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ISO9001各部门内审检查表范例

ISO9001各部门内审检查表范例

2.询问管理体系在公司内部的应用,有无不适用的条款?
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001:2015标准要求,建立管理体系、过程及其相互作用,
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行?如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的?
加以实施和保持,并持续改进。 监视体系的过程,主要有客户满意度调查,数据统计和分析,内部审 核和管理评审,对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价?是否明确到责任人?并 有明确的完成改进时间?
品质部每月评估质量目标实现情况,以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成,按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”,要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更?
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的?
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点?
建立了顾客满意度、产品质量监测:IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审,管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析?
是,每月统计质量目标,检查是否达成,对于未达成项目要求,按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审?
2.管理评审是否建立文件?
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持?
4.管理评审的输出如何在内部得到实施?
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。

ISO45001内审检查表

ISO45001内审检查表
4 关合同、订单和验收记录,确认对采购品的控 制是否符合要求?如何向外部供方、承包方沟
通环境/ 职业健康安全的要求?如何对其进行
控制?
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立
必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实
施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正
常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否
33
生产和服 务提供的
的能力是否满足需求。
抽查员工,与其交谈,确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针?是否清楚自己部门管理目标?是
否清楚其工作要求和违反要求时的后果?
25 信息交流
询问负责人,如何就质量/环境/职业健康安全
7.4
管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通 的内容包括哪些?沟通的内容是否完整?沟通
是否及时?
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别 是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险 评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安 全管理体系的风险进行评价
13 合规义务
6.1.3
了解合规义务的获取渠道;查看“合规义务清 单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进 行发放?抽查发放记录;询问人员,确认其对 合规义务的了解和执行情况。
序 号
内容 ISO45001
检查内容
审核证据和不符合事实的描述
组织的岗 8 位、职责
和权限
查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司
5.3
的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到 分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其
是否清楚自身的职责。
9
员工协商 和参与
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康

完整版)ISO14001:内审检查表

完整版)ISO14001:内审检查表

完整版)ISO14001:内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号:审核日期:受审核部门:审核准则:ISO、体系文件、适用法律法规检查内容:1.环境方针是否制定了文件化的环境方针?环境方针是否经最高管理者批准?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺?环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?如何向全体员工传达环境方针?采取了哪些方式?员工是否了解环境方针?为公众获得环境方针提供了何种方便?公众如何获得环境方针?检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?用什么方法和怎样进行环境因素的识别?是否规定了识别和评价环境因素的要求?是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?如何进行环境因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号:__________ 审核日期:__________受审核部门:__________ 编制:__________ 批准:__________审核准则:IS、体系文件、适用法律法规陪审员:__________ 审核员:__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型?是否考虑了与环境因素相关的方面?是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤?是否有重大环境因素清单?评价结果是否合理?是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

内审过程检查表

内审过程检查表

JL49
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
JL49
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
编制:审批:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
编制:审批:
JL49
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
JL49
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
编制:王秀君审批:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
编制:审批:
内部质量管理体系审核检查表(过程检查表)
序号:
编制:审批:。

环境内审检查表

环境内审检查表
提问
文件查阅
现场检查
4.4.3信息交流
◆如何通报组织的环境方针和环境表现
◆是否同员工、周围居民进行过信息交流?◆通报组织的环境方针和环境表现的方式是
√√
◆将环境管理体系审核和评审
什么?
结果通报组织内有有关人员的
◆是否将环境管理体系审核和评审结果通报


过程
组织内所有有关人员?
◆异常、紧急情况下的信息如何
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4。5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4。2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针?

环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准?

◆环境方针的内容

标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?

◆是否明确了时间要求?

◆是否规定了资源保证?


受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录

环境管理体系内部审核检查表(DOC50页)

环境管理体系内部审核检查表(DOC50页)

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页1-5、公司领导6-13、人事行政部14-26、质量安全部27-31、工程技术部32-35、建设物资采购租赁中心36-38、经营处(财务处)39-49、项目部。

内审检查表(QEO)

内审检查表(QEO)

符合
E:6.1.3合规义务来自1)是否建立了识别和获得相关合规义务的程 序? 2)收集了哪些应遵守的合规义务?是否充 分?
制定了《法律法规及其他要求控制程序》,明确了法律法规和其他要求
的获取渠道,更新频次等,要求较明确,建立了《法律法规和其他要求 清单》,收集了公司适用的法律法规,较充分,抽查5份法律法规,均
生产技术人员、质检人员等各类人员,进行了人力资源需求分析,目前
人力资源基本充足。
1)是否拟定了组织的知识清单?是否全面?
Q7.1.6
组织的知识
2)以何种方式保证员工能学习到这些知识? 以何种方式检查员工学会了这些知识?
3)组织知识的保持及方式?
拟定了组织了知识清单,主要有产品标准、经验、行业交流、专业会议 、专业技术研讨、参加顾客要求的产品研发等。通过内部培训、宣传、 外派培训、参加会议、集中研讨等方式获取,并形成了文件,统一管 理,并所需的场所进行发放。
3)①文件是否在使用现场可查阅?文件是否 公司使用OA系统对文件进行管理,大部分文件为电子文件,设置了调阅
清晰完整?是否有保密文件,如何管理?
的权限,符合文件使用规定。
②文件发放、回收、作废如何管理?
外来文件主要有国家或行业标准、法律法规等,有存电子版,也有的是 不符合
文件(含电子版)的查阅、修改权限如何规 以文本形式保存。
符合
Q/E:7.5 形成文件 的信息
Q/E:7.5.1 总则
Q/E:7.5.2 创建和更新
Q/E:7.5.3 形成文件的 信息的控制
制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》,基本适宜。
1)查质量、环境、管理体系文件清单,文件 对公司的管理体系文件进行了分类控制,编制了《受控文件清单》,经

ISO9001-2015内审检查表范例

ISO9001-2015内审检查表范例
检查内容 是否制定了校准计划?是否记录了校准结果?是否在检具的作 出了状态的标识,如合格或不合格。是否对检具规定了保护措 施并实施? 以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等 分别 检查。 是否有校准后不合格情况?是否对其检验过的产品实施了相应 的措施? 7.1.6 组织的知识 是否确定了现有的需要掌握的知识清单? 以何种方式保证员工能学习到这些知识?以何种方式检查员工 学会了这些知识? 是否确定了更多必要的要学习的知识,及定期的学习计划? 7.2 能力 是否确定了人员的上岗能力要求,如岗位说明书? 如果不能满足能力要求,是否进行了培训或采取其他措施? 以何种形式确认人员达到上岗能力?如上岗证、任命书等 7.3 意识 抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标 作出贡献?本岗位发生问题对质量和要求的影响 7.4 沟通 是否制定了内部外部沟通的内容清单?周期?沟通对象?沟通 方法?责任人? 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 查质量管理体系文件清单 7.5.2 创建和更新 检查结果 判定
ISO9001-2015内审检查表
检查内容 文件是否有标题,制定人、日期、编号、版本等,评审人是否 签字?批准人是否签字?包括电子版文件 7.5.3 形成文件的信息的控制 文件是否在使用现场可查阅?文件是否清晰完整?是否有保密 文件并如何管理? 查文件发放表 或电子版文件查阅权限? 文件是否保存完成,电子版文件是否有备份或杀毒等措施?是 否可以打开可读?作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方 法? 是否建立了外来文件清单,是否对外来文件进行了识别? 是否对记录进行了保护,如何防止或识别更改? 8 运行 8.1 运行策划和控制 是否有新产品开发? 是否确定了新产品流程? 是否确定了新产品检验规范? 是否确定了需要新产品新增的资源,如设备、模具、工装等? 是否按以上要求加以控制?检查工艺检查记录或产品检验记录 是否有工艺更改?是否评审?是否有必要采取措施消除不利影 响? 是否有外包过程?是否按8.4采购条款控制? 8.2 产品和服务的要求 8.2 产品和服务的要求 是否记录了顾客有关产品的要求,如质量、交期、包装等? 是否记录了顾客的反馈和抱怨? 是否有顾客提供的财产? 是否有必要制定关系重大情况时的应急措施 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 检查结果 判定

内部环境审核检查表

内部环境审核检查表

内部环境审核检查表第1页共7 页续表第2页共7 页续表第4页共7 页4.5.3 记录记录控制程序DSS-COP4.023/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.3 环境管理体系审核内部审核程序DSS-COP8.041/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求?审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法,以及实施审核和报告结果的职责与要求?4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?4.5.3 管理评审管理评审程序DSS-COP5.011/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性,而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审?是否由最高管理者负责主持评审?2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素?说明:不适用打/,符合记入OK,重大不符合打,轻微不符合打(有不符合时要记录证据)。

内审检查表(过程)

内审检查表(过程)

IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:01审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:05 审核员:接待人:日期:IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:06审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:20审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:26审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:29IS09001 :2015质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03NO:30 审核员:接待人:日期:审核员:接待人:日期:注:评价以“√”表示符合要求,“×”表示不符合要求。

审核员:接待人:日期:注:评价以“√”表示符合要求,“×”表示不符合要求。

生产部内审检查表

生产部内审检查表

82 看板内容是否是当前的最新信息?是否存在过期内容?
8.7 不合格输出的控制
60 对重大不合格品统计、分析并采取纠正和预防措施 61 当产品与当前批准的不同,是否获得顾客的让步或偏离许可?
62 抽查确认质量目标的达成状况与整改是否落实到位?
63 数据分析及测量数据递交与收集人员是否对该工作有充分了解
9 监视、测量、5 过程监控是否定义关键过程指标,并进行监控与分析
39 整个过程中产品是否进行了标识,直到交货为止?
40
各工序操作及重点成品组装的操作顺序与标准是否有文件依循,并按 文件执行
41 查不合格现场标识、隔离与处理记录
42 当有可追溯性要求时,是否作出唯一标示,并有相应记录?
43
是否对顾客或外部供方(事业部)的财产进行了识别、验证、保护和 维护工作?
44
顾客或外部供方财产是否有丢失、损坏等现象?是否报知并进行记 录?
检查记录
结论
8.5.4 防护 8.5.6 更改控制
45 产品防护是否有明确的规定与要求?
46 是否对产品进行了防护?(产品保存条件要求、保存环境等)
47 不同产品是否明确的划分区域?不同产品是否混放在一起?
48 放置区域账物卡三者是否一致?
77 灭火器是否按要求点检?
其它--现场
78 生产现场化学品是否有明确的标示注明液体名称?
79
工作台上是否不需要用工具,材料及其他与工作无关的物品(包括私人 用品)?
80
生产线周边待生产物料是否按要求摆放(严禁超高、物料直接接触地 面等)?
81
周转车、工具、成品、半成品及其他物品是否有位置划分? 若有,是否按照规定位置放置?
6 测量资源风险是否识别并受控?

ISO三体系内审检查表

ISO三体系内审检查表
4、公司目前所识别的外包过程是电梯的维修保养。
4.建立了合格供方名录。
合格
E/S:10.2不符合和纠正措施
如何处理不符合情况?
当出现环境和职业健康安全不符合情况时,要求相关部门立即改正,必要时提供资源等。
符合
内部审查检查表
JL-10
受审核部门
市场部
负责人
审核人员
审核日期
涉及标准条款
审核内容和方法
审核记录
询问公司负责人对管理体系有影响的相关方是哪些?
公司的相关方有供方,企业,员工等。
合格
Q/E/S:4.3/4.4一体化管理体系范围的确定/管理体系的过程
公司组织机构是否适宜体系运作?各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限?管理体系认证范围是什么?
已按一体化标准建立了体系,体系运行符合要求。询问总经理,查看公司组织架构图,管理手册、相关制度,体系范围。
3、评价结果是否合理?
4、对潜在重大环境因素和危险源是否制定了应急准备和响应措施?
查看记录,有重要环境因素清单和不可容许风险清单。识别基本齐全。对火灾制定了应急预案和响应措施。
合格
E/S:6.1.3合规性责任
1、是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
2、法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
3、是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
审核结果
Q/E/S:5.3组织的角色、职责和权限
负责人和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限?
询问并查看文件,有本部门的岗位职责。本部门的主要职责是提供保洁绿化服务过程的质量等。
合格
E:6.1.2环境因素
S:6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价

ISO9001:内审检查表

ISO9001:内审检查表
是否有明确的沟通渠道,以方便顾客对组织进 行询问、了解、反馈、查询、投诉、订购等。
3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系,就可能 8.2.1:顾客沟通 的事宜和可采取的措施进行沟通,以减轻其负面
影响。
8.2.1:顾客沟通
4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施?(基于 风险管控的思路)
系及其过程
确定这些过程所需的输入和期望的输出?
4.4:质量管理体 系及其过程
2.是否确定了这些过程之间的相互关系?
4.4:质量管理体 系及其过程
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方 法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运 行?
4.4:质量管理体 系及其过程
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派?
品管部
技术部 各部门 各部门行 政部 各部门行 政部 各部门 各部门 各部门
各部门
7.5:成文信息
1.形成文件的信息,编制、审核、批准、发放、 使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符 合相关要求?(根据清单、收发记录和实际使用 情况来确认)
7.5:成文信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适 用形成文件信息?(确认作业标准是否为最新版 且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是 否方便查阅等)
6.2:质量目标及 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时
其实现的策划
更新?
6.2:质量目标及 其实现的策划
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现?
6.3:变更的策划
1.质量管理体系变更如何进行管理的?是否对以 下4点进行了考虑: (1)变更目的及潜在后果。 (2)质量管理体系的完整性。 (3)资源的可获得性。 (4)职责和权限的分配和再分配
5.2.2:沟通质量 3.相关方如何获取质量方针?(内部相关方如何

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

新版内审检查表(完整版本含审核记录)

新版内审检查表(完整版本含审核记录)

QR9.2-03NO:2016审核日期:2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程?√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)√是否已明确过程相关接口?√如何进行?(方法、技术)√过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程,过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控。

√3输入的关键要求是什么?有影响较大的主要因素,有记录√否记录?4过程中主要活动或开展的主要工作?识别、调查、分析、评价√5如何开展?(方法、程序、相应的技术)识别确定内外部影响因素:SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。

环境体系内审检查表(最新模板)

环境体系内审检查表(最新模板)
本公司所处的内部环境因素包含:
a)员工对环境保护意识整体严重欠缺;
b)在节能减排方面仍需加大力度;
c)在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强;
d)公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。
4.2理解相关方的需求和期望
◆相关方有哪些?
◆需求又有哪些?
答:
外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
答:
组织应按其建立的信息交流过程及其合规义务的要求,就环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程。
为确保环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效,公司建立并保持【环境信息交流控制程序】。
XXXX年内审检查表
编号:
编写:
审批:
内审检查表
编号:A/0共8页
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
c、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员,并向公众提供(当公众有获取需要时)。
控制要求
a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向;
b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺,体现污染预防和持续改进的思想;
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容?
答:
策划如何实现环境目标时,组织应确定:

ISO45001内审检查表

ISO45001内审检查表
询问负责人,了解不合格品的控制流程,不合 格品的处置方式有哪些?在什么情况下使用? 检查不合格品的处理记录,现场检查不合格品 的标识和摆放,确认不合格品的控制是否符合 要求?
询问负责人,识别的紧急情况有哪些?建立了 哪些应急预案?是否充分?现场观察,确认进 行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检 8.2 查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定 期实施?应急预案是否得到及时评价和更新? 询问现场人员(包括外包方和进入工作场所的 人员)是否清楚应急准备和响应的要求?
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪 些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到 保持和更新?
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括
识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考 核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措
施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员
和评审的情况如何?
询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方 4.2 有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相
关方及其要求的信息是如何监视和评审的?
查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范
围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素
4.3
、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实 施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是
负责人:
ISO45001内审检查表
审核日期:
审 核 员:
序号 内容 ISO45001
检查内容
审核证据和不符合事实的描述
1
理解组织 及其环境
理解员工 2 及相关方
需求和期 望
确定管理 3 体系的范

4
管理体系 及其过程
询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要

内部审核检查表-7

内部审核检查表-7
询问了解及现场查看:
1、人员进出车间消毒除菌:
查消毒液配制情况/记录:
2、车间内定期紫外线除菌:
查车间菌群定期检验情况/记录:
3、冷房温湿度控制:
符合
条号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q:7.1.4
过程运行环境
1.为确保公司产品合格,有建立哪些措施对过程运行环境进行管理和维护?
询问了解,为避免产品受污染等,公司对过程运行环境有规定:人员进出车间消毒除菌、车间内定期紫外线除菌、冷房温湿度控制在XXXX等。
符合
2.是否有按公司相关管理制度维护工作环境,是否保留了相关记录?
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23
与人有关的工作环境可能包含
安全
24
健康
25
劳动防护
26
人体工效
27
社会影响
28
工作方法
29
生产现场的清洁管理
生产现场的清洁必须和产品和制造过程的需求相协调。说明:这些相协调包含有序、清洁和维护状态
30
必须保持生产现场的清洁
31
生产现场清洁的范围
工作场地
32
生产线
33
设施设备
34
工装
35
检验检测设备
过程运行环境内审检查表模板(7.1.4)
编号
检查内容
1
过程运行环境管理的目的
运行过程,并获得合格产品和服务
2
过程运行环境管理要求
组织应确定所需的环境。说明:产品所需的生产环境是产品的设计和开发阶段的输出之一
3
组织应提供所需的环境
4
组织应维护所需的环境
5
由于所提供的产品和服务不同,环境因素可能存在显著差异
实现产品质量相关的人员安全
强调产品安全性和方法
19
最大程度地降低对员工造成的潜在风险
20
在设计和开发过程中特别要最大程度地降低对员工造成的潜在风险
21
在制造过程中特别要最大程度地降低对员工造成的潜在风险
22
在 ISO45001( 或等效标准)第三方认证被认可的情况下,该认证可以证明组织符合本要求的人员安全方面
6
过程环境包含范围
(可能是人文因素与物理因素的结合)
社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗)
7
心理因素(减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定)
8
物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等)
9
工作环境管理可能包含的物理因素
噪音
10
温度
11
湿度
12
照明
13
灰尘
14
振动
15
辐射
16
污染
17
天气
Байду номын сангаас18
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