内审通知

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内部审计通知书(精选3篇)

内部审计通知书(精选3篇)

内部审计通知书(精选3篇)内部审计篇1(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书篇2XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

市妇幼保健院等级评审内审员的通知

市妇幼保健院等级评审内审员的通知

市妇幼保健院等级评审内审员的通知各科室、开发区分院:为进一步完善医院质量管理体系,使内审自查常态化,以达到医疗服务质量持续改进,根据医院质量控制的需要及等级评审标准要求,经各科室推荐选定,院委会研究通过,确定我院等级评审内审员,现将有关情况通知如下:一、内审员名单见附件二、内审员职责1、在创甲办及科主任的领导下,履行其职责。

2、掌握三级妇幼保健院评审标准及实施细则,掌握医院等级复审工作程序,具备医院评审基本知识。

3、负责科室日常创建信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。

4、按照科室及创甲办制定的评审计划,认真开展自查。

对存在的问题及时向创甲办书面报告,提出改进措施。

5、准确记录上级部门和评审专家组的评审意见,对存在问题制定整改措施,并督导落实。

做到持续质量改进,改进情况及时以书面形式上报创甲办。

6、负责组织科室成员培训,内容包括制度、职责、流程等,要模拟个案追踪和系统追踪法检查。

及时核查培训内容及知晓情况,做好记录。

7、积极参与医院流程优化、职能梳理、创建督导等日常基础管理工作。

8、加强与其他科室之间的联系沟通工作,保证联系方式的畅通。

定时查看QQ、邮件,保证文件、材料和通知精神的上传下达,及时、认真地完成各职能部门布置的相关任务。

三、内审员主要权利1、通过培训,协助科主任指导、监督和改进本科室质量管理体系。

2、根据医院等级评审安排,有权对科室进行考核、审查、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行督查。

3、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正。

4、有权参与医院基础管理和部门间的协调改进工作。

5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

附件:内审人员名单202*年9月27日。

关于进行内审的通知.doc

关于进行内审的通知.doc

(2002)国城蓉设字第32号关于进行内审的通知院属有关部门:为贯彻落实我院质量方针、目标,检验各部门和有关人员的质量活动及其结果,保证我院质量体系的符合性、适宜性和有效性,根据我院内审年度计划,定于2002年5月14日至17日对我院质量体系运行情况,进行集中全面的内部质量体系审核。

现将有关事宜通知如下:一、内审依据1. GB/T19001-1994idtISO9001:1994标准及其实施细则;2. 文件化质量体系、包括质量手册、程序文件、作业文件、记录表格;3. 国家有关法律、法规文件。

二、内审范围和内容我院质量体系覆盖的所有部门、有关人员、各部门产品和相关质量体系要素(20个要素)。

三、内审重点1. ISO9001标准保持情况,我院质量方针、目标和部门/项目的质量目标贯彻情况;2. 各部门的岗位职责履行情况;3. 所涉及的所有质量体系要素的实施情况;4. 质量体系文件化实施情况;5. 各种质量记录及其表格的填写情况;6. 质量体系文件与实际工作的符合性和操作性。

四、审核方式内审采取集中现场问、看、查、记、听的审核方式,获取客观证据。

五、内审注意事项1. 审核小组应由与审核活动无直接责任的人员组成;2. 审核组必须客观、公正,以事实为依据,以文件为准绳;3. 审核时各部门领导及相关人员必须在场配合工作;4. 被审核人员回答问题必须简明扼要,紧扣主题,不与审核人员发生争执;5. 被审核人员或部门必须毫无保留地向审核人员提供证据,对于存在的问题要敢于暴露,不作掩饰;6. 被审核部门/人员应对审核人员提出的纠正措施及建议做好记录;7. 各审核小组的“内审不合格报告”必须当日填写完毕。

六、人员安排本次内审由刘瑞华任组长,张锡范任副组长。

下设三个审核小组,各审核小组组长及成员名单如下:第一小组组长:陈洵成员:李永红、熊欣佳第二小组组长:丁顺琼成员:刘健、陈泽轲第三小组组长:冯伟成员:廖强、陈光虹七、日程安排本次内审的日程安排见附表,请各部门做好准备工作。

内审通知书范文

内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。

我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。

按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。

这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。

一、审计的时间。

我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。

这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。

二、审计的范围。

这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。

简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。

三、审计的方式。

我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。

大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。

四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。

2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。

我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。

就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。

如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。

祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。

公司内部财务审计通知

公司内部财务审计通知

公司内部财务审计通知尊敬的各位部门负责人及员工:根据公司内部管理制度和财务审计要求,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,提高公司内部控制的有效性,特向各位通报公司内部财务审计相关事宜。

一、审计目的公司内部财务审计旨在全面检查公司各项财务活动的合规性和规范性,发现并纠正存在的财务风险和问题,保障公司资产安全,提升公司经营管理水平。

二、审计范围本次内部财务审计将涵盖但不限于以下范围:公司资产负债表、利润表等财务报表的真实性核查;各部门预算执行情况及费用支出的合理性审计;公司资金流向、资金使用情况的追踪审计;公司内部控制制度的完善性和执行情况审计;其他与公司财务相关的事项。

三、审计时间安排为确保本次内部财务审计工作的顺利进行,具体时间安排如下:审计准备阶段:即日起至X月X日实地调查阶段:X月X日至X月X日数据分析与报告编制阶段:X月X日至X月X日审计报告提交及反馈阶段:X月X日四、配合事项为保证内部财务审计工作的顺利进行,各部门需配合完成以下事项:提供相关文件资料:包括但不限于财务凭证、账册、报表等;协助调查:配合审计人员进行实地调查和数据核实;提供说明:对于审计中发现的问题,积极配合提供相关说明和解释。

五、注意事项各部门应严格按照审计时间安排完成相关配合工作,确保数据的真实性和完整性;对于发现的问题,应及时整改并提出改进措施;对于内部审计人员提出的意见和建议,应认真对待并积极落实。

希望各位领导和员工能够充分理解并积极配合本次公司内部财务审计工作,共同维护公司财务稳健运行和良好发展。

如有任何疑问或需要进一步沟通,请及时与财务部门联系。

谢谢!此致敬礼公司财务部敬上。

关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知各位同事:根据公司内部管理要求以及考虑到业务发展需要,我们决定对近期的内审工作进行全面的梳理和规范。

为了确保内审工作的顺利进行,现将有关事宜通知如下:一、内审工作的目的和重要性内审作为公司内部管理的重要环节,对于发现并解决潜在的问题、改进运营效率以及降低风险具有重要意义。

通过内审,我们能够全面了解公司各项业务活动的风险状况,确保业务流程的规范性和合规性,保障公司的利益最大化。

二、内审工作的范围和内容内审工作将覆盖公司各个部门的业务活动,包括但不限于财务、人力资源、采购及供应链管理等。

具体的内审内容包括业务流程的合规性审核、业务数据的准确性核对以及内部控制制度的有效性评估等,旨在发现并解决管理和运营中存在的问题。

三、内审工作的流程和要求1. 准备阶段:各部门需积极配合内审工作的准备,包括提供相关的文件、数据、系统权限等。

同时,内审组成员将与各部门沟通,了解具体业务细节,确保内审工作开展顺利。

2. 实施阶段:内审团队将按照事先制定的计划和程序进行内审工作,包括数据收集与分析、文件审查、现场勘察等环节。

各部门需要给予内审人员充分配合和支持,并提供真实的业务数据和信息。

3. 结果汇报:内审工作完成后,内审团队将对发现的问题进行整理和总结,并形成正式的内审报告。

报告中将详细列示问题清单、建议改进措施以及落实责任人和时间节点,以确保问题得到解决和改进。

四、内审工作的时间安排为了保证内审工作的质量和效果,我们计划将内审工作分为多个阶段,并分别安排各个部门的内审时间,以确保内审工作的全面性和专业性。

具体的时间安排将由内审组和各部门协商确定,并及时通知相关人员。

五、内审工作的责任和监督所有部门的主管和相关人员都应积极参与内审工作,并配合内审组成员的工作,提供真实、准确的业务数据和信息。

我们将建立内审工作的监督机制,确保内审工作的公正性和透明度。

六、内审工作的保密性和数据安全内审工作涉及到公司的敏感数据和信息,各部门需加强对数据的保密和安全控制,确保内审数据不被外泄和滥用。

检测公司内审通知

检测公司内审通知

关于管理体系内审安排的通知
公司各部门:
根据公司内审计划安排,决定进行2020年度管理体系内部审核工作,内审依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017、公司管理体系文件和相关法律、法规和试验标准等的要求。

公司将开展2020年度管理体系内部审核,安排如下:内审组长:****
内审员:****、*****
日期:2020年06月20日~2020年06月24日
(具体安排详见2020年内审实施计划表,若有变动另行通知)现将2020年内审实施计划表发给各科室,请做好内审前的准备工作,以确保本次内审工作顺利完成。

*****检测有限公司
2020年06月12日。

内部质量体系审核通知

内部质量体系审核通知

内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号:
尊敬的部门先生/女士:
按照本企业的内部审核打算,企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查,将涉及ISO9001:2000质量治理的审核资料整理、预备好,配合做好我厂的首次内审。

感谢。

审核组长:
审核员:
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号:
尊敬的部门先生/女士:
按照本企业的内部审核打算,企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查,
将涉及ISO9001:2000质量治理的审核资料整理、预备好,配合做好我厂的首次内审。

感谢。

被审核部门:审核组长:
年月日。

内部审计通知书

 内部审计通知书

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内部审核通知书_0

内部审核通知书_0

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内审通知书[最新版]

内审通知书[最新版]

内审通知书内审通知书篇一:审计通知书****(内部审计机构全称)审计通知书*审*通()*号关于对******进行审计的通知*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日抄送:篇二:内部审计通知书内部审计通知书审通字()第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

请积极配合,并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长:宋佳龙审计成员:张伟荣孙华审计物价处年8月9日篇三:公司关于8月内审通知年8月内审通知按照“五建公司工管()65号”通知安排,定于年8-9月对内蒙、宁夏、山西等地施工项目部实施内审,具体安排如下:一、内审组长:吴悦光小组成员:孙玉莲周吉常伟伟刘毓起郑国青张坤程淑珍张建花包国兰李谨三、审核工作准备要求1、管理总部审核员于15日早8:00在公司办公楼前乘车。

31处、49处、特凿处审核员可直接到本处受审核项目部。

2、请审核员认真准备审核用文件(手册、程序文件、管理制度),打印内审提纲、检查表。

3、审核计划实施中,审核日程或有稍许调整,及时沟通联系。

4、收到通知后请告知。

工程管理部二O一一年八月八日篇四:内审通知单DL04- 内部审核通知单编号:篇五:内审通知************有限公司质量/食品安全管理体系季度内部审核通知公司各部门、车间(科室)、审核组成员:公司现决定于年6月22日——6月30日对各销售部、行政部、检测中心、采购部、技术研发部、品质管理部、制造一部及制造二部的各车间、资材科、动力科的质量/食品安全管理体系进行一次内部集中审核,望收到通知后做好迎审准备,并对审核活动予以支持和配合。

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)审计篇1:根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:签章:年月日审计通知书篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书篇3XX集团(审计部) 审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知尊敬的全体员工:根据我司质量管理体系的要求,我们将于近期组织进行年度质量体系内审工作。

为了确保内审的顺利进行以及使我们的质量体系持续得到改进和完善,特向各位员工发出以下通知:一、内审时间和地点时间:XX年XX月XX日-XX年XX月XX日地点:公司大会议室二、内审目的和意义内审是一种管理工具,旨在评估和审核公司质量管理体系的有效性和符合性。

其目的在于发现体系运行中的不足之处,并提供改进建议,以便推动公司质量体系的持续改善。

本次内审将对我司质量体系进行全面审查,包括各部门和流程的运行情况、程序文件和记录的合规性、人员的培训情况等方面进行评估。

三、内审的组织和流程1.内审组的组建:经公司领导批准,特设立质量体系内审组,由质量部负责组织和协调。

内审组由经验丰富的质量管理人员组成,具备独立性和客观性。

2.内审准备工作:内审组将提前与各部门协商,确定内审计划,并通过邮件方式通知相关人员。

通知中将包括内审的时间、地点、内审对象、内审标准和要求等信息。

3.内审程序:–前期准备:内审组成员将收集和审阅相关的质量体系文件、记录和过程文件,以便进行内审。

–内审进行:内审组成员将分别对各部门的质量管理操作按照质量管理体系文件进行审核,并将发现的问题和不符合项记录下来。

–结束与总结:内审结束后,内审组将对内审结果进行汇总和总结,并向公司领导进行汇报。

四、内审的责任和要求1.部门负责人职责:各部门负责人应确保其部门内部质量管理体系运行符合规定,并配合内审组的工作,提供相关文件和记录以供审核。

2.员工配合度要求:所有员工应积极配合内审组的工作,如实提供相关信息,并配合内审期间的文件查阅和访谈。

3.不符合项的整改:根据内审结果,不符合项需要部门负责人及时进行整改,并在规定时间内向内审组提交整改报告。

4.内审结果的反馈和管理:内审组将对不符合项的整改情况进行跟踪,以确保问题得到有效解决。

同时,内审组将对整改情况进行评估和分析,为改进和提升质量体系提供依据。

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

内部审核通知书

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内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;4.12预防措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

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内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;4.12预防措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

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