存货业务循环内部控制调查表
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存货业务循环内部控制
调查表
Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
表3-7 索引号:
(审计机关名称)
存货业务循环内部控制调查表
审计期间____
项目名称:
审计人员:审计日期:被调查人员:被调查日期:复核人员:复核日期: