安全检查记录表 6.1.6(在改)
安全动态管理(日)检查表
表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况 :晴专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:大雨转中雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:多云专职安全员签名表6.1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴专职安全员签名表6.1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴专职安全员签名表6.1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况 :阵雨转中雨专职安全员签名表6.1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阵雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴转多云专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况 :中雨专职安全员签名表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:多云专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:多云转晴专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:多云专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:晴专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:晴专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况 :晴转多云专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:晴专职安全员签名表6。
1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况 :小到中雨专职安全员签名表6。
1。
7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:阴专职安全员签名表6.1。
2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表
职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全体系内审检查表注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
安全检查表分析(SCL)
安全检查表分析(SCL)精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步全员参与“危害识别及风险评价”携手共筑生命的方舟————————————安全检查表分析(SCL)二.安全检查表分析(SCL)1内容1.1安全检查表分析(SCL)是基于经验的方法,安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单;1.2它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表;1.3安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作以便进行检查或评审。
业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。
1.4在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。
2编制方法d22.1确定人员。
要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;2.2熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施;2.3收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据;2.4判别危险源。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素;2.5列出安全检查表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格。
3安全检查表编制依据3.1有关标准、规程、规范规定3.2国内外事故案例3.3系统分析确定的危险部位及防范措施3.4分析人员的经验和可靠的参考资料d33.5研究成果,同行业检查表等4特点4.1检查项目系统、完整,可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素,因而能保证安全检查的质量;4.2可以根据已有的规章制度、标准、规程等,检查执行情况,得出准确的评价;4.3安全检查表有的采用提问的方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用;4.4编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程,可使检查人员对系统的认识更深刻,更便于发现危险因素。
安全检查记录表6.1.6
安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6安全检查记录表 编号: AQJC-007 2014 年 月 日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6安全检查记录表 编号: AQJC-008 2014 年 月 日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表编号:AQJC-009 2014 年月日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表编号:AQJC-0010 2014 年月日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.6 安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
安全检查记录表
表6.1.6 安全检查记录表
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
起重安全检查表。
安全检查隐患整改单
安全检查隐患整改单集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单检查部门:苏州城市公共配送枢纽三期工程项目部检查日期:。
安全验收评价导则AQ8003-2007(完整版)
安全验收评价导则(AQ8003-2007)AQ8003-2007国家安全生产监督管理总局2007-01-04发布 2007-04-01实施范围本标准规定了安全验收评价的程序、内容等基本要求,以及安全验收评价报告的编制格式。
本标准适用于对建设项目竣工验收前或工业园区建设完成后进行安全验收评价。
各行业或领域可根据《安全评价通则》和本标准规定的原则制订实施细则。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改本(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。
然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
AQ8001-2007 安全评价通则安全验收评价程序安全验收评价程序分为:前期准备;辨识与分析危险、有害因素;划分评价单元;选择评价方法;定性、定量评价;提出安全对策措施建议,做出安全验收评价结论,编制安全验收评价报告等。
安全验收评价内容安全验收评价包括:危险、有害因素的辨识与分析;符合性评价和危险危害程度的评价;安全对策措施建议;安全验收评价结论等内容。
安全验收评价主要从以下方面进行评价:评价对象前期(安全预评价、可行性研究报告、初步设计中安全卫生专篇等)对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况;评价对象的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程制度;评价对象的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况;评价对象的安全管理制度和事故应急预案的建立与实际开展和演练有效性。
4.1 前期准备工作应包括:明确被评价对象及其评价范围,组建评价组;收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范;安全预评价报告、初步设计文件、施工图、工程监理报告、工业园区规划设计文件,各项安全设施、设备、装置检测报告、交工报告、现场勘察记录、检测记录、查验特种设备使用、特种作业、从业等许可证明,典型事故案例、事故应急预案及演练报告、安全管理制度台帐、各级各类从业人员安全培训落实情况等实地调查收集到的基础资料。
内审检查表-生产部
符合
交付后活动
8.5.5
已从a)法律法规要求、b)与产品和服务相关的潜在
不期望的后果、c)其产品和服务的性质、用途和预期
寿命、d)顾客要求、e)顾客反馈五个方面识别、确定
产品和服务交付后活动有:质量问题退换货
目前暂未发生
符合要求
编制了产品实现所需要的工艺文件和检验文件
编制了产品及服务实现所需的记录
提供有工艺流程,明确了关键过程:
服装关键过程:上领上袖/整烫;
窗帘关键过程:缝纫
均无特殊过程。
符合
生产过程控制
8.5.1
工艺流程如下:
产品工艺流:
原材料—制板---裁断—锈花--△加工缝纫(上领上袖)—半成品检验—△整烫——包装。
内审检查表
QR-9.2-03 A0NO: 01
审核员:
受审核部门
生产部
时间
审核条款
Q:5.3/6.2.1-2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.1-4/8.5.6
E:5.3/6.1.2/6.2.1-2/8.1 /9.1.1/10.2
S5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/9.1.1/10.2
参加:公司全体 地点:厂内。
内容:灭火器使用,消防栓的使用。紧急疏散、
逃生技能等,有演习图片。
应急预案有效。
以上控制符合规定要求。
符合
监视测量
ES9.1.1
提供了日常监视测量记录
符合
关键工序:整烫、上领上袖;特殊过程:无
关键工序:整烫; 整烫机、缝纫机
皮尺、目测
整烫:蒸气压力3.5公斤以上,时间8秒-10秒
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)
第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。
2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。
3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。
分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。
总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日 1砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水)5 8 76 10mm7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号:XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制:审核:批准:发布日期:2017年4月18日实施日期:2017年8月20日地址:电话:传真:邮编:颁布令程序文件(A版)是质量手册的支持性文件,规定了有关人员的职责、权力和关系,规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法,是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件(A版)采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件(A版)经有关部门负责人会签,由管理者代表审核,总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件,领会文件精神,充分掌握程序文件的有关规定,并贯彻执行,在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版,于2017年7月10日被批准,于2017年7月18日实施。
总经理:日期:程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制,以确保各相关场所使用文件为有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管:4.1.1 质量手册(包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件),由综合部备案,各使用部门保存;4.1.2 公司第二级质量管理体系文件:a. 部门工作手册:这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(作业指导书、检验规范等);b. 其他文件:可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等,由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等,技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行:a. 质量手册:XX/QMS2018A,表示公司质量手册2018年第A版。
表6.1.6 安全检查记录表 6.28doc
编号:2012年6月28日
检查内容及存在的安全隐患:
1、施工组织设计安全措施不全面。
2、安全技术交底未进行签字手续。
3、有一个工人进入施工现场不佩戴工作卡。
4、施工现场有一处积水。
5、料堆未挂材料标识牌。
6、安全责任未分解到人。
7、小横杆只固定了一端;大小横杆每一处搭接小于1.5m;安全通道设置不符合要求。
处理意见及控制措施:
1、施工组织设计Байду номын сангаас全措施不全面。(已由技术负责人钟成福于2012年6月29日前对施工组织设计安全措施进行修改。)
2、安全技术交底未进行签字手续。(已由安全员雍小牛于2012年6月29日前对未签字的工人进行签字)
3、有一个工人进入施工现场不佩戴工作卡。(已由安全员雍小牛即可命其佩戴好工作卡)
限期整改日期:年月日至月日()天
复查意见:
复查人:日期:
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
8、未设置纵横向支撑;模板拆除中留有悬空的模板;在模板上运输混凝土无走道垫板。
9、有一人未戴安全帽;安全带不符合标准;防护措施不符合要求。
10、防护措施不符合要求、封闭不严密;配电箱内多路配电无标记。
11、力矩限制器不灵敏;枕木铺设不符合要求;轨距偏差超过规定;接地、接零不符合要求。
12、传动部位无防护罩,使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品;电源不使用自动开关。
8、未设置纵横向支撑;模板拆除中留有悬空的模板;在模板上运输混凝土无走道垫板。(已由木工长张松鹤于2012年6月30前对模板支设进行整改了,拆除模板中未有悬空的模板,运输混凝土时在模板下加设的垫块)
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)
第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)GB50303—2002砖砌体分项工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致;2、检验批逐项填写,并注明部位、区段,以便检查是否有没有检查到的部位:3、由项目专业技术负责人和该专业的监理工程师签字。
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项工程质量验收记录表GB50303—2002(填写范例)主体分部(子分部)工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
电气动力安装工程分部(子分部)工程验收记录(填写范例)附表D.0.2 0604单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(填写范例)填表说明:1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程;2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。
3、综合验收结论,填写通过或同意验收。
不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格;4、难收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。
监理安全检查记录表
工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:一、安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员就是否到岗:□就是 / □否。
2、施工现场各相应部位就是否有针对性得悬挂各类安全警示标志:□就是 / □否。
3、特种作业人员就是否持有上岗证书:□就是 / □否;上岗前就是否进行了安全技术交底:□就是 / □否;安全交底就是否具有书面记录与签字:□就是 / □否;安全交底就是否具有针对性:□就是 / □否。
4、施工组织设计(或方案)中就是否编制了安全技术措施:□就是 / □否;施工组织设计就是否已通过审查:□就是 / □否;审查中提出得整改意见就是否已经整改:□就是 / □否。
5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基与超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强得项目等就是否编制了专项施工安全方案:□就是 / □否;2)施工方案就是否经施工单位负责人与监理工程师审查签认:□就是 / □否。
注:所称深基坑(槽)就是指开挖深度超过5m得基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况与周围环境较复杂得基坑(槽);高切坡就是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m得边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统就是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m得模板支撑系统。
6、现场围挡设置就是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□就是 / □否。
7、现场进出口得设置就是否符合要求(大门、门头得企业标志等):□就是 / □否。
8、工地运输道路就是否已做硬化处理:□就是 / □否;就是否具有畅通得排水设施:□就是 / □否;大门进出口就是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□就是 / □否。
9、大门口处挂得六牌二图就是否完整:□就是 / □否;就是否设置了宣传栏:□就是 / □否。
工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员就是否按规定佩戴了安全帽:□就是 / □否。
安全检查记录表范本
安全检查记录表范本安全是企业发展的基石,更是员工生命和财产安全的保障。
为了确保工作场所的安全,我们需要定期进行安全检查,并及时记录和处理安全隐患。
下面是安全检查记录表的范本,希望能够帮助大家更好地进行安全管理。
一、基本信息。
1. 检查日期,_______________。
2. 检查人员,_______________。
3. 被检查部门,_______________。
4. 检查内容,_______________。
二、安全设施。
1. 消防设施是否完好,如灭火器、消防栓等。
2. 紧急逃生通道是否畅通。
3. 安全出口标识是否清晰可见。
4. 安全通道是否被堵塞。
三、作业安全。
1. 作业人员是否穿着符合要求的劳动防护用品。
2. 作业场所是否存在明显的安全隐患。
3. 作业设备是否经过定期检查和维护。
4. 作业人员是否按照规定进行操作。
四、电气安全。
1. 电气设备是否有漏电、短路等现象。
2. 电气线路是否存在老化、过载等问题。
3. 电气设备是否按照规定接地。
4. 电气设备周围是否存在易燃、易爆物品。
五、危险化学品管理。
1. 危险化学品的存放是否符合安全要求。
2. 危险化学品标识是否清晰可见。
3. 危险化学品的使用是否按照规定进行。
4. 危险化学品的泄漏应急处理措施是否到位。
六、安全生产管理。
1. 安全生产制度是否健全。
2. 安全教育培训是否及时到位。
3. 安全事故隐患排查整改情况。
4. 安全管理责任制落实情况。
七、其他安全问题。
1. 其他需要特别关注的安全问题。
2. 其他安全隐患排查情况。
3. 其他安全管理建议和意见。
八、安全检查结论。
1. 安全检查的合格情况。
2. 安全隐患的整改措施和时限。
3. 安全检查的责任人签字。
以上就是安全检查记录表的范本,希望能够帮助大家更好地进行安全管理工作。
在日常工作中,我们要时刻关注安全,严格执行安全管理制度,共同营造一个安全、稳定的工作环境。
让安全成为我们工作的底色,让责任成为我们工作的担当,让规范成为我们工作的标尺。
电气设备安装检查调整记录
目录主要设备进场验收记录 (3)安装工程设备、材料合格证总汇 (4)建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (5)及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (5)电气照明器具通电安全检查记录 (6)大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (7)电气照明、动力试运行记录 (8)电气设备安装检查调整记录 (9)电气设备交接试验记录 (10)电力电缆试验记录 (11)电机试验记录 (12)交流耐压试验记录 ....................................................... 错误!未定义书签。
绝缘电阻测试记录 (14)接地电阻测试记录 (15)避雷针、带安装记录 (16)电气配管隐蔽工程检查验收记录 (17)接地装置施工隐蔽记录 (18)电缆隐蔽工程检查验收记录 (19)封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (20)电缆中间、终端头制作安装记录 (21)漏电保护装置检测记录 (22)电气设备调整、试验记录汇总表 (23)架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (24)变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (25)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (26)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (27)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (28)低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (29)柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (30)不间断电源安装检验批质量验收记录表 (31)低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (32)裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (33)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (34)电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (35)电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (35)电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (37)电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (37)槽板配线检验批质量验收记录表 (38)钢索配线检验批质量验收记录表 (39)电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (40)普通灯具安装检验批质量验收记录表 (41)专用灯具安装检验批质量验收记录表 (42)建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (43)开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表 (44)建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表 (46)接地装置安装检验批质量验收记录表 (46)避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (47)检验批质量验收记录表 (47)避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (48)检验批质量验收记录表 (48)接闪器安装检验批质量验收记录表 (49)建筑物等电位联结检验批质量验收记录表 (50)主要设备进场验收记录B-2—1安装工程设备、材料合格证总汇B-2—2建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证及进场检(试)验报告汇总表(检测报告)B—2—3技术负责人: 质量检查员: 年月日电气照明器具通电安全检查记录B—2—4大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录B—2-5电气照明、动力试运行记录B-2—6注:试运内容应根据规范标准、设计要求,如负荷系数、空气开关整定值、熔断器规格,导线电缆,低压电器(闸刀、继电器、接触器)、电动机的温升、噪音、运行方向,继电保护、自控装置动作程序是否正常,线路、负荷通电的持续时间等情况认真填写.此表可做为电气全负荷试验记录表使用,一般工程的通电试灯情况也应填此表格.电气设备安装检查调整记录B—2—7电气设备交接试验记录B—2—8电力电缆试验记录B-2—9电机试验记录B—2—10交流耐压试验记录B—2-11绝缘电阻测试记录B—2—12注:1、本表适用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明,动力线路及电缆线路,电机等绝缘电阻的测试。
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徐州珍宝岛•熙悦府项目
《安全检查记录表》
记录人:
施工单位:通州建总集团有限公司
时间:二○一七年十月
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表
安全检查记录表
编号: 年 月 日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.
将复查结果如实填写在表中。
表 安全检查记录表
编号: 年 月 日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表
编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
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编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
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编号:年月日
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。