法务审计部年度工作总结
法务审计部年终工作总结
法务审计部年终工作总结法务审计部年终工作总结时间过得飞快,一年的工作又将告一段落。
回顾过去一年的工作,一定有很多需要梳理的事情,不如来个总结以对过去工作做个分析和借鉴。
那么如何做出一份高质量的年终总结呢?下面是小编收集整理的法务审计部年终工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
法务审计部年终工作总结120xx年又是公司迅猛发展的一年,无论是内部战斗力,还是外部影响力,均有很大提升,比如房屋销售营业额破xxxx亿再上新台阶,xxxx称雄为国争光,作为公司的一名普通职工,我也很有自豪感。
随着年底的临近,xxx年的工作接近尾声,也到了该对这一年工作进行总结的时候,对比公司的重大成就,总结自身日常工作中的进步与不足,以作为对自己日后工作的加油与鞭策。
作为合同管理部的一名普通员工,在领导和同事的帮助下,我自认为在本职工作岗位上做到了勤勉尽责,能够达到工作岗位的职责要求,当然在工作中也存在一定的过失,值得总结教训。
一、合同审核方面20xx年我先后负责的合同审核范围包括:xxx、xxx、xxx、xxx、全过程合同及年度合同的审核以及全部商品房买卖合同的抽查审核工作,并配合招投标部、采购部、营销部等部门针对这些项目进行招文会审、招标策划以及开标工作。
起草、审核或抽查合同约800份,其中除根据工程正常进展报审合同外,解除合同约10份,变更合同约60份,发审核意见函约50份。
个人认为,在合同报审中,合同管理部主要是一个服务配合部门,其职责是积极配合业务需求部门,做好合同审核工作,既要尽量杜绝或降低法律风险,又要满足公司发展进度需求,不耽误合同的签订下发。
我也是以此为导向进行工作的,应该说20xx年合同审核工作,基本满足了公司发展进度,达到了风险防范的需求。
二、法律事务方面在诉讼方面,先后处理xxxx公司诉xxxx技术(委托)合同纠纷案;莱芜金碧项目xxx、xxx等六商品房买卖合同纠纷案;xxxx项目xxx、xxx 两煤气中毒侵权责任纠纷案;xxxx行政处罚强制执行案;xxxx商品房买卖合同纠纷案等,其中xxx商品房买卖合同纠纷的处理,虽经历立案时的不顺,但最终以完胜结案,通过诉讼追收回款544万元,调解、判决的违约金比例达到商品房买卖合同总价款的6%-7%,追究违约金43万元。
法务审计部工作总结
法务审计部2022年工作总结2022年,围绕公司主要经营发展目标,结合公司阶段性重点工作,我部自觉地坚决贯彻落实各项任务,积极开展各项工作,学习各项相关专业知识,现将2022年工作总结报告如下:一、年度工作总结(一)加强法务管理,助力公司业务有序拓展。
一是整章建制。
按照集团公司集中管控模式要求,草拟了《法律事务管理暂行办法》,明确了子公司重大合同、诉讼等重大法律事务报备的要求;草拟了《派出监事管理暂行办法》,建立了派出监事管理体系,强化了法律事务、派出监事的集中管理。
二是强化合同审查,今年以来,我部门会同公司法律顾问共审查合同155份,招标、竞谈等采购文件10份,出具法律审查意见165份。
三是结合公司业务需要,制定格式合同,保证所有合同都有章可循、依制而定。
同时积极推行格式合同的使用,保证合同标准化在公司的全面推行。
四是开展合同集中清查工作,对集团公司及所属企业已签订合同进行梳理检查,对合同履行情况进行跟踪了解,助力公司业务合法有序拓展。
(二)加强内部审计,有效把控公司运营风险。
一是建章立制,根据公司经营管理需要,制定下发了《内部审计管理暂行办法》,并严格按照办法贯彻、落实内部审计管理事务、开展经济责任审计工作。
二是开展对建设项目的专项审计活动。
根据在审核过程中发现的问题草拟整改意见,下发至下属子公司,要求其对照意见限时整改;后续对下属子公司上报的整改落实报告,会同法律顾问、审计服务单位研究后形成审查意见,送公司审批后下发至该公司。
同时加强跟踪督查,委派专人对其审计整改情况进行持续跟踪,深入了解审计整改落实情况,通过本次审计,规范了所属企业在固定资产在投资上的审批和管理,促进了公司资金的高效利用。
三是组织对下属子公司原总经理开展经济责任审计。
对其在公司任职期间,贯彻落实国家、省经济方针政策、决策部署,推动公司经济发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控重大经济风险等有关经济活动的履职尽责情况开展了全面审计,为集团公司考核使用干部提供了参考依据,强化了对所属企业主要领导的管理监督,促使领导干部自我约束、自我完善,增强了纪律观念,助推集团公司廉政建设。
法务的审计部个人工作总结
一、前言时光荏苒,转眼间,我在法务审计部的工作已经过去了一年。
在这一年中,我在领导和同事的关心与帮助下,不断学习、进步,较好地完成了各项工作任务。
现将本年度个人工作总结如下:一、工作内容1. 合同审核与审查(1)参与公司各类合同的审核工作,包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同等,确保合同条款的合法性和有效性。
(2)对合同履行情况进行跟踪,及时发现并解决合同执行过程中出现的问题。
(3)对合同档案进行管理,确保合同档案的完整、准确、安全。
2. 法律咨询与支持(1)为各部门提供法律咨询,解答法律疑问,协助处理法律纠纷。
(2)参与公司重大决策,从法律角度提出意见和建议。
(3)协助公司开展合规审查工作,确保公司经营活动符合法律法规要求。
3. 法务审计与合规(1)对公司各部门进行法务审计,发现潜在法律风险,提出改进措施。
(2)协助公司建立健全内部合规体系,确保公司合规经营。
(3)参与公司内部培训,提高员工的法律意识和合规意识。
二、工作亮点1. 提高工作效率通过优化工作流程,提高合同审核、审查工作效率,确保合同按时完成。
2. 强化风险防范及时发现并解决合同执行过程中出现的问题,降低法律风险。
3. 提升团队协作积极参与团队活动,与同事保持良好沟通,共同完成工作任务。
三、不足与改进1. 不足之处(1)对某些法律问题的理解不够深入,需要进一步加强学习。
(2)在处理复杂法律问题时,有时缺乏创新思维。
2. 改进措施(1)加强法律知识学习,提高自己的业务水平。
(2)拓宽思维,勇于创新,提高解决问题的能力。
四、展望未来在新的一年里,我将继续努力,不断提升自己的业务能力和综合素质,为公司的发展贡献自己的力量。
具体目标如下:1. 深入学习法律知识,提高自己的业务水平。
2. 优化工作流程,提高工作效率。
3. 加强团队协作,共同完成工作任务。
4. 积极参与公司重大决策,为公司发展提供法律保障。
总之,在新的一年里,我将以更加饱满的热情和更高的标准,为公司的发展贡献自己的力量。
法务审计部个人工作总结
法务审计部个人工作总结在过去一年的工作中,我作为法务审计部的一名成员,参与了大量的工作项目,取得了一定的成绩,同时也积累了一些经验和教训。
在此,我将对过去一年的工作进行总结和反思。
首先,我在法务审计部的工作中,主要负责对公司内部各个部门的合规性进行审查和检查。
在这一过程中,我认真负责、勤奋努力,不断学习和提升自己的专业能力。
在与各个部门的沟通和协调中,我尊重每个部门的工作需要,积极沟通合作,确保审计工作的顺利进行。
通过我和团队成员的努力,我们成功完成了一系列审计项目,为公司的合规经营提供了重要的保障。
其次,我在工作中也积累了一些经验和教训。
在与部门沟通过程中,我发现有些部门对合规性审查的重要性认识不足,因此出现了一些合规性问题。
这提醒了我,在未来的工作中需要更加重视对部门的教育和培训,帮助他们提高对合规性的认识和重视程度,从而预防合规性问题的发生。
同时,我也意识到在审计工作中,要注意平衡好审计结果和部门之间的关系,避免因为审计而引起冲突和矛盾。
最后,我还应意识到,在法务审计部的工作中,需要不断学习和提升自己的专业能力。
法务审计领域的法律法规更新换代很快,而且公司业务也在不断发展和变化,因此我必须不断学习和更新自己的知识,适应新的业务环境和要求。
总的来说,过去一年是我在法务审计部工作的收获和成长之年。
通过工作中的实践和反思,我不断提升自己的专业水平,积累了宝贵的经验和教训。
在未来的工作中,我将继续努力,不断提升自己的专业能力,为公司的合规经营贡献自己的力量。
工作总结在过去的一年中,我在法务审计部工作中参与了多项项目,学到了很多东西,积累了宝贵的经验。
首先,我意识到专业知识和技能的重要性。
在审计过程中,需要具备扎实的法律知识、审计技能和沟通能力。
因此,我努力充实自己的知识储备,学习国家法律政策、公司管理制度等相关知识。
我还主动参加了一些专业培训课程,提升了自己的专业水平和审计技能。
其次,在与其他部门进行协作和沟通时,我发现沟通技巧对于成功完成审计工作至关重要。
审计法务部年末工作总结及年初工作计划
审计法务部年末工作总结及年初工作计划
年末工作总结:
本年度,审计法务部共完成了以下工作任务:
1. 完成了公司内部各个部门的年度审计工作,对公司的财务状况、经营成果以及内部控制进行了全面审计,并提出了改进建议。
2. 积极参与公司的合规风险评估和管理工作,对公司的合规流程进行了审核,并提出了相应的合规指导意见,以确保公司的经营活动符合法律法规的要求。
3. 协助公司处理了一些重大法务事件,包括诉讼、仲裁以及商业纠纷等,为公司争取了一些有利的结果,并对类似案件进行了风险评估和预警分析。
4. 完善了公司的法律文档和合同管理制度,确保公司与各合作伙伴签署的合同符合法律规定,并及时跟踪合同履行情况,预防和解决潜在的法律风险。
5. 组织开展了一系列培训活动,提升公司员工的法律意识和合规意识,为公司的经营活动提供了法律保障。
年初工作计划:
在新的一年里,审计法务部将继续致力于公司的法律合规和风险管理工作,计划开展以下工作:
1. 进一步优化和完善公司的合规管理制度和流程,确保公司的经营活动符合法律法规的要求。
2. 积极参与公司的重大决策事项,提前预测和评估与之相关的法律风险,并提供法律意见和解决方案。
3. 加强与公司各部门的合作,提供专业的法律咨询和支持,帮助解决各部门在经营活动中的法律问题。
4. 继续组织开展培训和教育活动,提升公司员工的法律意识和合规意识,并加强内部控制和风险管理的培训。
5. 积极与外部法律机构和专业团队合作,获取最新的法律信息和资源,为公司提供更加全面和专业的法律支持。
通过以上工作,审计法务部将努力为公司持续发展提供法律保障和风险控制的支持。
审计局法务部门个人工作总结
审计局法务部门个人工作总结尊敬的领导:为了总结过去一段时间的工作经验,提高自身工作能力,现将本人在审计局法务部门的个人工作总结报告如下。
一、工作背景作为审计局法务部门的一名员工,我在过去的一段时间里,积极参与并完成了各项法务工作,包括合同审查、法律咨询、案件处理等。
在本次工作总结中,我将对我的工作内容、工作亮点以及存在的问题与改进措施进行详细阐述。
二、工作内容1. 合同审查作为法务部门的核心工作之一,合同审查是我工作中的重要部分。
我负责审查各类合同的合法性、合规性,并就其中的风险与部门领导进行沟通和解释,确保公司的合同以法律合规的方式与外界进行交流。
2. 法律咨询作为法务部门的一员,我积极解答了其他同事和相关部门在法律方面的咨询问题,为公司的决策提供了法律意见和建议。
我通过参与会议、撰写法律解释文件等方式,积极维护公司权益,为公司的可持续发展提供了有力支持。
3. 案件处理在过去的工作中,我也积极参与了公司涉及的一些法律案件的处理。
我通过与律师团队密切配合,协助收集证据、整理案件材料以及与对方进行有效沟通等工作。
这些努力有效缩短了案件处理时间,为公司争取了更多的同时也为公司的声誉塑造作出了贡献。
三、工作亮点1. 专业知识的提升在过去的一段时间里,我深入学习了相关法律知识,提高了自身在法律事务处理方面的能力。
我通过参加培训班、自主阅读法律文献等方式,加深了对法律法规的理解,提升了自己的业务水平。
2. 团队合作能力的提高作为法务部门的一员,团队合作是我们工作的重要一环。
在与同事及律师团队的合作中,我积极参与协作,发挥了自己的专业优势,取得了良好的合作效果。
3. 细致认真的工作态度在工作中,我一直抱着积极、认真的态度,对待每一个工作任务。
在合同审查、法律咨询和案件处理等工作中,我始终严格按照工作要求和法律规定,保证工作的准确性和合规性。
四、存在的问题与改进措施1. 表达能力有待提高在与其他部门及律师团队的沟通中,我意识到自己的表达能力还有提升的空间。
法务审计年终总结与计划
法务审计年终总结与计划法务审计年终总结与计划一、引言随着经济全球化进程的加快,法律环境越来越复杂,企业面临的风险也越来越多样化和全球化。
法务审计作为企业风险管理的重要手段,不仅可以有效防范企业风险,也有助于提高企业的管理水平和决策品质。
在过去的一年里,我部积极组织和开展了法务审计工作,取得了一定的成果。
在新的一年里,我们将继续深化法务审计工作,为企业发展提供更加有力的支撑。
二、工作回顾在过去的一年里,我部共开展了XX个法务审计项目。
通过深入了解和分析企业的法律风险与合规情况,形成了详实的审计报告,并提出了相关建议和措施。
具体来说,我们主要开展了以下方面的工作:1. 内部法律合规审查:对企业内部各项规章制度、流程和操作进行了全面审查,确保企业的各项业务活动符合监管要求和法律规定。
2. 合同审计:对企业与合作伙伴签订的合同进行了审查,确保合同条款合法合规,保护企业的合法权益。
3. 诉讼与仲裁审计:对企业涉及的诉讼和仲裁案件进行了审查,提供法律风险评估和诉讼策略建议,保护企业在法律纠纷中的利益。
4. 涉外业务合规审计:对企业涉及的跨境业务进行了全面审查,确保企业遵守相关国际法律和政策,规避国际法律风险。
5. 新业务合规审计:对企业新业务的合法合规性进行了审查,确保企业的创新业务符合相关法规和政策,降低业务风险。
通过以上工作,我部成功帮助企业发现和解决了大量法律风险和合规问题,保护了企业的合法权益,提高了企业的经营和管理水平。
三、工作成果在过去一年里,我部取得了以下主要成果:1. 成功识别和降低了一批重大法律风险,提升了企业的风险防控能力。
2. 提供了大量的法律咨询和纠纷处理服务,帮助企业降低了法律纠纷的风险,减少了法律费用支出。
3. 对涉及的合同和协议进行了全面审查,确保了企业的合法权益和商业机密的保护。
4. 建立了一套完善的法务审计体系和标准操作流程,提高了审计工作的效率和质量。
5. 加强了与相关部门和外部律师事务所的合作,提升了法务支持的整体能力。
审计法务部个人工作总结范文三篇
审计法务部个人工作总结范文三篇第一篇:审计法务部个人工作总结法律事务部2022年度工作总结暨2022年度工作计划尊敬的领导:2022年法律事务部在公司董事会、经理办领导的正确指导下,在公司各部门的通力配合下,从防范公司法律风险为出发点,以保障公司资产安全为核心目标,探索出了相对清晰的工作思路,总结出了较为可行的工作方法,使得法律事务工作更为成熟。
现就我部2022年度工作总结和2022年度工作计划汇报如下:一、2022年度工作总结(一)非诉工作1、标前评审。
自2022年起,公司为防范业务投标过程中的风险,启用标前评审制度。
我部协助经营部对招标文件(主要就施工合同)进行审查,对合同关键条款进行排查和把关,指出风险要素,供经营部参考,从源头上加以重视和预防,取得了一定的成效。
2、合同审查和谈判。
合同审查一直是我部的主要工作职责,除对施工合同进行审查外,还负责起草和审查公司各类合同。
我部及时学习掌握最新合同示范文本,尤其就关键性条款仔细斟酌,寻找依据,阐明理由,提出建设性意见。
合同谈判方面也更为成熟,在相对弱势的市场地位之下,也能争取到一些合理权益。
3、履约跟进。
有针对性地对履约能力差、合同风险大的项目进行合同交底,并实时关注、动态跟踪,结合工程部意见,全面了解项目履约情况,并及时向领导汇报,提出问题及解决方案。
4、纠纷调处。
与工程部、预算部等形成联动,对于项目部发生的纠纷主动介入,积极调处和斡旋,弱化矛盾、增进理解,制定双方均能接受的调解方案,站在公平合理的角度协助项目部解决了多起工伤、劳资、结算纠纷,有效控制了各类纠纷的起诉率。
5、其他法律事务。
及时按照领导的指示和要求,对业主单位或相关政府主管部门出具报告,妥善处理相关法律问题,回复相关往来函件。
主要有各分公司的摸底检查,工程质量治理两年行动自查自纠,梅溪湖保障性住宅小区(一期)项目的全面跟踪服务。
(二)诉讼工作1、涉诉情况。
2022年全年被诉案件总数共计39件(含园林公司,不含分公司,其中一件涉嫌串通投标的刑事案件,作为疑罪不诉结案),起诉案件3件(诉周辉、季智纲借贷案,已调解,部分履行;已诉彭利坤借贷案,已调解,部分履行;浏阳中医院工程款结算纠纷案二审审理中;梅溪湖项目各栋号仲裁已受理,未开庭)。
审计法务部年末工作总结及年初工作计划审计法务部个人工作总结
审计法务部年末工作总结及年初工作计划审计法务部个人工作总结尊敬的领导:根据您的要求,我特别撰写了审计法务部个人工作总结,以及年初工作计划,以下是我的总结和计划:一、工作总结:在过去一年中,我作为审计法务部的一员,一直努力工作,取得了一些成绩。
主要总结如下:1. 法律风险评估:我负责对公司涉及合同和法规等方面的风险进行评估,制定并实施相应的风险控制和防范措施,以保障公司的合法合规运营。
我与相关部门合作,及时向公司提供风险预警和法律咨询服务,并及时解决各类法律问题,确保公司合规运营。
2. 合同管理:我参与了公司的合同管理工作,负责合同的起草、审核、谈判和签订等环节,确保合同的合规性和优势性,为公司争取了更多的利益。
同时,我也对已有合同进行了更新和维护,确保合同的有效性和遵守。
3. 知识产权保护:我积极参与了公司的知识产权保护工作,对公司的商标、专利、著作权等知识产权进行了保护和管理,及时处理各类侵权事件,并提出了相关的法律解决方案,为公司的知识产权保护做出了贡献。
4. 司法诉讼和仲裁:我代表公司参与了多个司法诉讼和仲裁案件,负责起草诉讼和仲裁文件、参与庭审和调解等工作。
在这些案件中,我积极维护公司的权益,争取了一些胜诉结果。
在过去一年的工作中,我克服了许多困难和挑战,在工作中发挥了创造力和应变能力,取得了一些成绩。
但同时,我也意识到还有很多需要进一步提高和完善的地方,需要不断学习和增强自己的专业能力。
二、工作计划:针对上一年度工作中存在的问题和不足,以及新的工作要求,我制定了以下年初工作计划:1. 学习与提升:我计划参加相关的培训和研讨会,加强自己的专业知识和技能,学习最新的法律法规和审计法务领域的最新发展动态,以提升自己的专业能力和综合素质。
2. 加强与其他部门的合作:我计划加强与其他部门的沟通与合作,特别是与市场部门、人力资源部门和财务部门等紧密合作,积极配合和支持公司的业务发展,为公司提供更好的法律保障。
法务审计部个人工作总结
时光荏苒,转眼间又到了一年一度的总结时刻。
在这一年中,我作为法务审计部的一员,在公司领导的正确指导下,在同事们的关心与支持下,较好地完成了各项工作任务。
现将个人工作总结如下:一、加强学习,提高自身素质过去的一年,我深知法务审计工作的重要性,始终把学习作为提高自身素质的重要途径。
通过参加各类培训、阅读法律法规和业务书籍,不断提升自己的法律知识和审计技能。
同时,注重理论与实践相结合,将所学知识运用到实际工作中,提高工作效率。
二、认真履行职责,确保公司合法权益1. 合同审核:全年共审核各类合同100余份,涉及金额数亿元。
在审核过程中,严格遵守法律法规和公司制度,确保合同内容合法、合规,维护公司合法权益。
2. 法律咨询:为各部门提供法律咨询服务,解答各类法律问题30余次,协助解决纠纷5起,为公司避免潜在风险。
3. 风险防控:针对公司业务特点,制定并完善了风险防控措施,有效降低公司经营风险。
4. 内部审计:对各部门进行定期和不定期的审计,发现问题及时提出整改建议,促进公司内部管理规范化。
三、强化团队协作,提升部门整体实力1. 加强部门内部沟通与协作,提高工作效率。
针对工作中遇到的问题,积极与同事交流,共同探讨解决方案。
2. 积极参加公司组织的各类活动,增进与各部门的交流与合作,为公司创造良好的工作氛围。
四、不足与改进1. 工作中有时存在急躁情绪,导致工作效率受到影响。
今后要更加注重心态调整,提高工作效率。
2. 在业务知识方面,仍有待进一步提高。
今后要加强学习,不断提高自己的业务水平。
总之,过去的一年,我在法务审计岗位上取得了一定的成绩,但也存在诸多不足。
在新的一年里,我将继续努力,以更高的标准要求自己,为公司的发展贡献自己的力量。
以下是我在新的一年里的工作计划:1. 深入学习法律法规和业务知识,提高自身素质。
2. 加强部门内部沟通与协作,提高工作效率。
3. 关注公司业务发展,为各部门提供优质的法律服务。
4. 不断提升自己的业务水平,为公司创造更大的价值。
2024年法务部年终总结(二篇)
2024年法务部年终总结尊敬的领导、各位同事:大家好!时光荏苒,转眼间,我们迎来了本年度的年终总结。
在过去的一年里,法务部在公司的领导和各位同事共同努力下,取得了一系列的成绩和进展。
在这里,我代表法务部全体成员,向公司领导和所有辛勤付出的同事们致以最诚挚的感谢!一、工作内容在过去的一年中,法务部牢记公司使命和愿景,在公司领导的正确指导下,围绕公司业务发展,深入开展了以下工作:一、合同管理:我们加强了对合同管理的监督,严格按照公司的规定,对重要合同进行严密管理,并及时提醒相关部门履行合同义务,为公司的合同管理提供了有力的支持。
二、法律风险评估:我们加强了法律风险的监测和评估工作,针对公司业务发展中可能存在的法律风险进行了全面分析,并积极采取措施进行预防和消除,确保公司的经营活动合法、合规。
三、法律咨询:我们为公司各个部门提供了及时、准确的法律咨询服务,全面解答了同事们在业务中遇到的法律问题,帮助公司解决了许多疑难问题,提供了法律保障。
四、诉讼与仲裁:我们积极参与公司的诉讼与仲裁工作,严格依法维护公司的合法权益,取得了一些诉讼与仲裁案件的胜诉,有效保护了公司的利益。
五、法律培训和宣传:我们开展了一系列的法律培训和宣传活动,旨在提高全体同事的法律意识和法律素质,培养团队的法律风险防控能力,为公司的可持续发展提供了坚实的法律保障。
六、法务部建设:我们注重团队建设,加强了内部的沟通和协作,建立了良好的工作氛围。
同时,加强了自身素质的提升,不断学习、积累,提高了专业能力和工作效率。
二、工作成绩在过去的一年中,法务部取得了以下主要成绩:一、合同管理水平得到提升,合同履行情况得到有效监督,为公司业务发展提供了有力支持。
二、通过法律风险评估,对公司业务存在的法律风险进行了有效管理和控制,确保了公司的合法、合规运营。
三、及时提供准确的法律咨询服务,协助公司各个部门解决了一系列法律问题,为公司的业务发展提供了坚实的法律保障。
法务审计部工作总结计划及2024年工作计划规划方案
回顾一下2023年的工作。
1.完成内部审计项目20个,涉及公司各部门,确保了公司财务报表的真实性和合规性。
2.对外协调沟通,处理法律纠纷案件10起,维护了公司合法权益。
3.组织内部培训,提升部门员工业务水平和综合素质。
4.优化审计流程,提高审计效率,缩短审计周期。
当然,过去的一年里,我们也遇到了一些挑战:1.部分审计项目进度滞后,影响了整体工作进度。
2.部分员工对业务不够熟悉,导致审计过程中出现误差。
3.部门内部沟通不畅,影响了工作效率。
谈谈2024年的工作计划规划。
1.完成年度审计项目30个,确保公司财务报表的真实性和合规性。
具体措施:(1)提前规划审计项目,合理安排审计周期。
(2)加强部门内部沟通,确保审计项目进度同步。
(3)提高审计效率,缩短审计周期。
2.处理法律纠纷案件15起,维护公司合法权益。
具体措施:(1)加强与外部律师团队的沟通协作,提高案件处理效率。
(2)定期组织法律知识培训,提升员工法律素养。
(3)建立健全法律风险防控机制,降低公司法律风险。
3.提升部门员工业务水平和综合素质。
具体措施:(1)组织内部业务培训,提高员工业务技能。
(2)鼓励员工参加外部培训,拓宽知识面。
(3)建立激励机制,激发员工工作积极性。
4.优化审计流程,提高审计效率。
具体措施:(1)梳理审计流程,简化不必要的环节。
(2)引入审计软件,提高审计数据处理能力。
(3)加强审计团队建设,提高团队协作能力。
5.加强部门内部沟通,提高工作效率。
具体措施:(1)定期召开部门例会,分享工作经验和心得。
(2)建立内部沟通平台,方便员工交流。
(3)开展团队建设活动,增进员工之间的了解和信任。
6.积极参与公司战略决策,为公司发展提供法律支持。
具体措施:(1)关注公司业务发展动态,提前预警潜在法律风险。
(2)参与公司重大决策,提供法律意见。
(3)加强与公司其他部门的沟通,了解业务需求,提供针对性法律支持。
2024年对于我们法务审计部来说,既是挑战,也是机遇。
审计法务部个人工作总结
以下是一篇可能的审计法务部个人工作总结:在过去的一年里,我作为一名审计法务部的工作人员,始终秉持着认真负责、严谨细致的工作态度,积极参与各项工作,不断提升自己的业务水平。
在此,我对过去一年的工作进行总结和反思,以期为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
一、工作概述1. 完成审计项目在过去的一年里,我参与了10个审计项目,涉及公司财务、内部控制、合规性等方面。
在审计过程中,我严格遵循审计程序,客观公正地评价被审计单位的业务流程和内部控制,及时发现潜在风险,并提出改进建议。
2. 处理法务事务我负责处理了部门内的法务事务,包括合同审查、法律咨询、诉讼仲裁等。
在处理这些事务时,我充分发挥自己的专业优势,确保公司的合法权益得到有效维护。
3. 参与内控建设我积极参与公司内控建设,协助部门领导制定内控制度,并对现有内控制度进行完善。
同时,我还参与了内控培训,提高全员内控意识,确保公司业务稳健运行。
4. 提升个人能力为了更好地履行工作职责,我不断提升自己的专业能力。
一方面,我参加了一系列审计、法务相关的培训,提高自己的业务水平;另一方面,我主动学习法律法规、审计准则等,增强自己的法律意识和审计素养。
二、工作亮点与成绩1. 成功发现重大风险点在参与某项目的审计过程中,我敏锐地发现了潜在的风险点,及时向部门领导汇报,为公司避免了重大损失。
2. 优化合同审查流程针对合同审查过程中存在的问题,我提出了优化方案,将合同审查时间缩短了30%,提高了工作效率。
3. 协助公司赢得诉讼在处理一起诉讼案件时,我充分发挥自己的专业素养,为公司提供了有力的法律支持,最终帮助公司赢得了诉讼。
4. 内控制度完善我积极参与内控建设,提出的内控制度完善建议被公司采纳,对公司内控体系的完善起到了积极作用。
三、工作反思与展望1. 提高沟通能力在实际工作中,我发现自己在沟通方面存在不足,有时会影响工作效率。
因此,我计划在今后的的工作中,加强与同事、上级的沟通,提高沟通能力。
审计法务部年中工作总结
审计法务部年中工作总结根据公司的要求,审计法务部需要对今年上半年的工作进行总结。
在这个阶段,我们需要对所以工作进行全面回顾,包括工作完成情况、困难和挑战、未来计划等。
首先,我们对审计法务部上半年的工作做一个总体概述。
在这半年的时间里,我们审计法务部在公司日常运营中发挥了重要作用。
我们不仅积极参与了公司内部各项审计工作,还为公司提供了法律和合规方面的支持和咨询。
我们在审计过程中发现并解决了不少风险问题,为公司的持续稳定发展提供了有力保障。
其次,我们回顾了工作中遇到的困难和挑战。
在审计和法务工作中,我们经常面临各种各样的挑战,比如复杂的合同条款、法律法规的频繁变动等。
针对这些困难,我们通过团队合作和及时沟通,一一克服,最终顺利完成了各项工作任务。
另外,我们也总结了上半年工作中的亮点和不足。
亮点包括我们及时有效地完成了各项审计任务,为公司提供了准确的数据支持;我们密切关注法律法规动态,及时调整工作策略,为公司规避了不少潜在风险。
不足之处包括工作中沟通不畅、合作不够紧密等问题,这些都需要我们在未来的工作中加以改进。
最后,我们对下半年的工作提出了一些期望和计划。
我们将继续加强团队协作,提高工作效率,更好地为公司服务。
我们也将继续关注市场变化,不断提升自身的业务水平,为公司的战略发展提供更全面的支持和保障。
综上所述,审计法务部在上半年的工作中取得了许多成绩,也遇到了一些挑战,但我们团结一致,共同努力,最终圆满地完成了各项工作任务。
希望在未来的工作中,我们能够继续努力,为公司的发展贡献更多的力量。
2024年公司法务年度工作总结(二篇)
2024年公司法务年度工作总结尊敬的领导:兹向贵公司提交公司法务年度工作总结,以供参阅。
一、法务工作概况在过去的一年中,公司法务部积极配合公司各项业务工作,认真履行职责,取得了一定的成绩。
在法律风险防控、合同管理、纠纷处理等方面都进行了有力的推进。
二、法律风险防控公司法务部经常关注和分析法律法规的变动和公司业务的变化,对可能存在的法律风险进行了风险评估,并采取相应的预防措施。
定期组织法律培训,提高全体员工的法律意识和风险防控能力。
与业务部门共同制定了一套完善的合规政策和制度,确保公司在法律层面上做到合规经营。
三、合同管理公司法务部对公司和客户之间的各类合同进行全面管理,确保合同的签署、履行和终止都符合法律规定。
与供应商和客户保持密切的沟通和协调,及时解决合同履行中的问题和纠纷。
建立了合同管理系统,统一管理合同,提高了合同管理的效率和精确度。
四、纠纷处理公司法务部在纠纷处理方面发挥了重要作用,与各方积极协商,寻求和解的可能性。
对符合法律规定的案件,委托律师进行诉讼代理,维护了公司的合法权益。
与律师事务所建立了良好的合作关系,为公司提供了专业的法律咨询和代理服务。
五、知识产权保护公司法务部高度重视对知识产权的保护工作。
积极申请专利、商标等知识产权,建立了知识产权保护的制度和流程。
并与相关部门开展合作,加强知识产权的监测和维权工作。
六、改进措施1. 继续加强法律风险防控,紧跟法律法规的变动和公司业务的变化,及时调整管理措施并制定配套制度。
2. 加强团队建设,提高法务人员的专业素质和工作能力,配备合适的人员,确保法务工作的顺利进行。
3. 更新合同管理系统,提供更加精确和便捷的合同管理服务,改善合同管理的效率。
4. 加强与其他部门的沟通和合作,提高法务部门在公司中的影响力和地位,为公司发展提供更加全面的法律支持。
总之,过去的一年中,公司法务工作得到了各级领导的大力支持和关怀,公司法务部全体员工相互支持,通力协作,为公司的发展做出了积极贡献。
审计法务部工作总结审计法务部年末工作总结及年初工作计划
审计法务部工作总结审计法务部年末工作总结及年初工作计划审计法务部20XX年工作总结及20XX年工作计划一、20XX年度主要工作及成绩1、法律清欠工作稳中有升。
成立清欠工作小组,细化清欠工作范围,合理分配清欠任务,有效总结清欠经验,集思广益,推动清欠工作稳步开展。
年度完成清欠接近1000万,在成员减少的状况下与去年基本持平。
2、合同法律风险管控紧抓不懈。
继续完善合同风险管控制度,优化合同审批流程,加强合同审查,全年完成销售合同、采购合同审查合计600余份,提出修改意见50余条;协助处理公司重大产品质量纠纷索赔案5,压缩对方索赔金额近百万元。
3、常抓内部审计,坚持依法治企。
全年开展了人力资源配置、外协外包、采购合同适用、销售合同风险等专项审计5次,出具审查报告5份,就公司涉及的相关问题提出合理化推荐,以供公司领导决策。
二、主要存在的问题1、清欠任务与日常管理职能之间的矛盾,因领导布置的清欠任务较重,部门的管理职能就相应变弱,造成一些日常管理工作无暇顾及。
2、调动清欠人员主观能动性的问题,清欠是一项技术活,需要体力、脑力的有效结合,更要懂得人情世故,所以要理解清欠人员的工作,给予大力支持。
三、20XX年工作思路及计划1、继续加大旧款催收力度,完善内部激励制度。
公司要发展,现金为王,应收账款居高不下,每一天都是损失。
所以,要加大旧款催收力度,加快旧款资金回笼,防范公司旧款资金风险,减少公司坏账核销,增加公司当期利润。
完善内部考核制度,奖惩结合,发挥清欠人员主观能动性。
2、参与公司重大事项的谈判,协助公司建立健全各项管理制度。
及时协助处理公司运转过程中出现的各类问题,提出各类合理化推荐,参与问题的处理和协调,保障公司利益最大化;同时,根据公司出现的问题,推荐制定相关的规章制度,规范企业的各项运转行为,做到依法治企。
3、跟踪关注重大合同的履行,为重大合同履行全程带给法律支持。
重大合同的履行好坏影响着公司主要指标的实现,不管交付还是回款,都至关重要,只有把握合同的主要风险条款和时间节点,有理有据,依法保证重大合同的履行。
法务审计部年终工作总结最新版
法务审计部年终工作总结最新版法务审计部年终工作总结最新版6篇时光飞逝,一年的工作即将结束。
回顾过去一年的工作,肯定有很多问题需要解决,不如来个工作总结以对过去工作做个分析和借鉴。
那么如何做出一份高质量的工作总结呢?下面我给大家整理了法务审计部年终工作总结最新版,希望大家喜欢!法务审计部年终工作总结最新版【篇1】这几天对M公司开展了工程项目审计,重点是土建+设备+合同管理+机物料管理。
本次审计经验如下:一、财务管理方面如何切入财务管理方面通过对M公司会计科目“在建工程”与“固定资产”明细账的分析切入。
注:计入“在建工程”与“固定资产”中的明细账,表示对应的设备或者材料已经取得发票;若未计入其中,则表示发票没有取得。
2.如何查证发票是否及时取得?原理即“发票获取后,应及时转入“在建工程和固定资产””科目,“没有取得发票,不能计入其中,应挂在往来款中(即:借应付账款、贷银行存款)”所以,查证发票是否取得即通过应付账款借方VS在建工程与固定资产,前者如果没有包括在后者中,则说明发票未取得。
第一步,获取本项目所涉及的设备合同,将合同信息进行梳理。
对应查证发票是否及时获取的信息是“设备名称”、“付款方式(可能含发票获取时间)”、“交期”等。
本步最主要是将合同中的设备明细梳理出来,整理成设备信息表。
第二步,获取会计科目“应付账款”明细账进行切入。
通过第一步梳理出的设备明细,从“应付账款”明细账中梳理出对应的设备信息,关注已付款的设备信息(即“应付账款”借方金额),并将其统计在设备信息表中。
第三步,①关注合同是否有发票取得的约定条款;②在①的基础上将已付款,尤其是已付全款的设备信息与会计科目“在建工程”与“固定资产”核对,确认是否包括在其中(即“在建工程”与“固定资产”中)。
若包括,则说明已取得发票。
若不包括,则说明发票暂未取得。
对于发票暂未取得的情况,如果已付全款,间隔时间超过一个月应予指出并在审计报告中反映;若间隔时间接近一个月,则应提示财务部门及时获取发票。
法务部年度法律合规审计总结
法务部年度法律合规审计总结一、引言法务部作为企业的法务管理机构,负责监督和规范企业内部各项法律事务,确保企业的经营活动合法合规。
为了评估和改进法律合规工作,我部于年度对企业进行了法律合规审计,并在此总结中梳理出了关键问题和相应的解决方案。
二、背景法律合规对企业来说具有重要意义,不仅可以帮助企业避免风险和法律纠纷,还能提升企业形象和竞争力。
因此,法务部在年度法律合规审计中注重发现和解决潜在的合规风险,以及完善企业的法律合规管理体系。
三、审计内容及结果1. 内部制度与流程审计通过对企业内部制度和流程的审计,发现了一些问题,如制度的不完善、流程的繁琐等。
为了解决这些问题,我们制定了改进措施,包括简化流程、修订制度等。
2. 合同管理审计在对企业合同管理的审计中,发现了合同模板不规范、合同履行不规范等问题。
我们建议修订合同模板、加强内部培训,并推行合同管理软件系统,以提高合同管理的效率和合规性。
3. 风险识别与防范审计风险识别与防范是企业法律合规工作的重要环节。
通过审计,发现了一些潜在的合规风险,如税务风险、环保风险等。
我们制定了相应的风险管理措施,如加强税务合规培训、推行环保责任制等。
4. 企业文化建设审计企业文化建设对于法律合规具有重要作用。
审计结果显示,企业在法律合规方面的宣传和培训不足。
为此,我们提出了加强法律合规宣传、培养法律合规意识等改进意见。
四、解决方案和改进措施根据上述审计结果,我们制定了一系列解决方案和改进措施,以确保企业的法律合规工作持续改进。
具体包括:1. 完善内部制度和流程:对发现的问题进行修订,简化流程,并加强员工培训,确保制度的有效执行。
2. 梳理和修订合同模板:根据发现的问题,及时修订合同模板,确保合同的合规性和可靠性。
3. 加强风险管理:对于发现的风险,制定相应的管理措施,加强培训和宣传,确保风险的及时识别和防范。
4. 提升法律合规意识:加强企业法律合规宣传,培养员工的法律合规意识,创建良好的法律合规文化。
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法务审计部2013年工作总结
一、2013年工作总结
2013年,法务审计部在发展区公司领导的关怀和指导下,紧紧围绕公司总体经营思路和发展大局,抓落实、抓创新、抓细节,充分调动、发挥内部工作人员与外聘法律顾问两方面的积极性,切实履行合同管理、法律风险预防、法律监督等各项职能,齐心协力、真抓实干,使各项工作扎实有序稳步进行。
现将工作总结如下:
1、加强合同管理,切实保障公司交易安全、合法、合规。
积极参加公司的合同起草、审查工作,并就涉及的法律问题提出了法律意见,有效制止了不符合法律法规及公司规定的合同行为,切切实实维护了公司的合法权益。
2、积极参与招标、商务谈判工作,认真履行法律监督职责,有效防范、化解法律风险。
全程参与了公司对劳保用品、成装线、电脑、办公家具、天然气等采购的招标与商务谈判工作,并在合同履行验收环节,做
到了坚持原则、严格把关。
3、参与起草制定了《法律事务管理办法》、《合同管理办法》和《内部审计管理制度》,理顺了工作流程,提高了工作效率。
4、为更好的提供法律支持与服务,负责选聘了山西轩明律
师事务所作为公司的法律顾问机构,并已于本年度11月1日开
始为公司提供综合性法律事务。
5、学习先进经验,提升工作能力。
多次主动向集团公司法律事务部、监察审计部的同志进行学习咨询,
获得了好的管理经验和工作做法,有效应用于工作当中。
6、由于公司运营实际,审计职能未能够有效开展。
但是,我部还是积极就审计工作进行了多次探讨与必要的知识储备。
当然,回顾总结2013年全年的工作,确实还存在很多差距和不足:一方面,日常工作的规范性还需要进一步加强,相应的工作流程如合同内部审查流程、合同审查标准,诉讼、非诉讼案件内部管理流程、审计实施细则等还需进一步完善;另一方面,员工法务审计专业知识继续教育还应该大力强化。
二、2014年工作计划
(一)工作基本思路
在公司领导的正确指导下,紧紧围绕发展区公司总体经营思路和发展大局,从法务审计部重点工作入手,不断夯实基础管理、充分发挥外聘机构作用、加强团队建设,稳步实现部门职能的有效充分发挥,为依法推进公司生产经营工作提供有力支持和切实保障。
(二)重要工作安排及主要措施
1 、抓好法务审计工作重点,着眼于事前防范、事中控制,不断拓展工作范围,稳步实现部门职能的有效履行。
⑴法务工作方面:将合同管理、为公司领导重大经营决策提供法律意见、实施法律监督,作为当前工作的重心、重点来抓。
结合有关法律法规和发展区公司《法律事务管理办法》、《合同管理办法》等规定,不断优化工作流程,在听取公司分管领导意见和广泛征求意见的基础上,制定《法务审计部合同审查流程》、《法务审计部合同审
查标准》等,合同审核逐步实现程序化、简便化;不断提高法律意见书规范化管理,做到响应及时、合法到位;继续抓好商务谈判、招标活动等各个环节的法律监督,避免产生不必要的法律纠纷。
同时,积极做好诉讼事务、仲裁、其他非诉讼事务、法律咨询、法制宣传、普法培训、法律法规政策调研分析等工作,采取制定《法务审计部诉讼与非诉讼案件管理流程》、普法培训方案、建立行业法律法规政策资料库等措施,不断完善法务工作,使得法务审计部防范与化解法律风险的作用突显。
⑵审计工作方面:积极稳妥开展审计工作,发挥内部审计“免疫系统”功能。
按照有关法律法规、《公司章程》及《内部审计管理制度》的相关要求,同公司领导积极沟通,制定下达《年度审计计划》,并严格按照计划组织实施。
制定《法务审计部审计管理流程》、《法务审计部审计实施细则》等,实现公司内部审计工作的规范化。
同时,树立“监督与服务并重” 的理念,不断提高审计质量,保障公司经营活动的健康发展。
2、夯实部门基础管理,提升规范化管理水平。
继续加强部门内部管理制度建设,抓落实,重实效。
严格依据公司相关管理制度,结合法务审计部实际,制定《法务审计部合同专用章管理办法》、《法务审计部考勤管理办法》、《法务审计部合同、审计档案管理办法》、《法务审计部办公用品管理办法》等制度,夯实基础,规范管理。
3 、紧密联系,内外互补,充分发挥外聘机构作用。
依据公司签订的《企业法律顾问合同》,就双方沟通联络、日常法律服务、诉讼事务的细节
进一步明确细化,形成工作机制。
加强对外聘法律顾问、审计机构的动态管理,确保公司委托事项得到及时、有效、妥善处理。
同时,通过问卷、座谈、咨询等形式,加强与各单位的沟通,了解收集各部门对法务审计的认识和意见,便于改进工作,同时工作人员也能够熟悉具体实务,提升处理实际问题的能力。
4、进一步加强学习型团队建设,树立部门良好形象。
一方面,定期组织全员学习,向集团公司相关部门、外聘机构学习,也可采取自学的形式,不断精通业务知识,跟踪学习最新法律法律规、最新行业政策、公司规章制度等,不断提升部门的整体业务能力和岗位专业化水平;另一方面鼓励、支持工作人员考取从业资格证、职称等,形成比学赶超的浓厚学习氛围。
法务审计部
二O 一三年十二月九日。