资产清单与实际资产的一致性,发现差异时进行调整和记录。

固定资产领用出库单

固定资产领用出库单

填表日期:
2017 年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字
资产管理员签字
备注/说明
填表日期:
2017年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字资产管理员签字备注/说明
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政部管理文件固定资产领用出库单
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政管理文件资产金额总合计
固定资产领用出库单
资产金额总合计。

固定资产领用申请表

固定资产领用申请表

报废放置
报废原因
部门领导意见
签字: 年 月 日
财务主管意见
签字: 年 月 日
领导意见
签字: 年 月 日
附件5
固定资产转移单
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第一联 资产管理部门 资产管理员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ固定资产转移单
附件2
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第二联 转入部门 资产管理员
附件3
固定资产购置申请表
申请部门 申请人 资产名称 型号及主要参数 申请日期 联系电话 数量 单位 单价 金额
购置用途
部门主管
签字: 年


会计 审批意见 财务主管
签字: 年


签字: 年


领导批示
签字: 年


附件4
固定资产报废申请表
申请部门 申请人 申请时间
设备名称
数量
设备编号
设备型号
使用部门

固定资产变更单

固定资产变更单
附件1、固定资产入库单
固定资产入库单
编码:年 月 日
资产名称
单价
型号规格
数量
资产来源
购置日期
入库日期
总价
资产情况描述:
资产附属设备:
送库人:收库人:
附件2、固定资产领用单
固定资产领用单
编码:年 月 日
资产名称
单价
型号规格
数量
购置日期
总价
领用部门
总经理
负责人
领用人
资产描述:
资产附属设备:
经办人:审核:
附件3、固定资产报废申请单
固定资产报废申请单
编码:年 月 日
资产名称
单价
型号规格
数量
购置日期
总价
已用年限
总经理
负责人
原使用人
报废原因:
专业管理人员意见:
董事长批示:
年 月 日
经办人:审核:
附件4、固定资产验收单
固定资产报验收单
编码:年 月 日
资产名称
单价
型号规格
数量
安装日期
总价
资产来源
入库日期
资产情况描述:
资产附属设备:
年 月 日
经办人:验收人:
附件5、固定资产变更单
固定资产变更单
编码:年 月 日
资产名称
单价
型号规格
数量
资产来源
购置日期
变更日期
总价
调出部门
调入部门
原使用人
现使用人
资产情况描述:
验收人:
资产附属设备:
接收人:
送库人:收库人:
(学习的目Байду номын сангаас是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

固定资产领用申请

固定资产领用申请
签字_________日期________
固定资产维修申请表
名称
编号
型号
使用部门

请修部门领导签字
故障分析:
分析人:
技术部意见
经办人
部门领导
修理内容及更换零件名称:
修理人:
修理日期:
实际维修费用:
验收结果
经办人
部门领导
附表一:固定资产领用申请单
固定资产领用申请单
申请日期:
申请设备部门
申请人
申请部门
联系电话
申请日期
申请原因
序号
使用人
设备名称
型号、规格
1
2
3
申请设备部门
负责人意见
签字_________日期________
设备保管部门
综合管理部
负责人意见
签字_________日期________
审核设备申请部门
分管领导意见

公司企业最常用表单范本大全 19个

公司企业最常用表单范本大全 19个

公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门:NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字(发单部门)部门负责人签字(收单部门)用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。

……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字(发单部门)部门负责人签字(收单部门)用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。

部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计(大写)部门意见总经办意见总经理意见注:自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担,若发生资产流失的情况,责任人将负全部责任。

固定资产申请表及流程图解

固定资产申请表及流程图解

行政部办公室: 接费用报销流程
备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。
四、无库存价值 5000 元以上:
申请人: 填写《固定资产 购置申请单》
部门负责人: 审核
中心总监: 审核
业务分管总 裁:
总裁: 审批
行政部办获取市场来自审核使用责任人: 1、领用; 2、登记
申请人: 1、 领用; 2、 办理出库手续
核;
放;

行政部办公室:
行政部办公室: 购置; 签订合同;
获取市场信息,比价
部门、申请部门、 部办公室:
行政部办公室: 1、 签订合同; 2、 购置
联合验货
部门、申请部门、 部办公室:
行政部办公室: 1、 签订合同; 2、 购置
联合验货
裁:
行政部办公室: 获取市场信息,比价
行政部办公室: 签订合同; 购置;
行政部办公室: 获取市场信息,比价
审批
使用责任人: 1、领用; 2、登记
申请人: 1、 领用; 2、 办理出库手续
行政部办公室: 办理入库
技术部门、申请部门、 行政部办公室: 三方联合验货
使用责任人: 1、领用; 2、登记
申请人: 1、 领用; 2、 办理出库手续
行政部办公室: 办理入库
技术部门、申请部门、 行政部办公室: 三方联合验货


技术部门、申请部门、 行政部办公室: 三方联合验货
的权限选择审批人的开始和结束。
行政部办公室: 办理入库
技术部门、申请 行政部办公室: 三方联合验货
行政部办公室: 接费用报销流程
备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始
申请人: 1、 领取; 2、 登记。

固定资产领用、归还登记表

固定资产领用、归还登记表

电工用
项目部宿舍用,损坏 一台
项目部用 项目部用
20 21 22 23 24 25
昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼 昌江黎族自治县中西医结合医院 门诊住院综合大楼
规格型号
琼A.AR580 台翔电动车 组装电脑(旧) 组装电脑(新) 联想笔记本电脑
东芝2006多 功能打印机
数量 单位 领用人签名
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 19 6 约450 65 1 10 1 1 辆 辆 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 ㎡ 套 套 套 套 套 海头站借用
106 1
1 10 4 8 15 70 150 150 3
套 套
套 套 套 套 套 米 米 米 套
砂轮机
全自动电热开水器 干粉灭火器 60×80电箱 50×60电箱 30×40电箱 5线32㎡电缆线 5线6㎡电缆线 5线4㎡电缆线 楼层卸料平台

办公用品申购、领用、发放管理制度范文(6篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度范文(6篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度范文耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理,本着“节约成本,提高效率,规范流程,明确责任”的原则,倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式,特制定本办法。

二、适用范围公司各部门及全体员工。

三、办公用品分类(本分类不表示公司必备物品,有特殊需求的请填写申购单)1、固定资产类办公用品。

办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品。

办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品。

墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品:Ø笔类:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;Ø册类:文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;Ø纸本类:笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等;Ø刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;Ø夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;Ø耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;Ø其他类:刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;Ø超市耗材类:各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等;1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》,办公用品的申请人为各部门助理。

2、各部门助理须于每月____日,根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》,且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过____元,需填写呈批单),交由所属部门经理审批后,呈送总经理审批,并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。

固定资产领用单

固定资产领用单

固定资产领用单从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲,固定资产是指:1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具,以及其他与生产有关的设备、工具、器具。

2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。

(07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消,只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产,按照一定折旧方法计提折旧。

)3.使用期限较长。

4.单位价值大。

这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小,主要不包括房屋、建筑等不动产,因为销售房屋、建筑物缴纳营业税,不缴增值税。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:固定资产Fixed asset。

名。

常用复数。

公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产,如厂房、机器等。

这些资产通常不能即刻转变为现金,但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。

固定资本的实物形态属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定资本的实物形态。

固定资产在生产过程中可以长期发挥作用,长期保持原有的实物形态,但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去,并构成产品价值的一个组成部分。

根据重要原则,一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。

对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料,按照固定资产来进行核算;而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料,按照低值易耗品来进行核算。

在中国的会计制度中,固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。

磨损固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的,它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况;有形磨损又称物质磨损,是设备或固定资产在生产过程中使用或因自然力影响而引起的使用价值和价值上的损失。

按其损耗的发生分为两类。

Ⅰ类有形磨损是指设备在使用中,因磨擦、腐蚀、振动、疲劳等原因造成的设备的损坏和变形。

固定资产领用单

固定资产领用单

固定资产领用单第一章总则第一条为加强省国资委机关固定资产的管理,保障固定资产的安全完整,促进固定资产的合理、有效使用,根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》和省财政厅有关规定,结合我委实际,制定本管理办法。

第二条固定资产单独管理的直属事业单位参照本办法执行。

第三条本办法所称固定资产,是指由机关各处室使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的符合固定资产标准的资产总称(包括由委机关行政经费购置由直属事业单位使用的固定资产)。

第四条固定资产管理的原则是:(一)固定资产管理与预算管理相结合;(二)固定资产管理与财务管理相结合;(三)实物管理与价值管理相结合;(四)资产管理与使用维护相分离。

第五条固定资产管理的主要任务是:建立健全固定资产的管理制度;合理配置固定资产,提高固定资产的使用效率;确保固定资产的安全完整。

第六条固定资产管理的内容包括:固定资产管理制度,固定资产的范围和分类,固定资产购置、配备、计价、使用、回收及报废处置等。

第七条固定资产管理机构成员单位包括:委办公室和资产使用部门;委办公室是固定资产的管理部门,负责固定资产的实物和账卡管理、负责固定资产的财务核算管理;各处室为资产使用部门,主要负责固定资产的日常使用和维护等。

第二章固定资产管理制度第八条固定资产管理,应当建立以下管理制度:(一)登记制度。

委机关财务应当在固定资产总账科目下,按固定资产类别进行核算,建立健全固定资产财务账。

(二)保管制度。

委办公室应当安排专人将所管理的各类固定资产的信息(包括资产数量、原值、现值等资料)录入资产信息管理系统,在此基础上,做好固定资产统计、报告、分析和处置工作,实现固定资产动态管理。

固定资产的相关资料,如说明书、保修单和维修资料等,由资产使用人妥善保管,以备查用。

(三)使用制度。

按资产使用人或使用部门建立固定资产领用卡片,做到委机关财务有账,资产使用部门有卡,委办公室资产保管人员有实物账卡,便于清查核对。

固定资产购置、验收、领用流程说明

固定资产购置、验收、领用流程说明
7)对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜;
8)经验收合格后总务部填写设施验收单, 并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部;
9)总务部应建立设施管理卡和设施档案, 在设施管理一览表中登记, 并将相关单据并存档;
10)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批;
11)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销;
12)最后由申购部门到总施管理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程控制点
公司领导审批设施购置申请单
控制目的: 确保所购资产是必须的
控制手段: 公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
流程说明
一、流程名称: 固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号: GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产(信息产品除外)的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用管理工作
五、流程负责人
直接负责人: 总务部 间接负责人: 财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
1)申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管副总审批;
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据:基础设施和工作环境控制程序
固定资产购置的验收
控制目的: 确保购置资产的质量
控制手段:验收并填写设施验收单, 不合格设施填写设施验收不合格记录
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据:基础设施和工作环境控制程序
2)经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂;

设备(资产)领用交接单

设备(资产)领用交接单
固定资产领用交接单
记录编号:
使用人
职务
部门名称
使用方式
领用(长期使用)□借用(年月日~年月日同城带出)■Ⅲ级(允许异地带出)
申请使用原因:
审批者(部门经理)意见:
签字:年月日
资产信息
资产编码
资产名称
品牌
规格型号
类别名称
存放地点
配置
资产价值
不含税价
购入时间
使用部门
含税价
领用时间
使用状况
本人已接受“资产使用安全行为规范”的教育,郑重承诺严格遵守规范中的要求,认真履行安全保密责任和义务。
使用人签字:
日期:年月日
资产管理员
管理部审核
资产领用须知:
1、此单为资产领用交接单,资产领用人请认真核实各项信息并签字确认后交回资产管理人员处,领取资产。
2、此交接单原件需交与财务部备案。
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