建安项目部月度安全检查表(版)知识讲解(20200610072549)
月度安全生产管理考核检查表
1.项目未按规定编制综合、专项应急救援预案及现场处置方案,扣2分;预案及处置方案内容不符合相关规定要求,每项扣0.5分;
2.项目未按规定开展应急演练活动或演练活动无方案、记录、总结等材料,扣2分;
3.项目未按规定建立应急机构、物资储备及开展预案教育,扣1分。
3
项
安全生产例会
1.项目未按规定召开安全生产例会或例会未做安全生产安排与总结、未传达公司文件与例会精神,每次扣2分;
5
安全防护管理
现场临边洞口防护、道路隔离防护、安全设施及装置、防护用品佩戴不符合规定要求,每处扣1分。
7
安全宣传
现场安全宣传未按规定设置宣传标语、漫画、招贴、宣传栏、安全举报箱等,每项扣1分。
3
标识标牌
现场未按规定设置各类安全禁止、警告、指令标牌或标识标牌设置不齐全、不规范、不合理等,每处扣0.5分。
5
安全责任履职及考核
1.项目部未按要求与各部门、员工、协作单位(队伍)签订安全生产责任书,扣5分;
2.项目未按规定开展安全生产责任履职考核奖惩工作,扣5分;安全生产责任履职考核奖惩工作开展不及时或记录不全,每人每次扣1分;
3.项目专职安全员、分部分项工程师未按照要求填写安全日志扣3分,日志内容不真实、进场验收及办理使用证等,扣1分;
3.项目大型设备和特种设备未按规定开展维修保养工作或无记录,每台扣1分;门架、架桥机、塔吊等特种设备无合格检测报告每台扣0.5分;相关机械设备缺产品合格证,扣1分;外租车辆、洒水车等未按规定办理相关使用证件,每台扣1分。
5
10
三
施工现场安全管理
临时用电管理
1.未按规定编制临时用电组织设计或不符合有关要求,扣2分;
项目部安全生产月检查记录表
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。
项目部安全月查记录表
年月日
隐患整改情况:
编制了脚手架方案并经过了相关单位的审批,签字齐全,外防护脚手架立杆、扫地杆已按要求进行 了整改,剪刀撑、密目网等都按要求进行了搭设。
整改负责人签字:年月日
复查意见:
复查负责人:年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工程名称
检查时间年 月日
工程进度
电气检查人员
被检班组(项目)
电工班组
分部分项检查内容及意见:
工程进度
基础检查人员
被检班组(项目)
钢筋班组
分部分项检查内容及意见:
钢筋加工棚未设置防护棚,钢筋原材料摆放凌乱。
记录人:工地分管负责人:
年月日
隐患整改情况:
设置了钢筋加工防护棚,钢筋原材料按要求进行了整理,按平面图摆放到位。
整改负责人签字:年月日
复查意见:
复查负责人:年月日
工程名称
检查时间年 月日
工程进度
基础检查人员
被检班组(项目)
混凝土班组
分部分项检查内容及意见:
通道口,洞口、楼梯等临边防护不到位。
记录人:工地分管负责人:
年月日
隐患整改情况:
按要求进行了各通道口、洞口、楼梯等临边防护的搭设。
整改负责人签字:年月日
复查意见:
复查负责人:年月日
工程名称
检查时间年 月日
工程进度
主体检查人员
被检班组(项目)
分部分项检查内容及意见:
通道口,洞口、楼梯等临边防护不到位。
记录人:工地分管负责人:
年月日
隐患整改情况:
按要求进行了各通道口、洞口、楼梯等临边防护的搭设。
整改负责人签字:年月日
复查意见:
安全检查表(月度)
企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008)
储运系统隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
排查频次
检查时间
检查人员
执行情况
2
严格执行储罐的外部检查:
1.定期进行外部检查;
备注
一、工艺的安全管理
三、现场工艺安全
1
企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片,并定期修订;
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制;
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
1次/月
2
企业应建立联锁管理制度,严格执行,并符合以下要求:
1.现场联锁装置必须投用,完好;
3.装油鹤管、管道槽罐必须跨接或接地;
4.消防设施齐全,消防器材的配置符合规定;
5.安全护栏和防滑设施良好;
6.轻油罐车进出栈桥加隔离车;
7.劳保着装、工具等符合安全规定。
《石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范》SH/T3107-2007
1次/月
3
汽车装卸站台应满足:
1.汽车装卸栈台场地分设出、入口,并设置停车场;
(6)变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《用电安全导则》GB/T13869-2008 6.7
2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况,有记录、有测厚数据;
施工现场半月安全检查表02
施工现场工程部半月安全检查表项目名称:序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注脚手架1 立杆基础基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位2 架体基础及稳定性基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全3 附着支撑设置附着点稳固、主框架与附着点连接牢固4 升降装置装置齐全有效5 安全防护装置齐全有效6 架体与固定物结构拉接按照规定与固定物设置拉接且拉接牢固7 杆件间距及搭接情况立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求8 脚手板与防护栏杆脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板9 剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺失等10 架体内防护情况不超过10m设置水平防护网11 通道设置按照规定设置通道且牢固12 荷载架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放13 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安全带及安全帽14 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性15 验收及日常维保记录各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全16安全交底安全交底记录真实、齐全17持证上岗情况证件齐全、人证相符18本半月排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)23 其他符合施工现场有关安全要求施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工单位检查人员:监理单位检查人员: 检查时间: 年 月 日检查项目 基本要求 存在问题 整改情况 备注模板工程序号检查项目 基本要求 存在问题 整改情况 备注基坑支护1 临边防护 防护措施到位且稳固2坑壁支护按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形3 排水措施已按方案设置排水措施、排水畅通4坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合要求5 通道设置上下通道符合安全要求6作业环境确保足够作业面、满足现场施工需要7 土石方开挖作业人员及机械无违章操作8 专项方案 方案审批符合有关规定、具有指导性 9 日常安全检查记录 记录真实、齐全 10 安全交底 安全交底记录真实、齐全 11本(周)半月排查隐患整改情况 整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12其他符合施工现场有关安全要求1立杆稳定性材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定2 纵横向水平杆件设置按照规定设置纵横向水平杆3剪刀撑设置按照规定设置、无缺失4模板存放模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放5施工荷载严禁超载、不均匀施加较大荷载6作业环境安全防护措施到位、满足实际施工需要7 作业工人操作情况无违章操作现象8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 日常安全检查记录记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11本(周)半月隐患整改整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12其他符合施工现场有关安全要求施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注“三宝”“四口”防护1安全帽按照规定佩戴2安全网证件齐全、按照规定设置3 安全带按照规定佩戴4梯道防护防护措施到位且牢固5坑井防护防护措施到位、防护效果严密6通道口防护已按规定设置防护棚7临边防护防护措施到位且牢固8 日常安全检查记录记录真实、齐全9 安全教育及交底安全教育内容有针对性和指导性,安全交底记录齐全10 本(周)半月排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录11 其他特殊部位符合施工现场有关安全要求施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注施工用电1 外电防护已按要求设置防护措施2 接地与接零保护系统采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合有关要求3配电箱及开关箱满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求4现场照明设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明5配电线路设置无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆6 电器装置参数与设备匹配、安装满足有关规定要求7 变配电装置符合有关用电要求8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 验收及日常检查记录各阶段验收记录齐全、日常检查记录齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 持证上岗情况证件齐全、人证相符12 本(周)半月牙排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)13 其他符合施工现场有关安全要求施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注人工挖孔桩(坑槽)及施工升降机1安全装置安全装置齐全且有效有毒有害气体使用有毒有害气体检测仪或活物检测,符合要求,并输送新鲜空气.3钢丝绳、挂钩、渣桶符合要求安全可靠4基坑(桩)支护、护壁符合设计和安全要求5安全防护情况设置安全拦(网),使用上下爬梯,安全绳(带)6荷载严禁超载、无明显偏载,渣桶装渣不超过3/27架体稳定垂直度满足要求、架体与固定物连接牢固8电气装置安全装置齐全、灵敏有效9桩内照明按规定使用24V安全电压10专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全12日常运行记录记录真实、齐全13安全交底安全交底记录真实、齐全14持证上岗证件齐全、人证相符15本(周)半月排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)16其他符合施工现场有关安全要求施工单位检查人员:检查日期: 年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注施工机具1搅拌机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作2 圆盘锯验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作3钢筋机械验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作4电焊机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作5手持电动工具验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作6气瓶验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全7打桩机械验收手续齐全、装置灵敏有效、设置平稳、无违章操作8潜水泵保护装置齐全灵敏、无违章操作9 其他符合施工现场有关安全要求9 安全交底安全交底记录真实、齐全10 验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全11本周隐患整改整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注文明施工1现场围挡高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁2 封闭管理现场四周已采取封闭措施、已设置进出大门3 场内道路及场地已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅4 冲洗设置已按规定设置、有专人负责冲洗5材料堆放按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清6标示标牌已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全7 消防设置灭火器材设置齐全、8临时设施按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等9 保健急救有专门的机构和人员、药品齐全10其他符合施工现场有关安全要求10检查记录日常检查记录真实、齐全11 本(周)半月排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)施工单位检查人员:监理单位检查人员:检查时间:年月日序号检查项目基本要求存在问题整改情况备注其他1 高切坡(或深开挖)临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位2 大型吊装(或安装)起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------填表说明:此表为施工单位和监理单位项目管理人员每半月安全检查用表。
月度安全检查表
58
是否在非指定区域吸烟、烟头乱丢弃;
59
是否在厂区内打赤膊、出现不文明行为;
劳动纪律
60
作业人员是否有串岗、脱岗、睡岗等现象;
查看现场
61
是否在工作岗位上玩手机、嬉戏打闹;
62
63 其他隐患
64
查看现场 现场检查
65
检查人员:
用电安全
班组经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按 钮开关、插座、插头以及导线等,是否保持完好;
查看现场 现场检查
34
使用手电钻、砂轮等手用电动工具时,是否遵守相关注 意事项;
35
是否私拉乱接电气线路,将电气设备电源线直接插入插 座内;
36
打扫卫生、擦拭设备时,是否用水冲洗或用湿布去擦 拭;
37
8
消防器材是否定期点检(1次/月),并与实际相符;
9
灭火器损坏或使用后是否及时识别更换,无违章使用;
10
消防设施是否齐全,能否正常使用,是否圈、压、埋、 占;
11 消防安全 逃生通道指示灯及应急照明是否正常;
12
室内消火栓配件是否齐全,出水压力是否充足;
查看现场 现场检查
13
室外消火栓专用扳手是否备齐,阀门转动是否灵活,出 水压力是否充足;
14
逃生疏散通道、消防车道是否畅通;
15
作业过程中是否按照操作规范正确使用工具和设备、注 意力是否集中;
16
特种作业人员是否持证上岗;
17
驾驶机动车辆是否有超速行为(厂内限速15Km/h,车间 内限速5Km/h);
18
危险作业是否按规定执行做好相关防护及手续;
19 作业安全 是否按规定路线行驶机动车辆;
建设工程项目-月度安全检查表
人员姓名现场检查,并与备案资料核对,保证实名制
□
保证农民工工资按时、按需发放
□
对发放工资做好发放领取记录,并签字按手印确认
□
应急预案
应急设备器材、应急通讯录完整、更新及时
□
本单位预案与其它相关预案衔接合理
□
预案完整,易发生事故的环节、部位明确
□
按期进行演练
□
工伤事故处理
工伤事故是否按规定报告
模板上施工荷载是否超过规定
□
模板上堆料是否均匀
□
模板存放
大模板存放是否有防倾倒措施
□
各种模板存放整齐、过高与墙面距离等符合安全要求
□
支拆模板
2m以上高处作业是否有可靠立足点
□
拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人
□
悬空模板是否拆除
□
模板验收
模板拆除前是否经拆模申请批准
□
模板工程是否有验收手续,并有书面验收记录
□
作业环境
基坑内作业人员是否有安全立足点
□
垂直作业上下是否有隔离防护措施
□
是否设置足够照明设施
□
模 板
施工方案
模板工程是否有施工方案并编制、审核、批准,经总监理工程师签字认可
□
根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施,专家论证
□
支撑体系
现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算
□
支撑系统是否符合设计要求
□
高大模板
□
施
工
用
电
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施
□
防护措施是否符合要求、封闭是否严密
□
建安项目部月度安全检查表(版)知识讲解
十
1、动火作业审批表
2、消防器材定期检验记录
3、危险品使用登记表(氧气、乙炔)
4、防火防爆设施检查评价表
十一
1、起重设备安全准用证
2、设备、机具台帐
3、设备维护保养记录
4、机械设备安全操作规程
5、机械设备安全技术要求和验收表
6、施工机具、施工机械检查评价表
十二
1、机动车辆驾驶员安全考试试卷
七
1、安全工作例会纪要
2、安全工作例会检查评价表
八
1、施工用电专项方案
2、施工现场电气设备检查记录表
3、配电箱每周专职检查记录表
4、施工用电验收记录
5、施工用电安全检查评价表
九
1、安全劳动防护用品发放记录
2、安全帽外观检查记录表
3、安全带外观检查记录表
4、个人安全防护用品检查评价表
5、安全防护用品检测记录表(安全带)
8、安全员日志
四
1、安全施工措施及环境文明施工管理
2、危害辩识风险评价表和环境因素评价表
3、安全技术交底记录
4、起重作业安全施工作业票
五
1、月度安全状况统计表
2、电力建设工程职工伤亡事故月报表
3、电力建设施工企业交通事故月报表
六
1、安全违章处罚通知单
2、公司及建安工程公司安全违章处罚标准
3、安全违章处罚记录
建安工程公司
项目部(月)安全检查记录表
工程名称
负责人
检查日期
安全员
序号
检查内容
检查情况
整改措施
一
1、职能部门的安全职责
2、安全生产责任书(从项目经理到班组个人)
3、制定项目部管理目标(安全、质量)
月施工现场安全检查记录表
月施工现场检查记录项目名称项目负责人形象进度检查日期检查项目检查内容存在问题安全管理1.项目部是否建立健全安全管理网络(B、C类人员配备);2.各类专项施工方案是否到位,是否经过公司及监理人员的审核批准,重大方案是否备案。
3.各项验收是否落实,各验收责任人是否到位。
4.施工人员(含项目部管理人员)是否进行安全培训和教育,考核记录是否齐全,特种及专业操作人员是否持证上岗。
文明施工1.现场主要施工场地、主要次通道、脚手架下是否硬化,地基处理等。
2.现场排渗水是否畅通,有无建筑垃圾无序堆放,有无积水严重现象,有无现场各施工道路不通畅现象,建筑物内是否做到工完料清,场地清。
3.建设施工的材料、机械、设备、建筑垃圾是否堆放有序,是否挂牌注明(按施工总平面图)。
4.生活区各类设施是否按方案和规范设置,有无生活垃圾集中处理方式。
5.宿舍内是否整洁,是否有小灶,是否有乱拉电线现象(注:严禁搭设珍珠岩水泥活动板房)。
6.现场生活区防火措施是否完善,是否有现场动火单,是否有吸游烟现象。
脚手架1.脚手架立杆基础(悬挑悬挂组件)、连墙件、各类杆件是否按规范和方案设计要求施工。
2.脚手板、安全网是否铺设挂置规范,是否设置内档防护。
3.无施工电梯工程是否设置上下施工人员通道。
4.卸料平台是否有方案和按方案施工,是否与脚手架连接(不允许与脚手架连接),卸料平台是否有限载牌。
5.脚手架是否按方案进行拆除。
6.是否存在方案未备案。
模板工程1.模板支立杆稳定性(立杆间距),水平连系杆及剪刀连系杆设置,立杆基础是否按规范和技术方案要求施工。
2.模板施工中作业面是否进行防护,作业人员是否有可靠的立足点。
3.模板施工中是否有超载现象。
4.拆模是否有拆模令或者申请。
5.模板是否按方案进行拆除。
6.是否存在未备案。
三宝、四口1.施工现场是否有未戴安全帽、高处作业人员是否有系安全带或安全带未系挂到位,张挂、平设安全网是否有不到位现象。
2.所有施工通道、洞口、临边是否有未设防的现象。
项目安全检查表(完整版)
扣1分
3.现场材料是否占用通道
有无
扣2分
作业环境
1.垂直作业上下有无隔离措施
有无
扣1分
2.是否设置满足施工要求的照明设施
有无
扣1分
3.高空作业区域是否隔离并设置安全警示牌
有无
扣1分
脚手架施工方案
1.有无施工方案
有无
扣1分
2.施工方案是否经审批
有无
扣1分
3.高度超过规范规定是否设计、计算或经公司审批
扣1分
2.线路过道有无保护、是否符合要求
有 无
3.电杆、横担、架空线路、档距是否符合要求
有 无
4.是否采用五芯电缆
有 无
扣1分
5.禁止用四芯电缆加一根导线替代五芯电缆
有 无
6.线路架设、埋设、联接是否符合规范要求
有 无
检查人:被检查人:
备注说明及附图
备注:以上带*号项目为罚款项目,罚款项目及金额参照《安全文明施工管理、条例》内容,罚款以实际发生人确认即可。
有 无
配电箱与开关箱
1.是否符合“三级配电两级保护”要求
有 无
2.开关箱《未级》有无有效漏电保护器
有 无
3.漏电保护器参数是否合理、匹配
有 无
4.漏电保护器安装位置是否合理
有 无
5.电箱内隔离开关设置是否合理
有 无
6.是否违反“一机一闸一箱”
有 无
扣1分
7.安装位置是否合理,便于操作
有 无
8.闸具是否符合要求,有无损坏
有 无
扣1分
3.有无动火审批手续或动火监护
有 无
4.动火前是否清除周边易燃物
有 无
扣5分
施工现场月度检查表
6、专职安全管理人员、现场特种作业人员证书;
7、定期安全会议记录;
8、脚手架、临时用电设备验收记录;
9、现场塔吊、龙门架、施工电梯备案、安装(拆卸)告知、使用登记手续。
二
现场文明施工情况
1、施工现场四周封闭情况;
2、进出口大门和“五牌一图”;
3、施工现场材料堆放情况;
4、是否存在在建工程住人现象;
4、阳台、楼板、屋面等临边、楼梯防护情况;
5、其他防护:整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、基坑与土方支护等。
施工单位检查意见:
项目负责:
安全检查人员:
日期: 年 月 日
监理单位检查Leabharlann 见:检查人员:日期: 年 月 日
五
脚手架
搭设
1、脚手架材质;
2、脚手架是否按方案执行;
3、连墙件的设置;
4、剪刀撑、扫地杆的设置;
5、作业层设置脚手板情况;
六
临时用电
1、是否采用“三相五线制”;
2、是否采用“三级配电、二级保护”;
3、配电线路是否存在乱拉乱接现象;
4、配电箱材质;
5、电箱门、锁、防雨措施;
6、箱体的漏电保护器;
7、是否采用“一机、一闸、一漏、一箱”。
施工现场月度安全检查表
编号:
施工单位
施工进度
监理单位
项目负责人
叶蕾
工程名称
检查项目
主要检查内容
检查结果
一
施工企业项目安全资料
1、安全生产责任制的制定与落实;
2、安全专项施工方案、冬季安全措施和事故报告及应急救援制度的制定与落实;
3、危险性较大专项方案专家申查论证情况;
建设集团在建工程月度安全检查表
建设集团在建工程月度安全检查表工程名称:#检查日期:月日结构:工程阶段:层工作内容层数:层面积:序号项目检查内容存在隐患项数1基坑坑边荷载、护坡、基坑支护、防护栏杆、爬梯、2垂直运输机械基础积水、卡头、保险绳、保险鈎、防坠落装置、吊具各安全门、附墙、限位保险、钢丝绳、电器线路、附墙装置、防护设施、持操作证上岗、塔吊指挥、检测合格证使用证、安装拆卸方案、限载标志牌、操作规程、多塔防撞措施、3脚手架基础、杆件间距、连墙拉接、扫地杆、剪刀撑、水平垂直度、安全网、脚手板(竹笆)、内档防护、防护栏杆、悬挑槽钢、斜拉钢丝绳、交底与验收、施工方案4临边、洞口防护坑(沟/槽)边、楼梯边、阳台边、屋面周边、框架结构周边、平台边、电梯井口、预留洞口、通道口、楼梯口、进出料口、5临时用电外电防护架(高压)、配电房、首末端漏电保护器、开关闸具完好、导线、接线、照明、一机一箱、三相五线、重复接地、线路架空埋地、6模板支撑立杆稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、施工方案、7中小型机械机械防护棚、钢丝绳、保险鈎、接地接零、轮罩轴套、操作规程、警告标志8攀登设施室内脚手架、活动脚手架、人字梯、爬梯、上人孔墙梯9电气焊把线、焊距、二线到位、乙炔气瓶、氧气瓶、10防护用品安全帽、安全绳、防护镜、防护手套、防护面具、防护鞋、口罩、工作服、11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥(砂、石)12卸料平台搭设方案、验收、立杆间距、剪刀撑、防护措施、限载标志13消防设施消防锹、消防池、消防水桶、消防通道、灭火器、警示标志、焊割现场灭火器、木工房灭火器、仓库灭火器、吸烟室、器材责任人、检查资料14安全资料起重机械检查资料、临时用电检查资料、三级教育资料、职工责任书、安全技术交底资料、项目部安全会议资料、隐患整改资料、特殊工种持证上岗15临时设施文明卫生围挡、大门、主干道、施工防护棚、办公区、生活区、厨房、卫生间、安全标语宣传、安全知识宣传栏、各种规章制度上墙、五牌二图、门卫管理、冲洗设备16其它合计:项17存在的主要隐患1.2.3.4.。
项目部安全质量大检查月度检查表
月份安全质量大检查通报签发:核稿:拟稿:日期:项目部属各部室,各工区:X年X月X日,由项目经理组织,生产副经理、总工程师、安全总监、工程部、物机部、安质部、工经部、等对项目所属、、工地和相关业务部门进行了月份安全质量大检查,重点结合局约束性条款和十大共惯性问题内容开展活动,现就外业和内业方面存在主要问题通报如下:一、十大共惯性问题㈠临时用电及消防管理:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈡门禁系统及初支和步距控制:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈢火工品管理和使用:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈣搅拌站管理:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈤其他问题:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:二、其他约束性条款现场执行情况:(如有,按“五定”原则处理但不局限于以下内容)1、现场在作业场所设置重大风险源告知牌及更新情况:2、关键工序现场内部旁站情况:3、现场高风险工序领导带班落实情况:4、原材料质量控制:5、物资标识、保管情况:6、机械设备安全使用、特种设备持证上岗情况:7、深基坑、隧道监控量测点保护及量测情况:8、围护结构及支撑体系安装及拆除情况:9、预应力工程施工情况:10、基坑开挖防护及降排水情况:11、防水施工质量控制12、钢筋骨架、砼质量情况:13、特殊地基处理安全质量控制情况:14、其他三、现场文明施工及安全警示标识设置(如有,按“五定”原则处理)四、内业资料(基本要求:按分管领导职责划分,各自严格对照十大共惯性问题和约束性条款逐条进行自查自纠式排查,不得出现缺项和空白,没有的及时补充完善,以下内容不齐全部分请自行按约束性条款进行添加)㈠工程部:分管领导:总工程师1、监控量测方案和数据分析;2、营业线施工方案及审批;3、技术交底和安全技术交底;(是否交至管理人员、施工人员和安质部人员)4、承重支架、挂篮专项方案及审批;5、张拉、压浆记录;6、总体施组和专项技术方案的编制和审批;㈡安质部:分管领导:安全总监1、火工品管理人员证件;2、火工品管理制度;3、消防管理制度及责任落实、动火审批制度;4、消防安全演练记录;5、安全协议签订及实施细则;6、施工防护业务培训及人员配备;7、承重支架、挂篮首件制及过程验收程序;8、特种设备操作人员证件;9、关键工序、新工序、转岗、新入场安全教育培训;10、管控检查记录及闭合验证记录;11、三检制、领导带班制和内部旁站制12、安全质量管理组织设计的编制和上级审批以及执行情况;13、月度安全质量大检查记录及日常检查记录、整改封闭记录;㈢物机部:分管领导:生产副经理或物资副经理1、临时用电施工方案或专项安全用电技术措施;2、电工日常巡查记录;3、进场材料验收;4、搅拌站机械误差调整;5、搅拌站施工配合比单;㈣试验室:分管领导:总工程师1、搅拌站原材料监测、砼强度控制;2、计量误差定期检验和自校记录;㈤工经部:分管领导:总工程师或总经济师1、外协队伍是否在合格名录内;2、外协队伍准入手续;3、四证一照是否有效;㈥办公室:分管领导:书记或工会主席1、明确爆破物品环节责任人员通知;2、明确施工临时用电分管领导和责任部门及机电工程师名单;3、年度教育培训计划及责任部门、责任人;4、项目部教育培训实施细则;5、上级管控检查文件归档及传阅是否及时;请以上相关责任人员按照整改时间和要求及时整改到位,项目部将在月日前由项目经理带队进行现场复查和闭合验证,对未按照要求整改到位的,经理部将对相关责任人员按照项目管理考核奖惩办法进行处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建安工程公司
项目部(月)安全检查记录表
工程名称负责人
检查日期安全员
序号检查内容检查情况整改措施
一1、职能部门的安全职责
2、安全生产责任书(从项目经理到班组个人)
3、制定项目部管理目标(安全、质量)
二1、施工人员名册
2、安全三级教育卡
3、安全考试记录
4、班组活动台帐
5、制定教育计划并执行。
6、安全教育检查评价表
三1、现场(各种)检查记录表
2、质量/环境/职业健康安全整改通知单
3、质量/环境/职业健康安全整改回复单
4、办公、生活区域文明施工管理评价表
5、新建变电站、扩建技改站工程安全、文明施工管理检查评价表
6、现场围栏、孔洞、安全网、施工作业、
个人行为等检查评价表
7、安全文明施工检查评价整改回复单(对南网检查表专用)
8、安全员日志
四1、安全施工措施及环境文明施工管理
2、危害辩识风险评价表和环境因素评价表
3、安全技术交底记录
4、起重作业安全施工作业票
五1、月度安全状况统计表
2、电力建设工程职工伤亡事故月报表
3、电力建设施工企业交通事故月报表
六1、安全违章处罚通知单
2、公司及建安工程公司安全违章处罚标准
3、安全违章处罚记录
七1、安全工作例会纪要
2、安全工作例会检查评价表
八1、施工用电专项方案
2、施工现场电气设备检查记录表
3、配电箱每周专职检查记录表
4、施工用电验收记录
5、施工用电安全检查评价表
九1、安全劳动防护用品发放记录
2、安全帽外观检查记录表
3、安全带外观检查记录表
4、个人安全防护用品检查评价表
5、安全防护用品检测记录表(安全带)
6、炊事员健康证(进场前)
十1、动火作业审批表
2、消防器材定期检验记录
3、危险品使用登记表(氧气、乙炔)
4、防火防爆设施检查评价表
十一1、起重设备安全准用证
2、设备、机具台帐
3、设备维护保养记录
4、机械设备安全操作规程
5、机械设备安全技术要求和验收表
6、施工机具、施工机械检查评价表
十二1、机动车辆驾驶员安全考试试卷
2、运输车辆安全管理检查评价表
3、车辆安全检查签证记录(出车前)
十三1、安全、文明施工和质量创优策划书
2、环境、安全施工措施和文明施工费用计划清单及实施记录
3、特殊工作报审记录及相关人员资质
十四1、脚手架施工方案(钢管高支模、外排栅、物料提升机和门式架等)
2、脚手架检查验收记录(钢管高支模、外排栅、物料提升机和门型脚手架等)
3、脚手架、物料提升机安全检查评价表
十五1、防风、防汛及防暑应急预案
2、触电事故应急预案
3、火灾事故应急预案
4、高处坠落应急预案
5、重大跨(坍)塌事故应急预案
6、应急预案及响应检查评价表
十六1、受控文件清单
2、文件收发放记录
3、废弃物处理记录
十七1、公司24项安全管理制度
2、法律法规清单
十八1、法律法规及规程、标准文本
十九1、施工方案(围蔽和停电)
2、供电局备案资料(人员资质、安规考试等)
3、工作票记录
4、变电改扩建工程作业检查评价表
5、相关照片(围蔽)
备注:1、本检查表由各工地项目负责人负责,安全员配合,要求每月中旬进行一次检查,检查内容不存在的填写“无此项”。
2、此表作为建安公司各工程项目部人员年终安全先进的考核依据,对未开展的项目部除减少安全抵押金外,月度奖金也相应减少。
3、对检查存在问题在当月没有按照“三定”原则进行整改的,对项目部进行相应的处罚。