存货业务循环内部控制调查表

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存货业务循环内部控制

调查表

Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

表3-7 索引号:

(审计机关名称)

存货业务循环内部控制调查表

审计期间____

项目名称:

审计人员:审计日期:被调查人员:被调查日期:复核人员:复核日期:

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