用友U操作流程图
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务:将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息: 单位名称 上海同达有限公司;单位简称 同达公司;单位地址 上海市浦东区保定路999号;法定 代表人 孙海涛;邮政编码 200008;联系电话 02181234567;税号 210 234 456 678 789
3.核算类型: 记账本位币 人民币;企业类型 工业; 行业性质 2007年新会计制度科目;账套主管 王东;选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管,对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务: 设定周强为账套主管,再取消账套主管权限 步骤:
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管:只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8一体化流程图
借:应收账款 贷:主营业务收入
应交税费 - 增值税销项
借:主营业务成本 贷:库存商品 产成品
调拨业务
调拨申请单 (调入方)
特殊业务需要单据、凭证
调拨单 (调出方)
其他出库单 (调出方审核)
其他入库单 (调入方审核)纯 Nhomakorabea品业务其他出库单
视同销售赠品出库
相同科目下 数据互转 只记账不生凭证
付款申请 -- 付款单
采购订单
采购发票费用发票
到货单
采购入库单
结算 / 未完全结算 未结算
收款单
销售订单 发货单
销售发票
销售出库单
库存审核
存货记账
含正常销售及优惠附赠
借:应付账款 贷:现金 / 银行存款
借:原材料 / 库存商品 应交税费 - 增值税进项 贷:应付账款
借:原材料 / 库存商品 贷:应付账款暂估
借:管理费用 - 赠品费用 贷:库存商品 / 原材料
销售附送宣传品 其他出库单
公司 / 电商赠品出库
其他特殊出库 其他出库单
特定需要出库类型
借:销售费用 - 宣传 贷:周转材料
借:费用 贷:库存
费用凭证录入 审核 总账结帐
付款申请 -- 付款单
委托加工 / 生产主要单据、凭证
委外订单
材料出库单 (委外发料)
委外发票
费用发票
采购入库单 (委外加工入库)
结算 结算
未结算
借:应付账款 贷:现金 / 银行存款
借:委托加工物资 - 材料 贷:原材料
借:半成品 / 成品 贷:应付账款(加工费) 应付账款(运费) 委托加工物资 - 材料
1 、请购单
U8产品:用友集团财务操作流程图
U8产品:用友集团财务操作流程图U8产品:用友集团财务操作流程图2010-11-19 17:57:59| 分类:默认分类| 标签:流程图结账凭证编码启用 |字号订阅U8产品:用友集团财务操作流程图设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。
(主要适用于供应链用户)(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别:应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号3、存货——(适用于供应链用户)4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)二、总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友U9操作流程图
ERP-U9 系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及 ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:采购子系统生产管理原(二期)料需入库领料求标准采购收货库存管理应付暂估成品需求标准销售出货销售与分销系统发出商品订单债务管理应付管理固定资产物料卡进片出债权与付款总账非往来资金付款现金银行图 1ERP-U9系统框架图债务与收款款收债权管理应收管理假定销售部接到福尔波146 牌号 3 吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在 U9 里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在 U9 里制作物料需求单传递给采购部;3. 采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9 里录入采购单传递给物流部;4. 物流部仓库人员○在验收物料入库后在U9 里制作收货单,传递给财务;○生产或研发领料生成杂12发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5. 财务人员○根据收货单生成应付单;○根据出货单生成应收单并开具发票;○根据银行收款电汇123回单录入收款单;○4 根据付款回单录入付款单。
然后○5 和○6 财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及 ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
用友U9操作操作规范图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)
本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:
债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在
某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表,单据的录入可达到标准化,可减少人为意识
在目
3.
可以在
内
可最。
用友U8.9成本核算操作流程图
产品接口如图初始设置1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】,选择成本核算方法页,如图成本计算方法说明品种法:是以产品的品种作为成本计算对象。
主要适用于大量大批的单步骤生产,如发电、采掘等生产。
在大量大批多步骤生产中,如生产规模小,或生成车间按封闭式车间设置,生产按流水线组织,不要求按生产步骤计算成本,则可以采用品种法计算产品成本。
它的特点是以产品的品种作为计算对象。
在管理上不需要分步骤计算产品成本。
月末有在产品,需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法:是按照产品的生产步骤作为成本计算对象(即与各工序产品为成本计算对象)适用于连续加工式多步骤生产,大量大批生产,其生产过程划分为若干个生产步骤,在管理上需要掌握各加工步骤成本。
它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。
月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。
对应软件中的品种法或分步法。
适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
数据精度说明1)用户根据需要自定义数据精度,该数据精度是决定输入成本系统的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。
2)单击主菜单中的【设置】,然后单击设置菜单中的【选项】,选择"成本核算方法"页。
3)在"数据精度"选择框,可以通过按钮选择或手工输入成本系统数据的小数位数。
其中"金额型"数据可以选择 0-8 位小数位,"数量型"数据可以选择 0-8 位小数位。
定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后,还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源,是手工录入,还是从其他系统取数。
存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】,选择“存货数据来源”页,如图操作说明存货数据来源手工如果选择"来源于手工录入",则直接在选项处打上标记即可。
用友U9操作流程图知识讲解
用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
《用友U8财务业务一体化流程图》
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
应收款管理
应收账款 核销 收款单
库存管理
MRP运算 销售出库单
产成品入库单
存货核算
单据记帐
采购计划
生产计划
材料出库单
总账
生产管理
采购入库单
固定资产 工资管理
采购订单
应付账款 付款单
采购发票
核销
UFO报表
采购管理
应付款管理
购销存的主要单据流程
结算(收款单录入)
核 销
DR:银行存款 CR:应收帐款
预收款
DR:银行存款 CR:预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单(采购发票)
应付系统
审核
DR:材料采购 进项税 CR:应付帐款
结算(付款单录入)
核
DR:应付帐款 CR:银行存款
销
预付款
DR:预付帐款 CR:现金
销售管理
DR:银行存款 CR:应收帐款 DR:应收帐款 CR:销售收入 销项税 DR:现金 CR:销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成销售发货单
发货单审核
生成销售出库单 出库单审核 出库单记帐
DR:销售成本 CR:产成品
典型日常业务操作流程
应收单(销售发票)
应收系统
审核
DR:应收帐款 CR:销售收入 销项税
付款 核销 采购发票 采购订单 DR:应付帐款 CR:现金 DR:应付暂估款 应交税金 CR:应付帐款 DR:原材料 CR:应付暂估款 库存审核 销售发货单 销售订单 销售发票 核销 收款 存货记帐 DR:销售成本 CR:产成品 DR:应收帐款 CR:销售收入 应交税金 DR:现金 CR:应收帐款
用友U8操作流程
用友U8操作流程设置、基本信息:企业门户——设置——基本信息——系统启用——编码方案——数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统的启用,并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】打开【系统启用】菜单,列示所有产品;选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;在启用会计期间内输入启用的年、月数据;用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图:企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别:应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友U9操作流程图
本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证:1、填制凭证(凭证菜单下→填制凭证):点击增加→选择凭证类别(记帐凭证)→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入(选择)借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入(选择)贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目,系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证:在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改,再点击保存。
注意:当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时,可以修改其他人做的凭证,只要修改了,制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证:先作废,后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”(该凭证左上角出现“作废”二字)→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意:删除凭证时必须是未审核,未记帐的情况下。
如果已月末结帐,应先取消结帐,取消记帐,取水审核之后再删除。
二、审核凭证:凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统:点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时1可以单张审核,也可以成批审核凭证(建议使用单张审核,确保凭证的正确)。
三、出纳签字:凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统:点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。
签字时可以单张签字,也可以成批签字(建议使用单张签字,确保凭证的正确)。
此选项由系统设置选项中定义,如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证,必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选,由客户自行决定。
用友U8供应链业务流程图
采购管理
销售管理
应付管理
库存管理 存货核算
应收管理
2021/3/24
总账
1
授课:XXX
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
2021/3/24
2
授课:XXX
初始化设置
各系统的启用
基础档案的设置
基础科目的设置
系统自动生成蓝字回冲单 生12成蓝-单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致, 系统自动生成调整单
2021/3/24
生成暂估入库凭证
根据调整单生成凭证
13
授课:XXX
2021/3/24
14
授课:XXX
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
2021/3/24
15
授课:XXX
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
2021/3/24
16
授课:XXX
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
2021/3/24
17
授课:XXX
期初余额的整理录入
2021/3/24
3
授课:XXX
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
期初余额录入流程
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
用友软件使用说明
U8产品:操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别:应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号3、存货——(适用于供应链用户)4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)二、总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图:企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账)注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点:报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b) 部门档案——增加c) 打开工资类别:工资项目设置——增加d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
用友U操作教程 ppt课件
会计电算化
32
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
09.04.2020
会计电算化
33
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程
6.单击“确定”按钮,再点击“取消”按钮打开“数据精度” 对话框。
09.04.2020
会计电算化
34
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程
7.单击“确认”按钮,系统弹出“上海同达有限公司:[100] 建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置”
系统管理员——可指定账套主管,对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务: 设定周强为账套主管,再取消账套主管权限 步骤:
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
09.04.2020
会计电算化
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
09.04.2020
会计电算化
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
09.04.2020
会计电算化
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管:只对管辖账套的修改及权限设置
09.04.2020
会计电算化
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
09.04.2020
会计电算化
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
09.04.2020
会计电算化
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
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用友U操作流程图
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:
假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:
1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;
2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,
并在U9里制作物料需求单传递给采购部;
3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;
4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂
发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单
5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇
回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表,单据的录入可达到标准化,可减少人为意识或非意识误操作,传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况,所以从一定意义来说,ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作,对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。
在ERP系统中,财务大部分传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后,也由各种单据录入所替代。
目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证。
这样就大大减少会计基础核算工作,让系统完成大部分数据整理与处理工作,从而可以使财务人员有更大的精力参与企业管理工作中管理控制层面,通过对数据再处理生成各种报表,并且当发现异常数据可直接查看具体来源单据,迅速提交有权限人员制定纠正策略处理问题。
与财务有关的单据操作将在以后的篇章结合业务流程讲解。
3.管理决策层面
各部门业务流程及集团内部物资调拨紧密相连,突破地域空间时间的限制,在不存在非正常操作情况下,可以在ERP系统里实时、完整地反映物资调拨信息,可以为管理层提供整个集团的业绩及财务状况。
各部门在系统里分工职责明确,相应业绩信息可以在系统完整集成,这样便于管理层对其业绩考核。
内部控制的审批及复核等制度等可在ERP系统操作中得到融合。
预算制度及各种数据在系统逐步推行后,可最大限限度地发挥ERP系统的管理效能。